ОТЧЕТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
КОДЫ | |||
на 1 __________ 20__ г. | Дата | ||
Наименование главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств | ______________________ | Глава по БК | |
Периодичность: годовая |
1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита
Наименование показателя | Код <*> строки | Значения показателя |
1 | 2 | 3 |
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек | ||
из них: | ||
Количество проведенных аудиторских проверок, единиц | ||
в том числе: | ||
достоверности бюджетной отчетности | ||
экономности и результативности использования бюджетных средств | ||
Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц | ||
из них: | ||
Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц | ||
Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц | ||
из них: | ||
Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц | ||
из них: |
2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб.
Наименование показателя | Код <*> строки | Количество (единиц) | Объем (тыс. руб.) | Динамика нарушений и недостатков | |
(тыс. руб.) | (%) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Нецелевое использование бюджетных средств | |||||
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования) | |||||
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством | |||||
Нарушения правил ведения бюджетного учета | |||||
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности | |||||
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями | |||||
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета | |||||
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов | |||||
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля | |||||
Прочие нарушения и недостатки |
________________
<*> при наличии.
Пояснительная записка
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель субъекта внутреннего
финансового аудита ___________ _________ ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
"__" ___________ 20__ г.