АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2017 года N 294
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 22 МАРТА 2016 ГОДА N 369 (В РЕД. ОТ 29 НОЯБРЯ 2016 ГОДА N 1824)
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 22 марта 2016 года N 369 (в ред. от 29 ноября 2016 года N 1824), согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Установить, что действие настоящего Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан И.Ф.Хасанова.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
И.И.ЯЛАЛОВ
Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 10 марта 2017 года N 294
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
1. В раздел 1 муниципальной программы "Паспорт муниципальной программы "Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
1.1. Графу "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы - 16 646 217,40 тыс. руб., в том числе по годам: |
".
1.2. Из графы "Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы" исключить показатель "Количество молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в Республике Башкортостан, изъявивших желание получить социальные выплаты в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" и дополнить показателем "Численность экскурсантов, чел.".
1.3. Графу "Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности" дополнить показателем "Численность экскурсантов, не менее 1000 человек к 2020 году".
2. Раздел 3 муниципальной программы "Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы" изложить в следующей редакции: "Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующей методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
3. По тексту муниципальной программы:
- наименование "Управление торговли и координации услуг Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" заменить на "Управление потребительского рынка и развития туризма Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан";
- показатель "Аудитория официального сайта Администрации ГО г. Уфа, включая аудиторию групп Администрации ГО г. Уфа РБ в социальных сетях" заменить на показатель "Охват аудитории официального сайта Администрации ГО г. Уфа, включая охват аудитории групп Администрации ГО г. Уфа РБ в социальных сетях";
- исключить словосочетание "не менее 83 семей".
4. В разделе 2 муниципальной программы "Финансовое обеспечение Программы" таблицу изложить в следующей редакции:
"
Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | |||||||
Всего | в том числе по годам: | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего, | 16 646 217,40 | 967 097,38 | 1 094 454,29 | 8 086 964,53 | 2 033 946,70 | 3 199 732,30 | 846 318,8 | 417 703,4 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 52 038,18 | 38 002,65 | 13 373,01 | 662,52 | ||||
бюджет РБ | 515 012,38 | 163 593,8 | 77 425,61 | 65 135,57 | 65 610,6 | 69 946,10 | 71 377,9 | 1 922,8 |
местный бюджет | 4 495 376,84 | 738 500,93 | 976 665,67 | 780 306,44 | 568 826,10 | 545 976,20 | 497 180,90 | 387 920,6 |
внебюджетные источники | 11 583 790,0 | 27 000,0 | 26 990,0 | 7 240 860,0 | 1 399 510,0 | 2 583 810,0 | 277 760,0 | 27 860,0 |
в том числе по подпрограммам: | ||||||||
Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе, всего | 14 755,10 | 2 000,0 | 1 900,0 | 1 556,10 | 2 098,0 | 2 158,0 | 2 348,0 | 2 695,0 |
в том числе: | ||||||||
местный бюджет | 12 695,10 | 2 000,0 | 1 900,0 | 1 556,10 | 1 748,0 | 1 748,0 | 1 748,0 | 1 995,0 |
внебюджетные источники | 350,0 | 410,0 | 600,0 | 700,0 | ||||
Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан, всего | 232 393,19 | 34 236,50 | 34 789,40 | 33 402,29 | 32 160,0 | 31 922,0 | 31 743,0 | 34 140,0 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 1 989,92 | 368,0 | 959,40 | 662,52 | ||||
бюджет РБ | 92,0 | 92,0 | ||||||
местный бюджет | 40 521,27 | 6 776,5 | 6 840,0 | 5 579,77 | 5 000,0 | 4 762,0 | 4 583,0 | 6 980,0 |
внебюджетные источники | 189 790,0 | 27 000,0 | 26 990,0 | 27 160,0 | 27 160,0 | 27 160,0 | 27 160,0 | 27 160,0 |
Управление муниципальным долгом городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего | 959 251,31 | 400 017,3 | 559 234,03 | |||||
в том числе: | ||||||||
местный бюджет | 959 251,31 | 400 017,3 | 559 234,03 | |||||
Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, всего | 1 882,54 | 1 131,28 | 751,26 | |||||
в том числе: | ||||||||
местный бюджет | 1 882,54 | 1 131,28 | 751,26 | |||||
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе город Уфа Республики Башкортостан, всего | 491 053,12 | 160 586,05 | 52 907,90 | 71 280,87 | 68 822,70 | 68 011,90 | 69 443,70 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 50 048,26 | 37 634,65 | 12 413,61 | |||||
бюджет РБ | 413 957,44 | 117 608,9 | 32 003,77 | 63 212,77 | 63 676,40 | 68 011,90 | 69 443,70 | |
местный бюджет | 27 047,42 | 5 342,5 | 8 490,52 | 8 068,10 | 5 146,30 | |||
Развитие системы общественной безопасности на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего | 1 385 961,40 | 206 330,1 | 244 034,04 | 199 024,26 | 201 761,0 | 173 307,0 | 166 959,0 | 194 546,0 |
в том числе: | ||||||||
бюджет РБ | 87 469,14 | 43 970,1 | 43 499,04 | |||||
местный бюджет | 1 298 492,26 | 162 360,0 | 200 535,0 | 199 024,26 | 201 761,0 | 173 307,0 | 166 959,0 | 194 546,0 |
Формирование положительного имиджа города Уфы Республики Башкортостан, всего | 573 757,38 | 64 660,0 | 93 231,50 | 100 623,58 | 75 879,10 | 75 879,10 | 75 879,10 | 87 605,0 |
в том числе: | ||||||||
местный бюджет | 573 757,38 | 64 660,0 | 93 231,50 | 100 623,58 | 75 879,10 | 75 879,10 | 75 879,10 | 87 605,0 |
Развитие торговли городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 11 391 940,0 | 7 213 700,0 | 1 372 000,0 | 2 556 240,0 | 250 000,0 | |||
в том числе: | ||||||||
внебюджетные источники | 11 391 940,0 | 7 213 700,0 | 1 372 000,0 | 2 556 240,0 | 250 000,0 | |||
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан", всего | 1 595 223,36 | 98 136,17 | 107 606,16 | 467 377,43 | 281 225,90 | 292 214,30 | 249 946,0 | 98 717,4 |
в том числе: | ||||||||
бюджет РБ | 13 493,80 | 1 922,8 | 1 922,8 | 1 922,8 | 1 934,20 | 1 934,20 | 1 934,20 | 1 922,8 |
местный бюджет | 1 581 729,56 | 96 213,37 | 105 683,36 | 465 454,63 | 279 291,70 | 290 280,10 | 248 011,80 | 96 794,6 |
".
5. В приложение N 1 к муниципальной программе "Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
5.1. В раздел 1 "Паспорт Подпрограммы" внести следующие изменения:
- графу "Ответственный исполнитель подпрограммы" изложить в следующей редакции "Управление потребительского рынка и развития туризма Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан";
- графу "Соисполнители Подпрограммы" дополнить выражением "Многопрофильный информационно-туристический центр "Уфа" (МИТЦ "Уфа")";
- графу "Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" дополнить показателем "Численность экскурсантов, чел.";
- графу "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы - 14 755,10 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 2 000,0 тыс. руб.; 2015 г. - 1 900,0 тыс. руб.; 2016 г. - 1 556,10 тыс. руб.; 2017 г. - 2 098,0 тыс. руб.; 2018 г. - 2 158,0 тыс. руб.; 2019 г. - 2 348,0 тыс. руб.; 2020 г. - 2 695,0 тыс. руб.; в том числе за счет средств: а) местного бюджета - 12 695,10 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 2 000,0 тыс. руб.; 2015 г. - 1 900,0 тыс. руб.; 2016 г. - 1 556,0 тыс. руб.; 2017 г. - 1 748,0 тыс. руб.; 2018 г. - 1 748,0 тыс. руб.; 2019 г. - 1 748,0 тыс. руб.; 2020 г. - 1 995,0 тыс. руб.; б) внебюджетных источников - 2 060,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 г. - 350,0 тыс. руб.; 2018 г. - 410,0 тыс. руб.; 2019 г. - 600,0 тыс. руб.; 2020 г. - 700,0 тыс. руб. |
";
- графу "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" дополнить показателем "Численность экскурсантов, не менее 1000 человек к 2020 году".
5.2. В разделе 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:
"
Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | |||||||
в том числе по годам: | ||||||||
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Всего, | 14755,1 | 2000 | 1900 | 1556,1 | 2098 | 2158 | 2348 | 2695 |
местный бюджет | 12695,1 | 2000 | 1900 | 1556,1 | 1748 | 1748 | 1748 | 1995 |
внебюджетные источники | 350 | 410 | 600 | 700 |