Недействующий

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Иркутска на период до 2030 года



Приложение 3



ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значения целевых показателей к концу этапа:

2015 (факт)

2016 (факт)

2017 (оценка)

I этап (2018 - 2020)

II этап (2021 - 2023)

III этап (2024 - 2026)

IV этап (2027 - 2030)

сценарий

сценарий

сценарий

сценарий

Базовый

Целевой

Базовый

Целевой

Базовый

Целевой

Базовый

Целевой

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

1.

Численность постоянного населения (среднегодовая)

тыс. человек

621,8

623,6

623,4

623,5

630,5

626,4

638,2

632,9

647,0

641,1

659,5

2.

Общий коэффициент рождаемости (на 1000 жителей)

чел.

16,3

16,0

14,4

14,2

14,4

14,0

14,2

13,7

14,0

13,3

13,8

3.

Коэффициент естественного прироста (на 1000 жителей)

чел.

4,5

4,9

3,2

2,8

3,4

2,6

3,1

2,2

2,9

1,7

3,0

4.

Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города

руб.

37 148,4

40 465,5

42 442,4

45 671,4

50 520,4

50 587,0

60 170,0

54 634,0

72 205,1

59 836,0

90 214,3

5.

- в том числе по малым предприятиям

руб.

20 126,8

21 899,7

23 769,0

27 414,0

30 385,2

30 364,5

36 360,0

32 793,8

43 673,7

35 916,2

55 292,7

6.

Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)

%

0,59

0,56

0,46

0,60

0,50

0,58

0,44

0,57

0,42

0,55

0,40

7.

Уровень фактической обеспеченности организациями дошкольного образования от нормативного

%

84,3

84,8

87

86,2

91,4

92,4

104,0

96,2

113,0

100,0

125,6

8.

Строительство дошкольных образовательных организаций

ед./мест

4 + 5/590 + 700

2 + 1/440 + 140

1/220

4/680

7/1 600

1 840

4 785 <*>

1 350 <*>

3 450 <*>

1 430 <*>

4 128 <*>

9.

Уровень фактической обеспеченности общеобразовательными организациями от нормативной

%

77,2

78,5

76,8

80,6

85,1

86,8

99,0

92,5

109,6

100,0

123,4

10.

Строительство общеобразовательных организаций

ед./мест

0

1/1 275

2/800

1/1 125

9/7 000

5 775 <*>

8 050 <*>

4 950 <*>

6 750 <*>

6 600 <*>

11 746 <*>

11.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

26,5

27,5

28,3

30,2

30,5

31,0

31,6

34,1

34,8

36,6

38,1

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ: ДИНАМИЧНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

12.

Индекс промышленного производства

%

107,8

107,6

102,2

104,6

105,1

101,9

103,9

101,4

103,7

101,7

103,8

13.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности

млрд. руб.

102,3

119,8

140,7

196,6

205,7

230,4

259,4

259,8

312,1

296,4

387,6

14.

Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям)

млрд. руб.

22,2

28,2

30,3

34,8

38,7

42,7

50,9

51,5

64,4

63,0

82,3

15.

Оборот розничной торговли

млрд. руб.

128,3

133,6

139,7

163,3

170,8

196,5

206,2

229,4

244,0

269,6

298,7

16.

Число действующих малых предприятий

ед.

1 750

1 271

1 840

1 513

1 903

1 527

1 952

1 561

2 021

1 631

2 139

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ: ГАРМОНИЧНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

17.

Количество перевезенных пассажиров муниципальным транспортом

млн. чел.

50,0

51,2

50,3

50,2

50,3

50,7

50,9

51,4

51,6

52,0

52,3

18.

Ввод жилых домов

тыс. кв. м

411,7

391,5

331,2

350,0

375,0

380,0

390,0

395,0

405,0

410,0

425,0

19.

Обеспеченность населения общей площадью жилья на 1 жителя

кв. м

23,8

27,3

27,8

29,4

29,6

31,1

31,4

32,9

33,3

35,3

35,7

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

20.

Отношение объема фактически поступивших в бюджет города доходов в текущем финансовом году к соответствующему объему доходов за отчетный год (в сопоставимых условиях)

%

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

21.

Уровень муниципального долга города Иркутска

%

12,4

21,0

19,7

27,3

27,3

19,5

18,0

18,0

15,0

17,0

10,0

22.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа

% от числа опрошенных

38,6

51,1

52,0

53,0

53,5

54,0

54,5

55,0

56,0

57,0

58,0

23.

Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

%

60,3

80,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


________________


* - количество планируемых к созданию мест в дошкольных и общеобразовательных организациях исходя из расчетной потребности мест.



Заместитель мэра - председатель комитета
по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска
А.А.ВАЛИУЛИНА



И.о. начальника управления планирования
комитета по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска
Ю.П.ЗВЕРЕВА