СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(в редакции Решения Тамбовской городской Думы от 23.12.2009 N 1280)
┌═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════‰
│ N │ Цели, задачи │ Раздел программы, │ Сроки │ Механизм реализации │ Затраты на │ Критерии оценки │ Ожидаемые результаты │
│ │ │ наименование мероприятия │выполнения,│ мероприятия │ реализацию │(промежуточные результаты│ (целевые параметры к │
│ │ │ │ годы │ │ (по годам и │по годам, измеряемые при │ 2012 году) │
│ │ │ │ │ │ источникам │ помощи индикаторов, │ │
│ │ │ │ │ │финансирования),│ характеризующих │ │
│ │ │ │ │ │ млн.руб. │ социально-экономическое │ │
│ │ │ │ │ │ │ развитие города) │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│1. Развитие экономического потенциала города │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│1.1. Промышленность и инновации │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 1. │Реконструкция и │Технологическое развитие │2007 - 2009│Привлечение средств │Всего средств │Объем производства: │Создание 58 новых │
│ │модернизация │ОАО "Тамбовский завод │ │кредитных организаций,│(внебюджетные │2007 г. - 950 млн.руб.; │рабочих мест; средняя │
│ │производственных │"Комсомолец" │ │собственные │средства) на │2008 г. - 1020 млн.руб., │зарплата 18000 руб. │
│ │мощностей, │им. Н.С.Артемова │ │инвестиционные │реализацию │2009 г. - 1576 млн.руб., │Выпуск │
│ │увеличение объемов │ │ │вложения │проекта - │2010 г. - 1808 млн.руб., │конкурентоспособной │
│ │производства │ │ │ │156,700, │2011 г. - 2003 млн.руб. │продукции │
│ │оборудования из │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │нержавеющей и │ │ │ │2007 г. - 44,900│ │ │
│ │углеродистой стали │ │ │ │2008 г. - 90,100│ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 21,700│ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 2. │Расширение │Строительство │2009 - 2011│Собственные │Всего средств │ │Увеличение объемов │
│ │технологических │административно- │ │инвестиционные │(внебюджетные │ │производства │
│ │возможностей │производственного │ │вложения (за счет │средства) на │ │продукции за счет │
│ │предприятия, │комплекса по адресу: г. │ │чистой прибыли, │реализацию │ │расширения │
│ │разгрузка │Тамбов, Пограничный проезд,│ │получаемой на основной│проекта - │ │технологических │
│ │производственных │5А, ОАО "Тамбовский завод │ │действующей площадке │230,633, │ │возможностей │
│ │мощностей на │"Комсомолец" им. │ │предприятия, и │в т.ч.: │ │предприятия │
│ │основной площадке, │Н.С.Артемова" │ │реинвестирования │2009 г. - 50,000│ │ │
│ │создание условий │ │ │прибыли, полученной от│2010 г. - 78,335│ │ │
│ │для диверсификации │ │ │реализации продукции │2011 г. - │ │ │
│ │бизнеса │ │ │на вновь созданной │102,298 │ │ │
│ │ │ │ │производственной │ │ │ │
│ │ │ │ │площадке │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 3. │Модернизация и │Расширение мощности │2007 - 2008│Привлечение средств │Всего средств │Объем производства: │Создание 9 рабочих │
│ │расширение │производства добавок к │ │кредитных организаций,│(внебюджетные │2007 г. - 437,2 млн.руб.,│мест. Внедрение │
│ │производства │бензинам на ОАО "Пигмент" │ │собственные │средства) на │2008 г. - 477,6 млн.руб.,│энергосберегающих │
│ │антидетонационных │ │ │инвестиционные │реализацию │2009 г. - 533,7 млн.руб.,│технологий, снижение │
│ │добавок к бензинам │ │ │вложения │проекта - │2010 г. - 597,0 млн.руб. │себестоимости, │
│ │ │ │ │ │56,556, │ │повышение │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │конкурентоспособности │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 43,949│ │продукции │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 12,607│ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 4. │Расширение │Расширение ассортимента и │2007 - 2009│Привлечение средств │Всего средств │Объем производства: │Создание 15 рабочих │
│ │ассортимента и │мощностей по производству │ │кредитных организаций,│(внебюджетные │2007 г. - 324,4 млн.руб.,│мест. Увеличение │
│ │мощности │пигментов на ОАО "Пигмент" │ │собственные │средства) │2008 г. - 330,5 млн.руб.,│объемов производства и│
│ │производства │ │ │инвестиционные │на реализацию │2009 г. - 335,4 млн.руб.,│продаж и получение │
│ │пигментов │ │ │вложения │проекта - 9,350,│2010 г. - 372,3 млн.руб. │дополнительной прибыли│
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 6,550 │ │ │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 1,241 │ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 1,559 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 5. │Создание условий │Организация производства по│2007 - 2009│Привлечение средств │Всего средств │Объем производства │Ввод в 2009 году. │
│ │для развития │переработке методом │ │кредитных организаций,│(внебюджетные │продукции: │Обеспечение населения │
│ │перерабатывающей и │глубокой заморозки овощных,│ │собственные │средства) по │2008 г. - 77,5 тонн, │области │
│ │обрабатывающей │плодовых и ягодных культур │ │инвестиционные │проекту - │2009 г. - 1864,6 тонн │плодово-ягодной и │
│ │промышленности на │на ООО "Айстек" │ │вложения │184,700, │ │овощной продукцией в │
│ │базе собственных │ │ │ │в т.ч.: │ │зимне-весенний │
│ │природных ресурсов.│ │ │ │2007 г. - 34,700│ │период. Создание 26 │
│ │Развитие │ │ │ │2008 г. - │ │новых рабочих мест │
│ │производства │ │ │ │130,600 │ │ │
│ │импортозамещающей │ │ │ │2009 г. - 19,400│ │ │
│ │продукции, │ │ │ │ │ │ │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │
│ │конкуренто- │ │ │ │ │ │ │
│ │способности │ │ │ │ │ │ │
│ │региональной │ │ │ │ │ │ │
│ │экономики │ │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 6. │Создание условий │Производство новых видов │2007 - 2009│Привлечение средств │Всего средств │Объем производства │Создание 36 рабочих │
│ │для развития │вафель на ОАО "Кондитерская│ │кредитных организаций,│(внебюджетные │кондитерских изделий: │мест, пополнение │
│ │перерабатывающей │фирма "Такф" │ │собственные │средства) по │2007 г. - 1,123 тыс. │бюджетов всех уровней │
│ │промышленности │ │ │инвестиционные │проекту - │тонн, │за счет налоговых │
│ │ │ │ │вложения │180,400, │2008 г. - 5,0 тыс. тонн, │отчислений. │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │2009 г. - 5,0 тыс. тонн │Произведенная по │
│ │ │ │ │ │2007 г. - │ │проекту │
│ │ │ │ │ │132,700, │ │продукция в основном │
│ │ │ │ │ │2008 г. - │ │будет реализована за │
│ │ │ │ │ │43,000, │ │пределами Тамбовской │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 4,700 │ │области │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 7. │Приобретение и │Приобретение линии по │ 2010 │Привлечение средств │Всего средств │Объем производства │Вывод на рынок │
│ │монтаж линии по │производству │ │кредитных организаций,│(внебюджетные │кондитерских изделий: │конкурентоспособных │
│ │производству │комбинированных конфет ОАО │ │собственные │средства) по │2011 г. - 6,0 тыс. тонн │продуктов │
│ │комбинированных │"Кондитерская фирма "Такф" │ │инвестиционные │проекту - │ │ │
│ │конфет методом │ │ │вложения │350,000, │ │ │
│ │отливки корпусов в │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │крахмал │ │ │ │2010 г. - │ │ │
│ │ │ │ │ │350,000 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 8. │Развитие полиграфии│Модернизация типографии ООО│2007 - 2008│Приобретение │Всего средств │Объем производства │Возможность │
│ │на территории │"Юлис" │ │современного │(внебюджетные │полиграфической продукции│представления │
│ │города Тамбова │ │ │оборудования для │средства) по │2007 г. - 22 тыс. листов.│читателям │
│ │ │ │ │производства │проекту - │Выручка от реализации │высококачественной │
│ │ │ │ │высококачественной │21,000, │продукции - 31 млн.руб. │книжной продукции и │
│ │ │ │ │книжной продукции │в т.ч.: │ │исключение │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 16,000│ │необходимости │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 5,000 │ │обращения авторов в │
│ │ │ │ │ │ │ │издательства и │
│ │ │ │ │ │ │ │типографии других │
│ │ │ │ │ │ │ │городов, пополнение │
│ │ │ │ │ │ │ │бюджетов всех уровней │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 9. │Организация в │Восстановление и │2007 - 2008│Привлечение средств │Всего средств │ │Создание 36 рабочих │
│ │городе Тамбове │модернизация Тамбовского │ │кредитных организаций,│(внебюджетные │ │мест. Обеспечение │
│ │производства по │домостроительного комбината│ │собственные │средства) по │ │ежегодного устойчивого│
│ │выпуску │ │ │инвестиционные │проекту - │ │роста объемов │
│ │железобетонных │ │ │вложения │36,400, │ │производства и │
│ │изделий с │ │ │ │в т.ч.: │ │удешевление │
│ │применением │ │ │ │2008 г. - 36,400│ │строительных │
│ │современных │ │ │ │ │ │материалов и изделий │
│ │технологий │ │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 10. │Развитие оборонно- │Техническое перевооружение │2009 - 2011│Федеральная целевая │2009 г.: всего │Увеличение объемов │Оснащенность │
│ │промышленного │и реконструкция ФГУП │ │программа "Развитие │по проекту - │производства продукции │предприятия, улучшение│
│ │комплекса │"Опытный завод │ │оборонно-промышленного│50,875, │ │условий труда и │
│ │ │"Тамбоваппарат" │ │комплекса РФ на 2007 -│в т.ч.: │ │экономической │
│ │ │ │ │2010 годы и на период │федеральный │ │обстановки на │
│ │ │ │ │до 2015 года", │бюджет - 40,700,│ │предприятии │
│ │ │ │ │привлечение средств │внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │кредитных организаций,│источники - │ │ │
│ │ │ │ │собственные │10,175, │ │ │
│ │ │ │ │инвестиционные │2010 г.: │ │ │
│ │ │ │ │вложения │всего - 56,250, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │федеральный │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет - 45,000,│ │ │
│ │ │ │ │ │внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │ │источники - │ │ │
│ │ │ │ │ │11,250, │ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г.: │ │ │
│ │ │ │ │ │всего - 68,750, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │федеральный │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет - 55,000,│ │ │
│ │ │ │ │ │внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │ │источники - │ │ │
│ │ │ │ │ │13,750 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 11. │Развитие оборонно- │Реконструкция и техническое│2009 - 2011│Федеральная целевая │2009 г.: всего │Увеличение объемов │Оснащенность │
│ │промышленного │перевооружение действующего│ │программа "Развитие │по проекту - │производства продукции │предприятия, улучшение│
│ │комплекса │предприятия ОАО "Тамбовский│ │оборонно-промышленного│28,000, │ │условий труда и │
│ │ │завод "Октябрь" │ │комплекса РФ на 2007 -│в т.ч.: │ │экономической │
│ │ │ │ │2010 годы и на период │федеральный │ │обстановки на │
│ │ │ │ │до 2015 года", │бюджет - 19,600,│ │предприятии │
│ │ │ │ │привлечение средств │внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │кредитных организаций,│источники - │ │ │
│ │ │ │ │собственные │8,400, │ │ │
│ │ │ │ │инвестиционные │2010 г.: │ │ │
│ │ │ │ │вложения │всего - 52,000, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │федеральный │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет - 38,000,│ │ │
│ │ │ │ │ │внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │ │источники - │ │ │
│ │ │ │ │ │14,000, │ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г.: │ │ │
│ │ │ │ │ │всего по проекту│ │ │
│ │ │ │ │ │- 46,000, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │федеральный │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет - 30,000,│ │ │
│ │ │ │ │ │внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │ │источники - │ │ │
│ │ │ │ │ │16,000 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 12. │Развитие оборонно- │Техническое перевооружение │2009 - 2010│Федеральная целевая │2009 г.: всего │Сохранение объемов │Оснащенность │
│ │промышленного │и реконструкция ОАО │ │программа "Развитие │по проекту - │производства продукции │предприятия, улучшение│
│ │комплекса │"Тамбовский завод "Ревтруд"│ │оборонно-промышленного│39,900, │ │условий труда и │
│ │ │ │ │комплекса РФ на 2007 -│в т.ч.: │ │экономической │
│ │ │ │ │2010 гг. и на период │федеральный │ │обстановки на │
│ │ │ │ │до 2015 г.", │бюджет - 29,000,│ │предприятии │
│ │ │ │ │привлечение средств │внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │кредитных организаций,│источники - │ │ │
│ │ │ │ │собственные │10,900, │ │ │
│ │ │ │ │инвестиционные │2010 г.: │ │ │
│ │ │ │ │вложения │всего - 51,500, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │федеральный │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет - 40,000,│ │ │
│ │ │ │ │ │внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │ │источники - │ │ │
│ │ │ │ │ │11,500 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 13. │Совершенствование │Производство │2009 - 2010│Привлечение средств │Всего средств │Увеличение объемов │Создание производства │
│ │технологического │бесплатформенных │ │кредитных организаций,│(внебюджетные │производства продукции │перспективной │
│ │процесса │инерциальных навигационных │ │собственные │средства) по │ │продукции │
│ │производства │систем управления на базе │ │инвестиционные │проекту - │ │ │
│ │продукции │лазерных гироскопов для │ │вложения │150,000, │ │ │
│ │ │гражданской, боевой авиации│ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │и ракетостроения, а также │ │ │2009 г. - │ │ │
│ │ │для наземных объектов ОАО │ │ │100,000 │ │ │
│ │ │"Тамбовский завод │ │ │2010 г. - 50,000│ │ │
│ │ │"Электроприбор" │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 14. │Поддержание │Техническое перевооружение │ 2009 │Привлечение средств │Всего средств │Объем производства: │Снижение трудоемкости,│
│ │мощностей │и реконструкция Тамбовского│ │кредитных организаций,│(внебюджетные │2009 г. - 1765 млн.руб. │улучшение условий │
│ │предприятия за счет│вагоноремонтного завода ОАО│ │собственные │средства) по │2010 г. - 1803 млн.руб. │труда │
│ │применения нового │"Вагонреммаш" │ │инвестиционные │проекту - │2011 г. - 1876 млн.руб. │ │
│ │оборудования, │ │ │вложения │43,187, │ │ │
│ │освоение новых │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │позиций ремонта │ │ │ │2009 г. - 43,187│ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 15. │Организация │Программа переноса объектов│2010 - 2012│Распоряжение ОАО │Размеры │ │Капремонт пассажирских│
│ │производства на │производственного │ │"Российские железные │финансирования │ │вагонов 510 единиц в │
│ │площадях вновь │назначения по модернизации │ │дороги" от 22.02.2008 │(внебюджетные │ │год, ремонт тележек ГП│
│ │строящегося │и строительству вагонов с │ │N 352-р "О мерах по │средства) не │ │- 200 - 200 шт. в год,│
│ │вагоноремонтного │территории Московского │ │реализации проекта │определены │ │изготовление новых │
│ │корпуса, увеличение│завода им. Войтовича не │ │переноса объектов │ │ │колесных пар │
│ │объема производства│территорию Тамбовского │ │производственного │ │ │ │
│ │ │вагоноремонтного завода ОАО│ │назначения по │ │ │ │
│ │ │"Вагонреммаш" │ │модернизации и │ │ │ │
│ │ │ │ │строительству вагонов │ │ │ │
│ │ │ │ │с территории │ │ │ │
│ │ │ │ │Московского завода им.│ │ │ │
│ │ │ │ │Войтовича", │ │ │ │
│ │ │ │ │привлечение средств │ │ │ │
│ │ │ │ │кредитных организаций,│ │ │ │
│ │ │ │ │собственные │ │ │ │
│ │ │ │ │инвестиционные │ │ │ │
│ │ │ │ │вложения │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 16. │Организация │Организация производства │2009 - 2011│Привлечение средств │Всего средств│Довести производство │Создание 55 новых │
│ │производства │лицевых частей противогазов│ │кредитных организаций,│(внебюджетные │лицевых частей │рабочих мест: │
│ │лицевых частей │на ОАО "Тамбовмаш" │ │собственные │средства) по│противогазов в │2009 г. - 20 мест │
│ │противогазов │ │ │инвестиционные │проекту -│натуральном выражении до │2010 г. - 20 мест │
│ │ │ │ │вложения │35,000, в т.ч.: │1 млн. штук. │2011 г. - 15 мест │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 10,000│Объем производства: │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 10,000│2009 г. - 575 млн.руб. │ │
│ │ │ │ │ │2011 г. - 15,000│2010 г. - 602 млн.руб. │ │
│ │ │ │ │ │ │2011 г. - 618 млн.руб. │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 17. │Внедрение новых │Реконструкция и │2009 - 2011│Привлечение средств │Всего средств │Объем производства: │Сохранение рабочих │
│ │технологий │модернизация производства с│ │кредитных организаций,│(внебюджетные │2009 г. - 290 млн.руб. │мест │
│ │производства, │целью увеличения выпуска │ │собственные │средства) по │2010 г. - 300 млн.руб. │ │
│ │освоение │продукции и расширения │ │инвестиционные │проекту - │2011 г. - 300 млн.руб. │ │
│ │и новых видов │ассортимента на ОАО "Завод │ │вложения │75,000, │ │ │
│ │продукции и │подшипников скольжения" │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │материалов │ │ │ │2009 г. - 25,000│ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 25,000│ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г. - 25,000│ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 18. │Создание │Реконструкция объектов │2009 - 2011│Федеральная целевая │Всего средств │ │Увеличение объема │
│ │современного и │производства средств │ │программа │(федеральный │ │производства и │
│ │высокоэффективного │регенерации и очистки │ │"Национальная система │бюджет) по │ │реализации специальных│
│ │отечественного │воздуха для систем │ │химической и │проекту - │ │систем до 10 - 12 тыс.│
│ │производства нового│коллективной защиты на │ │биологической │59,000, │ │условных единиц в год,│
│ │поколения средств │основе современных │ │безопасности │в т.ч.: │ │специальных продуктов │
│ │химической защиты. │технологий на ОАО │ │Российской Федерации │2009 г. - 14,000│ │до 50 тонн в год │
│ │Создание и развитие│"Корпорация "Росхимзащита" │ │(2009 - 2013)" │2010 г. - 16,000│ │ │
│ │сквозной системы │ │ │ │2011 г. - 29,000│ │ │
│ │НИОКР │ │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 19. │Внедрение │Техническое перевооружение │2009 - 2011│Федеральная целевая │Всего средств │ │Увеличение объема │
│ │конкурентоспособной│производственного участка │ │программа "Разработка,│(федеральный │ │производства и │
│ │энергосберегающей │по выпуску регенеративных │ │восстановление и │бюджет) по │ │реализации специальных│
│ │технологии. │продуктов на ОАО │ │организация │проекту - │ │продуктов до 100 тонн │
│ │Завершение │"Корпорация │ │производства │137,500, │ │в год │
│ │создания замкнутого│"Росхимзащита" │ │стратегических, │в т.ч.: │ │ │
│ │цикла производства │ │ │дефицитных и │2009 г. - 6,500 │ │ │
│ │изделий │ │ │импортозамещающих │2010 г. - 56,000│ │ │
│ │ │ │ │материалов и │2011 г. - 75,000│ │ │
│ │ │ │ │малотоннажной химии │ │ │ │
│ │ │ │ │для вооружения военной│ │ │ │
│ │ │ │ │и специальной техники │ │ │ │
│ │ │ │ │на 2009 - 2011 годы и │ │ │ │
│ │ │ │ │на период до 2015 │ │ │ │
│ │ │ │ │года" │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 20. │Развитие │Организация серийного │2009 - 2011│План по реализации │Стоимость всего │Объем производства: │Создание 145 новых │
│ │промышленного │производства колесных │ │мероприятий в области │проекта - │АТМ З180: │рабочих мест. │
│ │комплекса города │сельскохозяйственных │ │автомобильной │1588,770, │2008 г. - 33 штук │Производство │
│ │Тамбова │тракторов ЗАО "Агротехмаш" │ │промышленности и │в т.ч.: │2009 г. - 245 штук │перспективных моделей │
│ │ │ │ │сельскохозяйственного │2009 г. - │2010 г. - 525 штук │колесных │
│ │ │ │ │машиностроения │977,100 │2011 г. - 525 штук │сельскохозяйственных │
│ │ │ │ │научно-технического │2010 г. - │АТМ 5280: │тракторов в диапазоне │
│ │ │ │ │совета при │550,050 │2008 г. - 41 штук │мощности до 400 л.с. │
│ │ │ │ │Министерстве │2011 г. - │2009 г. - 215 штук │не имеющихся аналогов │
│ │ │ │ │промышленности и │61,620, │2010 г. - 750 штук │в Российской Федерации│
│ │ │ │ │торговли Российской │из них │2011 г. - 750 штук │и в европейских │
│ │ │ │ │Федерации. Привлечение│федеральный │АТМ 4200: │странах. Производство │
│ │ │ │ │средств кредитных │бюджет: │2009 г. - 150 штук │комплектующих изделий │
│ │ │ │ │организаций, │всего - 500,000,│2010 г. - 225 штук │к тракторной технике │
│ │ │ │ │собственные │в т ч.: │2011 г. - 225 штук │ │
│ │ │ │ │инвестиционные │2010 г. - │ │ │
│ │ │ │ │вложения. │500,000, │ │ │
│ │ │ │ │Осуществление │областной │ │ │
│ │ │ │ │государственной │бюджет: всего - │ │ │
│ │ │ │ │поддержки │121,420, │ │ │
│ │ │ │ │инвестиционного │в т ч.: │ │ │
│ │ │ │ │проекта в виде │2009 г. - 9,750 │ │ │
│ │ │ │ │предоставления │2010 г. - 50,050│ │ │
│ │ │ │ │залогового обеспечения│2011 г. - │ │ │
│ │ │ │ │и налоговых льгот │61,620, │ │ │
│ │ │ │ │администрацией │внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │Тамбовской области. │источники - │ │ │
│ │ │ │ │Комплексный проект │всего: 967,350, │ │ │
│ │ │ │ │развития АПК │в т.ч.: 2009 г. │ │ │
│ │ │ │ │Тамбовской области │- 967,350 │ │ │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 21. │Развитие системы │Совершенствование системы │2007 - 2011│Реализация городской │2009 г. всего - │Оборот малых предприятий:│Увеличение количества │
│ │имущественной │налогообложения малого │ │целевой программы │5195,707, │2007 г. - 17030 млн.руб. │субъектов малого и │
│ │поддержки субъектов│и среднего │ │развития малого и │в т.ч.: средства│2008 г. - 25100 млн.руб. │среднего │
│ │малого и среднего │предпринимательства. │ │среднего │городского │2009 г. - 41700 млн.руб. │предпринимательства │
│ │предпринимательства│Развитие системы │ │предпринимательства в │бюджета - 0,058,│2010 г. - 51690 млн.руб. │ежегодно не менее чем │
│ │ │финансово-кредитной │ │городе Тамбове на 2008│внебюджетные │2011 г. - 66730 млн.руб. │на │
│ │ │поддержки в приоритетных │ │- 2010 годы │средства - │ │0,5%, дополнительных │
│ │ │направлениях развития │ │ │5195,649 │ │рабочих мест не менее │
│ │ │малого и среднего │ │ │ │ │0,5 - 1%. │
│ │ │предпринимательства. │ │ │ │ │ │
│ │ │Совершенствование │ │ │ │ │ │
│ │ │механизмов использования │ │Городская целевая │Всего - 0,837, │ │ │
│ │ │муниципального недвижимого │ │программа развития │в т.ч.: │ │ │
│ │ │имущества для развития │ │малого и среднего │средства │ │ │
│ │ │малого и среднего │ │предпринимательства в │городского │ │ │
│ │ │предпринимательства. │ │городе Тамбове на │бюджета - 0,837,│ │ │
│ │ │Поддержка │ │2009 - 2011 годы │в т.ч.: │ │ │
│ │ │сельхозпроизводителей и │ │ │2009 г. - 0,172 │ │ │
│ │ │местных │ │ │2010 г. - 0,275 │ │ │
│ │ │товаропроизводителей, │ │ │2011 г. - 0,390 │ │ │
│ │ │являющихся субъектами │ │ │ │ │ │
│ │ │малого и среднего │ │ │ │ │ │
│ │ │предпринимательства. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Сохранение за субъектами │ │ │ │ │ │
│ │ │малого и среднего │ │ │ │ │ │
│ │ │предпринимательства права │ │ │ │ │ │
│ │ │аренды муниципального │ │ │ │ │ │
│ │ │имущества, включенного в │ │ │ │ │ │
│ │ │перечень муниципального │ │ │ │ │ │
│ │ │имущества, свободного от │ │ │ │ │ │
│ │ │прав третьих лиц (за │ │ │ │ │ │
│ │ │исключением имущественных │ │ │ │ │ │
│ │ │прав субъектов малого и │ │ │ │ │ │
│ │ │среднего │ │ │ │ │ │
│ │ │предпринимательства). │ │ │ │ │ │
│ │ │Обеспечение │ │ │ │ │ │
│ │ │преимущественного права │ │ │ │ │ │
│ │ │субъектов малого и среднего│ │ │ │ │ │
│ │ │предпринимательства на │ │ │ │ │ │
│ │ │приобретение арендуемого │ │ │ │ │ │
│ │ │ими имущества. │ │ │ │ │ │
│ │ │Обеспечение размещения │ │ │ │ │ │
│ │ │заказов для нужд городского│ │ │ │ │ │
│ │ │округа - город Тамбов у │ │ │ │ │ │
│ │ │субъектов малого │ │ │ │ │ │
│ │ │предпринимательства. │ │ │ │ │ │
│ │ │Обеспечение работы │ │ │ │ │ │
│ │ │координационного совета по │ │ │ │ │ │
│ │ │развитию малого и среднего │ │ │ │ │ │
│ │ │предпринимательства; │ │ │ │ │ │
│ │ │- ведение web-страницы о │ │ │ │ │ │
│ │ │развитии │ │ │ │ │ │
│ │ │предпринимательства на │ │ │ │ │ │
│ │ │сайте администрации города │ │ │ │ │ │
│ │ │Тамбова; │ │ │ │ │ │
│ │ │- пропаганда и │ │ │ │ │ │
│ │ │популяризация │ │ │ │ │ │
│ │ │предпринимательской │ │ │ │ │ │
│ │ │деятельности посредством │ │ │ │ │ │
│ │ │проведения ежегодных │ │ │ │ │ │
│ │ │городских конкурсов "Лучший│ │ │ │ │ │
│ │ │предприниматель года", на │ │ │ │ │ │
│ │ │звание "Лучшее предприятие"│ │ │ │ │ │
│ │ │среди предприятий │ │ │ │ │ │
│ │ │потребительского рынка и │ │ │ │ │ │
│ │ │других конкурсов, │ │ │ │ │ │
│ │ │фестивалей, мастер-классов,│ │ │ │ │ │
│ │ │семинаров, "круглых │ │ │ │ │ │
│ │ │столов", семинаров, │ │ │ │ │ │
│ │ │брифингов, встреч │ │ │ │ │ │
│ │ │по вопросам развития малого│ │ │ │ │ │
│ │ │и среднего │ │ │ │ │ │
│ │ │предпринимательства, │ │ │ │ │ │
│ │ │информационной поддержки │ │ │ │ │ │
│ │ │через средства массовой │ │ │ │ │ │
│ │ │информации │ │ │ │ │ │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│1.3. Развитие потребительского рынка и сферы услуг │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 22. │Развитие сферы │Строительство и ввод в │2007 - 2011│Привлечение частных │Внебюджетные │Оборот розничной торговли│Обеспечение населения │
│ │торговли и бытовых │эксплуатацию магазинов, │ │инвестиций │источники всего │(млн. рублей в ценах │услугами торговли, │
│ │услуг, создание │предприятий общественного │ │ │- 7521,960, │соответствующих лет): │общественного питания,│
│ │комплексной сферы │питания и сферы услуг, │ │ │в т.ч.: │2007 г. - 32856,8 │бытового обслуживания │
│ │торговли, │реконструкция действующих │ │ │2007 г. - │2008 г. - 42105,4 │в соответствии с │
│ │общественного │объектов; уточнение │ │ │790,960 │2009 г. - 48030,0 │нормативами, │
│ │питания и услуг, │размещения предприятий │ │ │2008 г. - │2010 г. - 54620,0 │пополнение бюджетов │
│ │удобной для │сферы торговли │ │ │193,000 │2011 г. - 62200,0 │всех │
│ │населения │общественного питания и │ │ │2009 г. - │Оборот общественного │уровней за счет │
│ │ │бытового обслуживания, │ │ │2000,000 │питания (млн. рублей в │налоговых и │
│ │ │организация контроля и │ │ │2010 г. - │ценах соответствующих │неналоговых │
│ │ │внесение предложений по │ │ │2002,000 │лет): │отчислений, │
│ │ │размещению новых │ │ │2011 г. - │2007 г. - 764,0 │создание за 2007 - │
│ │ │предприятий с учетом │ │ │2536,000 │2008 г. - 1338,9 │2011 годы - 8933 │
│ │ │потребностей горожан не │ │ │ │2009 г. - 1520,0 │дополнительных рабочих│
│ │ │только в центре города, но │ │ │ │2010 г. - 1730,0 │мест │
│ │ │и на окраинах │ │ │ │2011 г. - 1970,0 │ │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│1.4. Природопользование и охрана окружающей среды │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 23. │Снижение негативных│Мероприятия по охране │2007 - 2011│Реализация мероприятий│Средства │ │Улучшение │
│ │воздействий на │окружающей среды на │ │в рамках текущей │городского │ │экологической ситуации│
│ │человека в зонах │территории города Тамбова. │ │деятельности │бюджета │ │в городе │
│ │его проживания. │Строительство ливневой │ │администрации города │всего - 41,496, │ │ │
│ │Обеспечение │канализации по Моршанскому │ │Тамбова │в т.ч.: │ │ │
│ │рационального │шоссе. Рекультивация │ │ │2007 г. - 2,000 │ │ │
│ │использования и │полигона захоронения │ │ │2008 г. - 2,380 │ │ │
│ │сохранности │илового осадка в │ │ │2009 г. - 12,372│ │ │
│ │природных ресурсов,│микрорайоне "Северный" │ │ │2010 г. - 12,372│ │ │
│ │поддержание │ │ │ │2011 г. - 12,372│ │ │
│ │экологической │ │ │ │ │ │ │
│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 24. │ │Комплекс по сортировке и │2007 - 2008│Привлечение средств │Всего по проекту│Мощность завода до 150 │Улучшение │
│ │ │утилизации твердых бытовых │ │кредитных организаций,│(внебюджетные │тыс. тонн │экологической │
│ │ │отходов в составе │ │собственные │средства) - │ │обстановки в городе │
│ │ │мусоросортировочного завода│ │инвестиционные │79,000 │ │Тамбове и Тамбовском │
│ │ │и полигона их захоронения │ │вложения │в т.ч.: │ │районе. │
│ │ │ООО "ТЭКО-Сервис" │ │ │2007 г. - 43,000│ │Создание 156 рабочих │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 36,000│ │мест │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2. Повышение качества жизни жителей города Тамбова │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│2.1. Социальная сфера │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│2.1.1. Образование │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 25. │Обеспечение │Реструктуризация сети │2007 - 2008│Городская целевая │Средства │Численность обучающихся в│Рационализация сети │
│ │устойчивого │общеобразовательных │ │программа │городского │первую смену в дневных │общеобразовательных │
│ │развития городской │учреждений города Тамбова │ │"Модернизация системы │бюджета │учреждениях общего │учреждений, │
│ │системы общего │ │ │образования города │Всего - 0,710, │образования в % к общему │обеспечивающая равные │
│ │образования │ │ │Тамбова на 2007 - 2010│в т.ч.: │числу обучающихся в этих │возможности получения │
│ │ │ │ │годы" │2007 г. - 0,256,│учреждениях: │качественного │
│ │ │ │ │Подпрограмма │2008 г. - 0,454,│2007 г. - 87 │образования │
│ │ │ │ │"Реструктуризация сети│средства │2008 г. - 87 │ │
│ │ │ │ │общеобразовательных │областного │2009 г. - 91 │ │
│ │ │ │ │учреждений города │бюджета: │ │ │
│ │ │ │ │Тамбова" │всего - 0,200, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 0,100 │ │ │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 0,100 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 26. │Оптимизация системы│Модернизация системы │2007 - 2009│Городская целевая │Средства │Удельный вес │Повышение │
│ │управления │управления образованием │ │программа │городского │общеобразовательных │управленческой │
│ │образованием и │ │ │"Модернизация системы │бюджета - 0,371,│учреждений, имеющих │компетенции │
│ │повышение │ │ │образования города │в т.ч.: │управляющие советы │руководителей │
│ │эффективности │ │ │Тамбова на 2007 - 2010│2007 г. - 0,012 │в 2010 г. - 5% │образовательных │
│ │управленческой │ │ │годы" │2008 г. - 0,349 │(2006 г. - 0%) │учреждений. │
│ │деятельности │ │ │Подпрограмма │2009 г. - 0,010,│ │Передача │
│ │ │ │ │"Модернизация системы │областной бюджет│ │образовательным │
│ │ │ │ │управления │- всего - 0,200,│ │учреждениям │
│ │ │ │ │образованием" │в т.ч.: │ │административных прав │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 0,100 │ │в определении │
│ │ │ │ │ │2008 г.- 0,100 │ │образовательной │
│ │ │ │ │ │ │ │политики │
│ │ │ │ │ │ │ │и распоряжения │
│ │ │ │ │ │ │ │финансовыми средствами│
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 27. │Обеспечение │Обеспечение │2007 - 2009│Городская целевая │Средства │ │Повышение уровня │
│ │безопасности │противопожарной, │ │программа │областного │ │безопасности условий │
│ │учащихся, │антитеррористической и │ │"Модернизация системы │бюджета - 0,126,│ │для осуществления │
│ │воспитанников и │экологической безопасности │ │образования города │в т.ч.: │ │учебно-воспитательного│
│ │работников │в муниципальных │ │Тамбова на 2007 - 2010│2007 г. - 0,060 │ │процесса │
│ │образовательных │образовательных │ │годы" │2008 г. - 0,066 │ │ │
│ │учреждений во время│учреждениях; │ │Подпрограмма │Средства │ │ │
│ │их │материально-техническое и │ │"Комплексная │городского │ │ │
│ │трудовой и учебной │кадровое │ │безопасность │бюджета - │ │ │
│ │деятельности │обеспечение муниципальных │ │образовательного │21,178, │ │ │
│ │ │образовательных учреждений │ │учреждения на 2007 - │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │2010 годы" │2007 г. - 0,302 │ │ │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 20,397│ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 0,479 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 28. │Создание единой │Создание единой │2007 - 2009│Городская целевая │Средства │Формирование компьютерной│Доведение числа │
│ │образовательной │образовательной │ │программа │областного │базы в образовательных │компьютеров в │
│ │информационной │информационной среды, │ │"Модернизация системы │бюджета - 0,400,│учреждениях │общеобразовательных │
│ │среды │оснащение компьютерной и │ │образования города │в т.ч.: │ │учреждениях до │
│ │ │телекоммуникационной │ │Тамбова на 2007 - 2010│2007 г. - 0,200,│ │соотношения 1 │
│ │ │техникой муниципальных │ │годы" │2008 г. - 0,200 │ │компьютер на 25 │
│ │ │образовательных учреждений,│ │Подпрограмма "Развитие│Средства │ │учащихся, наличие │
│ │ │обеспечение свободного │ │единой образовательной│городского │ │доступа в Интернет во │
│ │ │доступа в сеть Интернет │ │информационной среды │бюджета - 3,317,│ │всех │
│ │ │ │ │на 2007 - 2010 годы" │в т.ч.: │ │общеобразовательных │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 1,394 │ │учреждениях │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 1,751 │ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 0,172 │ │ │
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │ │источники - │ │ │
│ │ │ │ │ │5,130, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 5,130 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 29. │Совершенствование │Осуществление │2007 - 2008│Городская целевая │Средства │Совершенствование уровня │Улучшение ситуации в │
│ │образовательного │целенаправленной политики │ │программа │городского │знаний по русскому языку │городе по сохранению │
│ │процесса в школах │поддержки русского языка │ │"Модернизация системы │бюджета - 0,088,│ │русского языка, │
│ │ │ │ │образования города │в т.ч.: │ │совершенствование │
│ │ │ │ │Тамбова на 2007 - 2010│2007 г. - 0,044 │ │образовательного │
│ │ │ │ │годы" │2008 г. - 0,044 │ │процесса в школах, │
│ │ │ │ │Подпрограмма "Русский │ │ │повышение интереса к │
│ │ │ │ │язык на 2007 - 2010 │ │ │русскому языку и │
│ │ │ │ │годы" │ │ │культуре речи у │
│ │ │ │ │ │ │ │горожан │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 30. │Совершенствование │Развитие системы │2007 - 2009│Городская целевая │Средства │Увеличение охвата детей │Увеличение │
│ │воспитательного │дошкольного образования │ │программа │городского │дошкольным образованием │удельного веса │
│ │процесса │ │ │"Модернизация системы │бюджета - 2,023,│до 66% (2006 г. - 63%) │численности детей │
│ │ │ │ │образования города │в т.ч.: │ │старшего дошкольного │
│ │ │ │ │Тамбова на 2007 - 2010│2007 г. - 0,980 │ │возраста, обучающихся │
│ │ │ │ │годы" │2008 г. - 1,003 │ │в системе дошкольного │
│ │ │ │ │Подпрограмма │2009 г. - 0,040 │ │образования, до 20% │
│ │ │ │ │"Дошкольное │ │ │(2006 г. - 1%) │
│ │ │ │ │образование и │ │ │ │
│ │ │ │ │воспитание на 2007 - │ │ │ │
│ │ │ │ │2010 годы" │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 31. │Обновление │Поддержка │2010 - 2012│Городская целевая │Средства │ │Доля муниципальных │
│ │содержания и │общеобразовательных │ │программа │областного │ │образовательных │
│ │технологий │учреждений, внедряющих │ │"Модернизация │бюджета - 0,200,│ │учреждений, внедряющих│
│ │образования │современные модели │ │муниципальной системы │в т.ч.: │ │современные модели │
│ │ │образования. │ │образования города │2010 г. - 0,100 │ │образования, - 55% │
│ │ │Проведение муниципального │ │Тамбова на 2010 - 2012│2011 г. - 0,100 │ │ │
│ │ │этапа Всероссийской │ │годы" │Средства │ │ │
│ │ │предметной олимпиады │ │ │городского │ │ │
│ │ │школьников, │ │ │бюджета - 1,900,│ │ │
│ │ │интеллектуальных конкурсов,│ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │соревнований, научно- │ │ │2010 г. - 0,820 │ │ │
│ │ │практических конференций. │ │ │2011 г. - 1,080 │ │ │
│ │ │Обеспечение участия │ │ │ │ │ │
│ │ │обучающихся в региональных,│ │ │ │ │ │
│ │ │межрегиональных, │ │ │ │ │ │
│ │ │всероссийских олимпиадах, │ │ │ │ │ │
│ │ │конкурсах, соревнованиях, │ │ │ │ │ │
│ │ │научно-практических │ │ │ │ │ │
│ │ │конференциях │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 32. │Создание условий │Реализация программ │2010 - 2012│Городская целевая │Средства │ │Доля детей и │
│ │для продуктивной │городских профильных и │ │программа │городского │ │подростков, охваченных│
│ │самореализации │специализированных смен в │ │"Модернизация │бюджета - 2,350,│ │организованным отдыхом│
│ │обучающихся │муниципальных │ │муниципальной системы │в т.ч.: │ │в профильных и │
│ │ │оздоровительных лагерях. │ │образования города │2010 г. - 0,200 │ │специализированных │
│ │ │Проведение городских │ │Тамбова на 2010 - 2012│2011 г. - 2,150 │ │сменах, - 30%, │
│ │ │слетов, фестивалей, │ │годы" │ │ │активной досуговой │
│ │ │конкурсов, акций, │ │ │ │ │деятельностью - 80%, │
│ │ │марафонов, соревнований, │ │ │ │ │начальной военной │
│ │ │турниров, спартакиад, │ │ │ │ │подготовкой - 45% │
│ │ │эстафет, праздников. │ │ │ │ │ │
│ │ │Создание центров │ │ │ │ │ │
│ │ │допризывной подготовки │ │ │ │ │ │
│ │ │молодежи. │ │ │ │ │ │
│ │ │Укрепление │ │ │ │ │ │
│ │ │материально-технической │ │ │ │ │ │
│ │ │базы школьных музеев. │ │ │ │ │ │
│ │ │Приобретение автотранспорта│ │ │ │ │ │
│ │ │для центра детского │ │ │ │ │ │
│ │ │творчества "Юность". │ │ │ │ │ │
│ │ │Оснащение центра развития │ │ │ │ │ │
│ │ │творчества детей и │ │ │ │ │ │
│ │ │юношества комплектом │ │ │ │ │ │
│ │ │звукоусиливающей аппаратуры│ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 33. │Повышение │Организация различных форм │2010 - 2012│Городская целевая │Средства │ │Доля педагогов, │
│ │эффективности │повышения квалификации │ │программа │городского │ │вовлеченных в │
│ │кадрового │педагогов образовательных │ │"Модернизация │бюджета - 0,954,│ │муниципальную систему │
│ │обеспечения │учреждений. │ │муниципальной системы │в т.ч.: │ │повышения │
│ │муниципальной │Поддержка педагогов через │ │образования города │2010 г. - 0,188 │ │квалификации, - 55%, │
│ │системы образования│систему городских конкурсов│ │Тамбова на 2010 - 2012│2011 г. - 0,766 │ │участвующих в │
│ │ │профессионального │ │годы" │ │ │городских конкурсах │
│ │ │мастерства. │ │ │ │ │профессионального │
│ │ │Денежное поощрение │ │ │ │ │мастерства, - 20% │
│ │ │педагогов, имеющих почетное│ │ │ │ │ │
│ │ │звание "Заслуженный учитель│ │ │ │ │ │
│ │ │Российской Федерации" при │ │ │ │ │ │
│ │ │выходе на пенсию. │ │ │ │ │ │
│ │ │Участие педагогов │ │ │ │ │ │
│ │ │общеобразовательных школ, │ │ │ │ │ │
│ │ │учреждений дошкольного │ │ │ │ │ │
│ │ │образования детей, │ │ │ │ │ │
│ │ │авторских коллективов │ │ │ │ │ │
│ │ │педагогов в городских, │ │ │ │ │ │
│ │ │областных, всероссийских, │ │ │ │ │ │
│ │ │международных конкурсах, │ │ │ │ │ │
│ │ │фестивалях, слетах. │ │ │ │ │ │
│ │ │Курсовая подготовка │ │ │ │ │ │
│ │ │ответственных лиц за │ │ │ │ │ │
│ │ │противопожарное состояние │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 34. │Создание и развитие│Доступ образовательных │2010 - 2012│Городская целевая │Средства │ │Доля МОУ, имеющих │
│ │в муниципальной │учреждений к │ │программа │городского │ │электронную почту, - │
│ │системе образования│высокоскоростному │ │"Модернизация │бюджета - 1,260,│ │100%, собственные │
│ │единой │Интернету. │ │муниципальной системы │в т.ч.: │ │web-страницы и сайты -│
│ │образовательной │Обеспечение МОУ │ │образования города │2010 г. - 0,400 │ │70% │
│ │информационной │компьютерной техникой, │ │Тамбова на 2010 - 2012│2011 г. - 0,860 │ │ │
│ │среды │средствами коммуникации, │ │годы" │ │ │ │
│ │ │автоматизации │ │ │ │ │ │
│ │ │управленческой и │ │ │ │ │ │
│ │ │хозяйственной деятельности │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 35. │Создание условий │Монтаж (демонтаж) │2010 - 2012│Городская целевая │Средства │ │Доля образовательных │
│ │организации │автоматической пожарной │ │программа │городского │ │учреждений, │
│ │образовательного │сигнализации, системы │ │"Модернизация │бюджета - │ │оборудованных │
│ │процесса в │оповещения людей при │ │муниципальной системы │16,887, │ │системами │
│ │муниципальных │пожаре, аварийного │ │образования города │в т.ч.: │ │противопожарной │
│ │образовательных │освещения, видеонаблюдения,│ │Тамбова на 2010 - 2012│2010 г. - 7,487 │ │безопасности, имеющих │
│ │учреждениях, │системы автоматического │ │годы" │2011 г. - 9,400 │ │прямую телефонную │
│ │соответствующих │оповещения о пожаре, │ │ │ │ │связь, осуществляющих │
│ │современным │тревожного средства │ │ │ │ │аттестацию рабочих │
│ │требованиям и │оповещения милиции. │ │ │ │ │мест по условиям труда│
│ │стандартам │Ежемесячное техническое │ │ │ │ │- 100% │
│ │ │обслуживание прямой │ │ │ │ │ │
│ │ │телефонной связи учреждений│ │ │ │ │ │
│ │ │образования с пожарными │ │ │ │ │ │
│ │ │частями (системы │ │ │ │ │ │
│ │ │автоматического оповещения │ │ │ │ │ │
│ │ │о пожаре) и автоматической │ │ │ │ │ │
│ │ │пожарной сигнализации. │ │ │ │ │ │
│ │ │Аттестация рабочих мест по │ │ │ │ │ │
│ │ │условиям труда │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 36. │Развитие социальной│Разработка проектно-сметной│2009 - 2010│ФЦП "Жилище" на │Федеральный │Ввод │Развитие социальной │
│ │инфраструктуры ТСЖ │документации и │ │2002 - 2010 годы, │бюджет, всего - │социально-культурного │инфраструктуры, │
│ │"Радужное" │строительство │ │Областная целевая │175,638, │центра на 250 ученических│обеспечение комфортных│
│ │ │социально-культурного │ │программа "Жилище" │в т.ч.: │мест в 2010 г. │условий проживания в │
│ │ │центра по ул. │ │Подпрограмма │2009 г. - │ │ТСЖ "Радужное" │
│ │ │Цветочной/Мордасовой, 6/20 │ │"Обеспечение земельных│138,421 │ │ │
│ │ │в ТСЖ "Радужное" │ │участков коммунальной │2010 г. - │ │ │
│ │ │ │ │инфраструктурой в │37,217, │ │ │
│ │ │ │ │целях жилищного │областной │ │ │
│ │ │ │ │строительства". │бюджет, всего - │ │ │
│ │ │ │ │Областная адресная │96,051, │ │ │
│ │ │ │ │инвестиционная │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │программа │2009 г. - 41,144│ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - │ │ │
│ │ │ │ │ │54,907, │ │ │
│ │ │ │ │ │городской │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет, всего - │ │ │
│ │ │ │ │ │3,966, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 2,966 │ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 1,000 │ │ │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.1.2. Здравоохранение │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 37. │Улучшение качества │Развитие │2007 - 2009│Городская целевая │Средства │Укрепление материально- │Повышение качества │
│ │оказания │материально-технической │ │программа "Охрана │федерального │технической базы │обслуживания и │
│ │специализированной │базы МЛПУ: │ │здоровья населения │бюджета, всего -│учреждений │обеспечения МЛПУ │
│ │квалифицированной, │- проведение капитального и│ │города Тамбова" на │8,000, │здравоохранения, │города современным │
│ │амбулаторно- │косметического ремонта, │ │2007 - 2010 годы" │в т.ч.: │отвечающей современным │медицинским │
│ │поликлинической и │- приобретение современного│ │ │2007 г. - 8,000 │требованиям времени, │оборудованием, │
│ │стационарной │медицинского оборудования, │ │Подпрограмма "Развитие│Средства │в целях формирования │обеспечение │
│ │помощи, │- приобретение │ │муниципального │областного │комфортной среды для │рационального │
│ │предусмотренной │автотранспорта, │ │здравоохранения в │бюджета - 8,000,│оказания медицинской │использования коечного│
│ │государственными │- оснащение мягким │ │городе Тамбове" │в т.ч.: │помощи населению города │фонда, сокращение │
│ │гарантиями оказания│инвентарем и мебелью, │ │ │2007 г. - 8,000 │ │пребывания на койке, │
│ │бесплатной │- благоустройство │ │ │ │ │снижение госпитальной │
│ │медицинской помощи,│прилегающей территории. │ │ │Средства │ │летальности │
│ │для увеличения │ │ │ │городского │ │ │
│ │средней │Совершенствование оказания │ │ │бюджета - │ │ │
│ │продолжительности │амбулаторно-поликлинической│ │ │42,340, │ │ │
│ │жизни населения, │помощи населению. │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │формирования │ │ │ │2007 г. - 7,809 │ │ │
│ │здорового образа │Улучшение качества │ │ │2008 г. - 31,050│ │ │
│ │жизни │стационарной медицинской │ │ │2009 г. - 3,481 │ │ │
│ │ │помощи │ │ │Внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │ │средства - │ │ │
│ │ │ │ │ │11,681, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 5,620 │ │ │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 5,550 │ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 0,511 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 38. │Поддержание на │Приобретение необходимого │2007 - 2009│Городская целевая │Средства │Поддержание охвата │Снижение уровня │
│ │низком уровне │количества вакцинных │ │программа "Охрана │федерального │вакцинацией не менее 95% │заболеваемости. │
│ │заболеваемости │препаратов для иммунизации │ │здоровья населения │бюджета, всего -│населения города │Достижение │
│ │инфекциями, │населения в рамках │ │города Тамбова" на │14,398, в т.ч.: │ │минимального │
│ │управляемыми │Национального календаря │ │2007 - 2010 годы" │2007 г. - 11,000│ │количества отказов от │
│ │средствами вакцино-│прививок. │ │ │2008 г. - 3,000 │ │профилактических │
│ │профилактики │Приобретение вакцины для │ │Подпрограмма "Вакцино-│2009 г. - 0,398 │ │прививок (не более │
│ │ │дополнительной иммунизации │ │профилактика" │ │ │0,5%) │
│ │ │в рамках приоритетного │ │ │Средства │ │в результате повышения│
│ │ │Национального проекта │ │ │областного │ │информированности │
│ │ │против вирусного гепатита │ │ │бюджета - 4,129,│ │населения о │
│ │ │В, краснухи, полиомиелита, │ │ │в т.ч.: │ │необходимости │
│ │ │гриппа. │ │ │2007 г. - 2,000 │ │проведения │
│ │ │Приобретение необходимого │ │ │2008 г. - 2,000 │ │профилактических │
│ │ │количества шприцев для │ │ │2009 г. - 0,129 │ │прививок │
│ │ │проведения иммунизации │ │ │ │ │ │
│ │ │населения в рамках │ │ │Средства │ │ │
│ │ │Национального календаря │ │ │городского │ │ │
│ │ │прививок. │ │ │бюджета - 0,690,│ │ │
│ │ │Приобретение транспортных │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │сумок-холодильников. │ │ │2007 г. - 0,120 │ │ │
│ │ │Разработка и внедрение │ │ │2008 г. - 0,570 │ │ │
│ │ │программного обеспечения │ │ │ │ │ │
│ │ │для единой городской базы │ │ │ │ │ │
│ │ │данных прививочной │ │ │ │ │ │
│ │ │картотеки. │ │ │ │ │ │
│ │ │Подготовка теле- и │ │ │ │ │ │
│ │ │радиовыступлений по │ │ │ │ │ │
│ │ │вопросам │ │ │ │ │ │
│ │ │вакцинопрофилактики. │ │ │ │ │ │
│ │ │Издание просветительских │ │ │ │ │ │
│ │ │материалов для населения. │ │ │ │ │ │
│ │ │Ведение постоянной рубрики │ │ │ │ │ │
│ │ │по профилактическому │ │ │ │ │ │
│ │ │вопросу в газете "Наш город│ │ │ │ │ │
│ │ │Тамбов" │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 39. │Стабилизация │Первичная и вторичная │2007 - 2008│Городская целевая │Средства │Повышение уровня │Предупреждение │
│ │заболеваемости и │профилактика туберкулеза. │ │программа "Охрана │городского │профилактических │распространения │
│ │уменьшение │Обеспечение иммунизации │ │здоровья населения │бюджета - 3,652,│мероприятий, иммунизация │туберкулеза, снижение │
│ │распространения │населения против │ │города Тамбова" на │в т.ч.: │населения, ранняя │заболеваемости, │
│ │туберкулеза │туберкулеза. │ │2007 - 2010 годы" │2007 г. - 0,168 │диагностика заболевания, │смертности от │
│ │ │Выявление больных │ │ │2008 г. - 3,484 │лечение и реабилитация │туберкулеза │
│ │ │туберкулезом на ранних │ │Подпрограмма │ │больных │ │
│ │ │стадиях. │ │"Неотложные меры по │Средства │ │ │
│ │ │Укрепление материально- │ │борьбе с туберкулезом │областного │ │ │
│ │ │технической базы МЛПУ. │ │в городе Тамбове" │бюджета - 5,000,│ │ │
│ │ │Поддержание высокого уровня│ │ │в т ч.: │ │ │
│ │ │подготовки кадров по │ │ │2007 г. - 2,500 │ │ │
│ │ │диагностике туберкулеза. │ │ │2008 г. - 2,500 │ │ │
│ │ │Обеспечение взаимодействия │ │ │Внебюджетные │ │ │
│ │ │со средствами массовой │ │ │средства - 0320,│ │ │
│ │ │информации для │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │информирования населения по│ │ │2007 г. - 0,160 │ │ │
│ │ │вопросам профилактики │ │ │2008 г. - 0,160 │ │ │
│ │ │туберкулеза │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 40. │Сдерживание роста │Обеспечение безопасности │2007 - 2009│Городская целевая │Средства │Своевременное выявление │Сдерживание роста │
│ │распространения │при проведении медицинских │ │программа "Охрана │федерального │ВИЧ-инфицированных │распространения │
│ │ВИЧ-инфекции │манипуляций, применении │ │здоровья населения │бюджета, всего -│больных, │ВИЧ-инфекции на │
│ │ │донорской крови, │ │города Тамбова на 2007│1,000 │диспансерное наблюдение, │территории города │
│ │ │биологических жидкостей. │ │- 2010 годы" │в т.ч.: │совершенствование │Тамбова, отсутствие │
│ │ │Совершенствование │ │ │2007 г. - 0,500 │эпидемиологического │риска │
│ │ │диагностики ВИЧ-инфекции. │ │Подпрограмма │2008 г. - 0,500 │надзора за │профессионального │
│ │ │Улучшение качества │ │"Неотложные меры по │Областной бюджет│распространением │заражения ВИЧ │
│ │ │подготовки и │ │предупреждению │- 0,600, │ВИЧ-инфекций │ │
│ │ │информационного обеспечения│ │распространения │в т.ч.: │ │ │
│ │ │медицинских и │ │заболевания, │2007 г. - 0,300 │ │ │
│ │ │педагогических кадров по │ │вызванного вирусом │2008 г. - 0,300 │ │ │
│ │ │вопросам профилактики │ │иммунодефицита │ │ │ │
│ │ │СПИДа. │ │человека" │Средства │ │ │
│ │ │Обеспечение взаимодействия │ │ │городского │ │ │
│ │ │со средствами массовой │ │ │бюджета - 0,052,│ │ │
│ │ │информации для │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │своевременного │ │ │2007 г. - 0,026 │ │ │
│ │ │информирования населения по│ │ │2008 г. - 0,026 │ │ │
│ │ │вопросам профилактики │ │ │ │ │ │
│ │ │распространения │ │ │Внебюджетные │ │ │
│ │ │ВИЧ-инфекции │ │ │средства - │ │ │
│ │ │ │ │ │1,325, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 0,600 │ │ │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 0,600 │ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 0,125 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 41. │Создание условий, │Проведение разъяснительно- │2007 - 2008│Городская целевая │Средства │ │Снижение уровня │
│ │препятствующих │информационной │ │программа "Охрана │городского │ │заболеваемости среди │
│ │распространению │работы в различных формах │ │здоровья населения │бюджета - 0,841,│ │молодежи, формирование│
│ │наркомании, │среди подростков и молодежи│ │города Тамбова" на │в т.ч.: │ │у населения психологии│
│ │алкоголизма, │в районах города Тамбова по│ │2007 - 2010 годы" │2007 г. - 0,710 │ │здорового образа жизни│
│ │курения │профилактике наркомании, │ │ │2008 г. - 0,131 │ │ │
│ │ │алкоголизма, курения, │ │Подпрограмма │ │ │ │
│ │ │ВИЧ-инфекции с привлечением│ │"Профилактика │ │ │ │
│ │ │волонтеров │ │наркомании, │ │ │ │
│ │ │ │ │алкоголизма, курения" │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 42. │Снижение уровня │Профилактика, диагностика, │2007 - 2009│Городская целевая │Средства │Снижение уровня │Повышение │
│ │заболеваемости │лечение и реабилитация │ │программа "Охрана │городского │заболеваемости населения │эффективности │
│ │населения │больных артериальной │ │здоровья населения │бюджета - 0,614,│цереброваскулярными │профилактики и │
│ │артериальной │гипертонией и ее │ │города Тамбова" на │в т.ч.: │болезнями и ишемической │выявления на ранних │
│ │гипертонией, │осложнений, повышение │ │2007 - 2010 годы" │2007 г. - 0,450 │болезнью сердца на 8 - │стадиях артериальной │
│ │инвалидности и │качества профессиональной │ │ │2008 г. - 0,155 │10%, инвалидности в │гипертонии. Улучшение │
│ │смертности от ее │подготовки медицинских │ │Подпрограмма │2009 г. - 0,009 │результате инсультов и │организации и │
│ │осложнений │работников в области │ │"Профилактика │Внебюджетные │инфарктов миокарда на 7 -│повышение качества │
│ │ │кардиологии, укрепления │ │артериальной │средства - │9%, смертности от │кардиологической │
│ │ │материально-технической │ │гипертонии" │0,060, │инсультов и инфарктов │помощи больным │
│ │ │базы амбулаторно- │ │ │в т.ч.: │миокарда на 6 - 8% │артериальной │
│ │ │поликлинических учреждений │ │ │2007 г. - 0,030 │ │гипертонией и ее │
│ │ │и стационаров │ │ │2008 г. - 0,030 │ │осложнений │
│ │ │кардиологической службы │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 43. │Создание условий │Совершенствование │2007 - 2009│Городская целевая │Средства │Снижение заболеваемости и│Улучшение │
│ │для охраны матери и│организации акушерской и │ │программа "Охрана │городского │смертности, создание │демографической │
│ │рождения здоровых │педиатрической помощи; │ │здоровья населения │бюджета - 1,773,│предпосылок для │ситуации │
│ │детей; │обеспечение профилактики │ │города Тамбова" на │в т.ч.: │стабилизации рождаемости │ │
│ │предупреждение и │осложнений беременности и │ │2007 - 2010 годы" │2007 г. - 0,555 │(увеличение до 9,5 на │ │
│ │снижение │родов; │ │ │2008 г. - 1,085 │1000 населения) и │ │
│ │материнской и │повышение профессиональной │ │Подпрограмма "Здоровый│2009 г. - 0,133 │последующего │ │
│ │младенческой │подготовки медицинских │ │ребенок" │ │демографического роста. │ │
│ │заболеваемости и │кадров │ │ │Средства │Снижение перинатальной │ │
│ │смертности │ │ │ │областного │смертности (менее 8 │ │
│ │ │ │ │ │бюджета - 3,730,│промилле), снижение │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │мертворождаемости (до 0,2│ │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 1,865 │промилле) │ │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 1,865 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 44. │Совершенствование │Внедрение в практику │2007 - 2009│Городская целевая │Средства │Совершенствование методов│Снижение риска │
│ │методов │здравоохранения │ │программа "Охрана │областного │профилактики │контаминации основного│
│ │профилактики, │научно-обоснованной системы│ │здоровья населения │бюджета - │внутрибольничных инфекций│заболевания с │
│ │снижение уровня │эпидемиологического надзора│ │города Тамбова" на │23,180, │ │внутрибольничной │
│ │заболеваемости, │и комплекса эффективных │ │2007 - 2010 годы" │в т.ч.: │ │инфекцией. │
│ │нетрудоспособности │организационных, │ │ │2007 г. - 11,590│ │Предотвращение вспышек│
│ │и смертности при │дезинфекционных и │ │Подпрограмма │2008 г. - 11,590│ │внутрибольничных │
│ │внутрибольничных │лечебно-профилактических │ │"Профилактика │ │ │инфекций. │
│ │инфекциях │мероприятий │ │внутрибольничных │Средства │ │Снижение затрат на │
│ │ │ │ │инфекций" │городского │ │лечение │
│ │ │ │ │ │бюджета - 1,741,│ │гнойно-септических │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │осложнений. │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 0,373 │ │Отсутствие риска │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 1,368 │ │профессионального │
│ │ │ │ │ │ │ │заражения медицинского│
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │персонала │
│ │ │ │ │ │источники - │ │ │
│ │ │ │ │ │24,657, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 11,020│ │ │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 11,020│ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 2,617 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 45. │Улучшение качества │Совершенствование │2010 - 2011│Городская целевая │Средства │Снижение случаев смерти │Сокращение времени │
│ │оказания помощи, │организации оказания │ │программа │городского │при сочетанной травме с │лечения и реабилитации│
│ │предусмотренной │медицинской помощи │ │"Охрана здоровья │бюджета - │2% до 1,3% от числа │пациентов с сочетанной│
│ │государственными │пациентам с сочетанной │ │населения города │40,880, │обратившихся. │травмой. │
│ │гарантиями оказания│травмой и перенесшим острое│ │Тамбова на 2009 - 2011│в т.ч.: │Повышение │Обеспечение учреждений│
│ │бесплатной │нарушение мозгового │ │годы" │2010 г. - 19,430│профессионального уровня │диагностическим │
│ │медицинской помощи │кровообращения. Обеспечение│ │ │2011 г. - 21,450│сотрудников. │оборудованием и │
│ │ │безопасности пребывания │ │Подпрограмма "Развитие│ │Оснащение учреждений в │оборудованием для │
│ │ │пациентов в МЛПУ. │ │муниципального │ │соответствии с табелем │проведения │
│ │ │Увеличение доступности │ │здравоохранения" │ │оснащения - не менее 60%.│восстановительного │
│ │ │медицинской помощи. │ │ │ │Увеличение доли лиц, │лечения. │
│ │ │Совершенствование методов │ │ │ │восстановивших │Обеспечение │
│ │ │профилактики │ │ │ │способность к │безопасности │
│ │ │внутрибольничных инфекций │ │ │ │самообслуживанию и │пребывания пациентов в│
│ │ │ │ │ │ │трудовой деятельности, с │МЛПУ города Тамбова │
│ │ │ │ │ │ │7% до 15% │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 46. │Формирование у │Укрепление материально- │2010 - 2011│Городская целевая │Средства │Оснащение городского │ -,,- │
│ │населения города │технической базы городского│ │программа "Охрана │городского │Центра медицинской │ │
│ │навыков ведения │Центра медицинской │ │здоровья населения │бюджета - 0,580,│профилактики в │ │
│ │здорового образа │профилактики. Развитие │ │города Тамбова на │в т.ч.: │соответствии с табелем │ │
│ │жизни │системы информирования │ │2009 - 2011 годы" │2010 г. - 0,215 │оснащения. │ │
│ │ │различных слоев населения о│ │ │2011 г. - 0,365 │Охват молодежи города │ │
│ │ │вреде наркомании, │ │Подпрограмма "Развитие│ │информационно- │ │
│ │ │алкоголизма, курения, │ │профилактической │ │разъяснительной работой │ │
│ │ │токсикомании. │ │медицины" │ │по профилактике │ │
│ │ │Повышение качества │ │ │ │алкоголизма, наркомании, │ │
│ │ │подготовки специалистов по │ │ │ │курения, токсикомании - │ │
│ │ │вопросам профилактики │ │ │ │60%. │ │
│ │ │вредных привычек. │ │ │ │Охват обследованием лиц с│ │
│ │ │Приобретение тестов │ │ │ │подозрением на наличие │ │
│ │ │экспресс-диагностики для │ │ │ │наркотического опьянения │ │
│ │ │обследования пациентов МЛПУ│ │ │ │- 95% │ │
│ │ │"Скорой медицинской помощи"│ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 47. │Стабилизация │Приобретение холодильников │2010 - 2011│Городская целевая │Средства │Охват населения, │ -,,- │
│ │показателей │для хранения │ │программа "Охрана │городского │подлежащего вакцинации │ │
│ │заболеваемости │иммунобиологических │ │здоровья населения │бюджета - 0,700,│согласно Национальному │ │
│ │вакциноуправляемыми│препаратов в МЛПУ, │ │города Тамбова на │в т.ч.: │календарю прививок - │ │
│ │инфекциями на │термоконтейнеров для │ │2009 - 2011 годы" │2010 г. - 0,105 │100%. │ │
│ │эпидемиологически │перевозки │ │ │2011 г. - 0,595 │Выполнение показателей │ │
│ │безопасном уровне │иммунобиологических │ │Подпрограмма │ │экспертной оценки │ │
│ │ │препаратов, шприцев для │ │"Предупреждение и │ │противотуберкулезной │ │
│ │ │проведения вакцинации, баз │ │борьба с социально │ │работы на 98%. │ │
│ │ │данных для обеспечения │ │значимыми │ │Отсутствие случаев │ │
│ │ │работы программного │ │заболеваниями" │ │запущенного туберкулеза │ │
│ │ │комплекса "Управление │ │ │ │легких при │ │
│ │ │иммунизацией". Разработка и│ │ │ │профилактических │ │
│ │ │издание методических │ │ │ │осмотрах. │ │
│ │ │материалов по профилактике │ │ │ │Активная выявляемость │ │
│ │ │туберкулеза для │ │ │ │злокачественных │ │
│ │ │педагогических работников. │ │ │ │новообразований │ │
│ │ │Развитие работы по │ │ │ │ │ │
│ │ │направлениям: "Школа │ │ │ │ │ │
│ │ │гипертоника", "Липидная │ │ │ │ │ │
│ │ │школа". Подготовка и │ │ │ │ │ │
│ │ │издание санитарно- │ │ │ │ │ │
│ │ │просветительской │ │ │ │ │ │
│ │ │литературы, памяток, │ │ │ │ │ │
│ │ │листовок, буклетов │ │ │ │ │ │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.1.3. Культура, искусство │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 48. │Обеспечение │Поддержка и развитие │ 2009 │Городская целевая │Средства │Прирост доли участников │Повышение уровня │
│ │конституционных │системы дополнительного │ │программа "Культура │городского │культурно-досуговых акций│доступа жителей города│
│ │прав жителей города│художественного │ │города Тамбова на │бюджета - 1,322,│и любительских │к культурным ценностям│
│ │на доступ к │образования, поддержка │ │2008 - 2010 годы" │в т.ч.: │объединений в сфере │ │
│ │культурным │молодых дарований. │ │ │2009 г. - 1,322 │культуры и искусств; │ │
│ │ценностям и │Поддержка и развитие │ │ │ │прирост количества │ │
│ │использованию │профессионального и │ │ │Средства │посещений концертов, │ │
│ │учреждений │самодеятельного творчества.│2010 - 2011│Городская целевая │городского │выставок, массовых │ │
│ │культуры; │Сохранение и развитие │ │программа │бюджета - 6,696,│мероприятий и праздников │ │
│ │достижение │культурного потенциала │ │"Культура города │в т.ч.: │населением города; │ │
│ │качественно │города Тамбов. │ │Тамбова (2010 - 2012 │2010 г. - 3,236 │увеличение количества │ │
│ │нового состояния │Укрепление и развитие │ │годы)" │2011 г. - 3,460 │учащихся учреждений │ │
│ │культуры и │материально- │ │ │ │дополнительного │ │
│ │искусства в городе,│технической базы учреждений│ │ │Внебюджетные │художественного │ │
│ │обеспечивающего │сферы культуры и сферы │ │ │средства - │образования; │ │
│ │реальные │дополнительного образования│ │ │0,160, │увеличение числа │ │
│ │возможности для │ │ │ │в т.ч.: │победителей всевозможных │ │
│ │духовно- │ │ │ │2010 г. - 0,080 │фестивалей и конкурсов │ │
│ │нравственного │ │ │ │2011 г. - 0,080 │ │ │
│ │развития населения │ │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 49. │Модернизация и │Развитие городской │ 2009 │Городская целевая │Средства │Рост обеспеченности │Повышение уровня │
│ │развитие │библиотечной сети. │ │программа "Развитие │областного │жителей города │доступа жителей города│
│ │муниципальных │Укрепление │ │библиотечного дела в │бюджета - 0,088,│библиотеками на 10%. │к культурным ценностям│
│ │библиотек для │материально-технической │ │городе Тамбове на │в т.ч.: │Количество │ │
│ │обеспечения жителям│базы библиотек. │ │2008 - 2010 годы" │2009 г. - 0,088 │отремонтированных и │ │
│ │города равного и │Внедрение новых │ │ │Средства │увеличивших площадь │ │
│ │свободного доступа │информационных технологий. │ │ │городского │библиотек - 9 единиц. │ │
│ │к информации и │Автоматизация библиотечных │ │ │бюджета - 1,548,│Количество приобретенного│ │
│ │предоставления │процессов. │ │ │в т.ч.: │библиотечного │ │
│ │современного │Совершенствование кадровой │ │ │2009 г. - 1,548 │оборудования - 440 │ │
│ │качества │политики │ │ │ │единиц. │ │
│ │библиотечного │ │ │ │ │Доля библиотек, │ │
│ │обслуживания │ │2010 - 2011│Городская целевая │Внебюджетные │оборудованных │ │
│ │ │ │ │программа "Развитие │средства - │копировально-множительной│ │
│ │ │ │ │библиотечного дела в │0,110, │техникой, - 79%, │ │
│ │ │ │ │городе Тамбове │в т.ч.: │компьютерной техникой - │ │
│ │ │ │ │на 2010 - 2012 годы" │2009 - 0,110 │30 единиц. │ │
│ │ │ │ │ │Средства │Количество приобретенных │ │
│ │ │ │ │ │областного │книг и брошюр в печатной │ │
│ │ │ │ │ │бюджета - 0,100,│и электронной форме - │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │7800 экземпляров │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 0,050 │ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г. - 0,050 │ │ │
│ │ │ │ │ │Средства │ │ │
│ │ │ │ │ │городского │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджета - 9,579,│ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 1,805 │ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г. - 7,774 │ │ │
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │ │средства - │ │ │
│ │ │ │ │ │1,902, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 0,951 │ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г. - 0,951 │ │ │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.1.4. Поддержка молодежи города; физическая культура и спорт │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 50. │Предоставление │Предоставление молодым │2007 - 2010│Приоритетный │Средства │Обеспечение жильем до │Создание благоприятных│
│ │молодым семьям, │семьям социальных выплат на│ │национальный проект │федерального │2011 года 653 молодых │условий для улучшения │
│ │постоянно │приобретение жилья, в том │ │"Доступное и │бюджета - │семей, │демографической │
│ │проживающим в │числе на уплату │ │комфортное жилье - │239,800, │в т.ч.: │ситуации в городе │
│ │городе Тамбове и │первоначального взноса при │ │гражданам России", │в т.ч.: │2007 г. - 25 семей │Тамбове │
│ │признанным │получении ипотечного │ │Федеральная целевая │2007 г. - 7,000 │2008 г. - 62 семьи │ │
│ │нуждающимися в │жилищного кредита │ │программа "Жилище" на │2008 г. - 8,000 │2009 г. - 370 семей │ │
│ │улучшении жилищных │ │ │2002 - 2010 годы │2009 г. - │2010 г. - 196 семей │ │
│ │условий, │ │ │Подпрограмма │147,500 │ │ │
│ │государственной и │ │ │"Обеспечение жильем │2010 г. - 77,300│ │ │
│ │муниципальной │ │ │молодых семей" │ │ │ │
│ │поддержки в решении│ │ │ │ │ │ │
│ │жилищной проблемы │ │ │Областная целевая │Средства │ │ │
│ │ │ │ │программа "Жилище" на │областного │ │ │
│ │ │ │ │2007 - 2010 годы │бюджета - │ │ │
│ │ │ │ │Подпрограмма "Молодежи│93,200, │ │ │
│ │ │ │ │- доступное жилье на │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │2007 - 2010 годы" │2007 г. - 17,500│ │ │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 20,000│ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 38,300│ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 17,400│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Городская целевая │Средства │ │ │
│ │ │ │ │программа "Молодежи - │городского │ │ │
│ │ │ │ │доступное жилье на │бюджета - │ │ │
│ │ │ │ │2006 - 2010 годы" │30,900, │ │ │
│ │ │ │ │Городская целевая │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │программа "Молодежи - │2007 г. - 3,500 │ │ │
│ │ │ │ │доступное жилье на │2008 г. - 4,000 │ │ │
│ │ │ │ │2008 - 2010 годы" │2009 г. - 13,600│ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 9,800 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Городская целевая │Внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │программа "Молодежи - │средства - │ │ │
│ │ │ │ │доступное жилье на │525,100, │ │ │
│ │ │ │ │2009 - 2010 годы" │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 42,000│ │ │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 48,000│ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - │ │ │
│ │ │ │ │ │285,500 │ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - │ │ │
│ │ │ │ │ │149,600 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 51. │Пропаганда │Совершенствование │2007 - 2009│Городская целевая │Средства │ │Снижение уровня │
│ │здорового образа │материально-технической │ │программа │федерального │ │заболеваемости детей и│
│ │жизни, развитие │базы физкультурно- │ │"Модернизация системы │бюджета - 3,600,│ │подростков не менее │
│ │физической культуры│оздоровительной и │ │образования города │в т.ч.: │ │чем на 5%, │
│ │и спорта у │спортивной работы, развитие│ │Тамбова на 2007 - 2010│2007 г. - 1,800 │ │увеличение числа │
│ │населения города │детско-юношеского спорта │ │годы" │2008 г. - 1,800 │ │занимающихся │
│ │ │ │ │ │ │ │физической культурой и│
│ │ │ │ │Подпрограмма "Спорт, │Средства │ │спортом среди учащихся│
│ │ │ │ │физкультура и здоровье│городского │ │ │
│ │ │ │ │на 2007 - 2010 годы" │бюджета - 5,894,│ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 2,922 │ │ │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 2,951 │ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 0,021 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 52. │Создание условий │Создание условий для │ 2009 │Городская целевая │Средства │Увеличение числа │Сохранение и │
│ │для эффективного │занятий физической │ │программа "Развитие │городского │населения города, │укрепление здоровья │
│ │использования │культурой и спортом среди │ │физической культуры и │бюджета - 0,287,│занимающегося физической │населения города, │
│ │возможностей │различных категорий │ │спорта в городе │в т.ч.: │культурой и спортом, с │повышение интереса к │
│ │физической культуры│населения. │ │Тамбове (2008 - 2010 │2009 г. - 0,287 │18% до 20%, детей - на │занятиям физической │
│ │и спорта во │Развитие спорта высших │ │годы)" │ │900 человек, количества │культурой и спортом. │
│ │всестороннем │достижений. │ │ │ │проводимых ежегодно │Развитие │
│ │физическом и │Информационно- │ │ │ │физкультурно- │инфраструктуры для │
│ │духовном развитии │просветительская │ │ │ │оздоровительных и │занятий массовым │
│ │личности, │деятельность по развитию │ │ │ │спортивных мероприятий с │спортом по месту │
│ │укрепления здоровья│физической культуры и │ │ │ │78 до 104, │жительства. │
│ │и профилактики │спорта. │ │ │ │спортивных площадок с 75 │Укрепление │
│ │заболеваний, │Развитие и укрепление │ │ │ │до 79, оборудованных │материально- │
│ │активного │материально- │ │ │ │спортивных площадок по │технической │
│ │проведения досуга, │технической базы для │ │ │ │месту жительства - с 1 до│базы для занятий │
│ │адаптации к │занятий физической │ │ │ │4, количества спортсменов│физической культурой и│
│ │современной жизни, │культурой и спортом │ │ │ │города Тамбова, входящих │спортом │
│ │реализации │ │ │ │ │в состав сборной команды │ │
│ │потребностей в │ │ │ │ │России - 2 человека │ │
│ │регулярных занятиях│ │ │ │ │ │ │
│ │физической │ │ │ │ │ │ │
│ │культурой и спортом│ │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 53. │-//- │Обеспечение ДЮСШ спортивным│2010 - 2012│Городская целевая │Средства │Обеспеченность ДЮСШ │ -,,- │
│ │ │оборудованием и оснащением.│ │программа │городского │соответствующим │ │
│ │ │Создание мобильного │ │"Модернизация │бюджета - 1,700,│оборудованием до 70% │ │
│ │ │компьютерного класса на │ │муниципальной системы │в т.ч.: │ │ │
│ │ │базе СДЮСШОР N 5. │ │образования города │2010 г. - 0,450 │ │ │
│ │ │Обеспечение муниципальных │ │Тамбова на 2010 - 2012│2011 г. - 1,250 │ │ │
│ │ │загородных оздоровительных │ │годы" │ │ │ │
│ │ │лагерей "Сосновый бор", │ │ │ │ │ │
│ │ │"Салют" спортивным │ │ │ │ │ │
│ │ │оборудованием и оснащением │ │ │ │ │ │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.1.5. Занятость населения и развитие рынка труда │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 54. │Поддержание │Организация информирования │2007 - 2011│Мероприятия проводятся│Средства │Численность официально │Сохранение │
│ │оптимального уровня│населения и работодателей о│ │Тамбовским областным │федерального │зарегистрированных │положительных │
│ │безработицы и │ситуации на рынке труда. │ │государственным │бюджета - │безработных (человек) │тенденций в области │
│ │содействие │Расширение практики │ │учреждением "Центр │43,700, │2007 г. - 2168 │содействия занятости │
│ │занятости населения│проведения ярмарок вакансий│ │занятости населения │в т.ч.: │2008 г. - 1566 │населения, снижение │
│ │ │в целях повышения │ │города Тамбова" │2009 г. - 11,700│2009 г. - 3000 │уровня безработицы │
│ │ │эффективности использования│ │совместно с │2010 г. - 15,000│2010 г. - 3000 │ │
│ │ │вакансий. │ │работодателями │2011 г. - 17,000│2011 г. - 2900 │ │
│ │ │Предоставление гражданам │ │ │ │ │ │
│ │ │государственных услуг в │ │ │Внебюджетные │Уровень официально │ │
│ │ │поиске подходящей работы, а│ │ │средства │зарегистрированной │ │
│ │ │работодателям - в подборе │ │ │(средства │безработицы (в % к │ │
│ │ │необходимых работников. │ │ │работодателей) -│экономически активному │ │
│ │ │Организация и развитие │ │ │15,500, │населению) │ │
│ │ │общественных работ с учетом│ │ │в т.ч.: │2007 г. - 1,3 │ │
│ │ │расширения объемов и видов │ │ │2007 г. - 2,700 │2008 г. - 1,0 │ │
│ │ │временной занятости │ │ │2008 г. - 3,400 │2009 г. - 1,8 │ │
│ │ │населения. │ │ │2009 г. - 2,700 │2010 г. - 1,9 │ │
│ │ │Организация временной │ │ │2010 г. - 3,200 │2011 г. - 1,8 │ │
│ │ │занятости │ │ │2011 г. - 3,500 │ │ │
│ │ │несовершеннолетних граждан │ │ │ │ │ │
│ │ │в свободное от учебы время.│ │ │ │ │ │
│ │ │Организация временной │ │ │ │ │ │
│ │ │занятости безработных │ │ │ │ │ │
│ │ │граждан, испытывающих │ │ │ │ │ │
│ │ │трудности в поиске работы │ │ │ │ │ │
│ │ │(инвалидов, детей-сирот и │ │ │ │ │ │
│ │ │детей, оставшихся без │ │ │ │ │ │
│ │ │попечения родителей, членов│ │ │ │ │ │
│ │ │семей военнослужащих, │ │ │ │ │ │
│ │ │многодетных и одиноких │ │ │ │ │ │
│ │ │родителей и др.). │ │ │ │ │ │
│ │ │Организация временной │ │ │ │ │ │
│ │ │занятости безработных │ │ │ │ │ │
│ │ │граждан в возрасте │ │ │ │ │ │
│ │ │от 18 до 20 лет из числа │ │ │ │ │ │
│ │ │выпускников учреждений │ │ │ │ │ │
│ │ │начального и среднего │ │ │ │ │ │
│ │ │профессионального │ │ │ │ │ │
│ │ │образования, ищущих работу │ │ │ │ │ │
│ │ │впервые. │ │ │ │ │ │
│ │ │Осуществление контроля за │ │ │ │ │ │
│ │ │обеспечением │ │ │ │ │ │
│ │ │государственных гарантий в │ │ │ │ │ │
│ │ │области занятости, приемом │ │ │ │ │ │
│ │ │на работу инвалидов в │ │ │ │ │ │
│ │ │пределах установленной │ │ │ │ │ │
│ │ │квоты. │ │ │ │ │ │
│ │ │Содействие самозанятости │ │ │ │ │ │
│ │ │безработных граждан. │ │ │ │ │ │
│ │ │Организация │ │ │ │ │ │
│ │ │профессиональной ориентации│ │ │ │ │ │
│ │ │граждан в целях выбора │ │ │ │ │ │
│ │ │сферы деятельности │ │ │ │ │ │
│ │ │(профессии), │ │ │ │ │ │
│ │ │трудоустройства, │ │ │ │ │ │
│ │ │профессионального обучения.│ │ │ │ │ │
│ │ │Психологическая поддержка, │ │ │ │ │ │
│ │ │профессиональная │ │ │ │ │ │
│ │ │подготовка, переподготовка │ │ │ │ │ │
│ │ │и повышение квалификации │ │ │ │ │ │
│ │ │безработных граждан │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 55. │Осуществление │Обеспечение регулярной │2007 - 2011│Мероприятия проводятся│Средства │ - │Снижение социальной │
│ │социальных выплат │выплаты пособий по │ │Тамбовским областным │федерального │ │напряженности, │
│ │гражданам, │безработице. │ │государственным │бюджета - │ │поддержание доходов │
│ │признанным в │Обеспечение выплаты │ │учреждением "Центр │312,710, │ │безработных граждан │
│ │установленном │стипендий в период │ │занятости населения │в т.ч.: │ │ │
│ │порядке │профессионального │ │города Тамбова" │2007 г. - 41,500│ │ │
│ │безработными │обучения по направлениям │ │ │2008 г. - 30,010│ │ │
│ │ │Тамбовского областного │ │ │2009 г. - 76,700│ │ │
│ │ │государственного учреждения│ │ │2010 г. - 83,500│ │ │
│ │ │"Центр занятости населения │ │ │2011 г. - 81,000│ │ │
│ │ │города Тамбова". │ │ │ │ │ │
│ │ │Обеспечение материальной │ │ │ │ │ │
│ │ │поддержки в период │ │ │ │ │ │
│ │ │временной занятости. │ │ │ │ │ │
│ │ │Обеспечение выплаты │ │ │ │ │ │
│ │ │материальной помощи │ │ │ │ │ │
│ │ │безработным гражданам и │ │ │ │ │ │
│ │ │обучающимся гражданам в │ │ │ │ │ │
│ │ │период профессионального │ │ │ │ │ │
│ │ │обучения │ │ │ │ │ │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.1.6. Социальная поддержка населения │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 56. │Дополнительные меры│Предоставление социальной │2009 - 2011│Решение Тамбовской │Средства │ │Обеспечение │
│ │поддержки отдельных│поддержки ветеранам Великой│ │городской Думы от │городского │ │реабилитации │
│ │категорий граждан │Отечественной войны и │ │01.10.2009 N 1132 "О │бюджета: │ │ветеранов, инвалидов, │
│ │ │ветеранам боевых действий, │ │дополнительных мерах │2009 г. - 2,490 │ │пожилых людей для │
│ │ │являющихся инвалидами, в │ │социальной поддержки │2010 - 2011 гг. │ │адаптации в социум │
│ │ │виде оказания им │ │ветеранов Великой │(финансирование │ │ │
│ │ │медицинских и социально- │ │Отечественной войны и │в рамках │ │ │
│ │ │бытовых услуг │ │инвалидов боевых │бюджетных │ │ │
│ │ │ │ │действий, являющихся │ассигнований, │ │ │
│ │ │ │ │инвалидами" │утвержденных на │ │ │
│ │ │ │ │ │соответствующий │ │ │
│ │ │ │ │ │год) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Оказание мер социальной │2009 - 2011│Решение Тамбовской │Средства │ │Социальная поддержка │
│ │ │поддержки семьям в связи с │ │городской Думы от │городского │ │молодых семей, │
│ │ │рождением ребенка │ │30.07.2008 N 707 "О │бюджета - 5,500,│ │стимулирование │
│ │ │ │ │дополнительных мерах │в т.ч.: │ │изменений в │
│ │ │ │ │социальной поддержки │2009 г. - 1,900 │ │демографической │
│ │ │ │ │семей в связи с │2010 г. - 1,800 │ │ситуации в городе │
│ │ │ │ │рождением ребенка" │2011 г. - 1,800 │ │Тамбове │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Предоставление мер │2009 - 2011│Решение Тамбовской │Средства │ │Поддержание уровня │
│ │ │социальной поддержки │ │городской Думы от │городского │ │жизни граждан │
│ │ │отдельным категориям │ │25.06.2008 N 670 "О │бюджета - │ │ │
│ │ │граждан, пользующимся │ │дополнительных мерах │10,860, │ │ │
│ │ │услугами городского │ │социальной поддержки │в т.ч.: │ │ │
│ │ │пассажирского транспорта │ │отдельных категорий │2009 г. - 1,860 │ │ │
│ │ │ │ │граждан, пользующихся │2010 г. - 7,000 │ │ │
│ │ │ │ │услугами городского │2011 г. - 2,000 │ │ │
│ │ │ │ │пассажирского │ │ │ │
│ │ │ │ │транспорта" │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 57. │ │Оказание адресной │2009 - 2011│Решение Тамбовской │Средства │ │Поддержание уровня │
│ │ │социальной помощи │ │городской Думы от │городского │ │жизни граждан, │
│ │ │малоимущим гражданам и │ │30.07.2008 N 706 "О │бюджета - │ │снижение уровня │
│ │ │гражданам с доходом, не │ │положении "О │40,249, │ │социального │
│ │ │превышающим двукратной │ │дополнительных мерах │в т.ч.: │ │неравенства, повышение│
│ │ │величины прожиточного │ │социальной помощи для │2009 г. - 11,749│ │доходов │
│ │ │минимума │ │отдельных категорий │2010 г. - 14,000│ │граждан │
│ │ │ │ │граждан в городе │2011 г. - 14,500│ │ │
│ │ │ │ │Тамбове" │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 58. │ │Социально-психологическая и│2007 - 2008│Городская целевая │Средства │ │Улучшение физического │
│ │ │экономическая поддержка │ │программа │городского │ │и психологического │
│ │ │детей-сирот и детей, │ │"Модернизация системы │бюджета - 3,936,│ │здоровья детей-сирот и│
│ │ │оставшихся без попечения │ │образования города на │в т.ч.: │ │детей, оставшихся без │
│ │ │родителей │ │2007 - 2010 годы" │2007 г. - 1,968 │ │попечения родителей │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 1,968 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Подпрограмма │Внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │"Социальная защита │средства - │ │ │
│ │ │ │ │детей, требующих │0,062, │ │ │
│ │ │ │ │особой заботы на 2007 │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │- 2010 годы" │2007 г. - 0,031 │ │ │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 0,031 │ │ │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.1.7. Формирование высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 59. │Совершенствование и│Совершенствование процесса │ 2009 │Городская целевая │Объем │Увеличение к 2011 г.: │Повышение │
│ │развитие системы, │патриотического воспитания.│ │программа │финансирования │школьных музеев - до 15 │толерантности, │
│ │обеспечивающей │Развитие научно- │ │"Патриотическое │программы - │единиц; │проявление активной │
│ │целенаправленное │теоретических, методических│ │воспитание горожан на │0,129, │выставок патриотической │гражданской позиции │
│ │формирование у │основ патриотического │ │2007 - 2010 годы" │в т.ч.: │направленности - до 7 │горожан, │
│ │горожан │воспитания. │ │ │2009 г. - 0,129 │шт.; │утверждение в сознании│
│ │высокой социальной │Проведение мероприятий в │ │ │ │фестивалей и конкурсов │молодого поколения │
│ │активности, │рамках месячника оборонно- │ │ │Средства │патриотической тематики -│патриотических │
│ │гражданственности и│массовой работы по │ │ │городского │до 5 шт.; │ценностей, взглядов; │
│ │патриотизма, │укреплению имиджа защитника│ │ │бюджета - 0,129,│проведенных военно- │проявление готовности │
│ │чувства гордости и │Отечества. │ │ │в т.ч.: │спортивных игр - до 4 │к выполнению │
│ │верности своему │Информационное обеспечение │ │ │2009 г. - 0,129 │шт.; │гражданского долга и │
│ │Отечеству, городу, │в области патриотического │ │ │ │прошедших курсы │конституционных │
│ │готовности к │воспитания. │ │ │ │повышения квалификации - │обязанностей по защите│
│ │выполнению своего │Совершенствование │ │ │ │20 чел.; │интересов Родины; │
│ │гражданского долга │материально-технической │ │ │ │выпуска брошюр, │повышение │
│ │и конституционных │базы базовых муниципальных │ │ │ │методических пособий, │ответственности за │
│ │обязанностей │образовательных учреждений │ │ │ │сборников, творческих │сохранение и рост │
│ │ │по патриотическому │ │ │ │работ патриотической │духовного, │
│ │ │воспитанию │ │ │ │направленности - 5 шт.; │национального, │
│ │ │ │ │ │ │число обучающихся, │культурного и │
│ │ │ │ │ │ │прошедших подготовку в │экономического │
│ │ │ │ │ │ │оборонно-спортивных │потенциала родного │
│ │ │ │ │ │ │профильных лагерях, - до │города и страны │
│ │ │ │ │ │ │400 человек │ │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.1.8. Общественная безопасность населения города Тамбова │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│60. │Совершенствование │Строительство подземного │2009 - 2012│Городская целевая │Объем │ │Совершенствование │
│ │организации │пешеходного перехода через │ │программа "Повышение │финансирования -│ │организации движения │
│ │движения транспорта│проезжую часть ул. │ │безопасности дорожного│121,500, │ │транспорта и пешеходов│
│ │и пешеходов в │Советской и ул. │ │движения в городе │в т.ч.: │ │в городе Тамбове │
│ │городе Тамбове │Октябрьской. │ │Тамбове на 2009 - 2012│2009 г. - 91,500│ │ │
│ │ │Устройство ограничивающих │ │годы" │2010 г. - 15,000│ │ │
│ │ │пешеходных перильных │ │ │2011 г. - 15,000│ │ │
│ │ │ограждений в соответствии с│ │ │Средства │ │ │
│ │ │требованиями ГОСТ Р │ │ │федерального │ │ │
│ │ │52289-2004. │ │ │бюджета - │ │ │
│ │ │Разработка проектно- │ │ │76,500, │ │ │
│ │ │сметной документации на │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │строительство и │ │ │2009 г. - 76,500│ │ │
│ │ │реконструкцию дорог города │ │ │ │ │ │
│ │ │Тамбова. │ │ │Средства │ │ │
│ │ │Нанесение горизонтальной │ │ │городского │ │ │
│ │ │дорожной разметки. │ │ │бюджета - │ │ │
│ │ │Установка системы │ │ │45,000, │ │ │
│ │ │видеонаблюдения. │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │Введение светофорного │ │ │2009 г. - 15,000│ │ │
│ │ │регулирования на │ │ │2010 г. - 15,000│ │ │
│ │ │перекрестках города. │ │ │2011 г. - 15,000│ │ │
│ │ │Устройство резинокордовых │ │ │ │ │ │
│ │ │настилов на железнодорожных│ │ │ │ │ │
│ │ │переездах. │ │ │ │ │ │
│ │ │Подготовка проектно- │ │ │ │ │ │
│ │ │сметной документации на │ │ │ │ │ │
│ │ │ремонт мостов и │ │ │ │ │ │
│ │ │путепроводов │ │ │ │ │ │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│2.2.1. Жилищное строительство и капитальный ремонт жилищного фонда │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 61. │Создание безопасных│Проведение капитального │2009 - 2011│Городская адресная │Всего по │Проведение капитального │Улучшение условий │
│ │и благоприятных │ремонта многоквартирных │ │программа капитального│программе - │ремонта 207 │проживания граждан, │
│ │условий для │домов города Тамбова │ │ремонта │760,940, │многоквартирных домов │улучшение │
│ │проживания граждан │ │ │многоквартирных домов │в т.ч.: │ │эксплуатационных │
│ │ │ │ │города Тамбова на │2009 г. - │ │характеристик │
│ │ │ │ │2009 - 2011 годы │677,740 │ │многоквартирных домов,│
│ │ │ │ │ │2010 г. - 41,600│ │восстановление степени│
│ │ │ │ │ │2011 г. - 41,600│ │износа │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │отремонтированных │
│ │ │ │ │ │Федеральный │ │домов на 15 - 20% │
│ │ │ │ │ │бюджет - │ │ │
│ │ │ │ │ │674,879, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - │ │ │
│ │ │ │ │ │600,879 │ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 37,000│ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г. - 37,000│ │ │
│ │ │ │ │ │Областной бюджет│ │ │
│ │ │ │ │ │- 23,043, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 20,543│ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 1,250 │ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г. - 1,250 │ │ │
│ │ │ │ │ │Городской бюджет│ │ │
│ │ │ │ │ │- 23,043, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 20,543│ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 1,250 │ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г. - 1,250 │ │ │
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │ │средства - │ │ │
│ │ │ │ │ │39,975, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 35,775│ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 2,100 │ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г. - 2,100 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 62. │Снос и │Снижение площади ветхих и │2009 - 2011│Федеральная целевая │Средства │Ввод в эксплуатацию жилья│Освобождение земельных│
│ │реконструкция │аварийных строений в │ │программа "Жилище" на │федерального │за счет всех источников │участков, занятых │
│ │ветхих жилых домов,│городе. │ │2002 - 2010 годы │бюджета - │финансирования - 1303,8 │ветхими жилыми домами,│
│ │расселение жителей,│Снос и реконструкция │ │ │69,349, │тыс.кв.м общей площади, │под новое │
│ │проживающих в │многоквартирных домов в │ │ │в т.ч.: │в том числе: │строительство; │
│ │ветхом и аварийном │центральной части города. │ │ │2007 г. - 68,100│2007 г. - 237 тыс.кв.м │переселение граждан из│
│ │жилищном фонде │Переселение граждан из │ │ │2009 г. - 1,249 │2008 г. - 260,2 тыс.кв.м │ветхого и аварийного │
│ │города Тамбова │ветхого и аварийного │ │ │ │2009 г. - 261,6 тыс.кв.м │жилищного фонда; │
│ │ │жилищного фонда │ │Областная целевая │Областной бюджет│2010 г. - 300 тыс.кв.м │сохранение и │
│ │ │ │ │программа "Переселение│- 20,410, │2011 г. - 305 тыс.кв.м │реконструкция зданий, │
│ │ │ │ │граждан из ветхого и │в т.ч.: │ │являющихся памятниками│
│ │ │ │ │аварийного жилищного │2007 г. - 10,000│ │истории и культуры │
│ │ │ │ │фонда на период 2003 -│2008 г. - 10,000│ │ │
│ │ │ │ │2010" │2009 г. - 0,410 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Муниципальная адресная│Средства │ │ │
│ │ │ │ │программа сноса и │городского │ │ │
│ │ │ │ │реконструкции │бюджета - 12,849│ │ │
│ │ │ │ │многоквартирных домов │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │в центральной части │2009 г. - 2,149 │ │ │
│ │ │ │ │города Тамбова │2010 г. - 5,700 │ │ │
│ │ │ │ │на 2007 - 2017 годы │2011 г. - 5,000 │ │ │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.2.2. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 63. │Повышение качества │Модернизация объектов │2007 - 2011│Федеральная целевая │Всего средств - │Снижение общего износа │Повышение качества │
│ │услуг жилищно- │коммунальной │ │программа "Жилище" │922,572, │основных фондов │предоставляемых │
│ │коммунального │инфраструктуры. │ │Федеральная адресная │в т.ч.: │коммунального сектора до │потребителям │
│ │хозяйства, │Строительство сетей │ │инвестиционная │2007 г. - │уровня │коммунальных услуг, │
│ │сопровождающееся │внешнего инженерного │ │программа │100,493 │2007 г. - 58% │снижение общего износа│
│ │оптимизацией │обеспечения жилых кварталов│ │Областная целевая │2009 г. - │2008 г. - 55% │основных фондов │
│ │тарифов для │в границах улиц │ │программа "Жилище" на │202,568 │2009 г. - 53% │коммунального сектора,│
│ │населения │М.Горького, Набережной, │ │2007 - 2010 гг. │2010 г. - │2010 г. - 52% │увеличение объемов │
│ │ │Лермонтовской, К.Маркса │ │Областная целевая │350,000 │2011 г. - 50% │жилищного │
│ │ │ │ │программа "Жилище на │2011 г. - │ │строительства │
│ │ │ │ │2009 - 2011 гг. │269,511 │ │ │
│ │ │ │ │Областная адресная │Средства │ │ │
│ │ │ │ │инвестиционная │федерального │ │ │
│ │ │ │ │программа │бюджета - │ │ │
│ │ │ │ │ │174,652, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 0,550 │ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 50,200│ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 70,000│ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г. - 53,902│ │ │
│ │ │ │ │ │Средства │ │ │
│ │ │ │ │ │областного │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджета - │ │ │
│ │ │ │ │ │207,180, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 99,943│ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 32,896│ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 42,000│ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г. - 32,341│ │ │
│ │ │ │ │ │Средства │ │ │
│ │ │ │ │ │городского │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджета - │ │ │
│ │ │ │ │ │27,617, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 9,032 │ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 10,500│ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г. - 8,085 │ │ │
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │ │средства - │ │ │
│ │ │ │ │ │513,123, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - │ │ │
│ │ │ │ │ │110,440 │ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - │ │ │
│ │ │ │ │ │227,500 │ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г. - │ │ │
│ │ │ │ │ │175,183 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 64. │-//- │Строительство станции │2007 │Программа комплексного│Всего │ │Повышение качества │
│ │ │обезжелезивания │ │развития систем │(внебюджетные │ │питьевой воды │
│ │ │водозаборного узла N 7 в с.│ │коммунальной │средства) - │ │ │
│ │ │Татаново Тамбовской области│ │инфраструктуры города │210,790, │ │ │
│ │ │ │ │Тамбова на период │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │2006 - 2007 и до 2010 │2007 г. - │ │ │
│ │ │ │ │гг. │148,200 │ │ │
│ │ │Окончание строительства │2009 - 2010│Собственные и │2009 г. - 52,706│ │ │
│ │ │водозаборного узла N 7 в с.│ │привлеченные средства │2010 г. - 9,884 │ │ │
│ │ │Татаново и строительство │ │ОАО "ТКС" │ │ │ │
│ │ │водовода от него │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 65. │-//- │Строительство │ 2007 │Программа комплексного│Внебюджетные │ │Повышение надежности │
│ │ │распределительных и │ │развития систем │источники │ │электроснабжения │
│ │ │трансформаторных подстанций│ │коммунальной │финансирования │ │города, оптимизация │
│ │ │для электроснабжения │ │инфраструктуры города │всего - 63,500, │ │параметров │
│ │ │микрорайона "Центральный" в│ │Тамбова на период 2006│в т.ч.: │ │электросети, │
│ │ │городе Тамбове │ │- 2007 и до 2010 гг. │2007 г. - 63,500│ │направленных на │
│ │ │ │ │ │ │ │энергосбережение и │
│ │ │ │ │ │ │ │эффективное │
│ │ │ │ │ │ │ │использование │
│ │ │ │ │ │ │ │энергетических │
│ │ │ │ │ │ │ │ресурсов │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 66. │-//- │Строительство цеха │ 2007 │Программа комплексного│Всего │ │Снижение │
│ │ │механического обезвоживания│ │развития систем │(внебюджетные │ │экологического риска │
│ │ │осадка │ │коммунальной │средства) - │ │ │
│ │ │ │ │инфраструктуры города │33,500, │ │ │
│ │ │ │ │Тамбова на период 2006│в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │- 2007 и до 2010 гг. │2007 г. - 33,500│ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 67. │-//- │Создание │ 2007 │Программа комплексного│Всего │ │Снижение издержек, │
│ │ │автоматизированной │ │развития систем │(внебюджетные │ │увеличение отпуска │
│ │ │информационно- │ │коммунальной │источники) - │ │электроэнергии, │
│ │ │измерительной системы │ │инфраструктуры города │25,300, │ │уменьшение времени │
│ │ │коммерческого учета │ │Тамбова на период 2006│в т.ч.: │ │определения места │
│ │ │электрической энергии (АИИС│ │- 2007 и до 2010 гг. │2007 г. - 18,900│ │повреждения │
│ │ │КУЭ) │ 2011 │ │2011 г. - 6,400 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Установка телемеханики в │ │Собственные │ │ │ │
│ │ │системе городского │ │инвестиционные │ │ │ │
│ │ │электроснабжения │ │вложения ОАО "ТКС" │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 68. │-//- │Разработка и принятие │ 2009 │Реализация в рамках │Средства │ │Установление правил │
│ │ │правил землепользования и │ │текущей деятельности │городского │ │землепользования и │
│ │ │застройки города, создание │ │администрации города │бюджета - 6,200,│ │застройки города │
│ │ │информационных систем │ │Тамбова │в т.ч.: │ │ │
│ │ │обеспечения │ │ │2009 г. - 6,200 │ │ │
│ │ │градостроительной │ │ │ │ │ │
│ │ │деятельности │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 69. │-//- │Строительство сооружений и │ 2009 │Областная адресная │Всего - 36,500, │ │Развитие микрорайона │
│ │ │сетей инженерной │ │инвестиционная │в т.ч.: │ │"Московский" │
│ │ │инфраструктуры микрорайона │ │программа │2009 г. - │ │ │
│ │ │"Московский" в границах │ │Софинансирование из │36,500, │ │ │
│ │ │улиц Агапкина, Мичуринской,│ │городского бюджета │в т.ч.: │ │ │
│ │ │Чичерина, Северо-Западной │ │ │областной бюджет│ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - │ │ │
│ │ │ │ │ │36,000, │ │ │
│ │ │ │ │ │городской бюджет│ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 0,500 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 70. │-//- │Строительство и │ 2009 │Привлечение средств │Всего │ │Улучшение │
│ │ │реконструкция объектов │ │кредитных организаций,│(внебюджетные │ │газоснабжения города │
│ │ │газификации (ОАО │ │собственные │средства) - │ │ │
│ │ │"Тамбовоблгаз", ООО │ │инвестиционные │18,966, │ │ │
│ │ │"Тамбоврегионгаз") │ │вложения │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 18,966│ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 71. │-//- │Реконструкция системы │2010 - 2011│Привлечение средств │Всего │Дополнительный отпуск │Приведение газового │
│ │ │газопотребления, узлов │ │кредитных организаций,│(внебюджетные │электрической энергии - │хозяйства в │
│ │ │учета тепловой энергии, │ │собственные │средства) - │170 млн.кВт.ч │соответствие с ПБ │
│ │ │кислотно-щелочного │ │инвестиционные │117,103, │ │12-529-03 │
│ │ │отделения мазутного │ │вложения │в т.ч.: │ │ │
│ │ │хозяйства, строительство │ │ │2010 г. - 57,103│ │ │
│ │ │градирни N 2, главного │ │ │2011 г. - 60,000│ │ │
│ │ │паропровода 2-й очереди │ │ │ │ │ │
│ │ │Тамбовской ТЭЦ │ │ │ │ │ │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.2.3. Развитие транспортной инфраструктуры │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 72. │Развитие городского│Приобретение нового │2007 - 2011│Реализация в рамках │Всего средств на│Приобретение 14 │Достижение стабильной,│
│ │электрического │подвижного состава. │ │текущей деятельности │реализацию │троллейбусов │устойчивой работы │
│ │транспорта │Модернизация контактно- │ │администрации города │мероприятий - │ │городского │
│ │ │кабельной сети и тяговых │ │Тамбова. │79,000, │ │общественного │
│ │ │подстанций. │ │Постановление │в т.ч.: │ │транспорта │
│ │ │Внедрение системы │ │администрации │2007 г. - 1,000 │ │ │
│ │ │диспетчерского управления │ │Тамбовской области от │2009 г. - 78,000│ │ │
│ │ │на базе GPS-навигации. │ │04.09.2009 N 1064 "О │Средства │ │ │
│ │ │Внедрение системы │ │внесении изменений в │федерального │ │ │
│ │ │автоматической системы │ │распределение │бюджета - │ │ │
│ │ │проезда │ │федеральных средств по│46,500, в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │областным заказчикам и│2009 г. - 46,500│ │ │
│ │ │ │ │муниципальным │Средства │ │ │
│ │ │ │ │образованиям на │городского │ │ │
│ │ │ │ │приобретение │бюджета - │ │ │
│ │ │ │ │автотранспортных │31,500, │ │ │
│ │ │ │ │средств для │в т.ч. │ │ │
│ │ │ │ │обеспечения │2009 г. - 31,500│ │ │
│ │ │ │ │транспортного │Внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │обслуживания населения│средства - │ │ │
│ │ │ │ │муниципальных │1,000, │ │ │
│ │ │ │ │образований, │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │деятельности │2007 г. - 1,000 │ │ │
│ │ │ │ │учреждений │ │ │ │
│ │ │ │ │здравоохранения и │ │ │ │
│ │ │ │ │подразделений милиции,│ │ │ │
│ │ │ │ │а также коммунальной │ │ │ │
│ │ │ │ │техники" │ │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 73. │Развитие │Организация пассажирских │2007 - 2011│Субвенции из │Всего средств - │Объем производства парных│Развитие транспортной │
│ │авиационного │авиарейсов в городе Тамбове│ │областного бюджета │63,264, │рейсов в год: │инфраструктуры. │
│ │транспортного │ │ │ │в т.ч.: │2007 г. - 256 │Повышение мобильности │
│ │сообщения │ │ │ │2007 г. - 13,264│2008 г. - 267 │населения. Сохранение │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 20,000│2009 г. - 434 │и создание 29 новых │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 15,000│2010 г. - 434 │рабочих мест │
│ │ │ │ │ │2011 г. - 15,000│2011 г. - 434 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Средства │ │ │
│ │ │ │ │ │областного │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджета, всего -│ │ │
│ │ │ │ │ │60,639, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 10,639│ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 20,000│ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - 15,000│ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г. - 15,000│ │ │
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │ │средства - │ │ │
│ │ │ │ │ │2,625, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 2,625 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 74. │Развитие сети │Реконструкция и ремонт │2007 - 2011│Реализация мероприятий│Всего средств на│ │Повышение качества │
│ │автомобильных дорог│дорожного покрытия │ │в рамках текущей │реализацию │ │дорожной сети. │
│ │города, обеспечение│городских дорог, │ │деятельности │мероприятий - │ │Поддержание городских │
│ │транспортной │капитальный ремонт и │ │администрации города │1241,301, │ │дорог в процессе │
│ │доступности всех │реконструкция искусственных│ │Тамбова за счет всех │в т.ч.: │ │эксплуатации в │
│ │районов города │сооружений (мостов и │ │источников │2007 г. - │ │надлежащем состоянии. │
│ │ │путепроводов) │ │финансирования │344,951 │ │Улучшение │
│ │ │ │ │ │2008 г. - │ │экологической │
│ │ │ │ │Областная целевая │231,150 │ │обстановки на │
│ │ │ │ │программа "Повышение │2009 г. - │ │отремонтированных │
│ │ │ │ │безопасности │301,600 │ │улицах в результате │
│ │ │ │ │дорожного движения в │2010 г. - │ │повышения качества │
│ │ │ │ │Тамбовской области на │181,800 │ │содержания проезжей │
│ │ │ │ │2006 - 2012 годы" │2011 г. - │ │части дорог и │
│ │ │ │ │ │181,800 │ │тротуаров │
│ │ │ │ │Областная целевая │Из них: │ │ │
│ │ │ │ │программа │Средства │ │ │
│ │ │ │ │совершенствования и │федерального │ │ │
│ │ │ │ │развития сети │бюджета - │ │ │
│ │ │ │ │автомобильных дорог │292,801, │ │ │
│ │ │ │ │Тамбовской области на │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │2009 - 2015 годы │2007 г. - │ │ │
│ │ │ │ │ │150,163 │ │ │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 75,038│ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 67,600│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Средства │ │ │
│ │ │ │ │ │областного │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджета - │ │ │
│ │ │ │ │ │113,600, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 7,600 │ │ │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 78,000│ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - 28,000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Средства │ │ │
│ │ │ │ │ │городского │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджета - │ │ │
│ │ │ │ │ │833,950, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2007 г. - │ │ │
│ │ │ │ │ │186,238 │ │ │
│ │ │ │ │ │2008 г. - 78,112│ │ │
│ │ │ │ │ │2009 г. - │ │ │
│ │ │ │ │ │206,000 │ │ │
│ │ │ │ │ │2010 г. - │ │ │
│ │ │ │ │ │181,800 │ │ │
│ │ │ │ │ │2011 г. - │ │ │
│ │ │ │ │ │181,800 │ │ │
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │
│ │ │ │ │ │средства - │ │ │
│ │ │ │ │ │0,950, │ │ │
│ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │ │ │2007 г. - 0,950 │ │ │
├═════┼═══════════════════┼═══════════════════════════┼═══════════┼══════════════════════┼════════════════┼═════════════════════════┼══════════════════════┤
│ 75. │-//- │Установка асфальтобетонного│2007 - 2009│Привлечение средств │Внебюджетные │ │Сокращение расходов на│
│ │ │завода "TELTOMAT" │ │кредитных организаций,│средства -│ │транспортировку │
│ │ │производства Германия с │ │собственные │39,900, │ │асфальтовых смесей, │
│ │ │битумным хранилищем и │ │инвестиционные │в т.ч.: │ │улучшение качества │
│ │ │площадкой для складирования│ │вложения │2007 г. - 20,000│ │дорожного покрытия. │
│ │ │щебня на ООО │ │ │2008 г. - 9,900 │ │Снижение вредного │
│ │ │"Агропромдорстрой" │ │ │2009 г. - 10,000│ │влияния на атмосферу и│
│ │ │ │ │ │ │ │окружающую среду │
├═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════┤
│2.3. Развитие институтов гражданского общества │
├═════┬═══════════════════┬═══════════════════════════┬═══════════┬══════════════════════┬════════════════┬═════════════════════════┬══════════════════════┤
│ 76. │Усиление процессов │Организация и проведение │2007 - 2011│Реализация в рамках │Финансирование │ │Повышение уровня │
│ │городской │общественных приемных, │ │текущей деятельности │будет │ │информированности │
│ │интеграции и │семинаров-совещаний, │ │администрации города │производиться │ │администрацией города │
│ │расширение зоны │"круглых столов" и других │ │ │исходя из │ │Тамбова населения │
│ │общественной │мероприятий, направленных │ │ │возможностей │ │города о приоритетных │
│ │ответственности в │на формирование эффективных│ │ │городского │ │темах и проблемах; │
│ │процессе совместных│механизмов взаимодействия │ │ │бюджета │ │привлечение населения │
│ │действий и участия │администрации города │ │ │ │ │к принятию социально │
│ │городского │Тамбова и городской │ │ │ │ │значимых решений на │
│ │сообщества в │общественности. │ │ │ │ │всех уровнях │
│ │управлении городом │Мониторинг общественного │ │ │ │ │организации городского│
│ │ │мнения по │ │ │ │ │сообщества; │
│ │ │важнейшим вопросам │ │ │ │ │увеличение количества │
│ │ │жизнедеятельности города. │ │ │ │ │участников в │
│ │ │Создание и обеспечение │ │ │ │ │общегородских и │
│ │ │работы координационного │ │ │ │ │социально значимых │
│ │ │совета по развитию малого и│ │ │ │ │мероприятиях │
│ │ │среднего │ │ │ │ │ │
│ │ │предпринимательства. │ │ │ │ │ │
│ │ │Создание и деятельность │ │ │ │ │ │
│ │ │общественного совета и │ │ │ │ │ │
│ │ │советов территорий при │ │ │ │ │ │
│ │ │администрации города │ │ │ │ │ │
│ │ │Тамбова. │ │ │ │ │ │
│ │ │Создание Совета директоров │ │ │ │ │ │
│ │ │при администрации города │ │ │ │ │ │
│ │ │Тамбова │ │ │ │ │ │
└═════┴═══════════════════┴═══════════════════════════┴═══════════┴══════════════════════┴════════════════┴═════════════════════════┴══════════════════════…