Таблица 1.1
СТРУКТУРА ПОДПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
Наименование | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Цель: выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан, повышение доступности и качества оказания государственных услуг учреждениями социального обслуживания населения | |||||||||
Задача: обеспечение и реализация системы мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | |||||||||
Целевые индикаторы | |||||||||
Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Республике Бурятия | % | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Мероприятия | |||||||||
1.1. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | тыс. руб. | 2356036,2 | 3356754,5 | 3431844,3 | 3614291,3 | 3560855,6 | 3784189,3 | 3552066,0 | 3592710,8 |
1.2. Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 224760,5 | 261177,0 | 268752,3 | 195804,2 | 238082,2 | 233191,1 | 237541,6 | 237311,2 |
1.3. Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | тыс. руб. | 274101,6 | 268353,9 | 262070,2 | 353467,6 | 366315,1 | 403379,9 | 384304,4 | 384304,4 |
Задача: формирование условий повышенной комфортности и доступности социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов | |||||||||
Выполнение плана койко-дней стационарными учреждениями социального обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции и проведения капитального ремонта, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов | % | 5,9 | 7,4 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доля учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества учреждений социального обслуживания | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мероприятия | |||||||||
1.4. Предоставление социального обслуживания в учреждениях для граждан пожилого возраста, инвалидов | тыс. руб. | 427927,9 | 410010,4 | 440904,8 | 496595,0 | 471828,0 | 555984,4 | 487153,7 | 487153,7 |
1.5. Повышение эффективности управления в области социальной защиты населения | тыс. руб. | 45850,3 | 52881,8 | 49350,7 | 50071,5 | 52777,4 | 53782,8 | 53782,8 | 51815,6 |
1.6. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | тыс. руб. | 1757,8 | 57299,7 | 2152,9 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6.1. Софинансирование мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | тыс. руб. | 57299,7 | 2152,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.6.1.1. Спальный корпус на 50 мест для нужд АУСО РБ "Мухоршибирский ПНИ" | тыс. руб. | 55118,1 | |||||||
1.7. Выплата компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Бурятия, но не участвуют в выполнении государственного задания | тыс. руб. | 34801,6 | 34801,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.7.1. Компенсация поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Бурятия, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) | тыс. руб. | 34801,6 | 34801,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.8. Адресная помощь отдельным категориям граждан | тыс. руб. | 1160,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.8.1. Предоставление адресной социальной помощи на проведение ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан | тыс. руб. | 1160,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по подпрограмме, в том числе: | тыс. руб. | 3328676,5 | 4379177,6 | 4452922,3 | 4711987,4 | 4783119,6 | 5067882,0 | 4714848,5 | 4753295,7 |
- республиканский бюджет | тыс. руб. | 2588480,4 | 2809056,7 | 2950801,0 | 3137932,4 | 3286116,1 | 3455984,0 | 3052874,0 | 3050676,4 |
- федеральный бюджет | тыс. руб. | 740196,1 | 1570120,9 | 1502121,3 | 1574055,0 | 1497003,5 | 1611898,0 | 1661974,5 | 1702619,3 |