Действующий

О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТАМБОВА НА 2007 - 2011 ГОДЫ (с изменениями на: 23.12.2009)


Приложение 2



 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 (в редакции Решения Тамбовской городской Думы от 23.12.2009 N 1280)

┌═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════‰
│  N  │   Цели, задачи    │     Раздел программы,     │   Сроки   │ Механизм реализации  │   Затраты на   │     Критерии оценки     │ Ожидаемые результаты │
│     │                   │ наименование мероприятия  │выполнения,│     мероприятия      │   реализацию   │(промежуточные результаты│ (целевые параметры к │
│     │                   │                           │   годы    │                      │  (по годам и   │по годам, измеряемые при │      2012 году)      │
│     │                   │                           │           │                      │   источникам   │   помощи индикаторов,   │                      │
│     │                   │                           │           │                      │финансирования),│     характеризующих     │                      │
│     │                   │                           │           │                      │    млн.руб.    │ социально-экономическое │                      │
│     │                   │                           │           │                      │                │    развитие города)     │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│  1  │         2         │             3             │     4     │          5           │       6        │            7            │          8           │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│1. Развитие экономического потенциала города                                                                                                              │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│1.1. Промышленность и инновации                                                                                                                           │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 1.  │Реконструкция и    │Технологическое развитие   │2007 - 2009│Привлечение средств   │Всего средств   │Объем производства:      │Создание 58 новых     │
│     │модернизация       │ОАО "Тамбовский завод      │           │кредитных организаций,│(внебюджетные   │2007 г. - 950 млн.руб.;  │рабочих мест; средняя │
│     │производственных   │"Комсомолец"               │           │собственные           │средства) на    │2008 г. - 1020 млн.руб., │зарплата 18000 руб.   │
│     │мощностей,         │им. Н.С.Артемова           │           │инвестиционные        │реализацию      │2009 г. - 1576 млн.руб., │Выпуск                │
│     │увеличение объемов │                           │           │вложения              │проекта -       │2010 г. - 1808 млн.руб., │конкурентоспособной   │
│     │производства       │                           │           │                      │156,700,        │2011 г. - 2003 млн.руб.  │продукции             │
│     │оборудования из    │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │нержавеющей и      │                           │           │                      │2007 г. - 44,900│                         │                      │
│     │углеродистой стали │                           │           │                      │2008 г. - 90,100│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 21,700│                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 2.  │Расширение         │Строительство              │2009 - 2011│Собственные           │Всего средств   │                         │Увеличение объемов    │
│     │технологических    │административно-           │           │инвестиционные        │(внебюджетные   │                         │производства          │
│     │возможностей       │производственного          │           │вложения (за счет     │средства) на    │                         │продукции за счет     │
│     │предприятия,       │комплекса по адресу: г.    │           │чистой прибыли,       │реализацию      │                         │расширения            │
│     │разгрузка          │Тамбов, Пограничный проезд,│           │получаемой на основной│проекта -       │                         │технологических       │
│     │производственных   │5А, ОАО "Тамбовский завод  │           │действующей площадке  │230,633,        │                         │возможностей          │
│     │мощностей на       │"Комсомолец" им.           │           │предприятия, и        │в т.ч.:         │                         │предприятия           │
│     │основной площадке, │Н.С.Артемова"              │           │реинвестирования      │2009 г. - 50,000│                         │                      │
│     │создание условий   │                           │           │прибыли, полученной от│2010 г. - 78,335│                         │                      │
│     │для диверсификации │                           │           │реализации продукции  │2011 г. -       │                         │                      │
│     │бизнеса            │                           │           │на вновь созданной    │102,298         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │производственной      │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │площадке              │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 3.  │Модернизация и     │Расширение мощности        │2007 - 2008│Привлечение средств   │Всего средств   │Объем производства:      │Создание 9 рабочих    │
│     │расширение         │производства добавок к     │           │кредитных организаций,│(внебюджетные   │2007 г. - 437,2 млн.руб.,│мест. Внедрение       │
│     │производства       │бензинам на ОАО "Пигмент"  │           │собственные           │средства) на    │2008 г. - 477,6 млн.руб.,│энергосберегающих     │
│     │антидетонационных  │                           │           │инвестиционные        │реализацию      │2009 г. - 533,7 млн.руб.,│технологий, снижение  │
│     │добавок к бензинам │                           │           │вложения              │проекта -       │2010 г. - 597,0 млн.руб. │себестоимости,        │
│     │                   │                           │           │                      │56,556,         │                         │повышение             │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │конкурентоспособности │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 43,949│                         │продукции             │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 12,607│                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 4.  │Расширение         │Расширение ассортимента и  │2007 - 2009│Привлечение средств   │Всего средств   │Объем производства:      │Создание 15 рабочих   │
│     │ассортимента и     │мощностей по производству  │           │кредитных организаций,│(внебюджетные   │2007 г. - 324,4 млн.руб.,│мест. Увеличение      │
│     │мощности           │пигментов на ОАО "Пигмент" │           │собственные           │средства)       │2008 г. - 330,5 млн.руб.,│объемов производства и│
│     │производства       │                           │           │инвестиционные        │на реализацию   │2009 г. - 335,4 млн.руб.,│продаж и получение    │
│     │пигментов          │                           │           │вложения              │проекта - 9,350,│2010 г. - 372,3 млн.руб. │дополнительной прибыли│
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 6,550 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 1,241 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 1,559 │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 5.  │Создание условий   │Организация производства по│2007 - 2009│Привлечение средств   │Всего средств   │Объем производства       │Ввод в 2009 году.     │
│     │для развития       │переработке методом        │           │кредитных организаций,│(внебюджетные   │продукции:               │Обеспечение населения │
│     │перерабатывающей и │глубокой заморозки овощных,│           │собственные           │средства) по    │2008 г. - 77,5 тонн,     │области               │
│     │обрабатывающей     │плодовых и ягодных культур │           │инвестиционные        │проекту -       │2009 г. - 1864,6 тонн    │плодово-ягодной и     │
│     │промышленности на  │на ООО "Айстек"            │           │вложения              │184,700,        │                         │овощной продукцией в  │
│     │базе собственных   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │зимне-весенний        │
│     │природных ресурсов.│                           │           │                      │2007 г. - 34,700│                         │период. Создание 26   │
│     │Развитие           │                           │           │                      │2008 г. -       │                         │новых рабочих мест    │
│     │производства       │                           │           │                      │130,600         │                         │                      │
│     │импортозамещающей  │                           │           │                      │2009 г. - 19,400│                         │                      │
│     │продукции,         │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │повышение          │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │конкуренто-        │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │способности        │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │региональной       │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │экономики          │                           │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 6.  │Создание условий   │Производство новых видов   │2007 - 2009│Привлечение средств   │Всего средств   │Объем производства       │Создание 36 рабочих   │
│     │для развития       │вафель на ОАО "Кондитерская│           │кредитных организаций,│(внебюджетные   │кондитерских изделий:    │мест, пополнение      │
│     │перерабатывающей   │фирма "Такф"               │           │собственные           │средства) по    │2007 г. - 1,123 тыс.     │бюджетов всех уровней │
│     │промышленности     │                           │           │инвестиционные        │проекту -       │тонн,                    │за счет налоговых     │
│     │                   │                           │           │вложения              │180,400,        │2008 г. - 5,0 тыс. тонн, │отчислений.           │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │2009 г. - 5,0 тыс. тонн  │Произведенная по      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. -       │                         │проекту               │
│     │                   │                           │           │                      │132,700,        │                         │продукция в основном  │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. -       │                         │будет реализована за  │
│     │                   │                           │           │                      │43,000,         │                         │пределами Тамбовской  │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 4,700 │                         │области               │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 7.  │Приобретение и     │Приобретение линии по      │   2010    │Привлечение средств   │Всего средств   │Объем производства       │Вывод на рынок        │
│     │монтаж линии по    │производству               │           │кредитных организаций,│(внебюджетные   │кондитерских изделий:    │конкурентоспособных   │
│     │производству       │комбинированных конфет ОАО │           │собственные           │средства) по    │2011 г. - 6,0 тыс. тонн  │продуктов             │
│     │комбинированных    │"Кондитерская фирма "Такф" │           │инвестиционные        │проекту -       │                         │                      │
│     │конфет методом     │                           │           │вложения              │350,000,        │                         │                      │
│     │отливки корпусов в │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │крахмал            │                           │           │                      │2010 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │350,000         │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 8.  │Развитие полиграфии│Модернизация типографии ООО│2007 - 2008│Приобретение          │Всего средств   │Объем производства       │Возможность           │
│     │на территории      │"Юлис"                     │           │современного          │(внебюджетные   │полиграфической продукции│представления         │
│     │города Тамбова     │                           │           │оборудования для      │средства) по    │2007 г. - 22 тыс. листов.│читателям             │
│     │                   │                           │           │производства          │проекту -       │Выручка от реализации    │высококачественной    │
│     │                   │                           │           │высококачественной    │21,000,         │продукции - 31 млн.руб.  │книжной продукции и   │
│     │                   │                           │           │книжной продукции     │в т.ч.:         │                         │исключение            │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 16,000│                         │необходимости         │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 5,000 │                         │обращения авторов в   │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │издательства и        │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │типографии других     │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │городов, пополнение   │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │бюджетов всех уровней │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 9.  │Организация в      │Восстановление и           │2007 - 2008│Привлечение средств   │Всего средств   │                         │Создание 36 рабочих   │
│     │городе Тамбове     │модернизация Тамбовского   │           │кредитных организаций,│(внебюджетные   │                         │мест. Обеспечение     │
│     │производства по    │домостроительного комбината│           │собственные           │средства) по    │                         │ежегодного устойчивого│
│     │выпуску            │                           │           │инвестиционные        │проекту -       │                         │роста объемов         │
│     │железобетонных     │                           │           │вложения              │36,400,         │                         │производства и        │
│     │изделий с          │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │удешевление           │
│     │применением        │                           │           │                      │2008 г. - 36,400│                         │строительных          │
│     │современных        │                           │           │                      │                │                         │материалов и изделий  │
│     │технологий         │                           │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 10. │Развитие оборонно- │Техническое перевооружение │2009 - 2011│Федеральная целевая   │2009 г.: всего  │Увеличение объемов       │Оснащенность          │
│     │промышленного      │и реконструкция ФГУП       │           │программа "Развитие   │по проекту -    │производства продукции   │предприятия, улучшение│
│     │комплекса          │"Опытный завод             │           │оборонно-промышленного│50,875,         │                         │условий труда и       │
│     │                   │"Тамбоваппарат"            │           │комплекса РФ на 2007 -│в т.ч.:         │                         │экономической         │
│     │                   │                           │           │2010 годы и на период │федеральный     │                         │обстановки на         │
│     │                   │                           │           │до 2015 года",        │бюджет - 40,700,│                         │предприятии           │
│     │                   │                           │           │привлечение средств   │внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │кредитных организаций,│источники -     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │собственные           │10,175,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │инвестиционные        │2010 г.:        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │вложения              │всего - 56,250, │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │федеральный     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │бюджет - 45,000,│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │источники -     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │11,250,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г.:        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │всего - 68,750, │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │федеральный     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │бюджет - 55,000,│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │источники -     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │13,750          │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 11. │Развитие оборонно- │Реконструкция и техническое│2009 - 2011│Федеральная целевая   │2009 г.: всего  │Увеличение объемов       │Оснащенность          │
│     │промышленного      │перевооружение действующего│           │программа "Развитие   │по проекту -    │производства продукции   │предприятия, улучшение│
│     │комплекса          │предприятия ОАО "Тамбовский│           │оборонно-промышленного│28,000,         │                         │условий труда и       │
│     │                   │завод "Октябрь"            │           │комплекса РФ на 2007 -│в т.ч.:         │                         │экономической         │
│     │                   │                           │           │2010 годы и на период │федеральный     │                         │обстановки на         │
│     │                   │                           │           │до 2015 года",        │бюджет - 19,600,│                         │предприятии           │
│     │                   │                           │           │привлечение средств   │внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │кредитных организаций,│источники -     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │собственные           │8,400,          │                         │                      │
│     │                   │                           │           │инвестиционные        │2010 г.:        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │вложения              │всего - 52,000, │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │федеральный     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │бюджет - 38,000,│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │источники -     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │14,000,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г.:        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │всего по проекту│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │- 46,000,       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │федеральный     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │бюджет - 30,000,│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │источники -     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │16,000          │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 12. │Развитие оборонно- │Техническое перевооружение │2009 - 2010│Федеральная целевая   │2009 г.: всего  │Сохранение объемов       │Оснащенность          │
│     │промышленного      │и реконструкция ОАО        │           │программа "Развитие   │по проекту -    │производства продукции   │предприятия, улучшение│
│     │комплекса          │"Тамбовский завод "Ревтруд"│           │оборонно-промышленного│39,900,         │                         │условий труда и       │
│     │                   │                           │           │комплекса РФ на 2007 -│в т.ч.:         │                         │экономической         │
│     │                   │                           │           │2010 гг. и на период  │федеральный     │                         │обстановки на         │
│     │                   │                           │           │до 2015 г.",          │бюджет - 29,000,│                         │предприятии           │
│     │                   │                           │           │привлечение средств   │внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │кредитных организаций,│источники -     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │собственные           │10,900,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │инвестиционные        │2010 г.:        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │вложения              │всего - 51,500, │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │федеральный     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │бюджет - 40,000,│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │источники -     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │11,500          │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 13. │Совершенствование  │Производство               │2009 - 2010│Привлечение средств   │Всего средств   │Увеличение объемов       │Создание производства │
│     │технологического   │бесплатформенных           │           │кредитных организаций,│(внебюджетные   │производства продукции   │перспективной         │
│     │процесса           │инерциальных навигационных │           │собственные           │средства) по    │                         │продукции             │
│     │производства       │систем управления на базе  │           │инвестиционные        │проекту -       │                         │                      │
│     │продукции          │лазерных гироскопов для    │           │вложения              │150,000,        │                         │                      │
│     │                   │гражданской, боевой авиации│           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │и ракетостроения, а также  │           │                      │2009 г. -       │                         │                      │
│     │                   │для наземных объектов ОАО  │           │                      │100,000         │                         │                      │
│     │                   │"Тамбовский завод          │           │                      │2010 г. - 50,000│                         │                      │
│     │                   │"Электроприбор"            │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 14. │Поддержание        │Техническое перевооружение │   2009    │Привлечение средств   │Всего средств   │Объем производства:      │Снижение трудоемкости,│
│     │мощностей          │и реконструкция Тамбовского│           │кредитных организаций,│(внебюджетные   │2009 г. - 1765 млн.руб.  │улучшение условий     │
│     │предприятия за счет│вагоноремонтного завода ОАО│           │собственные           │средства) по    │2010 г. - 1803 млн.руб.  │труда                 │
│     │применения нового  │"Вагонреммаш"              │           │инвестиционные        │проекту -       │2011 г. - 1876 млн.руб.  │                      │
│     │оборудования,      │                           │           │вложения              │43,187,         │                         │                      │
│     │освоение новых     │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │позиций ремонта    │                           │           │                      │2009 г. - 43,187│                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 15. │Организация        │Программа переноса объектов│2010 - 2012│Распоряжение ОАО      │Размеры         │                         │Капремонт пассажирских│
│     │производства на    │производственного          │           │"Российские железные  │финансирования  │                         │вагонов 510 единиц в  │
│     │площадях вновь     │назначения по модернизации │           │дороги" от 22.02.2008 │(внебюджетные   │                         │год, ремонт тележек ГП│
│     │строящегося        │и строительству вагонов с  │           │N 352-р "О мерах по   │средства) не    │                         │- 200 - 200 шт. в год,│
│     │вагоноремонтного   │территории Московского     │           │реализации проекта    │определены      │                         │изготовление новых    │
│     │корпуса, увеличение│завода им. Войтовича не    │           │переноса объектов     │                │                         │колесных пар          │
│     │объема производства│территорию Тамбовского     │           │производственного     │                │                         │                      │
│     │                   │вагоноремонтного завода ОАО│           │назначения по         │                │                         │                      │
│     │                   │"Вагонреммаш"              │           │модернизации и        │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │строительству вагонов │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │с территории          │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Московского завода им.│                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Войтовича",           │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │привлечение средств   │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │кредитных организаций,│                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │собственные           │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │инвестиционные        │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │вложения              │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 16. │Организация        │Организация производства   │2009 - 2011│Привлечение средств   │Всего    средств│Довести производство     │Создание 55 новых     │
│     │производства       │лицевых частей противогазов│           │кредитных организаций,│(внебюджетные   │лицевых частей           │рабочих мест:         │
│     │лицевых частей     │на ОАО "Тамбовмаш"         │           │собственные           │средства)     по│противогазов в           │2009 г. - 20 мест     │
│     │противогазов       │                           │           │инвестиционные        │проекту        -│натуральном выражении до │2010 г. - 20 мест     │
│     │                   │                           │           │вложения              │35,000, в т.ч.: │1 млн. штук.             │2011 г. - 15 мест     │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 10,000│Объем производства:      │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 10,000│2009 г. - 575 млн.руб.   │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. - 15,000│2010 г. - 602 млн.руб.   │                      │
│     │                   │                           │           │                      │                │2011 г. - 618 млн.руб.   │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 17. │Внедрение новых    │Реконструкция и            │2009 - 2011│Привлечение средств   │Всего средств   │Объем производства:      │Сохранение рабочих    │
│     │технологий         │модернизация производства с│           │кредитных организаций,│(внебюджетные   │2009 г. - 290 млн.руб.   │мест                  │
│     │производства,      │целью увеличения выпуска   │           │собственные           │средства) по    │2010 г. - 300 млн.руб.   │                      │
│     │освоение           │продукции и расширения     │           │инвестиционные        │проекту -       │2011 г. - 300 млн.руб.   │                      │
│     │и новых видов      │ассортимента на ОАО "Завод │           │вложения              │75,000,         │                         │                      │
│     │продукции и        │подшипников скольжения"    │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │материалов         │                           │           │                      │2009 г. - 25,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 25,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. - 25,000│                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 18. │Создание           │Реконструкция объектов     │2009 - 2011│Федеральная целевая   │Всего средств   │                         │Увеличение объема     │
│     │современного и     │производства средств       │           │программа             │(федеральный    │                         │производства и        │
│     │высокоэффективного │регенерации и очистки      │           │"Национальная система │бюджет) по      │                         │реализации специальных│
│     │отечественного     │воздуха для систем         │           │химической и          │проекту -       │                         │систем до 10 - 12 тыс.│
│     │производства нового│коллективной защиты на     │           │биологической         │59,000,         │                         │условных единиц в год,│
│     │поколения средств  │основе современных         │           │безопасности          │в т.ч.:         │                         │специальных продуктов │
│     │химической защиты. │технологий на ОАО          │           │Российской Федерации  │2009 г. - 14,000│                         │до 50 тонн в год      │
│     │Создание и развитие│"Корпорация "Росхимзащита" │           │(2009 - 2013)"        │2010 г. - 16,000│                         │                      │
│     │сквозной системы   │                           │           │                      │2011 г. - 29,000│                         │                      │
│     │НИОКР              │                           │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 19. │Внедрение          │Техническое перевооружение │2009 - 2011│Федеральная целевая   │Всего средств   │                         │Увеличение объема     │
│     │конкурентоспособной│производственного участка  │           │программа "Разработка,│(федеральный    │                         │производства и        │
│     │энергосберегающей  │по выпуску регенеративных  │           │восстановление и      │бюджет) по      │                         │реализации специальных│
│     │технологии.        │продуктов на ОАО           │           │организация           │проекту -       │                         │продуктов до 100 тонн │
│     │Завершение         │"Корпорация                │           │производства          │137,500,        │                         │в год                 │
│     │создания замкнутого│"Росхимзащита"             │           │стратегических,       │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │цикла производства │                           │           │дефицитных и          │2009 г. - 6,500 │                         │                      │
│     │изделий            │                           │           │импортозамещающих     │2010 г. - 56,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │материалов и          │2011 г. - 75,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │малотоннажной химии   │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │для вооружения военной│                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │и специальной техники │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │на 2009 - 2011 годы и │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │на период до 2015     │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │года"                 │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 20. │Развитие           │Организация серийного      │2009 - 2011│План по реализации    │Стоимость всего │Объем производства:      │Создание 145 новых    │
│     │промышленного      │производства колесных      │           │мероприятий в области │проекта -       │АТМ З180:                │рабочих мест.         │
│     │комплекса города   │сельскохозяйственных       │           │автомобильной         │1588,770,       │2008 г. - 33 штук        │Производство          │
│     │Тамбова            │тракторов ЗАО "Агротехмаш" │           │промышленности и      │в т.ч.:         │2009 г. - 245 штук       │перспективных моделей │
│     │                   │                           │           │сельскохозяйственного │2009 г. -       │2010 г. - 525 штук       │колесных              │
│     │                   │                           │           │машиностроения        │977,100         │2011 г. - 525 штук       │сельскохозяйственных  │
│     │                   │                           │           │научно-технического   │2010 г. -       │АТМ 5280:                │тракторов в диапазоне │
│     │                   │                           │           │совета при            │550,050         │2008 г. - 41 штук        │мощности до 400 л.с.  │
│     │                   │                           │           │Министерстве          │2011 г. -       │2009 г. - 215 штук       │не имеющихся аналогов │
│     │                   │                           │           │промышленности и      │61,620,         │2010 г. - 750 штук       │в Российской Федерации│
│     │                   │                           │           │торговли Российской   │из них          │2011 г. - 750 штук       │и в европейских       │
│     │                   │                           │           │Федерации. Привлечение│федеральный     │АТМ 4200:                │странах. Производство │
│     │                   │                           │           │средств кредитных     │бюджет:         │2009 г. - 150 штук       │комплектующих изделий │
│     │                   │                           │           │организаций,          │всего - 500,000,│2010 г. - 225 штук       │к тракторной технике  │
│     │                   │                           │           │собственные           │в т ч.:         │2011 г. - 225 штук       │                      │
│     │                   │                           │           │инвестиционные        │2010 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │вложения.             │500,000,        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Осуществление         │областной       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │государственной       │бюджет: всего - │                         │                      │
│     │                   │                           │           │поддержки             │121,420,        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │инвестиционного       │в т ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │проекта в виде        │2009 г. - 9,750 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │предоставления        │2010 г. - 50,050│                         │                      │
│     │                   │                           │           │залогового обеспечения│2011 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │и налоговых льгот     │61,620,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │администрацией        │внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Тамбовской области.   │источники -     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Комплексный проект    │всего: 967,350, │                         │                      │
│     │                   │                           │           │развития АПК          │в т.ч.: 2009 г. │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Тамбовской области    │- 967,350       │                         │                      │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства                                                                                                       │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 21. │Развитие системы   │Совершенствование системы  │2007 - 2011│Реализация городской  │2009 г. всего - │Оборот малых предприятий:│Увеличение количества │
│     │имущественной      │налогообложения малого     │           │целевой программы     │5195,707,       │2007 г. - 17030 млн.руб. │субъектов малого и    │
│     │поддержки субъектов│и среднего                 │           │развития малого и     │в т.ч.: средства│2008 г. - 25100 млн.руб. │среднего              │
│     │малого и среднего  │предпринимательства.       │           │среднего              │городского      │2009 г. - 41700 млн.руб. │предпринимательства   │
│     │предпринимательства│Развитие системы           │           │предпринимательства в │бюджета - 0,058,│2010 г. - 51690 млн.руб. │ежегодно не менее чем │
│     │                   │финансово-кредитной        │           │городе Тамбове на 2008│внебюджетные    │2011 г. - 66730 млн.руб. │на                    │
│     │                   │поддержки в приоритетных   │           │- 2010 годы           │средства -      │                         │0,5%, дополнительных  │
│     │                   │направлениях развития      │           │                      │5195,649        │                         │рабочих мест не менее │
│     │                   │малого и среднего          │           │                      │                │                         │0,5 - 1%.             │
│     │                   │предпринимательства.       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Совершенствование          │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │механизмов использования   │           │Городская целевая     │Всего - 0,837,  │                         │                      │
│     │                   │муниципального недвижимого │           │программа развития    │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │имущества для развития     │           │малого и среднего     │средства        │                         │                      │
│     │                   │малого и среднего          │           │предпринимательства в │городского      │                         │                      │
│     │                   │предпринимательства.       │           │городе Тамбове на     │бюджета - 0,837,│                         │                      │
│     │                   │Поддержка                  │           │2009 - 2011 годы      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │сельхозпроизводителей и    │           │                      │2009 г. - 0,172 │                         │                      │
│     │                   │местных                    │           │                      │2010 г. - 0,275 │                         │                      │
│     │                   │товаропроизводителей,      │           │                      │2011 г. - 0,390 │                         │                      │
│     │                   │являющихся субъектами      │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │малого и среднего          │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │предпринимательства.       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Сохранение за субъектами   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │малого и среднего          │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │предпринимательства права  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │аренды муниципального      │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │имущества, включенного в   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │перечень муниципального    │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │имущества, свободного от   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │прав третьих лиц (за       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │исключением имущественных  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │прав субъектов малого и    │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │среднего                   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │предпринимательства).      │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Обеспечение                │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │преимущественного права    │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │субъектов малого и среднего│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │предпринимательства на     │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │приобретение арендуемого   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │ими имущества.             │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Обеспечение размещения     │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │заказов для нужд городского│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │округа - город Тамбов у    │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │субъектов малого           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │предпринимательства.       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Обеспечение работы         │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │координационного совета по │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │развитию малого и среднего │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │предпринимательства;       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │- ведение web-страницы о   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │развитии                   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │предпринимательства на     │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │сайте администрации города │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Тамбова;                   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │- пропаганда и             │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │популяризация              │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │предпринимательской        │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │деятельности посредством   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │проведения ежегодных       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │городских конкурсов "Лучший│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │предприниматель года", на  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │звание "Лучшее предприятие"│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │среди предприятий          │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │потребительского рынка и   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │других конкурсов,          │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │фестивалей, мастер-классов,│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │семинаров, "круглых        │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │столов", семинаров,        │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │брифингов, встреч          │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │по вопросам развития малого│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │и среднего                 │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │предпринимательства,       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │информационной поддержки   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │через средства массовой    │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │информации                 │           │                      │                │                         │                      │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│1.3. Развитие потребительского рынка и сферы услуг                                                                                                        │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 22. │Развитие сферы     │Строительство и ввод в     │2007 - 2011│Привлечение частных   │Внебюджетные    │Оборот розничной торговли│Обеспечение населения │
│     │торговли и бытовых │эксплуатацию магазинов,    │           │инвестиций            │источники всего │(млн. рублей в ценах     │услугами торговли,    │
│     │услуг, создание    │предприятий общественного  │           │                      │- 7521,960,     │соответствующих лет):    │общественного питания,│
│     │комплексной сферы  │питания и сферы услуг,     │           │                      │в т.ч.:         │2007 г. - 32856,8        │бытового обслуживания │
│     │торговли,          │реконструкция действующих  │           │                      │2007 г. -       │2008 г. - 42105,4        │в соответствии с      │
│     │общественного      │объектов; уточнение        │           │                      │790,960         │2009 г. - 48030,0        │нормативами,          │
│     │питания и услуг,   │размещения предприятий     │           │                      │2008 г. -       │2010 г. - 54620,0        │пополнение бюджетов   │
│     │удобной для        │сферы торговли             │           │                      │193,000         │2011 г. - 62200,0        │всех                  │
│     │населения          │общественного питания и    │           │                      │2009 г. -       │Оборот общественного     │уровней за счет       │
│     │                   │бытового обслуживания,     │           │                      │2000,000        │питания (млн. рублей в   │налоговых и           │
│     │                   │организация контроля и     │           │                      │2010 г. -       │ценах соответствующих    │неналоговых           │
│     │                   │внесение предложений по    │           │                      │2002,000        │лет):                    │отчислений,           │
│     │                   │размещению новых           │           │                      │2011 г. -       │2007 г. - 764,0          │создание за 2007 -    │
│     │                   │предприятий с учетом       │           │                      │2536,000        │2008 г. - 1338,9         │2011 годы - 8933      │
│     │                   │потребностей горожан не    │           │                      │                │2009 г. - 1520,0         │дополнительных рабочих│
│     │                   │только в центре города, но │           │                      │                │2010 г. - 1730,0         │мест                  │
│     │                   │и на окраинах              │           │                      │                │2011 г. - 1970,0         │                      │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│1.4. Природопользование и охрана окружающей среды                                                                                                         │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 23. │Снижение негативных│Мероприятия по охране      │2007 - 2011│Реализация мероприятий│Средства        │                         │Улучшение             │
│     │воздействий на     │окружающей среды на        │           │в рамках текущей      │городского      │                         │экологической ситуации│
│     │человека в зонах   │территории города Тамбова. │           │деятельности          │бюджета         │                         │в городе              │
│     │его проживания.    │Строительство ливневой     │           │администрации города  │всего - 41,496, │                         │                      │
│     │Обеспечение        │канализации по Моршанскому │           │Тамбова               │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │рационального      │шоссе. Рекультивация       │           │                      │2007 г. - 2,000 │                         │                      │
│     │использования и    │полигона захоронения       │           │                      │2008 г. - 2,380 │                         │                      │
│     │сохранности        │илового осадка в           │           │                      │2009 г. - 12,372│                         │                      │
│     │природных ресурсов,│микрорайоне "Северный"     │           │                      │2010 г. - 12,372│                         │                      │
│     │поддержание        │                           │           │                      │2011 г. - 12,372│                         │                      │
│     │экологической      │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │безопасности       │                           │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 24. │                   │Комплекс по сортировке и   │2007 - 2008│Привлечение средств   │Всего по проекту│Мощность завода до 150   │Улучшение             │
│     │                   │утилизации твердых бытовых │           │кредитных организаций,│(внебюджетные   │тыс. тонн                │экологической         │
│     │                   │отходов в составе          │           │собственные           │средства) -     │                         │обстановки в городе   │
│     │                   │мусоросортировочного завода│           │инвестиционные        │79,000          │                         │Тамбове и Тамбовском  │
│     │                   │и полигона их захоронения  │           │вложения              │в т.ч.:         │                         │районе.               │
│     │                   │ООО "ТЭКО-Сервис"          │           │                      │2007 г. - 43,000│                         │Создание 156 рабочих  │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 36,000│                         │мест                  │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2. Повышение качества жизни жителей города Тамбова                                                                                                        │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│2.1. Социальная сфера                                                                                                                                     │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│2.1.1. Образование                                                                                                                                        │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 25. │Обеспечение        │Реструктуризация сети      │2007 - 2008│Городская целевая     │Средства        │Численность обучающихся в│Рационализация сети   │
│     │устойчивого        │общеобразовательных        │           │программа             │городского      │первую смену в дневных   │общеобразовательных   │
│     │развития городской │учреждений города Тамбова  │           │"Модернизация системы │бюджета         │учреждениях общего       │учреждений,           │
│     │системы общего     │                           │           │образования города    │Всего - 0,710,  │образования в % к общему │обеспечивающая равные │
│     │образования        │                           │           │Тамбова на 2007 - 2010│в т.ч.:         │числу обучающихся в этих │возможности получения │
│     │                   │                           │           │годы"                 │2007 г. - 0,256,│учреждениях:             │качественного         │
│     │                   │                           │           │Подпрограмма          │2008 г. - 0,454,│2007 г. - 87             │образования           │
│     │                   │                           │           │"Реструктуризация сети│средства        │2008 г. - 87             │                      │
│     │                   │                           │           │общеобразовательных   │областного      │2009 г. - 91             │                      │
│     │                   │                           │           │учреждений города     │бюджета:        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Тамбова"              │всего - 0,200,  │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 0,100 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 0,100 │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 26. │Оптимизация системы│Модернизация системы       │2007 - 2009│Городская целевая     │Средства        │Удельный вес             │Повышение             │
│     │управления         │управления образованием    │           │программа             │городского      │общеобразовательных      │управленческой        │
│     │образованием и     │                           │           │"Модернизация системы │бюджета - 0,371,│учреждений, имеющих      │компетенции           │
│     │повышение          │                           │           │образования города    │в т.ч.:         │управляющие советы       │руководителей         │
│     │эффективности      │                           │           │Тамбова на 2007 - 2010│2007 г. - 0,012 │в 2010 г. - 5%           │образовательных       │
│     │управленческой     │                           │           │годы"                 │2008 г. - 0,349 │(2006 г. - 0%)           │учреждений.           │
│     │деятельности       │                           │           │Подпрограмма          │2009 г. - 0,010,│                         │Передача              │
│     │                   │                           │           │"Модернизация системы │областной бюджет│                         │образовательным       │
│     │                   │                           │           │управления            │- всего - 0,200,│                         │учреждениям           │
│     │                   │                           │           │образованием"         │в т.ч.:         │                         │административных прав │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 0,100 │                         │в определении         │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г.- 0,100  │                         │образовательной       │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │политики              │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │и распоряжения        │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │финансовыми средствами│
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 27. │Обеспечение        │Обеспечение                │2007 - 2009│Городская целевая     │Средства        │                         │Повышение уровня      │
│     │безопасности       │противопожарной,           │           │программа             │областного      │                         │безопасности условий  │
│     │учащихся,          │антитеррористической и     │           │"Модернизация системы │бюджета - 0,126,│                         │для осуществления     │
│     │воспитанников и    │экологической безопасности │           │образования города    │в т.ч.:         │                         │учебно-воспитательного│
│     │работников         │в муниципальных            │           │Тамбова на 2007 - 2010│2007 г. - 0,060 │                         │процесса              │
│     │образовательных    │образовательных            │           │годы"                 │2008 г. - 0,066 │                         │                      │
│     │учреждений во время│учреждениях;               │           │Подпрограмма          │Средства        │                         │                      │
│     │их                 │материально-техническое и  │           │"Комплексная          │городского      │                         │                      │
│     │трудовой и учебной │кадровое                   │           │безопасность          │бюджета -       │                         │                      │
│     │деятельности       │обеспечение муниципальных  │           │образовательного      │21,178,         │                         │                      │
│     │                   │образовательных учреждений │           │учреждения на 2007 -  │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │2010 годы"            │2007 г. - 0,302 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 20,397│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 0,479 │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 28. │Создание единой    │Создание единой            │2007 - 2009│Городская целевая     │Средства        │Формирование компьютерной│Доведение числа       │
│     │образовательной    │образовательной            │           │программа             │областного      │базы в образовательных   │компьютеров в         │
│     │информационной     │информационной среды,      │           │"Модернизация системы │бюджета - 0,400,│учреждениях              │общеобразовательных   │
│     │среды              │оснащение компьютерной и   │           │образования города    │в т.ч.:         │                         │учреждениях до        │
│     │                   │телекоммуникационной       │           │Тамбова на 2007 - 2010│2007 г. - 0,200,│                         │соотношения 1         │
│     │                   │техникой муниципальных     │           │годы"                 │2008 г. - 0,200 │                         │компьютер на 25       │
│     │                   │образовательных учреждений,│           │Подпрограмма "Развитие│Средства        │                         │учащихся, наличие     │
│     │                   │обеспечение свободного     │           │единой образовательной│городского      │                         │доступа в Интернет во │
│     │                   │доступа в сеть Интернет    │           │информационной среды  │бюджета - 3,317,│                         │всех                  │
│     │                   │                           │           │на 2007 - 2010 годы"  │в т.ч.:         │                         │общеобразовательных   │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 1,394 │                         │учреждениях           │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 1,751 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 0,172 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │Внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │источники -     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │5,130,          │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 5,130 │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 29. │Совершенствование  │Осуществление              │2007 - 2008│Городская целевая     │Средства        │Совершенствование уровня │Улучшение ситуации в  │
│     │образовательного   │целенаправленной политики  │           │программа             │городского      │знаний по русскому языку │городе по сохранению  │
│     │процесса в школах  │поддержки русского языка   │           │"Модернизация системы │бюджета - 0,088,│                         │русского языка,       │
│     │                   │                           │           │образования города    │в т.ч.:         │                         │совершенствование     │
│     │                   │                           │           │Тамбова на 2007 - 2010│2007 г. - 0,044 │                         │образовательного      │
│     │                   │                           │           │годы"                 │2008 г. - 0,044 │                         │процесса в школах,    │
│     │                   │                           │           │Подпрограмма "Русский │                │                         │повышение интереса к  │
│     │                   │                           │           │язык на 2007 - 2010   │                │                         │русскому языку и      │
│     │                   │                           │           │годы"                 │                │                         │культуре речи у       │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │горожан               │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 30. │Совершенствование  │Развитие системы           │2007 - 2009│Городская целевая     │Средства        │Увеличение охвата детей  │Увеличение            │
│     │воспитательного    │дошкольного образования    │           │программа             │городского      │дошкольным образованием  │удельного веса        │
│     │процесса           │                           │           │"Модернизация системы │бюджета - 2,023,│до 66% (2006 г. - 63%)   │численности детей     │
│     │                   │                           │           │образования города    │в т.ч.:         │                         │старшего дошкольного  │
│     │                   │                           │           │Тамбова на 2007 - 2010│2007 г. - 0,980 │                         │возраста, обучающихся │
│     │                   │                           │           │годы"                 │2008 г. - 1,003 │                         │в системе дошкольного │
│     │                   │                           │           │Подпрограмма          │2009 г. - 0,040 │                         │образования, до 20%   │
│     │                   │                           │           │"Дошкольное           │                │                         │(2006 г. - 1%)        │
│     │                   │                           │           │образование и         │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │воспитание на 2007 -  │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │2010 годы"            │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 31. │Обновление         │Поддержка                  │2010 - 2012│Городская целевая     │Средства        │                         │Доля муниципальных    │
│     │содержания и       │общеобразовательных        │           │программа             │областного      │                         │образовательных       │
│     │технологий         │учреждений, внедряющих     │           │"Модернизация         │бюджета - 0,200,│                         │учреждений, внедряющих│
│     │образования        │современные модели         │           │муниципальной системы │в т.ч.:         │                         │современные модели    │
│     │                   │образования.               │           │образования города    │2010 г. - 0,100 │                         │образования, - 55%    │
│     │                   │Проведение муниципального  │           │Тамбова на 2010 - 2012│2011 г. - 0,100 │                         │                      │
│     │                   │этапа Всероссийской        │           │годы"                 │Средства        │                         │                      │
│     │                   │предметной олимпиады       │           │                      │городского      │                         │                      │
│     │                   │школьников,                │           │                      │бюджета - 1,900,│                         │                      │
│     │                   │интеллектуальных конкурсов,│           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │соревнований, научно-      │           │                      │2010 г. - 0,820 │                         │                      │
│     │                   │практических конференций.  │           │                      │2011 г. - 1,080 │                         │                      │
│     │                   │Обеспечение участия        │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │обучающихся в региональных,│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │межрегиональных,           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │всероссийских олимпиадах,  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │конкурсах, соревнованиях,  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │научно-практических        │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │конференциях               │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 32. │Создание условий   │Реализация программ        │2010 - 2012│Городская целевая     │Средства        │                         │Доля детей и          │
│     │для продуктивной   │городских профильных и     │           │программа             │городского      │                         │подростков, охваченных│
│     │самореализации     │специализированных смен в  │           │"Модернизация         │бюджета - 2,350,│                         │организованным отдыхом│
│     │обучающихся        │муниципальных              │           │муниципальной системы │в т.ч.:         │                         │в профильных и        │
│     │                   │оздоровительных лагерях.   │           │образования города    │2010 г. - 0,200 │                         │специализированных    │
│     │                   │Проведение городских       │           │Тамбова на 2010 - 2012│2011 г. - 2,150 │                         │сменах, - 30%,        │
│     │                   │слетов, фестивалей,        │           │годы"                 │                │                         │активной досуговой    │
│     │                   │конкурсов, акций,          │           │                      │                │                         │деятельностью - 80%,  │
│     │                   │марафонов, соревнований,   │           │                      │                │                         │начальной военной     │
│     │                   │турниров, спартакиад,      │           │                      │                │                         │подготовкой - 45%     │
│     │                   │эстафет, праздников.       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Создание центров           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │допризывной подготовки     │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │молодежи.                  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Укрепление                 │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │материально-технической    │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │базы школьных музеев.      │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Приобретение автотранспорта│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │для центра детского        │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │творчества "Юность".       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Оснащение центра развития  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │творчества детей и         │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │юношества комплектом       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │звукоусиливающей аппаратуры│           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 33. │Повышение          │Организация различных форм │2010 - 2012│Городская целевая     │Средства        │                         │Доля педагогов,       │
│     │эффективности      │повышения квалификации     │           │программа             │городского      │                         │вовлеченных в         │
│     │кадрового          │педагогов образовательных  │           │"Модернизация         │бюджета - 0,954,│                         │муниципальную систему │
│     │обеспечения        │учреждений.                │           │муниципальной системы │в т.ч.:         │                         │повышения             │
│     │муниципальной      │Поддержка педагогов через  │           │образования города    │2010 г. - 0,188 │                         │квалификации, - 55%,  │
│     │системы образования│систему городских конкурсов│           │Тамбова на 2010 - 2012│2011 г. - 0,766 │                         │участвующих в         │
│     │                   │профессионального          │           │годы"                 │                │                         │городских конкурсах   │
│     │                   │мастерства.                │           │                      │                │                         │профессионального     │
│     │                   │Денежное поощрение         │           │                      │                │                         │мастерства, - 20%     │
│     │                   │педагогов, имеющих почетное│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │звание "Заслуженный учитель│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Российской Федерации" при  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │выходе на пенсию.          │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Участие педагогов          │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │общеобразовательных школ,  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │учреждений дошкольного     │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │образования детей,         │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │авторских коллективов      │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │педагогов в городских,     │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │областных, всероссийских,  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │международных конкурсах,   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │фестивалях, слетах.        │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Курсовая подготовка        │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │ответственных лиц за       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │противопожарное состояние  │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 34. │Создание и развитие│Доступ образовательных     │2010 - 2012│Городская целевая     │Средства        │                         │Доля МОУ, имеющих     │
│     │в муниципальной    │учреждений к               │           │программа             │городского      │                         │электронную почту, -  │
│     │системе образования│высокоскоростному          │           │"Модернизация         │бюджета - 1,260,│                         │100%, собственные     │
│     │единой             │Интернету.                 │           │муниципальной системы │в т.ч.:         │                         │web-страницы и сайты -│
│     │образовательной    │Обеспечение МОУ            │           │образования города    │2010 г. - 0,400 │                         │70%                   │
│     │информационной     │компьютерной техникой,     │           │Тамбова на 2010 - 2012│2011 г. - 0,860 │                         │                      │
│     │среды              │средствами коммуникации,   │           │годы"                 │                │                         │                      │
│     │                   │автоматизации              │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │управленческой и           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │хозяйственной деятельности │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 35. │Создание условий   │Монтаж (демонтаж)          │2010 - 2012│Городская целевая     │Средства        │                         │Доля образовательных  │
│     │организации        │автоматической пожарной    │           │программа             │городского      │                         │учреждений,           │
│     │образовательного   │сигнализации, системы      │           │"Модернизация         │бюджета -       │                         │оборудованных         │
│     │процесса в         │оповещения людей при       │           │муниципальной системы │16,887,         │                         │системами             │
│     │муниципальных      │пожаре, аварийного         │           │образования города    │в т.ч.:         │                         │противопожарной       │
│     │образовательных    │освещения, видеонаблюдения,│           │Тамбова на 2010 - 2012│2010 г. - 7,487 │                         │безопасности, имеющих │
│     │учреждениях,       │системы автоматического    │           │годы"                 │2011 г. - 9,400 │                         │прямую телефонную     │
│     │соответствующих    │оповещения о пожаре,       │           │                      │                │                         │связь, осуществляющих │
│     │современным        │тревожного средства        │           │                      │                │                         │аттестацию рабочих    │
│     │требованиям и      │оповещения милиции.        │           │                      │                │                         │мест по условиям труда│
│     │стандартам         │Ежемесячное техническое    │           │                      │                │                         │- 100%                │
│     │                   │обслуживание прямой        │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │телефонной связи учреждений│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │образования с пожарными    │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │частями (системы           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │автоматического оповещения │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │о пожаре) и автоматической │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │пожарной сигнализации.     │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Аттестация рабочих мест по │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │условиям труда             │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 36. │Развитие социальной│Разработка проектно-сметной│2009 - 2010│ФЦП "Жилище" на       │Федеральный     │Ввод                     │Развитие социальной   │
│     │инфраструктуры ТСЖ │документации и             │           │2002 - 2010 годы,     │бюджет, всего - │социально-культурного    │инфраструктуры,       │
│     │"Радужное"         │строительство              │           │Областная целевая     │175,638,        │центра на 250 ученических│обеспечение комфортных│
│     │                   │социально-культурного      │           │программа "Жилище"    │в т.ч.:         │мест в 2010 г.           │условий проживания в  │
│     │                   │центра по ул.              │           │Подпрограмма          │2009 г. -       │                         │ТСЖ "Радужное"        │
│     │                   │Цветочной/Мордасовой, 6/20 │           │"Обеспечение земельных│138,421         │                         │                      │
│     │                   │в ТСЖ "Радужное"           │           │участков коммунальной │2010 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │инфраструктурой в     │37,217,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │целях жилищного       │областной       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │строительства".       │бюджет, всего - │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Областная адресная    │96,051,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │инвестиционная        │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │программа             │2009 г. - 41,144│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │54,907,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │городской       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │бюджет, всего - │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │3,966,          │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 2,966 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 1,000 │                         │                      │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.1.2. Здравоохранение                                                                                                                                    │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 37. │Улучшение качества │Развитие                   │2007 - 2009│Городская целевая     │Средства        │Укрепление материально-  │Повышение качества    │
│     │оказания           │материально-технической    │           │программа "Охрана     │федерального    │технической базы         │обслуживания и        │
│     │специализированной │базы МЛПУ:                 │           │здоровья населения    │бюджета, всего -│учреждений               │обеспечения МЛПУ      │
│     │квалифицированной, │- проведение капитального и│           │города Тамбова" на    │8,000,          │здравоохранения,         │города современным    │
│     │амбулаторно-       │косметического ремонта,    │           │2007 - 2010 годы"     │в т.ч.:         │отвечающей современным   │медицинским           │
│     │поликлинической и  │- приобретение современного│           │                      │2007 г. - 8,000 │требованиям времени,     │оборудованием,        │
│     │стационарной       │медицинского оборудования, │           │Подпрограмма "Развитие│Средства        │в целях формирования     │обеспечение           │
│     │помощи,            │- приобретение             │           │муниципального        │областного      │комфортной среды для     │рационального         │
│     │предусмотренной    │автотранспорта,            │           │здравоохранения в     │бюджета - 8,000,│оказания медицинской     │использования коечного│
│     │государственными   │- оснащение мягким         │           │городе Тамбове"       │в т.ч.:         │помощи населению города  │фонда, сокращение     │
│     │гарантиями оказания│инвентарем и мебелью,      │           │                      │2007 г. - 8,000 │                         │пребывания на койке,  │
│     │бесплатной         │- благоустройство          │           │                      │                │                         │снижение госпитальной │
│     │медицинской помощи,│прилегающей территории.    │           │                      │Средства        │                         │летальности           │
│     │для увеличения     │                           │           │                      │городского      │                         │                      │
│     │средней            │Совершенствование оказания │           │                      │бюджета -       │                         │                      │
│     │продолжительности  │амбулаторно-поликлинической│           │                      │42,340,         │                         │                      │
│     │жизни населения,   │помощи населению.          │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │формирования       │                           │           │                      │2007 г. - 7,809 │                         │                      │
│     │здорового образа   │Улучшение качества         │           │                      │2008 г. - 31,050│                         │                      │
│     │жизни              │стационарной медицинской   │           │                      │2009 г. - 3,481 │                         │                      │
│     │                   │помощи                     │           │                      │Внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │средства -      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │11,681,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 5,620 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 5,550 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 0,511 │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 38. │Поддержание на     │Приобретение необходимого  │2007 - 2009│Городская целевая     │Средства        │Поддержание охвата       │Снижение уровня       │
│     │низком уровне      │количества вакцинных       │           │программа "Охрана     │федерального    │вакцинацией не менее 95% │заболеваемости.       │
│     │заболеваемости     │препаратов для иммунизации │           │здоровья населения    │бюджета, всего -│населения города         │Достижение            │
│     │инфекциями,        │населения в рамках         │           │города Тамбова" на    │14,398, в т.ч.: │                         │минимального          │
│     │управляемыми       │Национального календаря    │           │2007 - 2010 годы"     │2007 г. - 11,000│                         │количества отказов от │
│     │средствами вакцино-│прививок.                  │           │                      │2008 г. - 3,000 │                         │профилактических      │
│     │профилактики       │Приобретение вакцины для   │           │Подпрограмма "Вакцино-│2009 г. - 0,398 │                         │прививок (не более    │
│     │                   │дополнительной иммунизации │           │профилактика"         │                │                         │0,5%)                 │
│     │                   │в рамках приоритетного     │           │                      │Средства        │                         │в результате повышения│
│     │                   │Национального проекта      │           │                      │областного      │                         │информированности     │
│     │                   │против вирусного гепатита  │           │                      │бюджета - 4,129,│                         │населения о           │
│     │                   │В, краснухи, полиомиелита, │           │                      │в т.ч.:         │                         │необходимости         │
│     │                   │гриппа.                    │           │                      │2007 г. - 2,000 │                         │проведения            │
│     │                   │Приобретение необходимого  │           │                      │2008 г. - 2,000 │                         │профилактических      │
│     │                   │количества шприцев для     │           │                      │2009 г. - 0,129 │                         │прививок              │
│     │                   │проведения иммунизации     │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │населения в рамках         │           │                      │Средства        │                         │                      │
│     │                   │Национального календаря    │           │                      │городского      │                         │                      │
│     │                   │прививок.                  │           │                      │бюджета - 0,690,│                         │                      │
│     │                   │Приобретение транспортных  │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │сумок-холодильников.       │           │                      │2007 г. - 0,120 │                         │                      │
│     │                   │Разработка и внедрение     │           │                      │2008 г. - 0,570 │                         │                      │
│     │                   │программного обеспечения   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │для единой городской базы  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │данных прививочной         │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │картотеки.                 │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Подготовка теле- и         │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │радиовыступлений по        │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │вопросам                   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │вакцинопрофилактики.       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Издание просветительских   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │материалов для населения.  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Ведение постоянной рубрики │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │по профилактическому       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │вопросу в газете "Наш город│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Тамбов"                    │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 39. │Стабилизация       │Первичная и вторичная      │2007 - 2008│Городская целевая     │Средства        │Повышение уровня         │Предупреждение        │
│     │заболеваемости и   │профилактика туберкулеза.  │           │программа "Охрана     │городского      │профилактических         │распространения       │
│     │уменьшение         │Обеспечение иммунизации    │           │здоровья населения    │бюджета - 3,652,│мероприятий, иммунизация │туберкулеза, снижение │
│     │распространения    │населения против           │           │города Тамбова" на    │в т.ч.:         │населения, ранняя        │заболеваемости,       │
│     │туберкулеза        │туберкулеза.               │           │2007 - 2010 годы"     │2007 г. - 0,168 │диагностика заболевания, │смертности от         │
│     │                   │Выявление больных          │           │                      │2008 г. - 3,484 │лечение и реабилитация   │туберкулеза           │
│     │                   │туберкулезом на ранних     │           │Подпрограмма          │                │больных                  │                      │
│     │                   │стадиях.                   │           │"Неотложные меры по   │Средства        │                         │                      │
│     │                   │Укрепление материально-    │           │борьбе с туберкулезом │областного      │                         │                      │
│     │                   │технической базы МЛПУ.     │           │в городе Тамбове"     │бюджета - 5,000,│                         │                      │
│     │                   │Поддержание высокого уровня│           │                      │в т ч.:         │                         │                      │
│     │                   │подготовки кадров по       │           │                      │2007 г. - 2,500 │                         │                      │
│     │                   │диагностике туберкулеза.   │           │                      │2008 г. - 2,500 │                         │                      │
│     │                   │Обеспечение взаимодействия │           │                      │Внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │со средствами массовой     │           │                      │средства - 0320,│                         │                      │
│     │                   │информации для             │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │информирования населения по│           │                      │2007 г. - 0,160 │                         │                      │
│     │                   │вопросам профилактики      │           │                      │2008 г. - 0,160 │                         │                      │
│     │                   │туберкулеза                │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 40. │Сдерживание роста  │Обеспечение безопасности   │2007 - 2009│Городская целевая     │Средства        │Своевременное выявление  │Сдерживание роста     │
│     │распространения    │при проведении медицинских │           │программа "Охрана     │федерального    │ВИЧ-инфицированных       │распространения       │
│     │ВИЧ-инфекции       │манипуляций, применении    │           │здоровья населения    │бюджета, всего -│больных,                 │ВИЧ-инфекции на       │
│     │                   │донорской крови,           │           │города Тамбова на 2007│1,000           │диспансерное наблюдение, │территории города     │
│     │                   │биологических жидкостей.   │           │- 2010 годы"          │в т.ч.:         │совершенствование        │Тамбова, отсутствие   │
│     │                   │Совершенствование          │           │                      │2007 г. - 0,500 │эпидемиологического      │риска                 │
│     │                   │диагностики ВИЧ-инфекции.  │           │Подпрограмма          │2008 г. - 0,500 │надзора за               │профессионального     │
│     │                   │Улучшение качества         │           │"Неотложные меры по   │Областной бюджет│распространением         │заражения ВИЧ         │
│     │                   │подготовки и               │           │предупреждению        │- 0,600,        │ВИЧ-инфекций             │                      │
│     │                   │информационного обеспечения│           │распространения       │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │медицинских и              │           │заболевания,          │2007 г. - 0,300 │                         │                      │
│     │                   │педагогических кадров по   │           │вызванного вирусом    │2008 г. - 0,300 │                         │                      │
│     │                   │вопросам профилактики      │           │иммунодефицита        │                │                         │                      │
│     │                   │СПИДа.                     │           │человека"             │Средства        │                         │                      │
│     │                   │Обеспечение взаимодействия │           │                      │городского      │                         │                      │
│     │                   │со средствами массовой     │           │                      │бюджета - 0,052,│                         │                      │
│     │                   │информации для             │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │своевременного             │           │                      │2007 г. - 0,026 │                         │                      │
│     │                   │информирования населения по│           │                      │2008 г. - 0,026 │                         │                      │
│     │                   │вопросам профилактики      │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │распространения            │           │                      │Внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │ВИЧ-инфекции               │           │                      │средства -      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │1,325,          │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 0,600 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 0,600 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 0,125 │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 41. │Создание условий,  │Проведение разъяснительно- │2007 - 2008│Городская целевая     │Средства        │                         │Снижение уровня       │
│     │препятствующих     │информационной             │           │программа "Охрана     │городского      │                         │заболеваемости среди  │
│     │распространению    │работы в различных формах  │           │здоровья населения    │бюджета - 0,841,│                         │молодежи, формирование│
│     │наркомании,        │среди подростков и молодежи│           │города Тамбова" на    │в т.ч.:         │                         │у населения психологии│
│     │алкоголизма,       │в районах города Тамбова по│           │2007 - 2010 годы"     │2007 г. - 0,710 │                         │здорового образа жизни│
│     │курения            │профилактике наркомании,   │           │                      │2008 г. - 0,131 │                         │                      │
│     │                   │алкоголизма, курения,      │           │Подпрограмма          │                │                         │                      │
│     │                   │ВИЧ-инфекции с привлечением│           │"Профилактика         │                │                         │                      │
│     │                   │волонтеров                 │           │наркомании,           │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │алкоголизма, курения" │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 42. │Снижение уровня    │Профилактика, диагностика, │2007 - 2009│Городская целевая     │Средства        │Снижение уровня          │Повышение             │
│     │заболеваемости     │лечение и реабилитация     │           │программа "Охрана     │городского      │заболеваемости населения │эффективности         │
│     │населения          │больных артериальной       │           │здоровья населения    │бюджета - 0,614,│цереброваскулярными      │профилактики и        │
│     │артериальной       │гипертонией и ее           │           │города Тамбова" на    │в т.ч.:         │болезнями и ишемической  │выявления на ранних   │
│     │гипертонией,       │осложнений, повышение      │           │2007 - 2010 годы"     │2007 г. - 0,450 │болезнью сердца на 8 -   │стадиях артериальной  │
│     │инвалидности и     │качества профессиональной  │           │                      │2008 г. - 0,155 │10%, инвалидности в      │гипертонии. Улучшение │
│     │смертности от ее   │подготовки медицинских     │           │Подпрограмма          │2009 г. - 0,009 │результате инсультов и   │организации и         │
│     │осложнений         │работников в области       │           │"Профилактика         │Внебюджетные    │инфарктов миокарда на 7 -│повышение качества    │
│     │                   │кардиологии, укрепления    │           │артериальной          │средства -      │9%, смертности от        │кардиологической      │
│     │                   │материально-технической    │           │гипертонии"           │0,060,          │инсультов и инфарктов    │помощи больным        │
│     │                   │базы амбулаторно-          │           │                      │в т.ч.:         │миокарда на 6 - 8%       │артериальной          │
│     │                   │поликлинических учреждений │           │                      │2007 г. - 0,030 │                         │гипертонией и ее      │
│     │                   │и стационаров              │           │                      │2008 г. - 0,030 │                         │осложнений            │
│     │                   │кардиологической службы    │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 43. │Создание условий   │Совершенствование          │2007 - 2009│Городская целевая     │Средства        │Снижение заболеваемости и│Улучшение             │
│     │для охраны матери и│организации акушерской и   │           │программа "Охрана     │городского      │смертности, создание     │демографической       │
│     │рождения здоровых  │педиатрической помощи;     │           │здоровья населения    │бюджета - 1,773,│предпосылок для          │ситуации              │
│     │детей;             │обеспечение профилактики   │           │города Тамбова" на    │в т.ч.:         │стабилизации рождаемости │                      │
│     │предупреждение и   │осложнений беременности и  │           │2007 - 2010 годы"     │2007 г. - 0,555 │(увеличение до 9,5 на    │                      │
│     │снижение           │родов;                     │           │                      │2008 г. - 1,085 │1000 населения) и        │                      │
│     │материнской и      │повышение профессиональной │           │Подпрограмма "Здоровый│2009 г. - 0,133 │последующего             │                      │
│     │младенческой       │подготовки медицинских     │           │ребенок"              │                │демографического роста.  │                      │
│     │заболеваемости и   │кадров                     │           │                      │Средства        │Снижение перинатальной   │                      │
│     │смертности         │                           │           │                      │областного      │смертности (менее 8      │                      │
│     │                   │                           │           │                      │бюджета - 3,730,│промилле), снижение      │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │мертворождаемости (до 0,2│                      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 1,865 │промилле)                │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 1,865 │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 44. │Совершенствование  │Внедрение в практику       │2007 - 2009│Городская целевая     │Средства        │Совершенствование методов│Снижение риска        │
│     │методов            │здравоохранения            │           │программа "Охрана     │областного      │профилактики             │контаминации основного│
│     │профилактики,      │научно-обоснованной системы│           │здоровья населения    │бюджета -       │внутрибольничных инфекций│заболевания с         │
│     │снижение уровня    │эпидемиологического надзора│           │города Тамбова" на    │23,180,         │                         │внутрибольничной      │
│     │заболеваемости,    │и комплекса эффективных    │           │2007 - 2010 годы"     │в т.ч.:         │                         │инфекцией.            │
│     │нетрудоспособности │организационных,           │           │                      │2007 г. - 11,590│                         │Предотвращение вспышек│
│     │и смертности при   │дезинфекционных и          │           │Подпрограмма          │2008 г. - 11,590│                         │внутрибольничных      │
│     │внутрибольничных   │лечебно-профилактических   │           │"Профилактика         │                │                         │инфекций.             │
│     │инфекциях          │мероприятий                │           │внутрибольничных      │Средства        │                         │Снижение затрат на    │
│     │                   │                           │           │инфекций"             │городского      │                         │лечение               │
│     │                   │                           │           │                      │бюджета - 1,741,│                         │гнойно-септических    │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │осложнений.           │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 0,373 │                         │Отсутствие риска      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 1,368 │                         │профессионального     │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │заражения медицинского│
│     │                   │                           │           │                      │Внебюджетные    │                         │персонала             │
│     │                   │                           │           │                      │источники -     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │24,657,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 11,020│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 11,020│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 2,617 │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 45. │Улучшение качества │Совершенствование          │2010 - 2011│Городская целевая     │Средства        │Снижение случаев смерти  │Сокращение времени    │
│     │оказания помощи,   │организации оказания       │           │программа             │городского      │при сочетанной травме с  │лечения и реабилитации│
│     │предусмотренной    │медицинской помощи         │           │"Охрана здоровья      │бюджета -       │2% до 1,3% от числа      │пациентов с сочетанной│
│     │государственными   │пациентам с сочетанной     │           │населения города      │40,880,         │обратившихся.            │травмой.              │
│     │гарантиями оказания│травмой и перенесшим острое│           │Тамбова на 2009 - 2011│в т.ч.:         │Повышение                │Обеспечение учреждений│
│     │бесплатной         │нарушение мозгового        │           │годы"                 │2010 г. - 19,430│профессионального уровня │диагностическим       │
│     │медицинской помощи │кровообращения. Обеспечение│           │                      │2011 г. - 21,450│сотрудников.             │оборудованием и       │
│     │                   │безопасности пребывания    │           │Подпрограмма "Развитие│                │Оснащение учреждений в   │оборудованием для     │
│     │                   │пациентов в МЛПУ.          │           │муниципального        │                │соответствии с табелем   │проведения            │
│     │                   │Увеличение доступности     │           │здравоохранения"      │                │оснащения - не менее 60%.│восстановительного    │
│     │                   │медицинской помощи.        │           │                      │                │Увеличение доли лиц,     │лечения.              │
│     │                   │Совершенствование методов  │           │                      │                │восстановивших           │Обеспечение           │
│     │                   │профилактики               │           │                      │                │способность к            │безопасности          │
│     │                   │внутрибольничных инфекций  │           │                      │                │самообслуживанию и       │пребывания пациентов в│
│     │                   │                           │           │                      │                │трудовой деятельности, с │МЛПУ города Тамбова   │
│     │                   │                           │           │                      │                │7% до 15%                │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 46. │Формирование у     │Укрепление материально-    │2010 - 2011│Городская целевая     │Средства        │Оснащение городского     │         -,,-         │
│     │населения города   │технической базы городского│           │программа "Охрана     │городского      │Центра медицинской       │                      │
│     │навыков ведения    │Центра медицинской         │           │здоровья населения    │бюджета - 0,580,│профилактики в           │                      │
│     │здорового образа   │профилактики. Развитие     │           │города Тамбова на     │в т.ч.:         │соответствии с табелем   │                      │
│     │жизни              │системы информирования     │           │2009 - 2011 годы"     │2010 г. - 0,215 │оснащения.               │                      │
│     │                   │различных слоев населения о│           │                      │2011 г. - 0,365 │Охват молодежи города    │                      │
│     │                   │вреде наркомании,          │           │Подпрограмма "Развитие│                │информационно-           │                      │
│     │                   │алкоголизма, курения,      │           │профилактической      │                │разъяснительной работой  │                      │
│     │                   │токсикомании.              │           │медицины"             │                │по профилактике          │                      │
│     │                   │Повышение качества         │           │                      │                │алкоголизма, наркомании, │                      │
│     │                   │подготовки специалистов по │           │                      │                │курения, токсикомании -  │                      │
│     │                   │вопросам профилактики      │           │                      │                │60%.                     │                      │
│     │                   │вредных привычек.          │           │                      │                │Охват обследованием лиц с│                      │
│     │                   │Приобретение тестов        │           │                      │                │подозрением на наличие   │                      │
│     │                   │экспресс-диагностики для   │           │                      │                │наркотического опьянения │                      │
│     │                   │обследования пациентов МЛПУ│           │                      │                │- 95%                    │                      │
│     │                   │"Скорой медицинской помощи"│           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 47. │Стабилизация       │Приобретение холодильников │2010 - 2011│Городская целевая     │Средства        │Охват населения,         │         -,,-         │
│     │показателей        │для хранения               │           │программа "Охрана     │городского      │подлежащего вакцинации   │                      │
│     │заболеваемости     │иммунобиологических        │           │здоровья населения    │бюджета - 0,700,│согласно Национальному   │                      │
│     │вакциноуправляемыми│препаратов в МЛПУ,         │           │города Тамбова на     │в т.ч.:         │календарю прививок -     │                      │
│     │инфекциями на      │термоконтейнеров для       │           │2009 - 2011 годы"     │2010 г. - 0,105 │100%.                    │                      │
│     │эпидемиологически  │перевозки                  │           │                      │2011 г. - 0,595 │Выполнение показателей   │                      │
│     │безопасном уровне  │иммунобиологических        │           │Подпрограмма          │                │экспертной оценки        │                      │
│     │                   │препаратов, шприцев для    │           │"Предупреждение и     │                │противотуберкулезной     │                      │
│     │                   │проведения вакцинации, баз │           │борьба с социально    │                │работы на 98%.           │                      │
│     │                   │данных для обеспечения     │           │значимыми             │                │Отсутствие случаев       │                      │
│     │                   │работы программного        │           │заболеваниями"        │                │запущенного туберкулеза  │                      │
│     │                   │комплекса "Управление      │           │                      │                │легких при               │                      │
│     │                   │иммунизацией". Разработка и│           │                      │                │профилактических         │                      │
│     │                   │издание методических       │           │                      │                │осмотрах.                │                      │
│     │                   │материалов по профилактике │           │                      │                │Активная выявляемость    │                      │
│     │                   │туберкулеза для            │           │                      │                │злокачественных          │                      │
│     │                   │педагогических работников. │           │                      │                │новообразований          │                      │
│     │                   │Развитие работы по         │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │направлениям: "Школа       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │гипертоника", "Липидная    │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │школа". Подготовка и       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │издание санитарно-         │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │просветительской           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │литературы, памяток,       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │листовок, буклетов         │           │                      │                │                         │                      │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.1.3. Культура, искусство                                                                                                                                │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 48. │Обеспечение        │Поддержка и развитие       │   2009    │Городская целевая     │Средства        │Прирост доли участников  │Повышение уровня      │
│     │конституционных    │системы дополнительного    │           │программа "Культура   │городского      │культурно-досуговых акций│доступа жителей города│
│     │прав жителей города│художественного            │           │города Тамбова на     │бюджета - 1,322,│и любительских           │к культурным ценностям│
│     │на доступ к        │образования, поддержка     │           │2008 - 2010 годы"     │в т.ч.:         │объединений в сфере      │                      │
│     │культурным         │молодых дарований.         │           │                      │2009 г. - 1,322 │культуры и искусств;     │                      │
│     │ценностям и        │Поддержка и развитие       │           │                      │                │прирост количества       │                      │
│     │использованию      │профессионального и        │           │                      │Средства        │посещений концертов,     │                      │
│     │учреждений         │самодеятельного творчества.│2010 - 2011│Городская целевая     │городского      │выставок, массовых       │                      │
│     │культуры;          │Сохранение и развитие      │           │программа             │бюджета - 6,696,│мероприятий и праздников │                      │
│     │достижение         │культурного потенциала     │           │"Культура города      │в т.ч.:         │населением города;       │                      │
│     │качественно        │города Тамбов.             │           │Тамбова (2010 - 2012  │2010 г. - 3,236 │увеличение количества    │                      │
│     │нового состояния   │Укрепление и развитие      │           │годы)"                │2011 г. - 3,460 │учащихся учреждений      │                      │
│     │культуры и         │материально-               │           │                      │                │дополнительного          │                      │
│     │искусства в городе,│технической базы учреждений│           │                      │Внебюджетные    │художественного          │                      │
│     │обеспечивающего    │сферы культуры и сферы     │           │                      │средства -      │образования;             │                      │
│     │реальные           │дополнительного образования│           │                      │0,160,          │увеличение числа         │                      │
│     │возможности для    │                           │           │                      │в т.ч.:         │победителей всевозможных │                      │
│     │духовно-           │                           │           │                      │2010 г. - 0,080 │фестивалей и конкурсов   │                      │
│     │нравственного      │                           │           │                      │2011 г. - 0,080 │                         │                      │
│     │развития населения │                           │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 49. │Модернизация и     │Развитие городской         │   2009    │Городская целевая     │Средства        │Рост обеспеченности      │Повышение уровня      │
│     │развитие           │библиотечной сети.         │           │программа "Развитие   │областного      │жителей города           │доступа жителей города│
│     │муниципальных      │Укрепление                 │           │библиотечного дела в  │бюджета - 0,088,│библиотеками на 10%.     │к культурным ценностям│
│     │библиотек для      │материально-технической    │           │городе Тамбове на     │в т.ч.:         │Количество               │                      │
│     │обеспечения жителям│базы библиотек.            │           │2008 - 2010 годы"     │2009 г. - 0,088 │отремонтированных и      │                      │
│     │города равного и   │Внедрение новых            │           │                      │Средства        │увеличивших площадь      │                      │
│     │свободного доступа │информационных технологий. │           │                      │городского      │библиотек - 9 единиц.    │                      │
│     │к информации и     │Автоматизация библиотечных │           │                      │бюджета - 1,548,│Количество приобретенного│                      │
│     │предоставления     │процессов.                 │           │                      │в т.ч.:         │библиотечного            │                      │
│     │современного       │Совершенствование кадровой │           │                      │2009 г. - 1,548 │оборудования - 440       │                      │
│     │качества           │политики                   │           │                      │                │единиц.                  │                      │
│     │библиотечного      │                           │           │                      │                │Доля библиотек,          │                      │
│     │обслуживания       │                           │2010 - 2011│Городская целевая     │Внебюджетные    │оборудованных            │                      │
│     │                   │                           │           │программа "Развитие   │средства -      │копировально-множительной│                      │
│     │                   │                           │           │библиотечного дела в  │0,110,          │техникой, - 79%,         │                      │
│     │                   │                           │           │городе Тамбове        │в т.ч.:         │компьютерной техникой -  │                      │
│     │                   │                           │           │на 2010 - 2012 годы"  │2009 - 0,110    │30 единиц.               │                      │
│     │                   │                           │           │                      │Средства        │Количество приобретенных │                      │
│     │                   │                           │           │                      │областного      │книг и брошюр в печатной │                      │
│     │                   │                           │           │                      │бюджета - 0,100,│и электронной форме -    │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │7800 экземпляров         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 0,050 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. - 0,050 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │Средства        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │городского      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │бюджета - 9,579,│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 1,805 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. - 7,774 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │Внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │средства -      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │1,902,          │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 0,951 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. - 0,951 │                         │                      │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.1.4. Поддержка молодежи города; физическая культура и спорт                                                                                             │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 50. │Предоставление     │Предоставление молодым     │2007 - 2010│Приоритетный          │Средства        │Обеспечение жильем до    │Создание благоприятных│
│     │молодым семьям,    │семьям социальных выплат на│           │национальный проект   │федерального    │2011 года 653 молодых    │условий для улучшения │
│     │постоянно          │приобретение жилья, в том  │           │"Доступное и          │бюджета -       │семей,                   │демографической       │
│     │проживающим в      │числе на уплату            │           │комфортное жилье -    │239,800,        │в т.ч.:                  │ситуации в городе     │
│     │городе Тамбове и   │первоначального взноса при │           │гражданам России",    │в т.ч.:         │2007 г. - 25 семей       │Тамбове               │
│     │признанным         │получении ипотечного       │           │Федеральная целевая   │2007 г. - 7,000 │2008 г. - 62 семьи       │                      │
│     │нуждающимися в     │жилищного кредита          │           │программа "Жилище" на │2008 г. - 8,000 │2009 г. - 370 семей      │                      │
│     │улучшении жилищных │                           │           │2002 - 2010 годы      │2009 г. -       │2010 г. - 196 семей      │                      │
│     │условий,           │                           │           │Подпрограмма          │147,500         │                         │                      │
│     │государственной и  │                           │           │"Обеспечение жильем   │2010 г. - 77,300│                         │                      │
│     │муниципальной      │                           │           │молодых семей"        │                │                         │                      │
│     │поддержки в решении│                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │жилищной проблемы  │                           │           │Областная целевая     │Средства        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │программа "Жилище" на │областного      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │2007 - 2010 годы      │бюджета -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Подпрограмма "Молодежи│93,200,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │- доступное жилье на  │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │2007 - 2010 годы"     │2007 г. - 17,500│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 20,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 38,300│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 17,400│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Городская целевая     │Средства        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │программа "Молодежи - │городского      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │доступное жилье на    │бюджета -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │2006 - 2010 годы"     │30,900,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Городская целевая     │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │программа "Молодежи - │2007 г. - 3,500 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │доступное жилье на    │2008 г. - 4,000 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │2008 - 2010 годы"     │2009 г. - 13,600│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 9,800 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Городская целевая     │Внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │программа "Молодежи - │средства -      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │доступное жилье на    │525,100,        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │2009 - 2010 годы"     │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 42,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 48,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │285,500         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │149,600         │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 51. │Пропаганда         │Совершенствование          │2007 - 2009│Городская целевая     │Средства        │                         │Снижение уровня       │
│     │здорового образа   │материально-технической    │           │программа             │федерального    │                         │заболеваемости детей и│
│     │жизни, развитие    │базы физкультурно-         │           │"Модернизация системы │бюджета - 3,600,│                         │подростков не менее   │
│     │физической культуры│оздоровительной и          │           │образования города    │в т.ч.:         │                         │чем на 5%,            │
│     │и спорта у         │спортивной работы, развитие│           │Тамбова на 2007 - 2010│2007 г. - 1,800 │                         │увеличение числа      │
│     │населения города   │детско-юношеского спорта   │           │годы"                 │2008 г. - 1,800 │                         │занимающихся          │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │физической культурой и│
│     │                   │                           │           │Подпрограмма "Спорт,  │Средства        │                         │спортом среди учащихся│
│     │                   │                           │           │физкультура и здоровье│городского      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │на 2007 - 2010 годы"  │бюджета - 5,894,│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 2,922 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 2,951 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 0,021 │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 52. │Создание условий   │Создание условий для       │   2009    │Городская целевая     │Средства        │Увеличение числа         │Сохранение и          │
│     │для эффективного   │занятий физической         │           │программа "Развитие   │городского      │населения города,        │укрепление здоровья   │
│     │использования      │культурой и спортом среди  │           │физической культуры и │бюджета - 0,287,│занимающегося физической │населения города,     │
│     │возможностей       │различных категорий        │           │спорта в городе       │в т.ч.:         │культурой и спортом, с   │повышение интереса к  │
│     │физической культуры│населения.                 │           │Тамбове (2008 - 2010  │2009 г. - 0,287 │18% до 20%, детей - на   │занятиям физической   │
│     │и спорта во        │Развитие спорта высших     │           │годы)"                │                │900 человек, количества  │культурой и спортом.  │
│     │всестороннем       │достижений.                │           │                      │                │проводимых ежегодно      │Развитие              │
│     │физическом и       │Информационно-             │           │                      │                │физкультурно-            │инфраструктуры для    │
│     │духовном развитии  │просветительская           │           │                      │                │оздоровительных и        │занятий массовым      │
│     │личности,          │деятельность по развитию   │           │                      │                │спортивных мероприятий с │спортом по месту      │
│     │укрепления здоровья│физической культуры и      │           │                      │                │78 до 104,               │жительства.           │
│     │и профилактики     │спорта.                    │           │                      │                │спортивных площадок с 75 │Укрепление            │
│     │заболеваний,       │Развитие и укрепление      │           │                      │                │до 79, оборудованных     │материально-          │
│     │активного          │материально-               │           │                      │                │спортивных площадок по   │технической           │
│     │проведения досуга, │технической базы для       │           │                      │                │месту жительства - с 1 до│базы для занятий      │
│     │адаптации к        │занятий физической         │           │                      │                │4, количества спортсменов│физической культурой и│
│     │современной жизни, │культурой и спортом        │           │                      │                │города Тамбова, входящих │спортом               │
│     │реализации         │                           │           │                      │                │в состав сборной команды │                      │
│     │потребностей в     │                           │           │                      │                │России - 2 человека      │                      │
│     │регулярных занятиях│                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │физической         │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │культурой и спортом│                           │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 53. │-//-               │Обеспечение ДЮСШ спортивным│2010 - 2012│Городская целевая     │Средства        │Обеспеченность ДЮСШ      │         -,,-         │
│     │                   │оборудованием и оснащением.│           │программа             │городского      │соответствующим          │                      │
│     │                   │Создание мобильного        │           │"Модернизация         │бюджета - 1,700,│оборудованием до 70%     │                      │
│     │                   │компьютерного класса на    │           │муниципальной системы │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │базе СДЮСШОР N 5.          │           │образования города    │2010 г. - 0,450 │                         │                      │
│     │                   │Обеспечение муниципальных  │           │Тамбова на 2010 - 2012│2011 г. - 1,250 │                         │                      │
│     │                   │загородных оздоровительных │           │годы"                 │                │                         │                      │
│     │                   │лагерей "Сосновый бор",    │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │"Салют" спортивным         │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │оборудованием и оснащением │           │                      │                │                         │                      │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.1.5. Занятость населения и развитие рынка труда                                                                                                         │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 54. │Поддержание        │Организация информирования │2007 - 2011│Мероприятия проводятся│Средства        │Численность официально   │Сохранение            │
│     │оптимального уровня│населения и работодателей о│           │Тамбовским областным  │федерального    │зарегистрированных       │положительных         │
│     │безработицы и      │ситуации на рынке труда.   │           │государственным       │бюджета -       │безработных (человек)    │тенденций в области   │
│     │содействие         │Расширение практики        │           │учреждением "Центр    │43,700,         │2007 г. - 2168           │содействия занятости  │
│     │занятости населения│проведения ярмарок вакансий│           │занятости населения   │в т.ч.:         │2008 г. - 1566           │населения, снижение   │
│     │                   │в целях повышения          │           │города Тамбова"       │2009 г. - 11,700│2009 г. - 3000           │уровня безработицы    │
│     │                   │эффективности использования│           │совместно с           │2010 г. - 15,000│2010 г. - 3000           │                      │
│     │                   │вакансий.                  │           │работодателями        │2011 г. - 17,000│2011 г. - 2900           │                      │
│     │                   │Предоставление гражданам   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │государственных услуг в    │           │                      │Внебюджетные    │Уровень официально       │                      │
│     │                   │поиске подходящей работы, а│           │                      │средства        │зарегистрированной       │                      │
│     │                   │работодателям - в подборе  │           │                      │(средства       │безработицы (в % к       │                      │
│     │                   │необходимых работников.    │           │                      │работодателей) -│экономически активному   │                      │
│     │                   │Организация и развитие     │           │                      │15,500,         │населению)               │                      │
│     │                   │общественных работ с учетом│           │                      │в т.ч.:         │2007 г. - 1,3            │                      │
│     │                   │расширения объемов и видов │           │                      │2007 г. - 2,700 │2008 г. - 1,0            │                      │
│     │                   │временной занятости        │           │                      │2008 г. - 3,400 │2009 г. - 1,8            │                      │
│     │                   │населения.                 │           │                      │2009 г. - 2,700 │2010 г. - 1,9            │                      │
│     │                   │Организация временной      │           │                      │2010 г. - 3,200 │2011 г. - 1,8            │                      │
│     │                   │занятости                  │           │                      │2011 г. - 3,500 │                         │                      │
│     │                   │несовершеннолетних граждан │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │в свободное от учебы время.│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Организация временной      │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │занятости безработных      │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │граждан, испытывающих      │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │трудности в поиске работы  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │(инвалидов, детей-сирот и  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │детей, оставшихся без      │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │попечения родителей, членов│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │семей военнослужащих,      │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │многодетных и одиноких     │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │родителей и др.).          │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Организация временной      │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │занятости безработных      │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │граждан в возрасте         │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │от 18 до 20 лет из числа   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │выпускников учреждений     │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │начального и среднего      │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │профессионального          │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │образования, ищущих работу │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │впервые.                   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Осуществление контроля за  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │обеспечением               │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │государственных гарантий в │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │области занятости, приемом │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │на работу инвалидов в      │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │пределах установленной     │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │квоты.                     │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Содействие самозанятости   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │безработных граждан.       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Организация                │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │профессиональной ориентации│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │граждан в целях выбора     │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │сферы деятельности         │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │(профессии),               │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │трудоустройства,           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │профессионального обучения.│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Психологическая поддержка, │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │профессиональная           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │подготовка, переподготовка │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │и повышение квалификации   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │безработных граждан        │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 55. │Осуществление      │Обеспечение регулярной     │2007 - 2011│Мероприятия проводятся│Средства        │            -            │Снижение социальной   │
│     │социальных выплат  │выплаты пособий по         │           │Тамбовским областным  │федерального    │                         │напряженности,        │
│     │гражданам,         │безработице.               │           │государственным       │бюджета -       │                         │поддержание доходов   │
│     │признанным в       │Обеспечение выплаты        │           │учреждением "Центр    │312,710,        │                         │безработных граждан   │
│     │установленном      │стипендий в период         │           │занятости населения   │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │порядке            │профессионального          │           │города Тамбова"       │2007 г. - 41,500│                         │                      │
│     │безработными       │обучения по направлениям   │           │                      │2008 г. - 30,010│                         │                      │
│     │                   │Тамбовского областного     │           │                      │2009 г. - 76,700│                         │                      │
│     │                   │государственного учреждения│           │                      │2010 г. - 83,500│                         │                      │
│     │                   │"Центр занятости населения │           │                      │2011 г. - 81,000│                         │                      │
│     │                   │города Тамбова".           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Обеспечение материальной   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │поддержки в период         │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │временной занятости.       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Обеспечение выплаты        │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │материальной помощи        │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │безработным гражданам и    │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │обучающимся гражданам в    │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │период профессионального   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │обучения                   │           │                      │                │                         │                      │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.1.6. Социальная поддержка населения                                                                                                                     │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 56. │Дополнительные меры│Предоставление социальной  │2009 - 2011│Решение Тамбовской    │Средства        │                         │Обеспечение           │
│     │поддержки отдельных│поддержки ветеранам Великой│           │городской Думы от     │городского      │                         │реабилитации          │
│     │категорий граждан  │Отечественной войны и      │           │01.10.2009 N 1132 "О  │бюджета:        │                         │ветеранов, инвалидов, │
│     │                   │ветеранам боевых действий, │           │дополнительных мерах  │2009 г. - 2,490 │                         │пожилых людей для     │
│     │                   │являющихся инвалидами, в   │           │социальной поддержки  │2010 - 2011 гг. │                         │адаптации в социум    │
│     │                   │виде оказания им           │           │ветеранов Великой     │(финансирование │                         │                      │
│     │                   │медицинских и социально-   │           │Отечественной войны и │в рамках        │                         │                      │
│     │                   │бытовых услуг              │           │инвалидов боевых      │бюджетных       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │действий, являющихся  │ассигнований,   │                         │                      │
│     │                   │                           │           │инвалидами"           │утвержденных на │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │соответствующий │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │год)            │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Оказание мер социальной    │2009 - 2011│Решение Тамбовской    │Средства        │                         │Социальная поддержка  │
│     │                   │поддержки семьям в связи с │           │городской Думы от     │городского      │                         │молодых семей,        │
│     │                   │рождением ребенка          │           │30.07.2008 N 707 "О   │бюджета - 5,500,│                         │стимулирование        │
│     │                   │                           │           │дополнительных мерах  │в т.ч.:         │                         │изменений в           │
│     │                   │                           │           │социальной поддержки  │2009 г. - 1,900 │                         │демографической       │
│     │                   │                           │           │семей в связи с       │2010 г. - 1,800 │                         │ситуации в городе     │
│     │                   │                           │           │рождением ребенка"    │2011 г. - 1,800 │                         │Тамбове               │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Предоставление мер         │2009 - 2011│Решение Тамбовской    │Средства        │                         │Поддержание уровня    │
│     │                   │социальной поддержки       │           │городской Думы от     │городского      │                         │жизни граждан         │
│     │                   │отдельным категориям       │           │25.06.2008 N 670 "О   │бюджета -       │                         │                      │
│     │                   │граждан, пользующимся      │           │дополнительных мерах  │10,860,         │                         │                      │
│     │                   │услугами городского        │           │социальной поддержки  │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │пассажирского транспорта   │           │отдельных категорий   │2009 г. - 1,860 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │граждан, пользующихся │2010 г. - 7,000 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │услугами городского   │2011 г. - 2,000 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │пассажирского         │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │транспорта"           │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 57. │                   │Оказание адресной          │2009 - 2011│Решение Тамбовской    │Средства        │                         │Поддержание уровня    │
│     │                   │социальной помощи          │           │городской Думы от     │городского      │                         │жизни граждан,        │
│     │                   │малоимущим гражданам и     │           │30.07.2008 N 706 "О   │бюджета -       │                         │снижение уровня       │
│     │                   │гражданам с доходом, не    │           │положении "О          │40,249,         │                         │социального           │
│     │                   │превышающим двукратной     │           │дополнительных мерах  │в т.ч.:         │                         │неравенства, повышение│
│     │                   │величины прожиточного      │           │социальной помощи для │2009 г. - 11,749│                         │доходов               │
│     │                   │минимума                   │           │отдельных категорий   │2010 г. - 14,000│                         │граждан               │
│     │                   │                           │           │граждан в городе      │2011 г. - 14,500│                         │                      │
│     │                   │                           │           │Тамбове"              │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 58. │                   │Социально-психологическая и│2007 - 2008│Городская целевая     │Средства        │                         │Улучшение физического │
│     │                   │экономическая поддержка    │           │программа             │городского      │                         │и психологического    │
│     │                   │детей-сирот и детей,       │           │"Модернизация системы │бюджета - 3,936,│                         │здоровья детей-сирот и│
│     │                   │оставшихся без попечения   │           │образования города на │в т.ч.:         │                         │детей, оставшихся без │
│     │                   │родителей                  │           │2007 - 2010 годы"     │2007 г. - 1,968 │                         │попечения родителей   │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 1,968 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Подпрограмма          │Внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │"Социальная защита    │средства -      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │детей, требующих      │0,062,          │                         │                      │
│     │                   │                           │           │особой заботы на 2007 │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │- 2010 годы"          │2007 г. - 0,031 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 0,031 │                         │                      │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.1.7. Формирование высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма                                                                        │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 59. │Совершенствование и│Совершенствование процесса │   2009    │Городская целевая     │Объем           │Увеличение к 2011 г.:    │Повышение             │
│     │развитие системы,  │патриотического воспитания.│           │программа             │финансирования  │школьных музеев - до 15  │толерантности,        │
│     │обеспечивающей     │Развитие научно-           │           │"Патриотическое       │программы -     │единиц;                  │проявление активной   │
│     │целенаправленное   │теоретических, методических│           │воспитание горожан на │0,129,          │выставок патриотической  │гражданской позиции   │
│     │формирование у     │основ патриотического      │           │2007 - 2010 годы"     │в т.ч.:         │направленности - до 7    │горожан,              │
│     │горожан            │воспитания.                │           │                      │2009 г. - 0,129 │шт.;                     │утверждение в сознании│
│     │высокой социальной │Проведение мероприятий в   │           │                      │                │фестивалей и конкурсов   │молодого поколения    │
│     │активности,        │рамках месячника оборонно- │           │                      │Средства        │патриотической тематики -│патриотических        │
│     │гражданственности и│массовой работы по         │           │                      │городского      │до 5 шт.;                │ценностей, взглядов;  │
│     │патриотизма,       │укреплению имиджа защитника│           │                      │бюджета - 0,129,│проведенных военно-      │проявление готовности │
│     │чувства гордости и │Отечества.                 │           │                      │в т.ч.:         │спортивных игр - до 4    │к выполнению          │
│     │верности своему    │Информационное обеспечение │           │                      │2009 г. - 0,129 │шт.;                     │гражданского долга и  │
│     │Отечеству, городу, │в области патриотического  │           │                      │                │прошедших курсы          │конституционных       │
│     │готовности к       │воспитания.                │           │                      │                │повышения квалификации - │обязанностей по защите│
│     │выполнению своего  │Совершенствование          │           │                      │                │20 чел.;                 │интересов Родины;     │
│     │гражданского долга │материально-технической    │           │                      │                │выпуска брошюр,          │повышение             │
│     │и конституционных  │базы базовых муниципальных │           │                      │                │методических пособий,    │ответственности за    │
│     │обязанностей       │образовательных учреждений │           │                      │                │сборников, творческих    │сохранение и рост     │
│     │                   │по патриотическому         │           │                      │                │работ патриотической     │духовного,            │
│     │                   │воспитанию                 │           │                      │                │направленности - 5 шт.;  │национального,        │
│     │                   │                           │           │                      │                │число обучающихся,       │культурного и         │
│     │                   │                           │           │                      │                │прошедших подготовку в   │экономического        │
│     │                   │                           │           │                      │                │оборонно-спортивных      │потенциала родного    │
│     │                   │                           │           │                      │                │профильных лагерях, - до │города и страны       │
│     │                   │                           │           │                      │                │400 человек              │                      │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.1.8. Общественная безопасность населения города Тамбова                                                                                                 │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│60.  │Совершенствование  │Строительство подземного   │2009 - 2012│Городская целевая     │Объем           │                         │Совершенствование     │
│     │организации        │пешеходного перехода через │           │программа "Повышение  │финансирования -│                         │организации движения  │
│     │движения транспорта│проезжую часть ул.         │           │безопасности дорожного│121,500,        │                         │транспорта и пешеходов│
│     │и пешеходов в      │Советской и ул.            │           │движения в городе     │в т.ч.:         │                         │в городе Тамбове      │
│     │городе Тамбове     │Октябрьской.               │           │Тамбове на 2009 - 2012│2009 г. - 91,500│                         │                      │
│     │                   │Устройство ограничивающих  │           │годы"                 │2010 г. - 15,000│                         │                      │
│     │                   │пешеходных перильных       │           │                      │2011 г. - 15,000│                         │                      │
│     │                   │ограждений в соответствии с│           │                      │Средства        │                         │                      │
│     │                   │требованиями ГОСТ Р        │           │                      │федерального    │                         │                      │
│     │                   │52289-2004.                │           │                      │бюджета -       │                         │                      │
│     │                   │Разработка проектно-       │           │                      │76,500,         │                         │                      │
│     │                   │сметной документации на    │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │строительство и            │           │                      │2009 г. - 76,500│                         │                      │
│     │                   │реконструкцию дорог города │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Тамбова.                   │           │                      │Средства        │                         │                      │
│     │                   │Нанесение горизонтальной   │           │                      │городского      │                         │                      │
│     │                   │дорожной разметки.         │           │                      │бюджета -       │                         │                      │
│     │                   │Установка системы          │           │                      │45,000,         │                         │                      │
│     │                   │видеонаблюдения.           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │Введение светофорного      │           │                      │2009 г. - 15,000│                         │                      │
│     │                   │регулирования на           │           │                      │2010 г. - 15,000│                         │                      │
│     │                   │перекрестках города.       │           │                      │2011 г. - 15,000│                         │                      │
│     │                   │Устройство резинокордовых  │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │настилов на железнодорожных│           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │переездах.                 │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Подготовка проектно-       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │сметной документации на    │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │ремонт мостов и            │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │путепроводов               │           │                      │                │                         │                      │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры                                                                                                         │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│2.2.1. Жилищное строительство и капитальный ремонт жилищного фонда                                                                                        │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 61. │Создание безопасных│Проведение капитального    │2009 - 2011│Городская адресная    │Всего по        │Проведение капитального  │Улучшение условий     │
│     │и благоприятных    │ремонта многоквартирных    │           │программа капитального│программе -     │ремонта 207              │проживания граждан,   │
│     │условий для        │домов города Тамбова       │           │ремонта               │760,940,        │многоквартирных домов    │улучшение             │
│     │проживания граждан │                           │           │многоквартирных домов │в т.ч.:         │                         │эксплуатационных      │
│     │                   │                           │           │города Тамбова на     │2009 г. -       │                         │характеристик         │
│     │                   │                           │           │2009 - 2011 годы      │677,740         │                         │многоквартирных домов,│
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 41,600│                         │восстановление степени│
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. - 41,600│                         │износа                │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │отремонтированных     │
│     │                   │                           │           │                      │Федеральный     │                         │домов на 15 - 20%     │
│     │                   │                           │           │                      │бюджет -        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │674,879,        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │600,879         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 37,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. - 37,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │Областной бюджет│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │- 23,043,       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 20,543│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 1,250 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. - 1,250 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │Городской бюджет│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │- 23,043,       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 20,543│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 1,250 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. - 1,250 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │Внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │средства -      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │39,975,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 35,775│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 2,100 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. - 2,100 │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 62. │Снос и             │Снижение площади ветхих и  │2009 - 2011│Федеральная целевая   │Средства        │Ввод в эксплуатацию жилья│Освобождение земельных│
│     │реконструкция      │аварийных строений в       │           │программа "Жилище" на │федерального    │за счет всех источников  │участков, занятых     │
│     │ветхих жилых домов,│городе.                    │           │2002 - 2010 годы      │бюджета -       │финансирования - 1303,8  │ветхими жилыми домами,│
│     │расселение жителей,│Снос и реконструкция       │           │                      │69,349,         │тыс.кв.м общей площади,  │под новое             │
│     │проживающих в      │многоквартирных домов в    │           │                      │в т.ч.:         │в том числе:             │строительство;        │
│     │ветхом и аварийном │центральной части города.  │           │                      │2007 г. - 68,100│2007 г. - 237 тыс.кв.м   │переселение граждан из│
│     │жилищном фонде     │Переселение граждан из     │           │                      │2009 г. - 1,249 │2008 г. - 260,2 тыс.кв.м │ветхого и аварийного  │
│     │города Тамбова     │ветхого и аварийного       │           │                      │                │2009 г. - 261,6 тыс.кв.м │жилищного фонда;      │
│     │                   │жилищного фонда            │           │Областная целевая     │Областной бюджет│2010 г. - 300 тыс.кв.м   │сохранение и          │
│     │                   │                           │           │программа "Переселение│- 20,410,       │2011 г. - 305 тыс.кв.м   │реконструкция зданий, │
│     │                   │                           │           │граждан из ветхого и  │в т.ч.:         │                         │являющихся памятниками│
│     │                   │                           │           │аварийного жилищного  │2007 г. - 10,000│                         │истории и культуры    │
│     │                   │                           │           │фонда на период 2003 -│2008 г. - 10,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │2010"                 │2009 г. - 0,410 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Муниципальная адресная│Средства        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │программа сноса и     │городского      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │реконструкции         │бюджета - 12,849│                         │                      │
│     │                   │                           │           │многоквартирных домов │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │в центральной части   │2009 г. - 2,149 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │города Тамбова        │2010 г. - 5,700 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │на 2007 - 2017 годы   │2011 г. - 5,000 │                         │                      │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.2.2. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства                                                                │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 63. │Повышение качества │Модернизация объектов      │2007 - 2011│Федеральная целевая   │Всего средств - │Снижение общего износа   │Повышение качества    │
│     │услуг жилищно-     │коммунальной               │           │программа "Жилище"    │922,572,        │основных фондов          │предоставляемых       │
│     │коммунального      │инфраструктуры.            │           │Федеральная адресная  │в т.ч.:         │коммунального сектора до │потребителям          │
│     │хозяйства,         │Строительство сетей        │           │инвестиционная        │2007 г. -       │уровня                   │коммунальных услуг,   │
│     │сопровождающееся   │внешнего инженерного       │           │программа             │100,493         │2007 г. - 58%            │снижение общего износа│
│     │оптимизацией       │обеспечения жилых кварталов│           │Областная целевая     │2009 г. -       │2008 г. - 55%            │основных фондов       │
│     │тарифов для        │в границах улиц            │           │программа "Жилище" на │202,568         │2009 г. - 53%            │коммунального сектора,│
│     │населения          │М.Горького, Набережной,    │           │2007 - 2010 гг.       │2010 г. -       │2010 г. - 52%            │увеличение объемов    │
│     │                   │Лермонтовской, К.Маркса    │           │Областная целевая     │350,000         │2011 г. - 50%            │жилищного             │
│     │                   │                           │           │программа "Жилище на  │2011 г. -       │                         │строительства         │
│     │                   │                           │           │2009 - 2011 гг.       │269,511         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Областная адресная    │Средства        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │инвестиционная        │федерального    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │программа             │бюджета -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │174,652,        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 0,550 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 50,200│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 70,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. - 53,902│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │Средства        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │областного      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │бюджета -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │207,180,        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 99,943│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 32,896│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 42,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. - 32,341│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │Средства        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │городского      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │бюджета -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │27,617,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 9,032 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 10,500│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. - 8,085 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │Внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │средства -      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │513,123,        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │110,440         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │227,500         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │175,183         │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 64. │-//-               │Строительство станции      │2007       │Программа комплексного│Всего           │                         │Повышение качества    │
│     │                   │обезжелезивания            │           │развития систем       │(внебюджетные   │                         │питьевой воды         │
│     │                   │водозаборного узла N 7 в с.│           │коммунальной          │средства) -     │                         │                      │
│     │                   │Татаново Тамбовской области│           │инфраструктуры города │210,790,        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Тамбова на период     │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │2006 - 2007 и до 2010 │2007 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │гг.                   │148,200         │                         │                      │
│     │                   │Окончание строительства    │2009 - 2010│Собственные и         │2009 г. - 52,706│                         │                      │
│     │                   │водозаборного узла N 7 в с.│           │привлеченные средства │2010 г. - 9,884 │                         │                      │
│     │                   │Татаново и строительство   │           │ОАО "ТКС"             │                │                         │                      │
│     │                   │водовода от него           │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 65. │-//-               │Строительство              │   2007    │Программа комплексного│Внебюджетные    │                         │Повышение надежности  │
│     │                   │распределительных и        │           │развития систем       │источники       │                         │электроснабжения      │
│     │                   │трансформаторных подстанций│           │коммунальной          │финансирования  │                         │города, оптимизация   │
│     │                   │для электроснабжения       │           │инфраструктуры города │всего - 63,500, │                         │параметров            │
│     │                   │микрорайона "Центральный" в│           │Тамбова на период 2006│в т.ч.:         │                         │электросети,          │
│     │                   │городе Тамбове             │           │- 2007 и до 2010 гг.  │2007 г. - 63,500│                         │направленных на       │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │энергосбережение и    │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │эффективное           │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │использование         │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │энергетических        │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │ресурсов              │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 66. │-//-               │Строительство цеха         │   2007    │Программа комплексного│Всего           │                         │Снижение              │
│     │                   │механического обезвоживания│           │развития систем       │(внебюджетные   │                         │экологического риска  │
│     │                   │осадка                     │           │коммунальной          │средства) -     │                         │                      │
│     │                   │                           │           │инфраструктуры города │33,500,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Тамбова на период 2006│в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │- 2007 и до 2010 гг.  │2007 г. - 33,500│                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 67. │-//-               │Создание                   │   2007    │Программа комплексного│Всего           │                         │Снижение издержек,    │
│     │                   │автоматизированной         │           │развития систем       │(внебюджетные   │                         │увеличение отпуска    │
│     │                   │информационно-             │           │коммунальной          │источники) -    │                         │электроэнергии,       │
│     │                   │измерительной системы      │           │инфраструктуры города │25,300,         │                         │уменьшение времени    │
│     │                   │коммерческого учета        │           │Тамбова на период 2006│в т.ч.:         │                         │определения места     │
│     │                   │электрической энергии (АИИС│           │- 2007 и до 2010 гг.  │2007 г. - 18,900│                         │повреждения           │
│     │                   │КУЭ)                       │   2011    │                      │2011 г. - 6,400 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Установка телемеханики в   │           │Собственные           │                │                         │                      │
│     │                   │системе городского         │           │инвестиционные        │                │                         │                      │
│     │                   │электроснабжения           │           │вложения ОАО "ТКС"    │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 68. │-//-               │Разработка и принятие      │   2009    │Реализация в рамках   │Средства        │                         │Установление правил   │
│     │                   │правил землепользования и  │           │текущей деятельности  │городского      │                         │землепользования и    │
│     │                   │застройки города, создание │           │администрации города  │бюджета - 6,200,│                         │застройки города      │
│     │                   │информационных систем      │           │Тамбова               │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │обеспечения                │           │                      │2009 г. - 6,200 │                         │                      │
│     │                   │градостроительной          │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │деятельности               │           │                      │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 69. │-//-               │Строительство сооружений и │   2009    │Областная адресная    │Всего - 36,500, │                         │Развитие микрорайона  │
│     │                   │сетей инженерной           │           │инвестиционная        │в т.ч.:         │                         │"Московский"          │
│     │                   │инфраструктуры микрорайона │           │программа             │2009 г. -       │                         │                      │
│     │                   │"Московский" в границах    │           │Софинансирование из   │36,500,         │                         │                      │
│     │                   │улиц Агапкина, Мичуринской,│           │городского бюджета    │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │Чичерина, Северо-Западной  │           │                      │областной бюджет│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │36,000,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │городской бюджет│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 0,500 │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 70. │-//-               │Строительство и            │   2009    │Привлечение средств   │Всего           │                         │Улучшение             │
│     │                   │реконструкция объектов     │           │кредитных организаций,│(внебюджетные   │                         │газоснабжения города  │
│     │                   │газификации (ОАО           │           │собственные           │средства) -     │                         │                      │
│     │                   │"Тамбовоблгаз", ООО        │           │инвестиционные        │18,966,         │                         │                      │
│     │                   │"Тамбоврегионгаз")         │           │вложения              │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 18,966│                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 71. │-//-               │Реконструкция системы      │2010 - 2011│Привлечение средств   │Всего           │Дополнительный отпуск    │Приведение газового   │
│     │                   │газопотребления, узлов     │           │кредитных организаций,│(внебюджетные   │электрической энергии -  │хозяйства в           │
│     │                   │учета тепловой энергии,    │           │собственные           │средства) -     │170 млн.кВт.ч            │соответствие с ПБ     │
│     │                   │кислотно-щелочного         │           │инвестиционные        │117,103,        │                         │12-529-03             │
│     │                   │отделения мазутного        │           │вложения              │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │хозяйства, строительство   │           │                      │2010 г. - 57,103│                         │                      │
│     │                   │градирни N 2, главного     │           │                      │2011 г. - 60,000│                         │                      │
│     │                   │паропровода 2-й очереди    │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Тамбовской ТЭЦ             │           │                      │                │                         │                      │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.2.3. Развитие транспортной инфраструктуры                                                                                                               │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 72. │Развитие городского│Приобретение нового        │2007 - 2011│Реализация в рамках   │Всего средств на│Приобретение 14          │Достижение стабильной,│
│     │электрического     │подвижного состава.        │           │текущей деятельности  │реализацию      │троллейбусов             │устойчивой работы     │
│     │транспорта         │Модернизация контактно-    │           │администрации города  │мероприятий -   │                         │городского            │
│     │                   │кабельной сети и тяговых   │           │Тамбова.              │79,000,         │                         │общественного         │
│     │                   │подстанций.                │           │Постановление         │в т.ч.:         │                         │транспорта            │
│     │                   │Внедрение системы          │           │администрации         │2007 г. - 1,000 │                         │                      │
│     │                   │диспетчерского управления  │           │Тамбовской области от │2009 г. - 78,000│                         │                      │
│     │                   │на базе GPS-навигации.     │           │04.09.2009 N 1064 "О  │Средства        │                         │                      │
│     │                   │Внедрение системы          │           │внесении изменений в  │федерального    │                         │                      │
│     │                   │автоматической системы     │           │распределение         │бюджета -       │                         │                      │
│     │                   │проезда                    │           │федеральных средств по│46,500, в т.ч.: │                         │                      │
│     │                   │                           │           │областным заказчикам и│2009 г. - 46,500│                         │                      │
│     │                   │                           │           │муниципальным         │Средства        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │образованиям на       │городского      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │приобретение          │бюджета -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │автотранспортных      │31,500,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │средств для           │в т.ч.          │                         │                      │
│     │                   │                           │           │обеспечения           │2009 г. - 31,500│                         │                      │
│     │                   │                           │           │транспортного         │Внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │обслуживания населения│средства -      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │муниципальных         │1,000,          │                         │                      │
│     │                   │                           │           │образований,          │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │деятельности          │2007 г. - 1,000 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │учреждений            │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │здравоохранения и     │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │подразделений милиции,│                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │а также коммунальной  │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │техники"              │                │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 73. │Развитие           │Организация пассажирских   │2007 - 2011│Субвенции из          │Всего средств - │Объем производства парных│Развитие транспортной │
│     │авиационного       │авиарейсов в городе Тамбове│           │областного бюджета    │63,264,         │рейсов в год:            │инфраструктуры.       │
│     │транспортного      │                           │           │                      │в т.ч.:         │2007 г. - 256            │Повышение мобильности │
│     │сообщения          │                           │           │                      │2007 г. - 13,264│2008 г. - 267            │населения. Сохранение │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 20,000│2009 г. - 434            │и создание 29 новых   │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 15,000│2010 г. - 434            │рабочих мест          │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. - 15,000│2011 г. - 434            │                      │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │Средства        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │областного      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │бюджета, всего -│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │60,639,         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 10,639│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 20,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. - 15,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. - 15,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │Внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │средства -      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2,625,          │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 2,625 │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 74. │Развитие сети      │Реконструкция и ремонт     │2007 - 2011│Реализация мероприятий│Всего средств на│                         │Повышение качества    │
│     │автомобильных дорог│дорожного покрытия         │           │в рамках текущей      │реализацию      │                         │дорожной сети.        │
│     │города, обеспечение│городских дорог,           │           │деятельности          │мероприятий -   │                         │Поддержание городских │
│     │транспортной       │капитальный ремонт и       │           │администрации города  │1241,301,       │                         │дорог в процессе      │
│     │доступности всех   │реконструкция искусственных│           │Тамбова за счет всех  │в т.ч.:         │                         │эксплуатации в        │
│     │районов города     │сооружений (мостов и       │           │источников            │2007 г. -       │                         │надлежащем состоянии. │
│     │                   │путепроводов)              │           │финансирования        │344,951         │                         │Улучшение             │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. -       │                         │экологической         │
│     │                   │                           │           │Областная целевая     │231,150         │                         │обстановки на         │
│     │                   │                           │           │программа "Повышение  │2009 г. -       │                         │отремонтированных     │
│     │                   │                           │           │безопасности          │301,600         │                         │улицах в результате   │
│     │                   │                           │           │дорожного движения в  │2010 г. -       │                         │повышения качества    │
│     │                   │                           │           │Тамбовской области на │181,800         │                         │содержания проезжей   │
│     │                   │                           │           │2006 - 2012 годы"     │2011 г. -       │                         │части дорог и         │
│     │                   │                           │           │                      │181,800         │                         │тротуаров             │
│     │                   │                           │           │Областная целевая     │Из них:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │программа             │Средства        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │совершенствования и   │федерального    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │развития сети         │бюджета -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │автомобильных дорог   │292,801,        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │Тамбовской области на │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │2009 - 2015 годы      │2007 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │150,163         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 75,038│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 67,600│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │Средства        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │областного      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │бюджета -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │113,600,        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 7,600 │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 78,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. - 28,000│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │Средства        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │городского      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │бюджета -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │833,950,        │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │186,238         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2008 г. - 78,112│                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2009 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │206,000         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2010 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │181,800         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2011 г. -       │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │181,800         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │Внебюджетные    │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │средства -      │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │0,950,          │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │в т.ч.:         │                         │                      │
│     │                   │                           │           │                      │2007 г. - 0,950 │                         │                      │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 75. │-//-               │Установка асфальтобетонного│2007 - 2009│Привлечение средств   │Внебюджетные    │                         │Сокращение расходов на│
│     │                   │завода "TELTOMAT"          │           │кредитных организаций,│средства       -│                         │транспортировку       │
│     │                   │производства Германия с    │           │собственные           │39,900,         │                         │асфальтовых смесей,   │
│     │                   │битумным хранилищем и      │           │инвестиционные        │в т.ч.:         │                         │улучшение качества    │
│     │                   │площадкой для складирования│           │вложения              │2007 г. - 20,000│                         │дорожного покрытия.   │
│     │                   │щебня на ООО               │           │                      │2008 г. - 9,900 │                         │Снижение вредного     │
│     │                   │"Агропромдорстрой"         │           │                      │2009 г. - 10,000│                         │влияния на атмосферу и│
│     │                   │                           │           │                      │                │                         │окружающую среду      │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.3. Развитие институтов гражданского общества                                                                                                            │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 76. │Усиление процессов │Организация и проведение   │2007 - 2011│Реализация в рамках   │Финансирование  │                         │Повышение уровня      │
│     │городской          │общественных приемных,     │           │текущей деятельности  │будет           │                         │информированности     │
│     │интеграции и       │семинаров-совещаний,       │           │администрации города  │производиться   │                         │администрацией города │
│     │расширение зоны    │"круглых столов" и других  │           │                      │исходя из       │                         │Тамбова населения     │
│     │общественной       │мероприятий, направленных  │           │                      │возможностей    │                         │города о приоритетных │
│     │ответственности в  │на формирование эффективных│           │                      │городского      │                         │темах и проблемах;    │
│     │процессе совместных│механизмов взаимодействия  │           │                      │бюджета         │                         │привлечение населения │
│     │действий и участия │администрации города       │           │                      │                │                         │к принятию социально  │
│     │городского         │Тамбова и городской        │           │                      │                │                         │значимых решений на   │
│     │сообщества в       │общественности.            │           │                      │                │                         │всех уровнях          │
│     │управлении городом │Мониторинг общественного   │           │                      │                │                         │организации городского│
│     │                   │мнения по                  │           │                      │                │                         │сообщества;           │
│     │                   │важнейшим вопросам         │           │                      │                │                         │увеличение количества │
│     │                   │жизнедеятельности города.  │           │                      │                │                         │участников в          │
│     │                   │Создание и обеспечение     │           │                      │                │                         │общегородских и       │
│     │                   │работы координационного    │           │                      │                │                         │социально значимых    │
│     │                   │совета по развитию малого и│           │                      │                │                         │мероприятиях          │
│     │                   │среднего                   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │предпринимательства.       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Создание и деятельность    │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │общественного совета и     │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │советов территорий при     │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │администрации города       │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Тамбова.                   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Создание Совета директоров │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │при администрации города   │           │                      │                │                         │                      │
│     │                   │Тамбова                    │           │                      │                │                         │                      │
└═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════…