Недействующий

О порядке осуществления Департаментом внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок (с изменениями на 7 июля 2020 года)



Раздел II. Требования к планированию контроля в сфере закупок


21. План проверок разрабатывается заместителем начальника контрольного управления, подлежит согласованию с заместителем губернатора Ненецкого автономного округа, курирующим деятельность Департамента, и заместителем руководителя Департамента - начальником контрольного управления и утверждается руководителем Департамента до начала планируемого периода.


22. План проверок, а также вносимые в него изменения размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Департамента до начала планируемого периода.


23. План проверок содержит перечень контрольных мероприятий с указанием:


субъекта контроля;


метода осуществления контроля;


предмета проверки;


проверяемого периода;


месяца начала проверки.


24. Периодичность проведения плановых проверок по одному и тому же предмету проверки в отношении одного субъекта контроля не может превышать одного раза в год.


25. Составление Плана проверок осуществляется исходя из организационных, кадровых, материальных и финансовых ресурсов Департамента с соблюдением следующих условий:


1) обеспечение равномерности нагрузки на государственных гражданских служащих контрольного управления;


2) соблюдение принципа экономической целесообразности проведения контрольных мероприятий (соотношение объема затрат на проведение каждого контрольного мероприятия и проверяемой суммы финансового обеспечения деятельности соответствующих субъектов контроля);


3) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.


26. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих критериев: