Действующий

ОБ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2008 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА

РАСХОДЫ


Параметры государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2008 - 2010 годы сформированы исходя из расходов утвержденного бюджета на 2007 год за исключением разовых решений, вошедших в бюджет 2007 года.

Общий объем расходов государственного бюджета на 2008 год определен на уровне 60 356 млн. рублей, на 2009 год - 64 068 млн. рублей, на 2010 год - 71 994 млн. рублей.

Темпы роста бюджетных расходов к предыдущему году составят в 2008 году - 117,4%, 2009 году - 106,2%, 2010 году - 112,48%.

Сложившийся дефицит составит в 2008 году 1 932 млн. рублей (6,3%), в 2009 - 2010 годах планируется бездефицитный бюджет.

При расчете были учтены следующие моменты:

1. Расходы на заработную плату и начисления рассчитаны с учетом:

индексации ЕТС с 1 сентября 2008 года на 7%, с 1 августа 2009 года - на 6,8%; с 1 января 2010 года - 6,5%;

повышения окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с 1 января 2008 года на 30%, с 1 января 2009 года - на 40%, с 1 января 2010 года - на 6,8%;

повышения окладов денежного содержания муниципальных служащих с 1 июля 2008 года на 30%, с 1 июля 2009 года - на 40%, с 1 января 2010 года - на 6,8%;

повышения выплат денежного довольствия сотрудникам органов внутренних дел и противопожарной службы с 1 декабря 2008 года на 15%, с 1 августа 2009 года - на 6,8%, с 1 января 2010 года - на 6,5%.

Общий объем фонда оплаты труда с начислениями по консолидированному бюджету Республики Саха (Якутия) в 2008 году составит 25 889 млн. рублей, 2009 году - 28 713 млн. рублей, 2010 году - 31 936 млн. рублей.

Темпы роста объема фонда оплаты труда с начислениями к предыдущему году составили в 2008 году 114,5%, 2009 году - 110,9%, 2010 году - 111,2%.

Удельный вес заработной платы с начислениями в доходах в 2008 году составил 44,3%, 2009 году - 44,8%, 2010 году - 44,4%.

2. Индексация расходов на коммунальные услуги произведена следующим образом: 2008 г./2007 г. - 113%, 2009 г./2008 г. - 113%, 2010 г./2009 г. - 113%.

3. В 2008 году индексация прочих материальных не производится, 2009 г./2008 г. - 105,0%, 2010 г./ 2009 г. - 106,8%.

4. Общий объем расходов по новым решениям в параметрах 2008 года составил 984,4 млн. рублей.

5. Общий объем расходов на новую сеть, рост численности составил 341 млн. рублей.

6. Произведено восстановление сумм, сокращенных при формировании бюджета на 2007 год в объеме 1 151 млн. рублей. Учтены расходы на введение новой сети и новые решения 2007 года на сумму 79 млн. рублей.

7. При формировании параметров межбюджетных трансфертов предлагается отказаться от передачи дополнительных нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц в качестве трансфертозамещения, в связи с этим объем межбюджетных трансфертов увеличивается от базы 2007 года на 1 551 млн. рублей.

Далее приводится характеристика разделов по функциональной классификации с учетом направлений дополнительных бюджетных ассигнований в связи с расширением сети, увеличением численности и принятием новых решений.