____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2020 года на основании Постановления Правительства Орловской области от 17.12.2019 N 695.
____________________________________________________________________
В целях обеспечения развития отрасли здравоохранения в Орловской области Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года N 153 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области", изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике А.И. Усикова.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Орловской области
А.Е.КЛЫЧКОВ
Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 30 апреля 2013 г. N 153
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование государственной программы | "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" (далее также - государственная программа) |
Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель государственной программы | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Участники государственной программы | Не предусмотрены |
Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы) | 1. Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи". 2. Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации". 3. Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства". 4. Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка". 5. Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей". 6. Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям". 7. Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения". 8. Подпрограмма 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан". 9. Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении". 10. Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования". 11. Подпрограмма 11 "Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области". 12. Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования". Основное мероприятие государственной программы "Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования" |
Цели государственной программы | 1. Обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области. 2. Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки |
Задачи государственной программы | 1. Обеспечение приоритета профилактики в сферах охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. 3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины. 4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. 5. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей. 6. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. 7. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами. 8. Обеспечение системности организации охраны здоровья |
Целевые индикаторы и показатели государственной программы | 1. Смертность населения (на 1000 человек). 2. Материнская смертность (на 100000 родившихся живыми). 3. Младенческая смертность (на 1000 родившихся). 4. Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100000 населения). 5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100000 населения). 6. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100000 населения). 7. Смертность от туберкулеза (на 100000 населения). 8. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь). 9. Заболеваемость туберкулезом (на 100000 населения). 10. Обеспеченность населения (на 10000 человек) врачами. 11. Соотношение врачи/средние медицинские работники. 12. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области. 13. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области. 14. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области. 15. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) |
Этапы и сроки реализации государственной программы | Государственная программа реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы (по предварительной оценке), - 75181733,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 7783134,6 тыс. рублей; 2014 - 7859251,6 тыс. рублей; 2015 - 8411793,4 тыс. рублей; 2016 - 8735836,6 тыс. рублей; 2017 - 9561813,7 тыс. рублей; 2018 - 11034913,1 тыс. рублей; 2019 - 10718079,5 тыс. рублей; 2020 - 11076910,5 тыс. рублей. Из общего объема: 1) средства областного бюджета - 38394976,2 тыс. рублей (из них межбюджетные трансферты - 24075607,8 тыс. рублей), в том числе по годам реализации: 2013 - 4426865,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 2430819,2 тыс. рублей; 2014 - 4261366,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 2636091,8 тыс. рублей; 2015 - 4572628,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3008363,9 тыс. рублей; 2016 - 4597776,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3022361,3 тыс. рублей; 2017 - 5172805,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3008748,6 тыс. рублей; 2018 - 5343601,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3193138,8 тыс. рублей; 2019 - 4942995,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3321070,7 тыс. рублей; 2020 - 5076938,1 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3455013,5 тыс. рублей; 2) средства федерального бюджета - 1888002,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 269572,4 тыс. рублей; 2014 - 432720,0 тыс. рублей; 2015 - 302340,2 тыс. рублей; 2016 - 300062,9 тыс. рублей; 2017 - 187024,9 тыс. рублей; 2018 - 203523,8 тыс. рублей; 2019 - 96379,2 тыс. рублей; 2020 - 96379,2 тыс. рублей; 3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования - 58974362,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 24075607,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 5517515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 2430819,2 тыс. рублей; 2014 - 5801257,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 2636091,8 тыс. рублей; 2015 - 6545188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3008363,9 тыс. рублей; 2016 - 6860358,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3022361,3 тыс. рублей; 2017 - 7210732,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3008748,6 тыс. рублей; 2018 - 8680926,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3193138,8 тыс. рублей; 2019 - 8999775,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3321070,7 тыс. рублей; 2020 - 9358606,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3455013,5 тыс. рублей. Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по подпрограммам государственной программы (по предварительной оценке): 1) подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", всего - 6704158,6 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации: 2013 - 1832758,9 тыс. рублей; 2014 - 1908374,9 тыс. рублей; 2015 - 2176433,4 тыс. рублей; 2016 - 103856,9 тыс. рублей; 2017 - 199718,7 тыс. рублей; 2018 - 193181,0 тыс. рублей; 2019 - 144917,4 тыс. рублей; 2020 - 144917,4 тыс. рублей; 2) подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации", всего - 18492874,5 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации: 2013 - 4167831,3 тыс. рублей; 2014 - 4341489,8 тыс. рублей; 2015 - 4723918,6 тыс. рублей; 2016 - 1010550,9 тыс. рублей; 2017 - 1247093,0 тыс. рублей; 2018 - 1221273,7 тыс. рублей; 2019 - 890358,6 тыс. рублей; 2020 - 890358,6 тыс. рублей; 3) подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства", всего - 0,00 тыс. рублей (средства будут планироваться по мере появления участников реализации подпрограммы); 4) подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка", всего - 3882968,3 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации: 2013 - 1202318,9 тыс. рублей; 2014 - 1069381,8 тыс. рублей; 2015 - 882415,4 тыс. рублей; 2016 - 181330,7 тыс. рублей; 2017 - 175099,0 тыс. рублей; 2018 - 142946,9 тыс. рублей; 2019 - 114737,8 тыс. рублей; 2020 - 114737,8 тыс. рублей; 5) подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей", всего - 246672,5 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации: 2013 - 75844,9 тыс. рублей; 2014 - 69533,6 тыс. рублей; 2015 - 81171,5 тыс. рублей; 2016 - 7362,7 тыс. рублей; 2017 - 8214,0 тыс. рублей; 2018 - 4545,8 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; 6) подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям", всего - 78238,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 2416,0 тыс. рублей; 2014 - 6183,5 тыс. рублей; 2015 - 7345,3 тыс. рублей; 2016 - 4515,9 тыс. рублей; 2017 - 12746,0 тыс. рублей; 2018 - 18559,6 тыс. рублей; 2019 - 13236,3 тыс. рублей; 2020 - 13236,3 тыс. рублей; 7) подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", всего - 398381,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 54260,0 тыс. рублей; 2014 - 30069,0 тыс. рублей; 2015 - 18938,3 тыс. рублей; 2016 - 62506,0 тыс. рублей; 2017 - 53977,3 тыс. рублей; 2018 - 82654,6 тыс. рублей; 2019 - 47987,6 тыс. рублей; 2020 - 47987,6 тыс. рублей; 8) подпрограмма 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан", всего - 4049593,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 402433,4 тыс. рублей; 2014 - 400919,9 тыс. рублей; 2015 - 490558,2 тыс. рублей; 2016 - 480474,4 тыс. рублей; 2017 - 631274,8 тыс. рублей; 2018 - 666578,7 тыс. рублей; 2019 - 488676,9 тыс. рублей; 2020 - 488676,9 тыс. рублей; 9) подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении", всего - 218446,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 45271,2 тыс. рублей; 2014 - 33299,1 тыс. рублей; 2015 - 31012,7 тыс. рублей; 2016 - 24880,5 тыс. рублей; 2017 - 22958,7 тыс. рублей; 2018 - 24245,9 тыс. рублей; 2019 - 18389,2 тыс. рублей; 2020 - 18389,2 тыс. рублей; 10) подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования", всего - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 0,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; 11) подпрограмма 11 "Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области", всего - 16000332,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 - 3022361,3 тыс. рублей; 2017 - 3008748,6 тыс. рублей; 2018 - 3193138,8 тыс. рублей; 2019 - 3321070,7 тыс. рублей; 2020 - 3455013,5 тыс. рублей; 12) подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования", всего - 41110400,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 - 6860358,6 тыс. рублей; 2017 - 7210732,2 тыс. рублей; 2018 - 8680926,9 тыс. рублей; 2019 - 8999775,7 тыс. рублей; 2020 - 9358606,7 тыс. рублей; основное мероприятие государственной программы "Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования", всего - 8075274,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 2430819,2 тыс. рублей; 2014 - 2636091,8 тыс. рублей; 2015 - 3008363,9 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы | 1. Снижение смертности населения до 15,6 случая на 1000 человек. 2. Снижение материнской смертности до 11,2 случая на 100000 родившихся живыми. 3. Снижение младенческой смертности до 8,0 случаев на 1000 родившихся. 4. Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 случаев на 100000 человек. 5. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 случаев на 100000 населения. 6. Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190 случаев на 100000 населения. 7. Снижение смертности от туберкулеза до 3,0 случаев на 100000 населения. 8. Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год. 9. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25%. 10. Снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15%. 11. Снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 случая на 100000 населения. 12. Увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 человека на 10000 населения. 13. Доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3. 14. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области до 200%. 15. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100%. 16. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100%. 17. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 года |
Наименование и номер подпрограммы государственной программы | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее также - подпрограмма 1) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 1 | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Участники подпрограммы 1 | Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | В состав подпрограммы 1 ведомственные целевые инструменты не входят |
Цели подпрограммы 1 | 1. Увеличение продолжительности жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 2. Снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами. 3. Повышение выявляемости у больных злокачественных новообразований на I - II стадиях заболевания. 4. Повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии. 5. Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний. 6. Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией. 7. Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения |
Задачи подпрограммы 1 | 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Орловской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска. 2. Реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи, профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, "делающего" наибольший вклад в снижение показателей инвалидизации и смертности населения. 3. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. 4. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (против полиомиелита, кори, краснухи). 5. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C. 6. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | 1. Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей. 2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 3. Охват диспансеризацией подростков. 4. Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м). 5. Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения. 6. Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения. 7. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения. 8. Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения. 9. Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения. 10. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях заболевания. 11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез. 12. Заболеваемость дифтерией. 13. Заболеваемость корью. 14. Заболеваемость краснухой. 15. Заболеваемость эпидемическим паротитом. 16. Заболеваемость вирусным гепатитом B. 17. Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки. 18. Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки. 19. Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки. 20. Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки. 21. Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки. 22. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных. 23. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года. 24. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года. 25. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов. 26. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей. 27. Смертность от самоубийств |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, - 6704158,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 1832758,9 тыс. рублей; 2014 - 1908374,9 тыс. рублей; 2015 - 2176433,4 тыс. рублей; 2016 - 103856,9 тыс. рублей; 2017 - 199718,7 тыс. рублей; 2018 - 193181,0 тыс. рублей; 2019 - 144917,4 тыс. рублей; 2020 - 144917,4 тыс. рублей, из них: запланированные средства областного бюджета - 1103074,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 76887,4 тыс. рублей; 2014 - 119322,5 тыс. рублей; 2015 - 128732,0 тыс. рублей; 2016 - 102218,3 тыс. рублей; 2017 - 198692,7 тыс. рублей; 2018 - 191247,4 тыс. рублей; 2019 - 142987,2 тыс. рублей; 2020 - 142987,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 43050,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 4891,0 тыс. рублей; 2014 - 27839,5 тыс. рублей; 2015 - 1861,4 тыс. рублей; 2016 - 1638,6 тыс. рублей; 2017 - 1026,0 тыс. рублей; 2018 - 1933,6 тыс. рублей; 2019 - 1930,2 тыс. рублей; 2020 - 1930,2 тыс. рублей; средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее также - ТФОМС) - 5558033,4 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации: 2013 - 1750980,5 тыс. рублей; 2014 - 1761212,9 тыс. рублей; 2015 - 2045840,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | 1. Увеличение продолжительности активной жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 2. Увеличение доли детей, имеющих I и II группы здоровья. 3. Снижение распространенности потребления табака населением, недопущение его потребления детьми, подростками и беременными женщинами. 4. Уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более 30 кг/кв. м). 5. Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадиях заболевания до 56,7%. 6. Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 91,1%. 7. Снижение заболеваемости дифтерией, эпидемическим паротитом. 8. Сохранение на спорадическом уровне распространенности кори, краснухи, полиомиелита. 9. Обеспечение охвата населения иммунизацией против вирусного гепатита B, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки. 10. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5% |
Наименование и номер подпрограммы государственной программы | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" (далее также - подпрограмма 2) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 2 | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Участники подпрограммы 2 | Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | В состав подпрограммы 2 ведомственные целевые программы не входят |
Цель подпрограммы 2 | Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек |
Задача подпрограммы 2 | Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | 1. Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением. 2. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете. 3. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами. 4. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет. 5. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет. 6. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет. 7. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет. 8. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года. 9. Смертность от ишемической болезни сердца. 10. Смертность от цереброваскулярных заболеваний. 11. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более. 12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями. 13. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут. 14. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 15. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови. 16. Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами. 17. Число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения) |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2, - 18492874,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 4167831,2 тыс. рублей; 2014 - 4341489,8 тыс. рублей; 2015 - 4723918,6 тыс. рублей; 2016 - 1010550,9 тыс. рублей; 2017 - 1247093,0 тыс. рублей; 2018 - 1221273,7 тыс. рублей; 2019 - 890358,6 тыс. рублей; 2020 - 890358,6 тыс. рублей, из них: запланированные средства областного бюджета - 8385490,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 1250002,0 тыс. рублей; 2014 - 1072741,6 тыс. рублей; 2015 - 964365,5 тыс. рублей; 2016 - 904708,2 тыс. рублей; 2017 - 1208143,0 тыс. рублей; 2018 - 1208135,9 тыс. рублей; 2019 - 877377,3 тыс. рублей; 2020 - 877377,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 509105,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 78279,3 тыс. рублей; 2014 - 202869,2 тыс. рублей; 2015 - 66703,5 тыс. рублей; 2016 - 105842,7 тыс. рублей; 2017 - 16317,6 тыс. рублей; 2018 - 13130,7 тыс. рублей; 2019 - 12981,3 тыс. рублей; 2020 - 12981,3 тыс. рублей; средства ТФОМС - 9598278,6 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации: 2013 - 2839550,0 тыс. рублей; 2014 - 3065879,0 тыс. рублей; 2015 - 3692849,6 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | 1. Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 93%. 2. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 22,5%. 3. Увеличение продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5%. 4. Увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента), до 8,9 человека. 5. Увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента), до 8,5 человека. 6. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), до 11,75 больного. 7. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), до 8,6 больного. 8. Сокращение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 20,8%. 9. Снижение смертности от ишемической болезни сердца до 321,6 человека на 100 тыс. населения. 10. Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 193,2 человека на 100 тыс. населения. 11. Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,0%. 12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями. 13. Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут. 14. Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 15. Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови |
Наименование и номер подпрограммы государственной программы | Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" (далее также - подпрограмма 3) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 3 | Отсутствует |
Участники подпрограммы 3 | Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | В состав подпрограммы 3 ведомственные целевые программы не входят |
Цели подпрограммы 3 | 1. Обеспечение доступности медицинской помощи. 2. Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них, за счет привлечения представителей бизнеса к оказанию медицинской помощи в государственной системе здравоохранения |
Задача подпрограммы 3 | Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи за счет государственно-частного партнерства |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 | Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | Подпрограмма 3 реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3, составляет 0,00 тыс. рублей и будет формироваться по мере появления участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3 | Увеличение количества участников со стороны представителей бизнеса до 3 |
Наименование и номер подпрограммы государственной программы | Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее также - подпрограмма 4) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 4 | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Участники подпрограммы 4 | Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 | В состав подпрограммы 4 ведомственные целевые программы не входят |
Цели подпрограммы 4 | 1. Обеспечение доступности медицинской помощи матерям и детям. 2. Повышение эффективности медицинских услуг матерям и детям. 3. Приведение объемов, видов и качества медицинских услуг матерям и детям в соответствие с уровнем заболеваемости, потребностями женского и детского населения Орловской области, передовыми достижениями медицинской науки |
Задача подпрограммы 4 | Повышение эффективности службы родовспоможения и детства |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4 | 1. Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. 2. Охват новорожденных неонатальным скринингом. 3. Охват новорожденных аудиологическим скринингом. 4. Показатель ранней неонатальной смертности. 5. Смертность детей 0 - 17 лет. 6. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах. 7. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре. 8. Больничная летальность детей. 9. Первичная инвалидность у детей. 10. Результативность мероприятий по профилактике абортов. 11. Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 | Подпрограмма 4 реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4, - 3882968,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 1202318,9 тыс. рублей; 2014 - 1069381,7 тыс. рублей; 2015 - 882415,4 тыс. рублей; 2016 - 181330,7 тыс. рублей; 2017 - 175099,0 тыс. рублей; 2018 - 142946,9 тыс. рублей; 2019 - 114737,8 тыс. рублей; 2020 - 114737,8 тыс. рублей; из них: запланированные средства областного бюджета - 1342446,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 328665,2 тыс. рублей; 2014 - 136790,1 тыс. рублей; 2015 - 148149,3 тыс. рублей; 2016 - 181330,7 тыс. рублей; 2017 - 175099,0 тыс. рублей; 2018 - 142946,9 тыс. рублей; 2019 - 114737,8 тыс. рублей; 2020 - 114737,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 23786,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 4060,6 тыс. рублей; 2014 - 19726,2 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС - 2516734,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации: 2013 - 869603,1 тыс. рублей; 2014 - 912865,4 тыс. рублей; 2015 - 734266,1 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | 1. Рост доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 80%. 2. Увеличение охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98%. 3. Увеличение охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 98%. 4. Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6%. 5. Снижение показателя смертности детей от 0 до 17 лет до 9,0 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. 6. Увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70%. 7. Увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 74%. 8. Снижение показателя больничной летальности детей до 0,36%. 9. Снижение показателя первичной инвалидности у детей до 23 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста. 10. Увеличение доли женщин, принявших решение сохранить беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 10%. 11. Увеличение показателя охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 94% |
Наименование и номер подпрограммы государственной программы | Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" (далее также - подпрограмма 5) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 5 | Отсутствует |
Участники подпрограммы 5 | Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 5 | В состав подпрограммы 5 ведомственные целевые программы не входят |
Цель подпрограммы 5 | Увеличение продолжительности активного периода жизни населения Орловской области |
Задачи подпрограммы 5 | 1. Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации. 2. Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5 | 1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением. 2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью. 3. Охват детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 | Подпрограмма 5 реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5, - 246672,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 75844,9 тыс. рублей; 2014 - 69533,6 тыс. рублей; 2015 - 81171,5 тыс. рублей; 2016 - 7362,7 тыс. рублей; 2017 - 8214,0 тыс. рублей; 2018 - 4545,8 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей, из них: запланированные средства областного бюджета - 55757,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 18462,9 тыс. рублей; 2014 - 8233,6 тыс. рублей; 2015 - 8938,3 тыс. рублей; 2016 - 7362,7 тыс. рублей; 2017 - 8214,0 тыс. рублей; 2018 - 4545,8 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 0,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС (включая средства межбюджетных трансфертов) - 190915,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 57382,0 тыс. рублей; 2014 - 61300,0 тыс. рублей; 2015 - 72233,2 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 | 1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением - не менее 45%. 2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью - не менее 25%. 3. Охват детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью - 85% |