Действующий

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 7 мая 2014 года N 142-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" 2013 - 2018 годы



Категория работников: Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования

N п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г.

2017 г.

2018 г.

проектируемые показатели

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование)

Х

12,3

13,7

14,2

14,3

14,6

14,8

2.

Число получателей услуг, человек

Х

19303

20748

20310

20500

20500

20500

3.

Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек

1484

1565

1514

1433

1434

1404

1385

4.

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей

27444,6

29969,6

32431,0

29242,0

30996,5

32512,2

34352,4

5.

Темп роста к предыдущему году, %

Х

109,2

108,2

90,1

106,0

104,9

105,7

6.

Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей

25613,0

28052,0

30699,6

30799,5

30799,5

31519,6

34352,4

7.

Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %

Х

109,5

109,4

100,3

100,0

102,3

109,0

8.

Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 x 100%)

93,3

93,6

94,6

105,33

99,36

97,0

100,0

9.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

10.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 x строка 3 x (строка 9 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)

593,9

685,9

726,2

689,5

690,1

691,4

743,4

11.

Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году) <*>

Х

92,1

40,3

3,6

4,1

5,5

57,4

12.

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11)

Х

92,1

40,3

3,6

4,1

5,5

57,4

13.

За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей

Х

92,1

40,3

0,4

0,0

1,3

50,4

14.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

Х

0,0

0,0

3,2

4,1

4,2

7,0

15.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей

Х

0,0

24,5

102,9

110,2

127,3

148,9

17.

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 x 100%), %

Х

0,0

60,75

2886,8

918,5

2314,5

259,3


________________


* - прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.