Ответственный исполнитель Подпрограммы | Региональная служба по тарифам Пермского края | ||||||||||||
Участники Подпрограммы | Министерство территориального развития Пермского края; Министерство строительства и архитектуры Пермского края | ||||||||||||
Основные мероприятия | Создание и развитие систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления | ||||||||||||
Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Не предусмотрены | ||||||||||||
Цели Подпрограммы | Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости, в том числе на условиях государственно-частного партнерства | ||||||||||||
Задачи Подпрограммы | 1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам коммунальных услуг. 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг. 3. Поддержание санитарного состояния населенных пунктов на нормативном уровне. 4. Снижение среднего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 5. Создание условий для газификации объектов социальной сферы и повышения уровня газификации жилищного фонда. 6. Уменьшение доли отходов, поступающих на объекты размещения отходов. 7. Стимулирование выработки ресурсов, вовлеченных во вторичный экономический оборот с использованием методов сортировки | ||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1. Увеличение доли отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов до 25% к концу 2025 года. 2. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, до уровня 92,4% к концу 2019 года. 3. Обеспечение газификации 387 населенных пунктов природным газом к концу 2019 года. 4. Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014-2019 годы. Не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы | ||||||||||||
Целевые показатели Подпрограммы на 2013-2015 годы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | |||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||
1 | Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов | % | - | - | 5 | ||||||||
2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов переработки и захоронения отходов | ед. | 4 | 5 | 5 | ||||||||
3 | Доля населения Пермского края, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства | % | 87,5 | 87,9 | 88,3 | ||||||||
4 | Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом | ед. | 344 | 358 | 366 | ||||||||
Целевые показатели Подпрограммы на 2016-2019 годы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | |||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
1 | Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов | % | 10 | 15 | 20 | 50 | |||||||
2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов переработки и захоронения отходов | ед. | 3 | - | - | - | |||||||
3 | Доля населения Пермского края, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства | % | 90,0 | 90,5 | 92 | 92,4 | |||||||
4 | Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом | ед. | 380 | 387 | 382 | 387 | |||||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | |||||||
Всего, в том числе: | 296494,0 | 753,2 | 76333,2 | 34640,0 | 0,0 | 0,0 | 408220,4 | ||||||
бюджет Пермского края | 29494,0 | 753,2 | 76333,2 | 34640,0 | 0,0 | 0,0 | 141220,4 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 267000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267000,0 |