____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 42 850 911,41242 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей; 2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей; 2017 год - 7 170 063,16433 тыс. рублей; 2018 год - 7 614 486,64000 тыс. рублей; 2019 год - 7 411 667,42000 тыс. рублей; 2020 год - 7 579 504,41000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 7 639 286,69652 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей; 2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей; 2018 год - 1 235 720,10000 тыс. рублей; 2019 год - 1 312 779,40000 тыс. рублей; 2020 год - 1 333 975,10000 тыс. рублей; краевого бюджета - 34 972 863,01490 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей; 2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей; 2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей; 2018 год - 6 245 878,94000 тыс. рублей; 2019 год - 6 053 329,72000 тыс. рублей; 2020 год - 6 245 529,31000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 1 589,20000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 557,40000 тыс. рублей; 2016 год - 631,40000 тыс. рублей; 2017 год - 400,40000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 87 979,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 214 007,48324 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей; 2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей; 2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей; 2018 год - 38 031,30000 тыс. рублей; 2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей; 2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 213 644,88324 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей; 2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей; 2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей; 2018 год - 37 943,00000 тыс. рублей; 2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей; 2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 274,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 91,70000 тыс. рублей; 2016 год - 95,50000 тыс. рублей; 2017 год - 87,10000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 88,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 88,30000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 30 634 216,98447 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей; 2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей; 2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей; 2018 год - 5 177 438,00000 тыс. рублей; 2019 год - 5 389 585,40000 тыс. рублей; 2020 год - 5 593 330,80000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 7 533 150,48452 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей; 2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей; 2018 год - 1 224 243,80000 тыс. рублей; 2019 год - 1 312 330,80000 тыс. рублей; 2020 год - 1 333 503,10000 тыс. рублей; краевого бюджета - 23 101 066,49995 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей; 2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей; 2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей; 2018 год - 3 953 194,20000 тыс. рублей; 2019 год - 4 077 254,60000 тыс. рублей; 2020 год - 4 259 827,70000 тыс. рублей |
".
4. В паспорте подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 202 889,09762 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей; 2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей; 2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей; 2018 год - 39 759,80000 тыс. рублей; 2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей; 2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 95 497,81200 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей; 2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей; 2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей; 2018 год - 11 049,80000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 104 130,88462 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей; 2016 год - И 545,42625 тыс. рублей; 2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей; 2018 год - 28 710,00000 тыс. рублей; 2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей; 2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 758 267,39907 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей; 2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей; 2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей; 2018 год - 411 606,27000 тыс. рублей; 2019 год - 44 291,00000 тыс. рублей; 2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 669 061,49907 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей; 2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей; 2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей; 2018 год - 323 715,27000 тыс. рублей; 2019 год - 44 291,00000 тыс. рублей; 2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 1 314,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 465,70000 тыс. рублей; 2016 год - 535,90000 тыс. рублей; 2017 год - 313,30000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 87 891,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 96 511,60906 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 17 680,00000 тыс. рублей; 2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей; 2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 88 297,60906 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 17 680,00000 тыс. рублей; 2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей; 2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей |
".
7. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":
пункт 2 раздела "Участники Подпрограммы 6" признать утратившим силу;
раздел "Цель Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Цели Подпрограммы 6 | 1) обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае; 2) снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 150 671,81000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей; 2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей; 2017 год - 27 538,86000 тыс. рублей; 2018 год - 45 737,03000 тыс. рублей; 2019 год - 45 929,30000 тыс. рублей; 2020 год - 380,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 4 739,01000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей; 2016 год - 762,02000 тыс. рублей; 2017 год - 972,56000 тыс. рублей; 2018 год - 828,73000 тыс. рублей; 2019 год - 371,00000 тыс. рублей; 2020 год - 380,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 794 347,02896 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей; 2018 год - 1 884 234,24000 тыс. рублей; 2019 год - 1 871 594,72000 тыс. рублей; 2020 год - 1 876 371,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 2 424,40000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 286,50000 тыс. рублей; 2016 год - 385,40000 тыс. рублей; 2017 год - 405,40000 тыс. рублей; 2018 год - 426,50000 тыс. рублей; 2019 год - 448,60000 тыс. рублей; 2020 год - 472,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 10 791 922,62896 тыс. рублей. из них по годам: 2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей; 2018 год - 1 883 807,74000 тыс. рублей; 2019 год - 1 871 146,12000 тыс. рублей; 2020 год - 1 875 899,31000 тыс. рублей |
".
9. Пункт 3.20 раздела "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" таблицы приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
3.20. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 0,0 | - | - | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
тыс. руб.
N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | |||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего | 42 850 911,41242 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7170 063,16433 | 7 614 486,64000 | 7 411 667,42000 | 7 579 504,41000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 42 656 761,31142 | 6 240 804,70214 | 6 821 653,54595 | 7 167 090,49333 | 7 481 599,04000 | 7 366 109,12000 | 7 579 504,41000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 7 639 286,69652 | 1 164 936,67211 | 1 286 526,39645 | 1 305 349,02796 | 1 235 720,10000 | 1312 779,40000 | 1 333 975,10000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 34 972 863,01490 | 5 058 854,53003 | 5 534 495,74950 | 5 834 774,76537 | 6 245 878,94000 | 6 053 329,72000 | 6 245 529,31000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 3 260,40100 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 1 589,20000 | 557,40000 | 631,40000 | 400,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 55 466,20000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 26 566,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 90 466,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 908,30000 | 45 558,30000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 87 979,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87 979,30000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 214 007,48324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 38 031,30000 | 35 827,00000 | 37 420,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 213 919,18324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 943,00000 | 35 827,00000 | 37 420,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 213 644,88324 | 34 117,35000 | 34 983,97824 | 33 353,25500 | 37 943,00000 | 35 827,00000 | 37 420,30000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 190 096,07824 | 29 643,70000 | 29 896,77824 | 29 825,30000 | 32 733,00000 | 33 202,00000 | 34 795,30000 | |||
816 | 6 694,30000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 1 341,00000 | 670,00000 | 625,00000 | 625,00000 | |||
846 | 11736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
847 | 4 867,55000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 274,30000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего | 11 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 11 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 11 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 11 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.3. | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего | 192 914,72824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 895,00000 | 32 868,00000 | 34 391,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 192 914,72824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 895,00000 | 32 868,00000 | 34 391,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 192 914,72824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 895,00000 | 32 868,00000 | 34 391,30000 | |||
815 | 188 047,17824 | 29 252,00000 | 29 635,87824 | 29 545,00000 | 32 355,00000 | 32 868,00000 | 34 391,30000 | |||
847 | 4 867,55000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего | 3 901,20000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 475,00000 | 475,00000 | 475,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 901,20000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 475,00000 | 475,00000 | 475,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 3 626,90000 | 589,70000 | 896,90000 | 715,30000 | 475,00000 | 475,00000 | 475,00000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 123,90000 | 91,70000 | 16,90000 | 15,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 3 253,00000 | 378,00000 | 750,00000 | 700,00000 | 475,00000 | 475,00000 | 475,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 274,30000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 274,30000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего | 5 221,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 573,00000 | 484,00000 | 554,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 221,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 573,00000 | 484,00000 | 554,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 5 221,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 573,00000 | 484,00000 | 554,00000 | |||
815 | 1 780,00000 | 250,00000 | 164,00000 | 250,00000 | 378,00000 | 334,00000 | 404,00000 | |||
816 | 3 441,30000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 641,00000 | 195,00000 | 150,00000 | 150,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.6. | Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 30 634 216,98+47 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 177 438,00000 | 5 389 585,40000 | 5 593 330,80000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 30 634 216,98447 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 177 438,00000 | 5 389 585,40000 | 5 593 330,80000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 7 533 150,48452 | 1 127 470,66011 | 1 263 271,39645 | 1 272 330,72796 | 1 224 243,80000 | 1 312 330,80000 | 1 333 503,10000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 23 101 066,49995 | 3 250 519,52144 | 3 708 882,01751 | 3 851388,46100 | 3 953 194,20000 | 4 077 254,60000 | 4 259 827,70000 | |||
815 | 22 246 001,85300 | 3 142 143,14104 | 3 567 193,75096 | 3 681 388,46100 | 3 808 194,20000 | 3 932 254,60000 | 4 114 827,70000 | |||
810 | 855 064,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 170 000,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 6 322 930,29322 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 058 013,30000 | 1 096 591,90000 | 1 130 254,70000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 322 930,29322 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1058 013,30000 | 1 096 591,90000 | 1 130 254,70000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 5 029 533,72400 | 731 508,31000 | 817 624,00000 | 848 804,71400 | 809 759,40000 | 898 057,90000 | 923 779,40000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 293 396,56922 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 248 253,90000 | 198 534,00000 | 206 475,30000 | |||
815 | 1 293 396,56922 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 248 253,90000 | 198 534,00000 | 206 475,30000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего | 11 047 173,15406 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 871 450,70000 | 1 940 309,70000 | 2 014 156,80000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 11 047 173,15406 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 871 450,70000 | 1 940 309,70000 | 2 014 156,80000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 11 554,22235 | 0,00000 | 4 191,02100 | 7 363,20135 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 11 035 618,93171 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 871 450,70000 | 1 940 309,70000 | 2 014 156,80000 | |||
815 | 11 035618,93171 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 871 450,70000 | 1 940 309,70000 | 2 014 156,80000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
2.3. | Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 3 259 883,13460 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 804,44900 | 559 060,48000 | 565 915,38000 | 574 075,48000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 259 883,13460 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 804,44900 | 559 060,48000 | 565 915,38000 | 574 075,48000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 112,78845 | 1 686,15011 | 1 426,63834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 3 256 770,34615 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 559 060,48000 | 565 915,38000 | 574 075,48000 | |||
815 | 3 256 770,34615 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 559 060,48000 | 565 915,38000 | 574 075,48000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
2.4. | Реализация мер социальной поддержки семей с детьми | Всего | 9 604 061,91259 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 569 915,97261 | 1 626 889,10000 | 1 722 576,00000 | 1 808 484,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 9 604 061,91259 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 569 915,97261 | 1 626 889,10000 | 1 722 576,00000 | 1 808 484,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 2 488 949,74972 | 394 276,20000 | 440 029,73711 | 416 162,81261 | 414 484,40000 | 414 272,90000 | 409 723,70000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 7 115 112,16287 | 924 638,07054 | 1 117 252,53233 | 1 153 753,16000 | 1 212 404,70000 | 1 308 303,10000 | 1 398 760,60000 | |||
815 | 6 260 047,51592 | 816 261,69014 | 975 564,26578 | 983 753,16000 | 1 067 404,70000 | 1 163 303,10000 | 1 253 760,60000 | |||
810 | 855 064,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 170 000,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
2.5. | Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 400 168,49000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 62 024,42000 | 64 192,42000 | 66 359,52000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 400 168,49000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 62 024,42000 | 64 192,42000 | 66 359,52000 |