Действующий

О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 516-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения"



Приложение N 10
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 17 апреля 2018 г. N 189-п
Приложение N 1
к подпрограмме 8
"Обеспечение реализации
государственной программы
и прочие мероприятия"



2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год - 2018

первый год планового периода - 2019

второй год планового периода - 2020

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

1

Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управление отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг

1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 0021 0

120,

240,

320,

360

145321,3

145334,8

145334,8

435990,9

1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на отчетный год - не менее 95% ежегодно;

2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно

1.2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 5981 0

120,

240

5557,3

5628,0

5694,5

16879,8

доля медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, - 100%

1.3

Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 1831 0

всего

121492,5

86448,7

86448,7

294389,9

1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее 90,0% ежегодно.

2. Удовлетворение потребности медицинских организаций края в специальных рецептурных бланках - 100% в соответствии с их заявками

244

120512,0

320

0,0

360

960,5

830

0,0

853

20,0

1.4

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

министерство здравоохранения Красноярского края

710

10 03

01 8 00 1832 0

320

19634557,4

19634557,4

19634557,4

58903672,2

доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, - 100%

1.5

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

09 09

01 8 00 5093 0

28556603,9

30302633,9

32300246,3

91159484,1

1.6

Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

09 09

01 8 00 Ф850 0

750859,1

750000,0

750000,0

2250859,1

1.7

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

09 09

01 8 00 Ф851 0

129868,4

120490,0

120490,0

370848,4

1.8

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

09 09

01 8 00 Ф852 0

10414,0

910,0

910,0

12234,0

2

Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

2.1

Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным транспортом и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 1834 0

всего

831013,5

48514,4

48514,4

928042,3

1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,8 ежегодно;

2. Коэффициент количества автодней исправных автомобилей/количества автодней списочного состава - 0,9 ежегодно;

3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100% от потребности ежегодно;

4. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения прачечными услугами - 100% в соответствии с их заявками ежегодно;

5. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения в эксплуатационно-техническом обслуживании объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и оборудования в надлежащем состоянии - 100% в соответствии с их заявками ежегодно

111

27399,4

112

14,1

119

8274,7

244

12826,2

611

777800,2

612

4698,9

2.2

Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 0811 0

240

5278,2

5200,0

5200,0

15678,2

2.3

Оказание платных услуг краевыми учреждениями, обеспечивающими учреждения здравоохранения автомобильным транспортом

01 8 00 хххх 0

6755,0

7185,0

7595,0

21535,0

Итого по подпрограмме

50197720,6

51106902,2

53104991,1

154409613,9