АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 февраля 2017 года N 72


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 28.11.2013 N 1346


В соответствии с постановлением Губернатора области от 24.02.2014 N 164 "О порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора области от 28.11.2013 N 1346 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2018 годы" изменение:

1.1. В названии и пункте 1 постановления цифры "2014 - 2018" заменить цифрами "2014 - 2020".

1.2. В приложении к постановлению:

1.2.1. В названии и по тексту приложения цифры "2014 - 2018" заменить цифрами "2014 - 2020".

1.2.2. Паспорт государственной программы изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.2.3. В разделе I "Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития":

1.2.3.1. Абзац 14 изложить в следующей редакции:

"На решение вопросов демографического развития Владимирской области направлены мероприятия программ, в частности: "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013 - 2020 годы", "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области", "Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы".

1.2.3.2. В абзаце 32 цифры "2018" заменить цифрами "2020", цифры "57,2" заменить цифрами "61,1", цифры "4,2%" заменить цифрами "4,3%", цифры "31,6" заменить цифрами "29,8", цифры "9,4%" заменить цифрами "9,1%".

1.2.4. В разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы":

1.2.4.1. В абзаце 1 цифры "2027" заменить цифрами "2030".

1.2.4.2. Абзац 6 изложить в следующей редакции:

"- стимулирование рождаемости и увеличение доли вторых и последующих рождений (повышение коэффициента рождаемости на 1000 человек населения до 11,7), увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости до 61,5 процента);".

1.2.4.3. В абзаце 7 цифры "11,8" заменить цифрами "10,5"; цифры "2018" заменить цифрами "2020"; цифры "74,0" заменить цифрами "75,3".

1.2.4.4. В абзаце 8 цифры "20,0" заменить цифрами "21,0"; цифры "36,5" заменить цифрами "37,5".

1.2.4.5. Таблицу 1 "Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значения" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.2.5. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий программы, подпрограмм" раздела III "Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

1.2.6. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

1.2.7. В подпрограмме 1 "Укрепление института семьи":

1.2.7.1. В паспорте подпрограммы 1:

1.2.7.1.1. Строку "Соисполнители программы" дополнить словами "Протокольно-организационное управление администрации области".

1.2.7.1.2. Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 79754,62 тыс. рублей.
Из областного бюджета предусмотрено:
в 2014 году - 1838,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 1470,57 тыс. рублей;
в 2016 году - 21518,15 тыс. рублей;
в 2017 году - 12287,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 12287,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 12253,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 12253,9 тыс. рублей.
Из местных бюджетов предусмотрено:
в 2014 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 585,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
в 2014 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 250,0 тыс. рублей.".


1.2.7.1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- повышение коэффициента рождаемости на 1000 человек населения до 11,7;
- повышение суммарного коэффициента рождаемости;
- увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости;
- увеличение числа зарегистрированных браков".


1.2.7.2. В абзаце 2 раздела I "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" цифры "2018" заменить цифрами "2020", цифры "57,2" заменить цифрами "61,1", цифры "4,2%" заменить цифрами "4,3%", цифры "31,6" заменить цифрами "29,8", цифры "9,4%" заменить цифрами "9,1%".

1.2.7.3. Таблицу 5 "Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения" раздела II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.

1.2.7.4. Раздел IV "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы


На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 79754,62 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 1838,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 1470,57 тыс. рублей;

в 2016 году - 21518,15 тыс. рублей;

в 2017 году - 12287,2 тыс. рублей;

в 2018 году - 12287,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 12253,9 тыс. рублей;

в 2020 году - 12253,9 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 585,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 250,0 тыс. рублей.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 "Укрепление института семьи", и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований городских округов, муниципальных районов и внебюджетных источников представлены в таблице 3.".

1.2.7.5. Абзац 4 раздела V "Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"- повысить коэффициент рождаемости на 1000 человек населения до 11,7;".

1.2.8. В подпрограмме 2 "Социальная поддержка семьи и детства":

1.2.8.1. В паспорте подпрограммы 2:

1.2.8.1.1. Абзац 4 строки "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"- реализация мер, направленных на организацию отдыха и (или) оздоровления многодетных и малообеспеченных семей".

1.2.8.1.2. Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 14271363,63 тыс. рублей.
Из областного бюджета предусмотрено:
в 2014 году - 1365788,4 тыс. рублей;
в 2015 году - 1745325,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 2070843,93 тыс. рублей;
в 2017 году - 2200861,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 2266838,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 2310852,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 2310852,8 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:
в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 766891,47 тыс. рублей;
в 2017 году - 760856,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 745567,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 756145,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 756145,7 тыс. рублей.".


1.2.8.1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- повышение коэффициента рождаемости на 1000 человек населения до 11,7;
- повышение суммарного коэффициента рождаемости;
- увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости;
- увеличение ежемесячного дохода семей с детьми за счет мер социальной поддержки".


1.2.8.2. В разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы":

1.2.8.2.1. Абзац 14 изложить в следующей редакции:

"- организация отдыха и (или) оздоровления многодетных и малообеспеченных семей";

1.2.8.2.2. Таблицу 8 "Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения" изложить согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;

1.2.8.3. Раздел IV "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"IV. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы


На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 14271363,63 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 1365788,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 1745325,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 2070843,93 тыс. рублей;

в 2017 году - 2200861,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 2266838,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 2310852,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 2310852,8 тыс. рублей.

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»