АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 года N 1749
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 13.08.2014 N 894 (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. в Паспорте государственной программы позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 40127304,5 тыс. рублей: |
1.2. раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом Тамбовской области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования составит 40127304,5 тыс. рублей, из них - 5374260,0 тыс. рублей (13,4 процента) - средства федерального бюджета.
Объем финансирования за счет средств бюджета Тамбовской области составит 33309760,3 тыс. рублей (83,0 процента), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 66400,0 тыс. рублей.
Предусмотрено также финансирование государственной программы за счет бюджетов муниципальных образований - 227360,0 тыс. рублей (0,6 процента) и из внебюджетных источников - 1215924,2 тыс. рублей (3,0 процента).
Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения от оказания платных услуг (плата за стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому), а также средства, поступившие от родителей за полученные путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, средства негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, прочие безвозмездные поступления.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий государственной программы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и местных бюджетов, а также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложениях N 2, 3.";
1.3. приложения N 1, 2, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению;
1.4. в приложении N 5 к государственной программе:
в Паспорте Подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 20566999,8 тыс. рублей: |
раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы"
Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Тамбовской области.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 3743961,4 тыс. рублей (18,2%), за счет средств бюджета Тамбовской области - 16823038,4 тыс. рублей (81,8%).
Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы представлена в приложениях N 2, 3 к государственной программе.";
1.5. в приложении N 6 к государственной программе:
в Паспорте Подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 9406543,4 тыс. рублей: |
раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Тамбовской области, федерального бюджета и внебюджетных средств.
Объем финансирования Подпрограммы за счет федерального бюджет составит 66717,2 тыс. рублей (0,7%). Из бюджета Тамбовской области на реализацию Подпрограммы планируется направить 8152852,3 тыс. рублей (86,7%), в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, - 66400,0 тыс. рублей.
Предусмотрено финансирование Подпрограммы из внебюджетных источников в объеме 1186973,9 тыс. рублей (12,6%).
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы представлена в приложениях N 2, 3 к государственной программе.";
1.6. в приложении N 7 к государственной программе:
в Паспорте Подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей":
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" первый абзац изложить в следующей редакции:
"Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в данные учреждения (2020 год - 100%);";
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 10153761,3 тыс. рублей: |
в разделе 3 "Целевые индикаторы Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в данные учреждения";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Индикатор "удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в данные учреждения" характеризует уровень охвата детей-инвалидов мероприятиями по социально-бытовой, социально-средовой реабилитации, осуществляемыми в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, и позволяет в динамике оценивать результаты реализации мероприятий, направленных на решение задачи реабилитации детей-инвалидов.";
раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составит 1563581,4 тыс. рублей (15,4%).
Из бюджета Тамбовской области на реализацию Подпрограммы планируется направить 8333869,6 тыс. рублей (82,1%). Предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время, которые предоставляются в соответствии с методикой распределения субсидии из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области по организации отдыха детей в каникулярное время (приложение к Подпрограмме).
На реализацию Подпрограммы из бюджетов муниципальных образований планируется направить 227360,0 тыс. рублей (2,2%), из внебюджетных источников - 28950,3 тыс. рублей (0,3%).
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы представлена в приложениях N 2, 3 к государственной программе.".
2. По всему тексту государственной программы слова "бюджет области" заменить словами "бюджет Тамбовской области".
3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
О.И.Бетин
Приложение 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 31.12.2014 N 1749
Приложение 1
к государственной программе
Тамбовской области "Социальная
поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
Показатель (индикатор) программы, подпрограмм | Ед. измерения | 2012 год (базовый) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области | % | 9,4 | 8,2 | 10,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 |
2. Доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 98,6 | 98,7 | 98,2 | 96,8 | 98,1 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. Суммарный коэффициент рождаемости | число деторождений на 1 женщину | 1,416 | 1,423 | 1,464 | 1,547 | 1,629 | 1,671 | 1,753 | 1,753 | 1,753 |
4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 58,5 | 59,5 | 60,4 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 76,5 | 90,0 | 100,0 |
5. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест | единиц | - | - | 108 | 121 | 139 | 160 | 192 | 256 | 307 |
6. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь | % | 1,57 | 1,70 | 3,2 | 16,1 | 19,4 | 24,0 | 48,6 | 61,5 | 100,0 |
7. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта | % | 10,3 | 10,3 | 30,0 | 43,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 78,0 | 89,0 |
8. Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей Тамбовской области | % | 8,9 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
9. Удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих капитального ремонта, от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 45,3 | 35,3 | 23,5 | 17,6 | 11,8 | 8,9 | 7,2 | 6,2 | 5,0 |
10. Удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих ремонта, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Тамбовской области | % | 46,0 | 52,7 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
12. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |
13. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности по социальному обслуживанию | % | 4,6 | 4,6 | 6,8 | 8,9 | 10,9 | 12,8 | 14,6 | 14,6 | 14,7 |
14. Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в данные учреждения | % | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15. Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения Тамбовской области | % | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | 0,031 | 0,031 |
16. Удельный вес детей школьного возраста, получивших отдых и оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению | % | 64,0 | 68,8 | 68,8 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
17. Количество многодетных семей, которым предоставлен областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий (за год) | ед. | 65 | 443 | 460 | 470 | 480 | 490 | 490 | 500 | 500 |
18. Количество многодетных семей, которым предоставлено субсидирование процентной ставки по кредиту, полученному в банке на строительство жилья (за год) | ед. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19. Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 10,7 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
20. Численность граждан, получивших выплату на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения Тамбовской области (за год) | человек | - | 1241 | 2375 | 3473 | 4540 | 4395 | 4423 | 4550 | 4769 |
21. Численность граждан, состоящих в Списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (на начало отчетного года) | человек | 1722 | 1699 | 1706 | 1482 | 1382 | 1217 | 1112 | 1002 | 882 |
22. Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилым помещением (за отчетный год) | человек | 124 | 210 | 204 | 215 | 270 | 200 | 200 | 200 | 200 |
23. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности состоящих на начало года в Списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | % | 7,2 | 12,4 | 12,0 | 14,5 | 19,5 | 16,4 | 18,0 | 20,0 | 22,7 |