____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Тверской области от 29.12.2020 N 704-пп.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьями 179, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом требований Постановления Правительства Тверской области от 24.09.2012 N 545-пп "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы, утвержденную Постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 436-пп "О государственной программе Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы" (далее - государственная программа), следующие изменения:
а) раздел "Администраторы государственной программы Тверской области" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
Администраторы государственной программы Тверской области | Правительство Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство промышленности и торговли Тверской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Министерство транспорта Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |
";
разделы "Ожидаемые результаты реализации государственной программы (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы)", "Источники финансирования государственной программы по годам ее реализации", "Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы) | 1. Сохранение доли граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право и обратившихся за их получением, на уровне 100%. 2. Увеличение доли граждан, охваченных адресной социальной помощью, от общего числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума с 61,8% в 2017 году до 62,8% в 2022 году. 3. Обеспечение 100% охвата граждан, нуждающихся в социальных услугах учреждений социального обслуживания населения. 4. Ежегодный охват не менее 50% организаций социального обслуживания населения независимой системой оценки качества услуг |
Источники финансирования государственной программы по годам ее реализации | 2017 год - 9304765,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 7092726,8 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 2212038,6 тыс. руб.; 2018 год - 9204639,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 7063479,2 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 2141160,6 тыс. руб.; 2019 год - 8126464,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 6460330,7 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1666134,2 тыс. руб.; 2020 год - 8194569,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 6503208,4 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1691361,0 тыс. руб.; 2021 год - 8194569,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 6503208,4 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1691361,0 тыс. руб.; 2022 год - 8194569,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 6503208,4 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1691361,0 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы | Подпрограмма 1: 2017 год - 2092069,6 тыс. руб.; 2018 год - 2330090,6 тыс. руб.; 2019 год - 1267758,3 тыс. руб.; 2020 год - 1288720,4 тыс. руб.; 2021 год - 1288720,4 тыс. руб.; 2022 год - 1288720,4 тыс. руб.; Подпрограмма 2: 2017 год - 4169785,9 тыс. руб.; 2018 год - 4080002,6 тыс. руб.; 2019 год - 3821414,5 тыс. руб.; 2020 год - 3806591,2 тыс. руб.; 2021 год - 3806591,2 тыс. руб.; 2022 год - 3806591,2 тыс. руб.; Подпрограмма 3: 2017 год - 227058,1 тыс. руб.; 2018 год - 199511,0 тыс. руб.; 2019 год - 162827,4 тыс. руб.; 2020 год - 163052,5 тыс. руб.; 2021 год - 163052,5 тыс. руб.; 2022 год - 163052,5 тыс. руб.; Подпрограмма 4: 2017 год - 1471371,3 тыс. руб.; 2018 год - 1491874,1 тыс. руб.; 2019 год - 1761862,6 тыс. руб.; 2020 год - 1806171,6 тыс. руб.; 2021 год - 1806171,6 тыс. руб.; 2022 год - 1806171,6 тыс. руб.; Подпрограмма 5: 2017 год - 1029655,2 тыс. руб.; 2018 год - 1028488,0 тыс. руб.; 2019 год - 1037928,6 тыс. руб.; 2020 год - 1055360,2 тыс. руб.; 2021 год - 1055360,2 тыс. руб.; 2022 год - 1055360,2 тыс. руб.; Обеспечивающая подпрограмма: 2017 год - 314825,3 тыс. руб.; 2018 год - 74673,5 тыс. руб.; 2019 год - 74673,5 тыс. руб.; 2020 год - 74673,5 тыс. руб.; 2021 год - 74673,5 тыс. руб.; 2022 год - 74673,5 тыс. руб. |
";
разделы "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы 1, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 1), "Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации" паспорта подпрограммы 1 "Социальная поддержка семей с детьми" государственной программы изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы 1, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 1) | 1. Обеспечение 100% охвата семей, получивших социальную поддержку, по отношению к количеству семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 2. Сохранение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, к общему количеству детей целевой группы на уровне 54,6%. 3. Увеличение удельного веса детей, возвращенных в родные семьи, от общего числа детей, обслуженных специализированными учреждениями для детей, нуждающихся в социальной реабилитации, с 75,5% в 2017 году до 78,5% в 2022 году. 4. Увеличение количества семей с детьми, находящимися на социальном сопровождении, с 1100 в 2018 году до 1200 в 2022 году |
Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации | 2017 год - 2092069,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 1305338,7 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 786730,9 тыс. руб.; 2018 год - 2330090,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 1407385,8 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 922704,8 тыс. руб.; 2019 год - 1267758,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 799814,3 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 467944,0 тыс. руб.; 2020 год - 1288720,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 802359,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 486360,9 тыс. руб.; 2021 год - 1288720,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 802359,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 486360,9 тыс. руб.; 2022 год - 1288720,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 802359,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 486360,9 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации | Задача 1: 2017 год - 1538018,1 тыс. руб.; 2018 год - 1746987,4 тыс. руб.; 2019 год - 732137,9 тыс. руб.; 2020 год - 752571,8 тыс. руб.; 2021 год - 752571,8 тыс. руб.; 2022 год - 752571,8 тыс. руб. Задача 2: 2017 год - 279098,9 тыс. руб.; 2018 год - 300776,2 тыс. руб.; 2019 год - 261342,5 тыс. руб.; 2020 год - 261870,7 тыс. руб.; 2021 год - 261870,7 тыс. руб.; 2022 год - 261870,7 тыс. руб. Задача 3: 2017 год - 274952,6 тыс. руб.; 2018 год - 282327,0 тыс. руб.; 2019 год - 274277,9 тыс. руб.; 2020 год - 274277,9 тыс. руб.; 2021 год - 274277,9 тыс. руб.; 2022 год - 274277,9 тыс. руб. |
";
разделы "Задачи подпрограммы 2", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы 2, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 2)", "Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации" паспорта подпрограммы 2 "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей" государственной программы изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы 2 | Задача 1 "Обеспечение эффективной адресной системы социальной поддержки граждан старшего поколения". Задача 2 "Повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения путем совершенствования системы социальных выплат и иных мер социальной поддержки". Задача 3 "Оказание государственными бюджетными учреждениями Тверской области стационарных и нестационарных социальных услуг пенсионерам и инвалидам, развитие новых технологий социального обслуживания, стационарозамещающих технологий и волонтерского движения с целью формирования активного образа жизни и долголетия" |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы 2, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 2) | 1. Обеспечение 100% охвата граждан льготных категорий старшего поколения, имеющих право на социальную поддержку, обратившихся за ее предоставлением. 2. Обеспечение 100% охвата граждан льготных категорий старшего поколения, имеющих право на социальные выплаты, обратившихся за их предоставлением. 3. Обеспечение 100% охвата населения, нуждающегося в надомном обслуживании. 4. Увеличение доли удовлетворенности качеством предоставленных социальных услуг от общего числа опрошенных граждан, получивших социальные услуги, с 96% в 2018 году до 100% в 2022 году |
Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации | 2017 год - 4169785,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 2874424,2 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1295361,7 тыс. руб.; 2018 год - 4080002,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 2971988,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1108014,1 тыс. руб.; 2019 год - 3821414,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 2728580,2 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1092834,3 тыс. руб.; 2020 год - 3806591,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 2710846,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1095745,2 тыс. руб.; 2021 год - 3806591,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 2710846,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1095745,2 тыс. руб.; 2022 год - 3806591,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 2710846,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1095745,2 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации | Задача 1: 2017 год - 82394,7 тыс. руб.; 2018 год - 73429,9 тыс. руб.; 2019 год - 70619,9 тыс. руб.; 2020 год - 70619,9 тыс. руб.; 2021 год - 70619,9 тыс. руб.; 2022 год - 70619,9 тыс. руб. Задача 2: 2017 год - 2907054,7 тыс. руб.; 2018 год - 2786035,6 тыс. руб.; 2019 год - 2667207,6 тыс. руб.; 2020 год - 2640503,9 тыс. руб.; 2021 год - 2640503,9 тыс. руб.; 2022 год - 2640503,9 тыс. руб. Задача 3: 2017 год - 1180336,5 тыс. руб. 2018 год - 1220537,1 тыс. руб. 2019 год - 1083587,0 тыс. руб. 2020 год - 1095467,4 тыс. руб. 2021 год - 1095467,4 тыс. руб. 2022 год - 1095467,4 тыс. руб. |
";