Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ТУРИЗМУ, КУРОРТНОМУ ДЕЛУ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ


II. Требования к составлению, утверждению и ведению сметы


5. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов.

Показатели сметы дополнительно детализируются по кодам аналитических показателей.

6. Смета Управления составляется на очередной финансовый год по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку.

К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых (сметных) показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в процессе формирования проекта закона о краевом бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются при утверждении сметы Управления в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

Формирование проекта бюджетной сметы на очередной финансовый год осуществляется отделом финансового и информационного обеспечения деятельности Управления в соответствии с настоящим Порядком.

7. Изменения показателей сметы составляются по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку.

8. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком "плюс", и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "минус":

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного Управлению в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи Управления и лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей бюджетной росписи Управления и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам аналитических показателей, установленным в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, не требующих изменения показателей бюджетной росписи Управления и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы.

9. К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, сформированные в соответствии с положениями пункта 6 настоящего Порядка.

10. Смета Управления утверждается начальником Управления не позднее десяти рабочих дней со дня доведения в установленном порядке Управлению соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи Управления и лимитов бюджетных обязательств, утверждается начальником Управления после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись Управления и лимиты бюджетных обязательств.

11. Утвержденные сметы (изменения в смету) с обоснованиями (расчетами) плановых (сметных) показателей, использованными при составлении сметы, в течение одного рабочего дня после утверждения направляются в отдел финансового и информационного обеспечения деятельности Управления.