"Таблица N 3
Направления реализации мероприятий Подпрограммы 1
N п/п | Наименование направлений | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель, соисполнитель исполнитель | ||||||||
Всего | в том числе по годам: | ||||||||||||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||
1. Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения города Иркутска | |||||||||||||
1.1 | Подготовка проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы на системах инженерной инфраструктуры | БГ | 14 884,0 | 1 930,0 | 0,0 | 0,0 | 471,0 | 12 483,0 | 7483,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие проектно-сметной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры | КГО, ДИК и ЖФ КГО (отдел развития инженерной инфраструктуры) |
1.2 | Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры | Всего, в т.ч.: | 3 055 984,2 | 0,0 | 1 984,0 | 0,0 | 974 934,9 | 1 791395,8 | 192 056,0 | 210 535,0 | 0,0 | Развитие объектов инженерной инфраструктуры | КГО, ДИК и ЖФ КГО (отдел развития инженерной инфраструктуры) |
БГ | 661 030,8 | 0,0 | 1 984,0 | 0,0 | 127 453,0 | 129 002,8 | 192 056,0 | 210 535,0 | 0,0 | ||||
ОБ | 537 918,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 048,0 <*> | 537 918,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ФБ | 1 732 018,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702 917,3 | 1 029 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВБ | 125 016,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 516,6 <**> | 95 373,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. Развитие систем инженерной инфраструктуры города для обеспечения населения коммунальными услугами | |||||||||||||
2.1 | Выполнение строительно-монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры | БГ | 4 382,0 | 4 382,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Развитие объектов инженерной инфраструктуры | КГО, ДИК и ЖФ КГО (отдел развития инженерной инфраструктуры) |
2.2 | Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону | БГ | 96 005,7 | 53563,7 | 8 984 | 1 500,0 | 5 099,0 | 5 857,0 | 11 002,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | Снижение количества аварийных ситуаций на инженерных сетях | КГО, КУПО, ДИК и ЖФ КГО (отдел инженерных коммуникаций) |
2.3 | Ремонтные работы и содержание объектов инженерной инфраструктуры | БГ | 22 603,0 | 0,0 | 1 149,0 | 0,0 | 8 412,0 | 3 771,0 | 2 969,0 | 3 089,0 | 3 200,0 | Повышение надежности работы систем инженерной инфраструктуры города Иркутска | КГО, ДИК и ЖФ КГО (отдел инженерных коммуникаций) |
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 | Всего | 3 201 328,9 | 59 875,7 | 12 117,0 | 1500,0 | 988 916,9 | 1 813 506,8 | 213 510,0 | 218 624,0 | 8 200,0 | |||
БГ | 806 375,5 | 59 875,7 | 12 117,0 | 1500,0 | 141 435,0 | 151 113,8 | 213 510,0 | 218 624,0 | 8 200,0 | ||||
ОБ | 537 918,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 048,0 <*> | 537 918,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ФБ | 1 732 018,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702 917,3 | 1 029 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВБ | 125 016,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 516,6 <**> | 95373,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение.
Примененные сокращения:
КГО - Комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КУПО - Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;
ДИК и ЖФ - Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда Комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
БГ - бюджет города Иркутска;
ОБ - областной бюджет;
ФБ - федеральный бюджет;
ВБ - внебюджетные средства.
________________
* - 31048 тыс. рублей остаток средств из областного бюджета на софинансирование расходов на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, неиспользованный в 2016 году и перенесенный на 2017 год.
** - в том числе 83 873,5 тыс. рублей остаток внебюджетных средств, выделенных МУП "Водоканал" города Иркутска на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, неиспользованный в 2016 году и перенесенный на 2017 год".
Заместитель мэра - председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
Е.Ю.ФЕДОРОВА