ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ДО 2020 ГОДА И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА
(наименование программы)
Наименование задачи | N п/п | Наименование мероприятия/контрольного события | Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события | Получатели бюджетных средств | |||||||
2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | с 2021 по 2022 годы ежегодно (план) | 2023 год (план) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по программе | 1 635 245 | 2 860 371 | 3 513 935 | 2 939 115 | 1 265 963 | 991 038 | 134 291 | 55 955 | |||
в том числе средства Федерального бюджета | 0 | 70 772 | 70 487 | 70 487 | 0 | 0 | |||||
расходы на управление | 170 419 | 184 981 | 190 003 | 190 623 | 189 305 | 189 348 | |||||
Цель программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тюменской области | |||||||||||
Задача 1. Создание благоприятной среды жизнеобеспечения населения с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего расходы по задаче, в том числе | 160 964 | 672 987 | 427 014 | 379 898 | 379 613 | 379 613 | 0 | 0 | ||
в том числе средства Федерального бюджета | 0 | 70 772 | 70 487 | 70 487 | |||||||
1. | Мероприятие. Обеспечение повышения комфортности проживания граждан в жилищном фонде. | 128 016 | 79 631 | 309 144 | 309 126 | 309 126 | 309 126 | АГ ТО, ДЖКХ ТО, ДЗ ТО, ДИО ТО, ДК ТО, ДЛК ТО, ДНиЭ ТО, ДОиН ТО, ДпС ТО, ДСР ТО, ДТиЗН ТО, ДФ ТО, Управление Гостехнадзора ТО, Управление делами ПТО, Управление делами ТОД, Управление ЗАГС ТО, Управление по делам архивов ТО, Госохотуправление ТО, Органы местного самоуправления | |||
в том числе на развитие сельских территорий | 26 411 | ||||||||||
Контрольное событие. Количество многоквартирных домов, в отношении которых осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, ед., П. | 30 | 192 | 705 | 610 | 1 520 | 1 200 | |||||
2. | Мероприятие. Обеспечение повышения комфортности проживания граждан на территории муниципального образования. | 32 220 | 591 527 | 117 778 | 70 772 | 70 487 | 70 487 | Органы местного самоуправления | |||
в том числе средства Федерального бюджета | 70 772 | 70 487 | 70 487 | ||||||||
в том числе на развитие сельских территорий | 6 870 | 2 054 | 49 394 | ||||||||
Контрольное событие. Общее количество дворов, общественных пространств, на территории которых выполнялись мероприятия по благоустройству, ед., П. | 26 | 36 | 9 | ||||||||
Контрольное событие. Исполнение в полном объеме обязательств Тюменской области по соглашению о софинансировании федерального бюджета, да - 100%/нет - 0%, П | 100 | 100 | 100 | ||||||||
3. | Мероприятие. Обеспечение повышения эффективности управления отраслью. | 727 | 1 828 | 91 | |||||||
3.1. | Мероприятие. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства. | 727 | 908 | 91 | ДЖКХ ТО | ||||||
Контрольное событие. Количество участников конкурса "Славим человека труда!" по каждой номинации "Лучший сварщик", "Лучший электромонтер" и "Лучший сантехник", чел., П. | 52 | 58 | 58 | ||||||||
3.2. | Мероприятие. Участие товариществ собственников жилья, кондоминиумов, домовых комитетов в проведении мероприятий по предупреждению правонарушений. | 920 | Органы местного самоуправления | ||||||||
Контрольное событие. Количество участников конкурсов "Самый безопасный двор", "Самый безопасный микрорайон", "Самое безопасное сельское поселение", ед., П. | 35 | 35 | |||||||||
Задача 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего расходы по задаче, в том числе | 1 163 811 | 1 886 319 | 2 811 459 | 2 269 932 | 616 010 | 347 412 | 134 291 | 55 955 | ||
4. | Мероприятие. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов. | 162 465 | 325 229 | 787 019 | 617 144 | 429 104 | 166 271 | ДЖКХ ТО Органы местного самоуправления | |||
в том числе на развитие сельских территорий | 61 175 | 79 749 | 348 418 | 348 079 | 429 104 | 166 271 | |||||
Контрольное событие. Общее количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых выполнены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ед., П | 60 | 22 | 20 | 17 | 6 | 2 | |||||
5. | Мероприятие. Обеспечение повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства. | 50 066 | 77 835 | 18 447 | 139 141 | 134 291 | 134 291 | 134 291 | 55 955 | ДЖКХ ТО Органы местного самоуправления | |
в том числе на развитие сельских территорий | 50 066 | 67 295 | 8 302 | ||||||||
Контрольное событие. Количество приобретенной спецтехники, ед., П. | 25 | 22 | 8 | 141 | |||||||
Контрольное событие. Ежемесячные выплаты в срок, предусмотренный договором финансовой аренды (лизинга), Да - 100%/нет - 0%, П. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
6. | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности. | 76 973 | 93 839 | 20 625 | 18 966 | Органы местного самоуправления | |||||
в том числе на развитие сельских территорий | 66 192 | 68 402 | 11 298 | ||||||||
Контрольное событие. Общее количество объектов муниципальной собственности на которых выполнены мероприятия по ремонту (капитальному ремонту), ед., П. | 25 | 23 | 18 | 1 | |||||||
7. | Мероприятие. Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов государственной собственности. | 39 233 | 31 300 | 26 805 | 26 150 | 24 115 | 18 350 | ДЖКХ ТО | |||
Контрольное событие. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на техническом обслуживании, ед., П. | 57 | 44 | 31 | 39 | 34 | 21 | |||||
8. | Мероприятие. Обеспечение доступности коммунальных услуг. | 825 587 | 1 326 316 | 1 936 079 | 1 440 031 | ||||||
8.1. | Мероприятие. Возмещение ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате предоставления мер социальной поддержки гражданам за коммунальные услуги. | 825 587 | 1 179 502 | 1 706 666 | 1 440 031 | ДЖКХ ТО | |||||
Контрольное событие. Предоставление субсидии всем заявившимся ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с недопущением роста платежа за коммунальные услуги выше роста установленной платы, Да - 100%/нет - 0%, П. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
8.2. | Мероприятие. Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат, возникающих в результате реализации мероприятий по повышению надежности систем теплоснабжения. | 146 814 | 229 413 | ДЖКХ ТО | |||||||
Контрольное событие. Оказание государственной поддержки всем заявившимся, соответствующим условиям оказания государственной поддержки, с учетом объемов финансирования по мероприятию. Да - 100%/нет - 0%. П | 100,0 | 100,0 | |||||||||
9. | Мероприятие. Развитие коммунальной инфраструктуры | 9 205 | 31 800 | 1 600 | ДЖКХ ТО ДТиЦП ТО Органы местного самоуправления | ||||||
Контрольное событие. Доля утвержденных схем водоснабжения и водоотведения городских округов и муниципальных образований ТО от общего количества необходимых к утверждению схем водоснабжения и водоотведения, %, П. | 95,50 | 100 | 100 | ||||||||
10. | Мероприятие. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов. | 282 | 0 | 845 | ДЖКХ ТО | ||||||
в том числе на развитие сельских территорий | 282 | 0 | 845 | ||||||||
Контрольное событие. Количество положительных заключений государственной экспертизы, полученных на проектную документацию, ед., П. | 1 | 0 | 1 | ||||||||
14. | Мероприятие. Оформление объектов коммунальной инфраструктуры, являющихся бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке в муниципальную собственность. | 20 037 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | Органы местного самоуправления | |||||
Контрольное событие. Доля оформленных технических планов на объекты, от общего количества технических планов, на изготовление которых предоставлена субсидия, %, П | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Задача 3. Повышение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Всего расходы по задаче, в том числе | 140 051 | 116 083 | 85 460 | 98 662 | 81 036 | 74 665 | 0 | 0 | ||
11. | Мероприятие. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов. | 73 878 | 55 443 | 67 | 6 | ДЖКХ ТО Органы местного самоуправления | |||||
в том числе на развитие сельских территорий | 2 975 | 55 443 | 67 | 6 | |||||||
Контрольное событие. Протяженность сетей газораспределения, построенных за счет средств консолидированного бюджета ТО в течение отчетного года, км., П | 0 | 23,73 | |||||||||
Контрольное событие. Обеспечение сохранности объекта, Да - 100%/нет - 0%, П. | 100 | 100 | |||||||||
12. | Мероприятие. Обеспечение ввода в эксплуатацию, технического обслуживания объектов государственной собственности. | 7 728 | 3 675 | 28 459 | 7 176 | 6 916 | 6 025 | ||||
12.1. | Мероприятие. Ввод в эксплуатацию объектов государственной собственности. | 7 728 | 3 675 | 6 517 | 1 756 | ДЖКХ ТО | |||||
Контрольное событие. Передача документации по объектам газоснабжения в ДИО ТО для регистрации права собственности ТО, ед., П. | 18 | 11 | 2 | 10 | |||||||
12.2. | Мероприятие. Техническое обслуживание сетей газораспределения. | 21 942 | 5 420 | 6 916 | 6 025 | ДЖКХ ТО | |||||
Контрольное событие. Протяженность сетей газоснабжения Тюменской области, находящихся на техническом обслуживании, км, П. | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||||
13. | Мероприятие. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых помещений. | 58 445 | 56 965 | 56 900 | 91 480 | 74 120 | 68 640 | Органы местного самоуправления | |||
в том числе на развитие сельских территорий | 36 934 | 31 840 | 35 275 | 64 600 | 53 480 | 50 400 | |||||
Контрольное событие. Количество газифицированных дворов (квартир) граждан, которым предоставлена социальная поддержка на газификацию жилых помещений, ед., П. | 1 793 | 1 807 | 2 276 | 3 647 | 3 325 | 3 080 | |||||
15. | Мероприятие. Оформление объектов газификации, являющихся бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке в муниципальную собственность. | 34 | Органы местного самоуправления | ||||||||
Контрольное событие. Доля оформленных технических планов на объекты, от общего количества технических планов, на изготовление которых предоставлена субсидия", %, П. | 100,0 | ||||||||||
Распределение средств по бюджетополучателям | |||||||||||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | 1 123 995 | 1 775 775 | 2 812 705 | 2 711 428 | 1 083 792 | 814 345 | 134 291 | 55 955 | |||
Аппарат Губернатора Тюменской области | 60 | 191 | 171 | 171 | 171 | 171 | |||||
Департамент здравоохранения Тюменской области | 980 | 1 618 | 1 636 | 1 597 | 1 597 | 1 597 | |||||
Департамент имущественных отношений Тюменской области | 574 | 2 013 | 2 356 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | |||||
Департамент культуры Тюменской области | 67 | 105 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||||
Департамент лесного комплекса Тюменской области | 14 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Департамент недропользования и экологии Тюменской области | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
Департамент образования и науки Тюменской области | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
Департамент по спорту Тюменской области | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Департамент социального развития Тюменской области | 218 | 328 | 427 | 428 | 428 | 428 | |||||
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области | 5 | ||||||||||
Департамент труда и занятости Тюменской области | 76 | 118 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
Департамент финансов Тюменской области | 34 | 63 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||
Управление Гостехнадзора Тюменской области | 8 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
Управление делами Правительства Тюменской области | 2 401 | 3 671 | 3 848 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | |||||
Управление делами Тюменской областной Думы | 73 | 97 | 90 | 91 | 91 | 91 | |||||
Управление записи актов гражданского состояния Тюменской области | 18 | ||||||||||
Управление по делам архивов Тюменской области | 96 | 179 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||||
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области | 29 | 55 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||
Органы местного самоуправления | 506 583 | 1 076 105 | 692 147 | 218 622 | 173 107 | 167 627 |