РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ (ТЫС. РУБ.)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | Всего, в том числе по годам реализации программы: | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | BP | |||||||||||||||
Государственная программа | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы | ИТОГО: | x | x | x | x | 7 309 693,7 | 744 607,6 | 381 635,6 | 378 254,2 | 437 103,4 | 517 215,9 | 1 182 432,7 | 2 195 005,4 | 1 473 438,9 | |||
федеральный бюджет | 499 430,0 | 440 424,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 005,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 802 048,7 | 188 522,5 | 97 287,6 | 104 275,8 | 94 116,7 | 182 012,7 | 45 572,9 | 36 264,1 | 53 996,4 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 3 125 233,7 | 797,1 | 0,0 | 5 375,5 | 7 999,1 | 98 442,2 | 753 043,0 | 1 366 502,5 | 893 074,3 | |||||||||
местный бюджет | 1 613 354,8 | 8 758,9 | 62 165,3 | 123 637,3 | 168 003,1 | 96 789,2 | 137 260,8 | 506 862,0 | 509 878,2 | |||||||||
внебюджетные источники | 1 269 626,5 | 106 104,4 | 222 182,7 | 144 965,6 | 166 984,5 | 80 966,5 | 246 556,0 | 285 376,8 | 16 490,0 | |||||||||
Государственная программа | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (всего): | ||||||||||||||||
ВСЕГО | 619 | x | x | x | 7 152 569,4 | 624 011,1 | 381 635,6 | 378 254,2 | 433 091,6 | 510 198,5 | 1 174 565,3 | 2 187 138,0 | 1 463 675,1 | |||||
федеральный бюджет | 472 179,9 | 413 174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 005,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 674 724,5 | 95 176,1 | 97 287,6 | 104 275,8 | 90 104,9 | 174 995,3 | 38 555,5 | 29 246,7 | 45 082,6 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 3 122 683,7 | 797,1 | 0,0 | 5 375,5 | 7 999,1 | 98 442,2 | 752 193,0 | 1 365 652,5 | 892 224,3 | |||||||||
местный бюджет | 1 613 354,8 | 8 758,9 | 62 165,3 | 123 637,3 | 168 003,1 | 96 789,2 | 137 260,8 | 506 862,0 | 509 878,2 | |||||||||
внебюджетные источники | 1 269 626,5 | 106 104,4 | 222 182,7 | 144 965,6 | 166 984,5 | 80 966,5 | 246 556,0 | 285 376,8 | 16 490,0 | |||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего): | ||||||||||||||||||
ВСЕГО | 648 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего): | ||||||||||||||||||
ВСЕГО | 645 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего): | ||||||||||||||||||
ВСЕГО | 647 | x | x | x | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе (всего): | ||||||||||||||||||
ВСЕГО | 618 | x | x | x | 120 596,5 | 120 596,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 27 250,1 | 27 250,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 93 346,4 | 93 346,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Инспекция государственного жилищного надзора Республики Калмыкия, в том числе (всего): | ||||||||||||||||||
ВСЕГО | 641 | x | x | x | 33 977,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 011,8 | 7 017,4 | 7 017,4 | 7 017,4 | 8 913,8 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 33 977,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 011,8 | 7 017,4 | 7 017,4 | 7 017,4 | 8 913,8 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 1): | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 | Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 2 892 023,3 | 6 812,1 | 32 111,8 | 43 441,3 | 17 117,3 | 84 617,7 | 483 486,8 | 1 193 881,7 | 1 030 554,6 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 76 426,1 | 1 813,8 | 12 118,2 | 9 000,0 | 9 118,2 | 29 067,1 | 12 308,8 | 3 000,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 732 620,1 | 0,0 | 0,0 | 4 516,0 | 7 999,1 | 35 370,6 | 384 648,0 | 730 206,7 | 569 879,7 | |||||||||
местный бюджет | 1 032 813,2 | 0,0 | 0,0 | 4 933,3 | 0,0 | 20 000,0 | 86 530,0 | 460 675,0 | 460 674,9 | |||||||||
внебюджетные источники | 50 163,9 | 4 998,3 | 19 993,6 | 24 992,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Основное мероприятие 1.1 | Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 123 873,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 84 150,2 | 27 455,1 | 9 268,1 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 12 308,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 9 308,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 111 564,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 841,4 | 27 455,1 | 9 268,1 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.1.1 | Строительство водопроводных сетей в п. Аршан Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 9 318,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 318,5 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 9 318,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 318,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.1.2 | Реконструкция подводящего водопровода к п. Бага-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 8 851,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 851,1 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 8 851,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 851,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.1.3 | Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к с. Вознесеновка Целинного района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 12 308,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 9 308,8 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 12 308,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 9 308,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.1.4 | Водоотвод к с. Воробьевка Приютненского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 975,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975,6 | 0,0 | |||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 975,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975,6 | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.1.5 | Строительство водопроводных сетей в п. Лола, п. Максимовка Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 552,7 | |||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 552,7 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.1.6 | Строительство водовода п. Магна - с. Приютное и отводов от магистрального водовода в Республике Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 41 755,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 327,4 | 19 712,7 | 7 715,4 | |||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 41 755,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 327,4 | 19 712,7 | 7 715,4 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.1.7 | Водоотвод к п. Манц Приютненского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.1.8 | Подводящий водовод к п. Маныч и п. Зунда-Толга Ики-Бурульского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 3 341,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 341,2 | 0,0 | |||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 3 341,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 341,2 | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.1.9 | Водоотвод к п. Нарта и п. Бугу Приютненского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 688,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 688,8 | 0,0 | |||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 688,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 688,8 | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.1.10 | Водовод к населенным пунктам п. Нарын, п. Бурата, п. Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия (1 и 2 этапы - п. Бурата, п. Нарын) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 30 385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 385,7 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 30 385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 385,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.1.11 | Строительство подводящего водовода пос. Оргакин к магистральному водоводу Ики-Бурульского группового водопровода в границах Ики-Бурульского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 4 647,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 647,3 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 647,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 647,3 | 0,0 | 0,0 |
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.1.12 | Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к п. Приманыч, п. Шатта и п. Кевюды Ики-Бурульского района и п. Первомайский Приютненского района Республики Калмыкия (1 этап - Приманыч) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 2 803,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 803,9 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 803,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 803,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.1.13 | Водоотвод к с. Ульдючины Приютненского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 170,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,9 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 170,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,9 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.1.14 | Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод п. Ут-Сала Ики-Бурульского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 362,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 362,9 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 362,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 362,9 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.1.15 | Водоотвод к п. Хомутников Ики-Бурульского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 928,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 928,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.1.16 | Водоснабжение п. Чолун Хамур Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с отводами на п. Южный и п. Манцын Кец (1 этап - п. Южный) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 4 507,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 507,5 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 507,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 507,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 1.2 | Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 2 600 317,0 | 0,0 | 0,0 | 2 417,3 | 2 000,0 | 23 850,0 | 394 336,6 | 1 161 426,6 | 1 016 286,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 0502 | 0817431 | 500 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 568 019,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 850,0 | 307 806,6 | 700 751,6 | 555 611,6 | ||||||
местный бюджет | 1 028 297,2 | 0,0 | 0,0 | 417,3 | 0,0 | 20 000,0 | 86 530,0 | 460 675,0 | 460 674,9 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.1 | Строительство канализационных сетей и сооружений в п. Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 23 017,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 400,0 | 5 308,9 | 5 308,9 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 10 617,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 308,9 | 5 308,9 | ||||||
местный бюджет | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.2 | Строительство канализационных сетей и сооружений в с. Приютное Приютненского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 34 904,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 800,0 | 8 052,3 | 8 052,3 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 16 104,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 052,3 | 8 052,3 | ||||||
местный бюджет | 18 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.3 | Строительство канализационных сетей и сооружений в с. Вознесеновка Целинного района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 12 477,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 700,0 | 2 888,8 | 2 888,8 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 5 777,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 888,8 | 2 888,8 | ||||||
местный бюджет | 6 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.4 | Строительство канализационных сетей и сооружений в п. Аршан Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 15 405,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 300,0 | 3 552,8 | 3 552,8 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 7 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 552,8 | 3 552,8 | ||||||
местный бюджет | 8 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.5 | Реконструкция водопровода в с. Садовое Сарпинского района Республики Калмыкия (I этап) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 85 740,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 580,1 | 28 580,1 | 28 580,1 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 85 740,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 580,1 | 28 580,1 | 28 580,1 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.6 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в п. Яшкуль Яшкульского района Республика Калмыкия (I этап) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 2 952,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 952,9 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 952,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 952,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.7 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Яшалта Яшалтинского района Республика Калмыкия (II пусковой комплекс) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 6 708,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 244,9 | 2 099,6 | 2 363,7 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 6 708,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 244,9 | 2 099,6 | 2 363,7 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.8 | Строительство водозаборных и очистных сооружений для хоз. питьевого водоснабжения, населенных пунктов Юстинского района Республики Калмыкия (I пусковой комплекс) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 65 371,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 039,1 | 25 332,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 45 371,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 039,1 | 25 332,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.9 | Реконструкция водовода от НС до смесителя ОС г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 481,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 481,9 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 481,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 481,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.10 | Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань, Лаганского района РК (1 очередь) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 256,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 256,2 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 256,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 256,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.11 | Реконструкция водопроводных сетей по улицам в г. Лагань (2 очередь), Лаганского района, РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 778,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 778,1 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 778,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 778,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.12 | Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань Лаганского района РК (3 очередь) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 4 420,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 420,7 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 420,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 420,7 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.13 | Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань Лаганского района РК (4 очередь) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,7 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,7 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.14 | Канализационные сети в микрорайоне г. Лагань РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 2 732,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 732,8 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 732,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 732,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.15 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковске Республики Калмыкия (III пусковой комплекс - 1 этап) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 789,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 789,3 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 789,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 789,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.2.16 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковске Республики Калмыкия (III пусковой комплекс - 2 этап) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 092,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 092,7 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 092,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 092,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.17 | Реконструкция водопроводных сетей в г. Городовиковск Городовиковского района Республики Калмыкия (IV пусковой комплекс) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 20 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 940,0 | 6 940,0 | 6 940,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 20 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 940,0 | 6 940,0 | 6 940,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.18 | Строительство канализационных сетей и сооружений в г. Городовиковск Городовиковского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 10 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 910,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 10 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 910,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.19 | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 36 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 620,0 | 10 920,0 | 10 920,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 21 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 920,0 | 10 920,0 | ||||||
местный бюджет | 14 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 620,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.20 | Реконструкция водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Элиста Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 56 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 710,0 | 15 420,0 | 15 420,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 30 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 420,0 | 15 420,0 | ||||||
местный бюджет | 25 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 710,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.21 | Водоснабжение проектируемого межпоселкового водопровода п. Краснопартизанский Ремонтненского района Ростовской области до п. Октябрьский Приютненского района | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 11 997,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 997,6 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 11 997,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 997,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.22 | Водоснабжение с. Бага-Тугтун Яшалтинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 4 417,3 | 0,0 | 0,0 | 2 417,3 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 0502 | 0817431 | 500 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 417,3 | 0,0 | 0,0 | 417,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.23 | Водоснабжение с. Красномихайловское и с. Матросово Яшалтинского района | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 19 444,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 444,6 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 19 444,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 444,6 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.24 | Водоснабжение п. Ики-Бухус Малодербетовского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 104 512,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 181,5 | 53 331,1 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 104 512,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 181,5 | 53 331,1 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.25 | Водоснабжение населенного пункта Улан Эрге Яшкульского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 89 914,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 957,3 | 44 957,3 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 89 914,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 957,3 | 44 957,3 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.26 | Реконструкция водовода "Баярта-Верхний Яшкуль" Целинного района | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 526 534,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263 267,3 | 263 267,3 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 263 267,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 633,7 | 131 633,7 | ||||||
местный бюджет | 263 267,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 633,6 | 131 633,6 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.27 | Реконструкция водовода "Верхний Яшкуль - Элиста" | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 260 831,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 415,6 | 130 415,6 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 130 415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 207,8 | 65 207,8 | ||||||
местный бюджет | 130 415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 207,8 | 65 207,8 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.28 | Реконструкция Баяртинского и Верхне-Яшкульского водозаборов, Целинный район Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 273 345,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 672,6 | 136 672,6 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 136 672,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 336,3 | 68 336,3 | ||||||
местный бюджет | 136 672,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 336,3 | 68 336,3 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.29 | Строительство сооружений очистки воды для питьевых целей в г. Элиста | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 781 988,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390 994,5 | 390 994,4 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 390 994,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 497,2 | 195 497,2 | ||||||
местный бюджет | 390 994,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 497,3 | 195 497,2 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.30 | Водоснабжение с. Манычское Яшалтинского района Республики Калмыкия (1 этап) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 24 456,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 456,4 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 24 456,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 456,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.31 | Водоснабжение п. Цаган Усн Яшкульского района РК (2 этап) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 20 667,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 667,3 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 20 667,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 667,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.32 | Строительство канализационных сетей Юго-западного района г. Элиста Республики Калмыкия (3 этап) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.33 | Водоснабжение с. Веселое Городовиковского района Республики Калмыкия (I этап, 1 очередь) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 72 871,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 871,1 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 72 871,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 871,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.34 | Водоснабжение с. Веселое Городовиковского района Республики Калмыкия (I этап, 2 очередь) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 8 275,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 275,7 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 8 275,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 275,7 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2.35 | Строительство водозабора на Советском МПВ по объекту: Строительство водопроводных сетей в п. Тугтун, Алцынхута и Чкаловский Кетченеровского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 10 787,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 787,4 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 10 787,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 787,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 1.3 | Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 59 015,9 | 4 998,3 | 19 993,6 | 34 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 49 983,9 | 4 998,3 | 19 993,6 | 24 992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
мероприятие 1.3.1 | Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 59 015,9 | 4 998,3 | 19 993,6 | 34 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 49 983,9 | 4 998,3 | 19 993,6 | 24 992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.4 | Формирование государственного материального резерва | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 24 113,8 | 1 813,8 | 800,0 | 0,0 | 1 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 0109 | 0810410030 | 200 | 13 113,8 | 1 813,8 | 800,0 | 0,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 5 000,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.5 | Мероприятия по регистрации права государственной и муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 11 979,3 | 0,0 | 1 952,2 | 0,0 | 8 487,2 | 1 539,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 0502 | 0810515030 | 200 | 3 980,2 | 0,0 | 1 952,2 | 0,0 | 488,1 | 1 539,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 7 999,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 999,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия по отселению жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 29 940,6 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 29 440,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 0502 | 0814301 | 400 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 29 440,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 440,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.6.1 | Строительство инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря, г. Лагань | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 29 940,6 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 29 440,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 0502 | 0814301 | 400 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 29 440,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 440,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.7 | Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и сооружений | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 31 523,3 | 0,0 | 8 866,0 | 7 000,0 | 5 130,1 | 10 527,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 0502 | 0814302 | 400 | 31 523,3 | 0,0 | 8 866,0 | 7 000,0 | 5 130,1 | 10 527,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.7.1 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковск Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 31 523,3 | 0,0 | 8 866,0 | 7 000,0 | 5 130,1 | 10 527,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 0502 | 0814302 | 400 | 31 523,3 | 0,0 | 8 866,0 | 7 000,0 | 5 130,1 | 10 527,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.8 | Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.8.1 | Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия. Создание инженерной инфраструктуры: строительство автодороги, кабельных линий, линий связи, пос. Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.9 | Мероприятия по возмещению недополученных доходов, возникающих в связи с производством тепловой энергии на объектах теплоснабжения, находящихся в республиканской собственности | ВСЕГО | 11 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Подпрограмма 2 | Локальное водоснабжение | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 2): | |||||||||||||||
ВСЕГО | 619 | x | x | x | 39 809,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 557,8 | 16 702,8 | 10 866,0 | 5 683,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 6 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 33 251,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 702,8 | 10 866,0 | 5 683,0 | ||||||||
местный бюджет | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Бурение артезианских скважин | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 38 509,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 557,8 | 15 402,8 | 10 866,0 | 5 683,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 6 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 31 951,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 402,8 | 10 866,0 | 5 683,0 | ||||||||
местный бюджет | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 2.1.1 | Реконструкция водопроводных сооружений в п. Розенталь ц.у. СПК "Новый" Городовиковского района Республики Калмыкия (II пусковой комплекс) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 3 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 3 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 2.1.2 | Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Малые Дербеты и с. Тундутово Малодербетовского района | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 2 774,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 774,9 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 774,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 774,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 2.1.3 | Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением с. Приютное Приютненского района | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 11 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 180,0 | 2 597,0 | 2 716,5 | 2 841,5 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 8 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 597,0 | 2 716,5 | 2 841,5 | ||||||||
местный бюджет | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 2.1.4 | Капитальный ремонт водоносных скважин в с. Веселое Яшалтинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 2 162,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 162,3 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 162,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 162,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 2.1.5 | Реконструкция водопроводных сетей в п. Ачинеры Черноземельского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 5 271,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 271,6 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 5 271,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 271,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 2.1.6 | Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением с. Октябрьский Приютненского района | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 5 313,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 597,0 | 2 716,5 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 5 313,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 597,0 | 2 716,5 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 2.1.7 | Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Уралан Приютненского района | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 2 716,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 716,5 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 716,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 716,5 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.8 | Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Цветной Приютненского района | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 2 716,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 716,5 | 0,0 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 716,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 716,5 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 2.1.9 | Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Молодежный Приютненского района | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 2 841,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 841,5 |
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 841,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 841,5 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 2.2. | Приобретение специализированной техники для доставки питьевой воды | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 2.2.1. | Приобретение специализированной техники для доставки питьевой воды населению п. Унгун Терячи Малодербетовского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Подпрограмма 3 | Доступность хозяйственно-питьевого водоснабжения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 3): | |||||||||||||||
ВСЕГО | 619 | x | x | x | 10 349,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 437,2 | 2 534,7 | 2 636,1 | 2 741,5 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 10 074,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 162,2 | 2 534,7 | 2 636,1 | 2 741,5 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 3.1 | Поддержка развития обводнения и хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципальных образований | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 10 349,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 437,2 | 2 534,7 | 2 636,1 | 2 741,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 10 074,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 162,2 | 2 534,7 | 2 636,1 | 2 741,5 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Подпрограмма 4 | Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 4): | |||||||||||||||
ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 224 203,8 | 25 033,1 | 250 783,2 | 255 792,1 | 320 437,6 | 198 507,7 | 64 035,8 | 57 926,0 | 51 688,3 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 267 075,0 | 0,0 | 33 535,7 | 59 493,0 | 48 000,1 | 108 046,2 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 63 302,1 | 797,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 835,0 | 20 835,0 | 22 835,0 | ||||||||
местный бюджет | 445 753,3 | 8 758,9 | 36 723,4 | 107 547,4 | 150 855,5 | 57 558,0 | 27 365,8 | 28 091,0 | 28 853,3 | ||||||||
внебюджетные источники | 448 073,4 | 15 477,1 | 180 524,1 | 88 751,7 | 121 582,0 | 32 903,5 | 8 835,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 4.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 266 870,9 | 25 033,1 | 31 385,2 | 35 143,6 | 16 381,1 | 44 177,8 | 38 512,4 | 41 237,7 | 35 000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 0501 | 0840161020 | 600 | 88 206,2 | 0,0 | 6 360,2 | 20 985,0 | 14 814,8 | 28 046,2 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | ||||
619 | 0501 | 0840109601 | 600 | ||||||||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 36 797,1 | 797,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 12 000,0 | 14 000,0 | ||||||||
местный бюджет | 108 702,4 | 8 758,9 | 9 547,9 | 11 947,6 | 1 566,3 | 16 131,6 | 19 512,4 | 20 237,7 | 21 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 619 | 0501 | 0849501 | 600 | 33 165,2 | 15 477,1 | 15 477,1 | 2 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 4.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 898 432,9 | 0,0 | 219 398,0 | 220 648,5 | 304 056,5 | 154 329,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 0501 | 0840209602 | 500 | 178 868,8 | 0,0 | 27 175,5 | 38 508,0 | 33 185,3 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 313 490,9 | 0,0 | 27 175,5 | 95 599,8 | 149 289,2 | 41 426,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 619 | 0501 | 0840209502 | 500 | 406 073,2 | 0,0 | 165 047,0 | 86 540,7 | 121 582,0 | 32 903,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 4.3 | Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 58 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 523,4 | 16 688,3 | 16 688,3 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 26 505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 835,0 | 8 835,0 | 8 835,0 | ||||||||
местный бюджет | 23 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 853,4 | 7 853,3 | 7 853,3 | ||||||||
внебюджетные источники | 8 835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 835,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия | ВСЕГО | x | x | x | x | 416 166,2 | 0,0 | 55 675,7 | 42 378,5 | 63 891,2 | 55 035,0 | 48 913,0 | 98 452,8 | 51 820,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 15 060,4 | 0,0 | 8 568,8 | 0,0 | 6 341,1 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 65 455,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 615,2 | 17 880,0 | 14 980,0 | 14 980,0 | ||||||||
местный бюджет | 127 410,4 | 0,0 | 25 441,9 | 11 156,6 | 17 147,6 | 13 685,3 | 21 533,0 | 18 096,0 | 20 350,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 208 240,2 | 0,0 | 21 665,0 | 31 221,9 | 40 402,5 | 23 584,0 | 9 500,0 | 65 376,8 | 16 490,0 | ||||||||
Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5): | |||||||||||||||
Итого: | 619 | x | x | x | 413 616,2 | 0,0 | 55 675,7 | 42 378,5 | 63 891,2 | 55 035,0 | 48 063,0 | 97 602,8 | 50 970,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 15 060,4 | 0,0 | 8 568,8 | 0,0 | 6 341,1 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 62 905,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 615,2 | 17 030,0 | 14 130,0 | 14 130,0 | ||||||||
местный бюджет | 127 410,4 | 0,0 | 25 441,9 | 11 156,6 | 17 147,6 | 13 685,3 | 21 533,0 | 18 096,0 | 20 350,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 208 240,2 | 0,0 | 21 665,0 | 31 221,9 | 40 402,5 | 23 584,0 | 9 500,0 | 65 376,8 | 16 490,0 | ||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5): | |||||||||||||||||
Итого: | 648 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5): | |||||||||||||||||
Итого: | 645 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5): | |||||||||||||||||
Итого: | 647 | x | x | x | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 5.1 | Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.1), в том числе: | |||||||||||||||
ВСЕГО | 619 | x | x | x | 77 244,3 | 0,0 | 11 915,7 | 0,0 | 12 648,1 | 17 415,5 | 11 755,0 | 11 755,0 | 11 755,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 14 493,3 | 0,0 | 8 018,8 | 0,0 | 6 324,0 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 52 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 240,0 | 11 730,0 | 11 730,0 | 11 730,0 | ||||||||
местный бюджет | 10 321,0 | 0,0 | 3 896,9 | 0,0 | 6 324,1 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.1), в том числе: | |||||||||||||||||
ВСЕГО | 647 | x | x | x | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.1.1 - 5.1.4): | |||||||||||||||||
Мероприятие 5.1.1 | Компенсация ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, АСКУЭ. | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.1.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 4 516,7 | 0,0 | 4 516,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 01 04 | 0857311 | 500 | 4 069,8 | 0,0 | 4 069,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
619 | 07 01 | 0857311 | 500 | ||||||||||||||
619 | 07 02 | 0857311 | 500 | ||||||||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 446,9 | 0,0 | 446,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.1.3 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 21 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 21 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.1.4 | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 11 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 090,0 | 3 090,0 | 3 090,0 | 3 090,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 11 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 090,0 | 3 090,0 | 3 090,0 | 3 090,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятии. 5.1.5): | |||||||||||||||||
Мероприятие 5.1.5 | Компенсация затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам | ВСЕГО | 647 | x | x | x | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.1.6 - 5.1.9): | |||||||||||||||||
Мероприятие 5.1.6 | Обучение специалистов муниципальных районов и городских округов | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.1.7 | Информационное обеспечение, организация конкурсов по энергосбережению и повышению энергоэффективности | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 610,5 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 390,5 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 04 12 | 0851501 | 200 | 650,5 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.1.8 | Мониторинг инвестиционных и производственных программ производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, а также разработанных ими программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.1.9 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 25 547,1 | 0,0 | 6 899,0 | 0,0 | 12 648,1 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 05 02 | 0850174850 | 520 | 9 773,0 | 0,0 | 3 449,0 | 0,0 | 6 324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 9 774,1 | 0,0 | 3 450,0 | 0,0 | 6 324,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 5.2 | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе: | |||||||||||||||
ВСЕГО | 619 | x | x | x | 86 046,0 | 0,0 | 21 500,8 | 8 819,5 | 9 738,2 | 13 469,5 | 16 891,0 | 7 361,0 | 8 266,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 04 12 | 0851501 | 200 | 567,1 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 10 475,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,2 | 5 300,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | ||||||||
местный бюджет | 75 003,7 | 0,0 | 20 950,8 | 8 819,5 | 9 721,1 | 13 094,3 | 11 591,0 | 4 961,0 | 5 866,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе: | |||||||||||||||||
ВСЕГО | 648 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе: | |||||||||||||||||
ВСЕГО | 645 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе: | |||||||||||||||||
ВСЕГО | 647 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.2.1 - 5.2.2): | |||||||||||||||||
Мероприятие 5.2.1 | Проведение обязательных комплексных энергетических обследований государственных учреждений республики | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,0 | 130,0 | 30,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,0 | 130,0 | 30,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.2.2 | Установка приборов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 4 086,3 | 0,0 | 917,5 | 255,5 | 873,1 | 1 427,2 | 196,0 | 206,0 | 211,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 04 12 | 0851501 | 200 | 567,1 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 375,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 3 144,0 | 0,0 | 367,5 | 255,5 | 856,0 | 1 052,0 | 196,0 | 206,0 | 211,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3): | |||||||||||||||||
Мероприятие 5.2.3 | Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | ВСЕГО | 648 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3): | |||||||||||||||||
Мероприятие 5.2.3 | Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | ВСЕГО | 645 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3): | |||||||||||||||||
Мероприятие 5.2.3 | Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | ВСЕГО | 647 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3): | |||||||||||||||||
Мероприятие 5.2.3 | Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | ВСЕГО | 647 | x | x | x | 18 297,5 | 0,0 | 3 904,2 | 1 260,9 | 1 402,4 | 2 930,0 | 3 800,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 18 297,5 | 0,0 | 3 904,2 | 1 260,9 | 1 402,4 | 2 930,0 | 3 800,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.2.4 - 5.2.6): | |||||||||||||||||
Мероприятие 5.2.4 | Модернизация систем освещения на объектах бюджетной сферы | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 9 775,9 | 0,0 | 244,3 | 342,0 | 94,3 | 975,3 | 2 880,0 | 2 620,0 | 2 620,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 6 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 150,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | ||||||||
местный бюджет | 3 125,9 | 0,0 | 244,3 | 342,0 | 94,3 | 975,3 | 730,0 | 370,0 | 370,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.2.5 | Проведение теплосберегающих мероприятий зданий, сооружений бюджетной сферы: утепление стен, подвалов, замена дверей, установка отражающих экранов, замена оконных блоков и т.п. | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 42 324,9 | 0,0 | 15 112,9 | 6 242,5 | 4 207,5 | 3 057,0 | 9 195,0 | 2 255,0 | 2 255,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 39 324,9 | 0,0 | 15 112,9 | 6 242,5 | 4 207,5 | 3 057,0 | 6 195,0 | 2 255,0 | 2 255,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.2.6 | Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в государственных учреждениях | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 10 731,4 | 0,0 | 1 321,9 | 718,6 | 3 160,9 | 5 080,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||||
местный бюджет | 10 281,4 | 0,0 | 1 321,9 | 718,6 | 3 160,9 | 5 080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления и организации жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.3), в том числе: | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.3 | Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 234 174,1 | 0,0 | 21 781,7 | 31 699,7 | 40 693,1 | 22 556,8 | 16 797,0 | 73 116,8 | 27 529,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 39 963,9 | 0,0 | 492,2 | 477,8 | 1 021,9 | 486,0 | 9 917,0 | 13 110,0 | 14 459,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 194 210,2 | 0,0 | 21 289,5 | 31 221,9 | 39 671,2 | 22 070,8 | 6 880,0 | 60 006,8 | 13 070,0 | ||||||||
Мероприятие 5.3.1 | Энергетическое обследование с разработкой энергетических паспортов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 4 801,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 801,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 4 801,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 801,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 5.3.2 | Модернизация (установка) модульных котельных | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 48 036,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 036,8 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 48 036,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 036,8 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.3.3 | Применение теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 79 073,9 | 0,0 | 2 446,6 | 30 668,9 | 34 121,2 | 11 837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 79 073,9 | 0,0 | 2 446,6 | 30 668,9 | 34 121,2 | 11 837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.3.4 | Модернизация (установка) комплекса химводоподготовки на котельных | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 35 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 300,0 | 12 400,0 | 13 600,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 35 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 300,0 | 12 400,0 | 13 600,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.3.5 | Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем 15 кВт | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 2 920,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,4 | 460,0 | 480,0 | 500,0 | 520,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 2 920,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,4 | 460,0 | 480,0 | 500,0 | 520,0 | ||||||||
Мероприятие 5.3.6 | Приобретение, монтаж, наладка устройств плавного пуска частотных регуляторов Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 17 352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 352,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 17 352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 352,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | ||||||||
Мероприятие 5.3.7 | Реконструкция ветхих водопроводных сетей | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 8 271,7 | 0,0 | 1 389,9 | 553,0 | 578,8 | 1 330,0 | 1 400,0 | 1 470,0 | 1 550,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 8 271,7 | 0,0 | 1 389,9 | 553,0 | 578,8 | 1 330,0 | 1 400,0 | 1 470,0 | 1 550,0 | ||||||||
Мероприятие 5.3.8 | Организация временного складирования и дальнейшей переработки отработанных люминесцентных и ламп, содержащих ядовитые вещества | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 34,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 34,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.3.9 | Реконструкция линий электропередач 0,4 - 10 кВ с заменой на самонесущие изолированные провода | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 6 632,9 | 0,0 | 1 233,0 | 0,0 | 3 109,3 | 2 290,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 6 632,9 | 0,0 | 1 233,0 | 0,0 | 3 109,3 | 2 290,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.3.10 | Реконструкция распределительных пунктов (РП), подстанций (ПС) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 16 220,0 | 0,0 | 16 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 16 220,0 | 0,0 | 16 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.3.11 | Оснащение приборами и внедрение автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 11 897,3 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 1 881,5 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 995,8 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 10 901,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,5 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||
Мероприятие 5.3.12 | Замена светильников с ртутными лампами уличного освещения на энергосберегающие | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 3 634,1 | 0,0 | 482,2 | 462,0 | 41,9 | 476,0 | 603,0 | 710,0 | 859,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 3 634,1 | 0,0 | 482,2 | 462,0 | 41,9 | 476,0 | 603,0 | 710,0 | 859,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления и организации жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.4), в том числе: | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.4 | Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 15 889,3 | 0,0 | 375,5 | 1 859,3 | 731,3 | 1 513,2 | 2 620,0 | 5 370,0 | 3 420,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 1 859,3 | 0,0 | 0,0 | 1 859,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 14 030,0 | 0,0 | 375,5 | 0,0 | 731,3 | 1 513,2 | 2 620,0 | 5 370,0 | 3 420,0 | ||||||||
Мероприятие 5.4.1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 2 235,5 | 0,0 | 375,5 | 0,0 | 460,0 | 740,0 | 270,0 | 220,0 | 170,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 2 235,5 | 0,0 | 375,5 | 0,0 | 460,0 | 740,0 | 270,0 | 220,0 | 170,0 | ||||||||
Мероприятие 5.4.2 | Внедрение энергосберегающих ламп и устройств автоматического включения освещения мест общего пользования в многоквартирных домах | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 044,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,3 | 773,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 1 044,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,3 | 773,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.4.3 | Перевод многоквартирных домов на автономное отопление | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 859,3 | 0,0 | 0,0 | 1 859,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 1 859,3 | 0,0 | 0,0 | 1 859,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.4.4 | Проведение энергетического обследования многоквартирных домов | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 10 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 350,0 | 5 150,0 | 3 250,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 10 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 350,0 | 5 150,0 | 3 250,0 | ||||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.5), в том числе: | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.5 | Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 262,5 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 80,5 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 262,5 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 80,5 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 5.5.1 | Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 262,5 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 80,5 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 262,5 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 80,5 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации Государственной программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 6): | |||||||||||||||
ВСЕГО | 619 | x | x | x | 311 050,5 | 32 677,4 | 32 168,7 | 30 393,1 | 22 691,4 | 62 390,7 | 39 266,1 | 41 125,4 | 50 337,7 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 219 849,1 | 32 677,4 | 32 168,7 | 30 393,1 | 22 691,4 | 22 342,5 | 17 246,7 | 17 246,7 | 45 082,6 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 91 201,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 048,2 | 22 019,4 | 23 878,7 | 5 255,1 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 6.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 233 094,1 | 23 765,9 | 23 580,9 | 22 202,5 | 19 472,4 | 29 022,3 | 36 459,1 | 38 318,4 | 40 272,6 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства: | 171 892,7 | 23 765,9 | 23 580,9 | 22 202,5 | 19 472,4 | 18 974,1 | 14 439,7 | 14 439,7 | 35 017,5 | ||||||||
расходы на выплаты персоналу государственных органов | 619 | 0505 | 0860000110 | 100 | 142 351,3 | 21 530,5 | 21 542,1 | 20 652,3 | 17 187,7 | 14 931,8 | 12 517,4 | 12 517,4 | 21 472,1 | ||||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 619 | 0505 | 0860000110 | 200 | 28 561,4 | 2 063,6 | 1 897,0 | 1 438,7 | 2 175,7 | 3 913,3 | 1 813,3 | 1 813,3 | 13 446,5 | ||||
уплата налогов, сборов и иных платежей | 619 | 0505 | 0860000110 | 800 | 980,0 | 171,8 | 141,8 | 111,5 | 109,0 | 129,0 | 109,0 | 109,0 | 98,9 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 61 201,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 048,2 | 22 019,4 | 23 878,7 | 5 255,1 | ||||||||
Основное мероприятие 6.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 77 956,4 | 8 911,5 | 8 587,8 | 8 190,6 | 3 219,0 | 33 368,4 | 2 807,0 | 2 807,0 | 10 065,1 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 0505 | 0860000140 | 600 | 47 956,4 | 8 911,5 | 8 587,8 | 8 190,6 | 3 219,0 | 3 368,4 | 2 807,0 | 2 807,0 | 10 065,1 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 7 | Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 7): | ||||||||||||||
ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 597 172,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 23 000,0 | 514 372,1 | 783 100,0 | 271 700,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 122 172,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287 372,1 | 563 100,0 | 271 700,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 475 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 23 000,0 | 227 000,0 | 220 000,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1 | Строительство межпоселковых газопроводных сетей к населенным пунктам республики | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 317 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 23 000,0 | 418 100,0 | 599 600,0 | 271 700,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 842 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191 100,0 | 379 600,0 | 271 700,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 475 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 23 000,0 | 227 000,0 | 220 000,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.1 | Строительство межпоселковых газопроводных сетей к п. Молодежный, п. Хулхута, п. Октябрьский, п. Белозерный, п. Прикумский Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 475 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 23 000,0 | 227 000,0 | 220 000,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 475 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 23 000,0 | 227 000,0 | 220 000,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.2 | Газопровод на п. Балковский Городовиковского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 57 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 800,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 57 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 800,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.3 | Газопровод на п. Соста Ики-Бурульского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 44 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 100,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 44 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 100,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.4 | Газопровод на п. Шар Булг Ики-Бурульского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 20 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 100,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 20 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 100,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.5 | Газопровод на п. Северный Октябрьского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 47 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 500,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 47 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 500,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.6 | Газопровод на п. Амтя Уста Приютненского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 70 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 300,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 70 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 300,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.7 | Газопровод на п. Модта Приютненского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 45 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 600,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 45 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 600,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.8 | Газопровод на п. Ульдючины-2 с отводом на п. Манц Приютненского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.9 | Газопровод на п. Молодежный Приютненского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 41 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 400,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 41 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 400,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.10 | Газопровод на п. Догзмакин Сарпинского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 61 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 900,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 61 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 900,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.11 | Газопровод на п. Каажихин Сарпинского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 24 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 300,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 24 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.12 | Газопровод на п. Новый Сарпинского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 80 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 200,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 80 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.13 | Газопровод на п. Дружный Черноземельского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 52 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 100,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 52 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 100,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.14 | Газопровод на п. Мелиоратор Черноземельского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 30 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 800,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 30 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 800,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.15 | Газопровод на п. Раздольный Черноземельского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 62 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 300,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 62 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 300,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.16 | Газопровод на п. Пролетарский Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 39 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 500,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 39 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 500,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.17 | Газопровод на п. Новая Жизнь Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 29 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 600,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 29 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 600,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.18 | Газопровод на п. Красный Маныч Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 39 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 900,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 39 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 900,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.19 | Газопровод на п. Ики-Чонос Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 46 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 700,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 46 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 700,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1.20 | Газопровод на п. Теегин Нур Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 23 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 600,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 23 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 600,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 7.2 | Газификация населенных пунктов республики, находящихся на расстоянии от 0 до 5 км от основной газовой магистрали | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 279 772,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 272,1 | 183 500,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 279 772,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 272,1 | 183 500,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 7.2.1 | Газопровод отвод на п. Шерет Ики-Бурульского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 7.2.2 | Газопровод на п. Шарлджин Октябрьского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 7.2.3 | Газопровод на п. Доценг Приютненского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 20 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 900,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 20 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 900,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 7.2.4 | Газопровод на п. Карантин Приютненского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 19 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 19 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 7.2.5 | Газопровод отвод на п. Уралан Приютненского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 10 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 10 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 7.2.6 | Газопровод отвод на п. Дорожный Приютненского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 7.2.7 | Газопровод на п. Ик Зааргакин Сарпинского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 7.2.8 | Газопроовод отвод на п. Шин Сарпинского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 152 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152 000,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 152 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152 000,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 7.2.9 | Газоснабжение п. Богдахн Целинного района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 7 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 372,1 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 7 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 372,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 7.2.10 | Газопровод отвод на п. Чапчачи Черноземельского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 7.2.11 | Газопровод отвод на п. Теегин Герл Черноземельского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 7.2.12 | Газопровод отвод на п. Зерновое Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 7.2.13 | Газопровод отвод на п. Эркетен Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Подпрограмма 8 | Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия, лицензионного контроля и жилищного надзора | ВСЕГО | x | x | x | x | 35 407,0 | 0,0 | 0,0 | 1 150,7 | 4 290,3 | 7 017,4 | 7 017,4 | 7 017,4 | 8 913,8 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 34 547,5 | 0,0 | 0,0 | 291,2 | 4 290,3 | 7 017,4 | 7 017,4 | 7 017,4 | 8 913,8 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 859,5 | 0,0 | 0,0 | 859,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Подпрограмма 8 | Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия, лицензионного контроля и жилищного надзора | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (по подпрограмме 8): | |||||||||||||||
ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 429,2 | 0,0 | 0,0 | 1 150,7 | 278,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 569,7 | 0,0 | 0,0 | 291,2 | 278,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 859,5 | 0,0 | 0,0 | 859,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Инспекция государственного жилищного надзора Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 8): | |||||||||||||||||
ВСЕГО | 619 | x | x | x | 33 977,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 011,8 | 7 017,4 | 7 017,4 | 7 017,4 | 8 913,8 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 33 977,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 011,8 | 7 017,4 | 7 017,4 | 7 017,4 | 8 913,8 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 8.1): | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 8.1. | Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 331,7 | 0,0 | 0,0 | 291,2 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 0501 | 0880115040 | 200 | 331,7 | 0,0 | 0,0 | 291,2 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 8.2): | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 8.2 | Осуществление жилищного надзора | ВСЕГО | 619 | 1 097,5 | 0,0 | 0,0 | 859,5 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 859,5 | 0,0 | 0,0 | 859,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Инспекция государственного жилищного надзора Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 8.3): | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 8.2 | Осуществление жилищного надзора | ВСЕГО | 641 | x | x | x | 33 977,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 011,8 | 7 017,4 | 7 017,4 | 7 017,4 | 8 913,8 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 641 | 0505 | 0880300110 | х | 33 977,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 011,8 | 7 017,4 | 7 017,4 | 7 017,4 | 8 913,8 | ||||
расходы на выплаты персоналу государственных органов | 641 | 0505 | 0880300110 | 100 | 29 892,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 423,6 | 6 305,9 | 6 305,9 | 6 305,9 | 7 551,6 | ||||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 641 | 0505 | 0880300110 | 200 | 4 034,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,2 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 1 352,2 | ||||
уплата налогов, сборов и иных платежей | 641 | 0505 | 0880300110 | 800 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 9): | |||||||||||||||||
Подпрограмма 9 | Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 12 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 493,0 | 6 104,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 6 297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 246,0 | 3 051,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 3 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 948,0 | 1 832,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 2 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 299,0 | 1 221,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 9.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 7 097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 993,0 | 6 104,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 3 547,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,0 | 3 051,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 2 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 | 1 832,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 1 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 1 221,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 9.1.1 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения г. Городовиковска РК (доведение периметра водозабора до санитарных норм и охранной зоны, устройство первого пояса ограждения водозабора) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 9.1.2 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения с. Виноградное Городовиковского района РК (доведение периметра водозабора до санитарных норм и охранной зоны) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 9.1.3 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п. Кетченеры Кетченеровского района РК (установка ограждения и освещения на водонапорные башни, артезианские скважины) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 834,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 417,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 417,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 9.1.4 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения г. Лагань РК (установка ограждения на насосной станции первого подъема, монтаж охранной сигнализации на насосной станции первого подъема) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 9.1.5 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения с. Малые Дербеты РК (установка пожарной и охранной сигнализаций, "Тревожной кнопки") | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 9.1.6 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п. Большой Царын Октябрьского района РК (установка пожарно-охранной сигнализации (видеонаблюдения и (кнопки экстренного вызова) на объектах) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 9.1.7 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения с. Троицкое Целинного района РК (доведение периметра водозаборов до санитарных норм и охранной зоны, установка пожарно-охранной сигнализации, устрановка ограждений водозаборов) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 641,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 641,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 193,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 9.1.8 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения с. Яшалта, Ульяновское, с. Соленое, с. Березовское, с. Манычское Яшалтинского района РК (монтаж освещения на насосных станциях, укрепление распределительных колодцев, установка ограждения пруда-накопителя) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 439,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 9.1.9 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п. Яшкуль Яшкульского района РК (установка ограждения и освещения) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 733,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 733,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 866,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 866,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 9.1.10 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п. Цаган Аман Юстинского района РК (установка ограждения и освещения на насосной станции) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 1 554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 554,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 777,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 777,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 9.2 | Замена химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 1 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 9.2.1 | Мероприятие по замене химических реагентов, используемых для обеззараживания воды, на гипохлорит натрия г. Лагань РК | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 1 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Подпрограмма 10 | Формирование современной городской среды в Республике Калмыкия | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления, в том числе (по подпрограмме 10): | |||||||||||||||
Итого: | 619 | x | x | x | 67 086,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 086,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 59 005,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 005,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 4 663,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 663,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 3 417,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 417,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 10.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 64 443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 619 | 0503 | 08А02R5550 | 520 | 56 614,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 614,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 0503 | 08А02R5550 | 520 | 4 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 3 417,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 417,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 10.2 | Субсидии муниципальным образованиям на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 2 543,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 543,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 619 | 0503 | 08А02R5600 | 520 | 2 390,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 390,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 0503 | 08А02R5600 | 520 | 152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 10.3 | Информационное обеспечение, организация отбора реализованных проектов по благоустройству и обучения специалистов в сфере реализации проектов по благоустройству | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 10.4 | Организация принятия (актуализации) муниципальными образованиями с численностью населения свыше 1000 человек правил благоустройства, соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя России и включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству | ВСЕГО | 619 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 619 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |