Недействующий

Об отдельных вопросах осуществления внутреннего финансового аудита в министерстве имущественных отношений Иркутской области



Приложение 4
к Положению об отдельных вопросах
осуществления внутреннего финансового
аудита в министерстве имущественных
отношений Иркутской области


                                   ОТЧЕТ

                    о результатах аудиторской проверки


___________________________________________________________________________

            (полное наименование объекта аудиторской проверки)


1. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________________

___________________________________________________________________________

           (реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,

        номер пункта годового плана внутреннего финансового аудита)


2. Тема аудиторской проверки: _____________________________________________

3. Проверяемый период: ____________________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

5. Цель аудиторской проверки: _____________________________________________

6. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________

7. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: ______________

    1. ____________________________________________________________________

    2. ____________________________________________________________________

    3. ____________________________________________________________________

9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

             (кратко излагается информация о выявленных в ходе

               аудиторской проверки недостатках и нарушениях

           (в количественном и денежном выражении), об условиях

        и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных

          рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов

                      Программы аудиторской проверки)


10.   Возражения   руководителя   (иного   уполномоченного   лица)  объекта