Действующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2013-2018 ГОДЫ (с изменениями на: 04.04.2017)

     

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
по повышению эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
Камчатского края (2013-2018 годы)



 1. РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

Годы

Расходы на социальное обслуживание, тыс. руб.

в том числе расходы на фонд оплаты труда, тыс. руб.

Доля фонда оплаты труда в общих расходах, %

из них расходы на фонд оплаты труда социальных работников, тыс. руб.

Доля в общем фонде оплаты труда %

Всего

в том числе

доля внебюджетных средств, %

Всего

в том числе

доля внебюджетных средств, %

в том числе

в том числе

доля внебюджетных средств, %

средства краевого бюджета

внебюджетные средства

средства краевого бюджета

внебюджетные средства

средства краевого бюджета

внебюджетные средства

2013 год

1078475,5

1000711,9

77763,6

7,2

603417,9

602335,0

1082,9

0,2

56,0

70502,9

70081,3

421,6

0,6

11,7

2014 год

1260035,2

1182775,2

77260,0

6,1

695131,3

693968,0

1163,3

0,2

55,2

89115,7

88727,0

388,7

0,4

12,8

2015 год

1319633,6

1236516,2

83117,4

6,3

761835,2

755544,4

6290,8

0,8

57,7

86109,0

85733,7

375,3

0,4

11,3

2016 год

1390228,6

1309808,6

80420,0

5,8

800111,8

789132,8

10979,0

1,4

57,6

98688,0

97892,1

795,9

0,8

7,1

2017 год

1407936,6

1323671,6

84265,0

6,0

813971,9

802971,9

11000,0

1,4

57,8

111538,4

110738,4

800,0

0,8

6,2

2018 год

1413658,0

1329393,3

84265,0

6,0

813971,9

802971,9

11000,0

1,4

57,6

129669,3

128869,3

800,0

0,8

6,1