(в редакции распоряжения Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 21.01.2013 N СЭД-06-08-01-р-5)
3.1. Департамент финансов осуществляет проверку отчетности, представленной субъектами отчетности, на полноту представления форм отчетности, на соответствие требованиям ее составления и представления, а также на соответствие показателей представленной отчетности контрольным соотношениям, установленным Минфином России, Минфином края и Департаментом финансов (далее - камеральная проверка отчетности), в следующем порядке:
(в ред. распоряжения Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 21.01.2013 N СЭД-06-08-01-р-5)
3.1.1. отдел информационных систем Департамента финансов:
обеспечивает бесперебойное функционирование программного продукта "СКИФ-БП" и взаимодействие с Минфином края;
(в ред. распоряжения Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 04.04.2014 N СЭД-06-01-04-о-38)
обеспечивает бесперебойное функционирование программного продукта "1С: Свод отчетов" совместно со сторонней организацией, осуществляющей техническое обслуживание, сопровождение и администрирование программы, являющейся официальным представителем ЗАО "1С";
(абзац введен распоряжением Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 11.02.2015 N СЭД-06-01-03-р-17)
3.1.2. управление учета и отчетности Департамента финансов:
осуществляет прием отчетности от субъектов отчетности;
(в ред. распоряжения Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 21.01.2013 N СЭД-06-08-01-р-5)
проверяет полноту представления форм отчетности;
(в ред. распоряжения Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 21.01.2013 N СЭД-06-08-01-р-5)
оформляет при приемке квартальной, годовой отчетности акт по форме согласно приложению к настоящему Порядку и (или) акт в электронном виде;
(в ред. распоряжений Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 21.01.2013 N СЭД-06-08-01-р-5, от 11.02.2015 N СЭД-06-01-03-р-17)
акт, формируемый в электронном виде в программном продукте "1С: Свод отчетов", может отличаться от формы акта, утвержденной настоящим порядком;
(абзац введен распоряжением Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 11.02.2015 N СЭД-06-01-03-р-17)
производит камеральную проверку форм отчетности в части, предусмотренной актом главных администраторов средств;
(в ред. распоряжения Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 21.01.2013 N СЭД-06-08-01-р-5)
осуществляет проверку контрольных соотношений годовой отчетности в электронном виде в программном продукте "СКИФ-БП" и (или) "1С: Свод отчетов";
(в ред. распоряжения Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 11.02.2015 N СЭД-06-01-03-р-17)
проставляет после проверки полноты представления форм отчетности в акте отметку о дате ее представления либо по просьбе субъекта отчетности на копии отчетности;
(в ред. распоряжения Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 21.01.2013 N СЭД-06-08-01-р-5)
при приемке квартальной, годовой отчетности делает отметки о наличии замечаний с указанием сути замечания, даты замечания и даты его устранения (снятия замечания), подписи и расшифровки подписи специалиста, сделавшего (снявшего) замечание;
(в ред. распоряжений Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 21.01.2013 N СЭД-06-08-01-р-5, от 11.02.2015 N СЭД-06-01-03-р-17)
уведомляет по результатам камеральной проверки о несоответствии отчетности требованиям к ее составлению и представлению, установленным Минфином России, Минфином края и Департаментом финансов, в порядке согласно пункту 3.2 настоящего Порядка;
(в ред. распоряжения Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 21.01.2013 N СЭД-06-08-01-р-5)
3.1.3. управление доходов, управление расходов, управление по организации бюджетного процесса, управление казначейства, контрольно-ревизионное управление Департамента финансов: