Действующий

О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1331-п "Об утверждении государственной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
 "Строительство и модернизация (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления"

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Региональная служба по тарифам Пермского края

Участники Подпрограммы

Министерство территориального развития Пермского края;

Министерство строительства и архитектуры Пермского края

Основные мероприятия

Создание и развитие систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления

Программно-целевые инструменты Подпрограммы

Не предусмотрены

Цели Подпрограммы

Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости, в том числе на условиях государственно-частного партнерства

Задачи Подпрограммы

1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам коммунальных услуг.

2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг.

3. Поддержание санитарного состояния населенных пунктов на нормативном уровне.

4. Снижение среднего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

5. Создание условий для газификации объектов социальной сферы и повышения уровня газификации жилищного фонда.

6. Уменьшение доли отходов, поступающих на объекты размещения отходов.

7. Стимулирование выработки ресурсов, вовлеченных во вторичный экономический оборот с использованием методов сортировки

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

1. Увеличение доли отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов до 25% к концу 2025 года.

2. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, до уровня 92,4% к концу 2019 года.

3. Обеспечение газификации 387 населенных пунктов природным газом к концу 2019 года.

4. Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2014-2019 годы.

Не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы

Целевые показатели Подпрограммы на 2013-2015 годы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2013

2014

2015

1

Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов

%

-

-

5

2

Количество введенных в эксплуатацию объектов переработки и захоронения отходов

ед.

4

5

5

3

Доля населения Пермского края, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства

%

87,5

87,9

88,3

4

Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом

ед.

344

358

366

Целевые показатели Подпрограммы на 2016-2019 годы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2016

2017

2018

2019

1

Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов

%

10

15

20

50

2

Количество введенных в эксплуатацию объектов переработки и захоронения отходов

ед.

3

-

-

-

3

Доля населения Пермского края, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства

%

90,0

90,5

92

92,4

4

Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом

ед.

380

387

382

387

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Всего, в том числе:

296494,0

753,2

76333,2

34640,0

0,0

0,0

408220,4

бюджет Пермского края

29494,0

753,2

76333,2

34640,0

0,0

0,0

141220,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

267000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

267000,0