Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
в городе Благовещенске
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | ||||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы | Всего | 1922430,0 | 281615,5 | 276324,0 | 336781,3 | 330404,7 | 345110,5 | 352194,0 |
федеральный бюджет | 73,1 | 40,9 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в т.ч. | 1493496,8 | 218462,7 | 211483,4 | 260841,5 | 255404,7 | 270110,5 | 277194,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 14420,2 | 14420,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 428752,5 | 63111,9 | 64840,6 | 75800,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | ||
Подпрограмма 1 | Историко-культурное наследие | Всего | 21795,6 | 418,3 | 749,4 | 18602,3 | 413,5 | 806,9 | 805,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 21795,6 | 418,3 | 749,4 | 18602,3 | 413,5 | 806,9 | 805,2 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия | Итого | 21795,6 | 418,3 | 749,4 | 18602,3 | 413,5 | 806,9 | 805,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 21795,6 | 418,3 | 749,4 | 18602,3 | 413,5 | 806,9 | 805,2 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.1 | Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия | Итого | 21795,6 | 418,3 | 749,4 | 18602,3 | 413,5 | 806,9 | 805,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 21795,6 | 418,3 | 749,4 | 18602,3 | 413,5 | 806,9 | 805,2 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Дополнительное образование детей в сфере культуры | Всего | 455542,6 | 66310,9 | 69506,3 | 75040,7 | 78889,6 | 81926,1 | 83869,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в т.ч. | 388916,5 | 56850,9 | 58740,2 | 63440,7 | 67289,6 | 70326,1 | 72269,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 302,1 | 302,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 66626,1 | 9460,0 | 10766,1 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Организация дополнительного образования детей в сфере культуры | Итого | 455542,6 | 66310,9 | 69506,3 | 75040,7 | 78889,6 | 81926,1 | 83869,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в т.ч. | 388916,5 | 56850,9 | 58740,2 | 63440,7 | 67289,6 | 70326,1 | 72269,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 302,1 | 302,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 66626,1 | 9460,0 | 10766,1 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | ||
Мероприятие 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Итого | 451175,2 | 66310,9 | 68015,2 | 73332,9 | 77721,1 | 81926,1 | 83869,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 384549,1 | 56850,9 | 57249,1 | 61732,9 | 66121,1 | 70326,1 | 72269,0 | ||
внебюджетные источники | 66626,1 | 9460,0 | 10766,1 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | ||
Мероприятие 2.1.2 | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.3 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.4 | Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.5 | Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней | Итого | 4367,4 | 0,0 | 1491,1 | 1707,8 | 1168,5 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 4367,4 | 0,0 | 1491,1 | 1707,8 | 1168,5 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2 | Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.2.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Библиотечное обслуживание | Всего | 213819,4 | 29574,7 | 27945,4 | 36806,1 | 38416,1 | 40009,8 | 41067,3 |
федеральный бюджет | 73,1 | 40,9 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в т.ч. | 202530,0 | 28296,1 | 26674,4 | 33916,3 | 36466,1 | 38059,8 | 39117,3 | ||
погашение кредиторской задолженности | 1614,1 | 1614,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 11108,7 | 1237,7 | 1271,0 | 2750,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Организация деятельности библиотек | Итого | 213819,4 | 29574,7 | 27945,4 | 36806,1 | 38416,1 | 40009,8 | 41067,3 |
федеральный бюджет | 73,1 | 40,9 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в т.ч. | 202530,0 | 28296,1 | 26674,4 | 33916,3 | 36466,1 | 38059,8 | 39117,3 | ||
погашение кредиторской задолженности | 1614,1 | 1614,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 11108,7 | 1237,7 | 1271,0 | 2750,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | ||
Мероприятие 3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Итого | 213619,7 | 29574,7 | 27945,4 | 36606,4 | 38416,1 | 40009,8 | 41067,3 |
федеральный бюджет | 40,9 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 202470,1 | 28296,1 | 26674,4 | 33856,4 | 36466,1 | 38059,8 | 39117,3 | ||
внебюджетные источники | 11108,7 | 1237,7 | 1271,0 | 2750,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | ||
Мероприятие 3.1.2 | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения | Итого | 167,5 | 0,0 | 0,0 | 199,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1.3 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1.4 | Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | Народное творчество и культурно-досуговая деятельность | Всего | 1060376,3 | 164088,7 | 156021,6 | 183367,7 | 179624,3 | 187048,8 | 190225,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в т.ч. | 709358,6 | 111674,5 | 103218,1 | 121917,7 | 118174,3 | 125598,8 | 128775,2 | ||
погашение кредиторской задолженности | 12291,9 | 12291,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 351017,7 | 52414,2 | 52803,5 | 61450,0 | 61450,0 | 61450,0 | 61450,0 | ||
Основное мероприятие 4.1 | Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества | Итого | 1060376,3 | 164088,7 | 156021,6 | 183367,7 | 179624,3 | 187048,8 | 190225,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в т.ч. | 709358,6 | 111674,5 | 103218,1 | 121917,7 | 118174,3 | 125598,8 | 128775,2 | ||
погашение кредиторской задолженности | 12291,9 | 12291,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 351017,7 | 52414,2 | 52803,5 | 61450,0 | 61450,0 | 61450,0 | 61450,0 | ||
Мероприятие 4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Итого | 1059876,3 | 164088,7 | 155521,6 | 183367,7 | 179624,3 | 187048,8 | 190225,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 708858,6 | 111674,5 | 102718,1 | 121917,7 | 118174,3 | 125598,8 | 128775,2 | ||
внебюджетные источники | 351017,7 | 52414,2 | 52803,5 | 61450,0 | 61450,0 | 61450,0 | 61450,0 | ||
Мероприятие 4.1.2 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) | Итого | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.3 | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.4 | Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.5 | Проведение международных фестивалей и конкурсов | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры | Всего | 170896,1 | 21222,9 | 22101,3 | 22964,5 | 33061,2 | 35318,9 | 36227,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в т.ч. | 170896,1 | 21222,9 | 22101,3 | 22964,5 | 33061,2 | 35318,9 | 36227,3 | ||
погашение кредиторской задолженности | 212,1 | 212,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.1 | Организация деятельности в сфере культуры | Итого | 152707,9 | 18006,9 | 18439,5 | 19963,2 | 31164,9 | 32109,6 | 33023,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в т.ч. | 152707,9 | 18006,9 | 18439,5 | 19963,2 | 31164,9 | 32109,6 | 33023,8 | ||
погашение кредиторской задолженности | 212,1 | 212,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1.1 | Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования | Итого | 36650,1 | 6010,6 | 6092,5 | 5892,1 | 6007,1 | 6235,7 | 6412,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 36650,1 | 6010,6 | 6092,5 | 5892,1 | 6007,1 | 6235,7 | 6412,1 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Итого | 116057,8 | 11996,3 | 12347,0 | 14071,1 | 25157,8 | 25873,9 | 26611,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 116057,8 | 11996,3 | 12347,0 | 14071,1 | 25157,8 | 25873,9 | 26611,7 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.2 | Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске | Итого | 17326,4 | 3216,0 | 2800,0 | 3001,3 | 1896,3 | 3209,3 | 3203,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 17326,4 | 3216,0 | 2800,0 | 3001,3 | 1896,3 | 3209,3 | 3203,5 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2.1 | Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска | Итого | 17326,4 | 3216,0 | 2800,0 | 3001,3 | 1896,3 | 3209,3 | 3203,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 17326,4 | 3216,0 | 2800,0 | 3001,3 | 1896,3 | 3209,3 | 3203,5 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.3 | Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска | Итого | 861,8 | 0,0 | 861,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 861,8 | 0,0 | 861,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.3.1 | Развитие материально-технической базы парков культуры и отдыха | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.3.2 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки) | Итого | 861,8 | 0,0 | 861,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 861,8 | 0,0 | 861,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |