Недействующий

Об утверждении внутреннего стандарта по осуществлению внутреннего финансового контроля и стандарта внутреннего финансового аудита (с изменениями на 9 января 2019 года)



Приложение N 2
к Внутреннему стандарту
в Департаменте стратегического
планирования области по осуществлению
внутреннего финансового аудита


                                         УТВЕРЖДАЮ


                                         Руководитель

                                         __________________________________

                                         (наименование субъекта внутреннего

                                         финансового аудита)


                                         ___________ ______________________

                                          (подпись)   (расшифровка, дата)


                             ПРОГРАММА АУДИТА

                     _________________________________

                        (тема аудиторской проверки)


1. Объекты аудита: ________________________________________________________

2. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________________

3. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

5. Проверяемый период: ____________________________________________________

6. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки:

6.1. ______________________________________________________________________

6.2. ______________________________________________________________________

6.3. ______________________________________________________________________

7. Ответственные исполнители:


Субъект внутреннего финансового аудита

(ответственный работник)

___________________ _______________________ _______________________________

    (должность)            (подпись)                    Ф.И.О.