Ответственный исполнитель муниципальной программы | 1. Муниципальное казенное учреждение "Управление транспорта, автомобильных дорог и благоустройства мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" (далее - управление транспорта мэрии города) <*>. 2. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" (далее - управление ЖКХ мэрии города) <**> |
Соисполнители муниципальной программы | 1. Управление транспорта мэрии города <*>. 2. Управление ЖКХ мэрии города <**> |
Участники муниципальной программы | Участник 1: управление транспорта мэрии города; Участник 2: подрядные организации; Участник 3: муниципальное унитарное предприятие "Пассажирские автотранспортные перевозки" муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области"; Участник 4: перевозчики; Участник 5: управление ЖКХ мэрии города; Участник 6: мэрия города; Участник 7: КУМИ мэрии города; Участник 8: МУП "Транспортная компания" |
Цель (цели) муниципальной программы | Улучшение качества транспортной инфраструктуры муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области |
Задачи муниципальной программы | Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области. Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области. Задача 3. Повышение уровня обеспеченности населения города услугами пассажирского транспорта в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области. Задача 4. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского округа |
Подпрограммы муниципальной программы (при их наличии) | Подпрограмма N 1 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" на 2016 - 2018 годы. Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" на 2016 - 2018 годы. Подпрограмма N 3 "Развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" на 2016 - 2018 годы |
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Целевой показатель (индикатор) 1: Увеличение уровня транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями к концу 2018 года до 33,85%. Целевой показатель (индикатор) 2: Уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий за период реализации программы на 6 ед. Целевой показатель (индикатор) 3: Исключен постановлением мэрии города от 13.12.2018 N 2667 Целевой показатель (индикатор) 4: Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа, приведенных к нормативным требованиям, 10293,9 м2. Целевой показатель (индикатор) 5: Доля льготной категории граждан, получивших услугу по проезду в общественном транспорте, в общем количестве льготников, стоимость проезда которых подлежит возмещению, 100% |
Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2018 годы, без выделения этапов. |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 313671,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 144564,6 тыс. руб.; 2017 год - 100327,5 тыс. руб.; 2018 год - 68779,3 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 248921,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 89564,6 тыс. руб.; 2017 год - 90577,5 тыс. руб.; 2018 год - 68779,3 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 64750,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 55000,0 тыс. руб.; 2017 год - 9750,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. По подпрограмме N 1 общий объем финансирования составляет 118676,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 77701,8 тыс. руб.; 2017 год - 26154,8 тыс. руб.; 2018 год - 14819,7 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 53926,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 22701,8 тыс. руб.; 2017 год - 16404,8 тыс. руб.; 2018 год - 14819,7 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 64750,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 55000,0 тыс. руб.; 2017 год - 9750,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. По подпрограмме N 2 общий объем финансирования составляет 54573,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 12701,7 тыс. руб.; 2017 год - 27818,0 тыс. руб.; 2018 год - 14053,3 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 54573,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 12701,7 тыс. руб.; 2017 год - 27818,0 тыс. руб.; 2018 год - 14053,3 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. По подпрограмме N 3 общий объем финансирования составляет 140422,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 54161,1 тыс. руб.; 2017 год - 46354,7 тыс. руб.; 2018 год - 39906,3 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 140422,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 54161,1 тыс. руб.; 2017 год - 46354,7 тыс. руб.; 2018 год - 39906,3 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы в 2016 - 2018 годах являются: 1. Увеличение уровня транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями к концу 2018 года до 33,85%, в том числе по годам: 2016 год - 29,4%; 2017 год - 31,43%; 2018 год - 33,85%. 2. Приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа общей площадью 10293,9 м2. Ожидается, что площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа, приведенных к нормативным требованиям, по итогам реализации программы составит 10293,9 м2, в том числе по годам: 2016 год - 5652,0 м2; 2017 год - 4641,9 м2. 3. Уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий за период реализации программы на 6 ед., в том числе по годам: 2016 год - 1 ед.; 2017 год - 2 ед.; 2018 год - 3 ед. 4. Исключен постановлением мэрии города от 13.12.2018 N 2667. 5. Обеспечение перевозок льготной категории граждан автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах городского сообщения, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня обеспеченности населения городского округа услугами пассажирского автотранспорта. Ожидается, что доля льготной категории граждан, получивших услугу по проезду в общественном транспорте, в общем количестве льготников, стоимость проезда которых подлежит возмещению, составит 100%, в том числе по годам: 2016 год - 0%; 2017 год - 100%; 2018 год - 100%. |
________________
* - до 31.08.2017;
** - на правах правопреемственности управления транспорта мэрии города.