ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2016 года N 450-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П
____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 16.11.2016 N 450-П
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 43 755 860,15851 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.; 2016 год - 6 637 429,96368 тыс. руб.; 2017 год - 8 860 045,57394 тыс. руб.; 2018 год - 7 631 910,83354 тыс. руб.; 2019 год - 6 998 205,64997 тыс. руб.; 2020 год - 7 387 463,43524 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 34 257 599,47734 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.; 2016 год - 5 330 025,22534 тыс. руб.; 2017 год - 6 178 035,41044 тыс. руб.; 2018 год - 6 189 612,29780 тыс. руб.;. 2019 год - 5 555 907,11423 тыс. руб.; 2020 год - 5 945 164,89950 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 3 727 105,41045 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.; 2016 год - 1 280 344,93834 тыс. руб.; 2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 700 515,67072 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.; 2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; 2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; 2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 908,40000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 908,40000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 17 013,5 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 17 013,50000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 52 717,70000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 26 151,40000 тыс. руб.; 2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.". |
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 216 632,42687 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.; 2016 год - 35 291,01843 тыс. руб.; 2017 год - 41 698,57744 тыс. руб.; 2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.; 2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.; 2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 163 888,91487 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.; 2016 год - 11 513,01843 тыс. руб.; 2017 год - 41 698,57744 тыс. руб.; 2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.; 2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.; 2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) 51 835,11200 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.; 2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.". |
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 731 199,30450 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.; 2016 год - 97 100,73271 тыс. руб.; 2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.; 2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.; 2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.; 2020 год - 389 118,99000 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 1 730 733,60450 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.; 2016 год - 97 100,73271 тыс. руб.; 2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.; 2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.; 2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.; 2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 465,70000 тыс. руб., из них по годам 2015 год - 465,70000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 535,90000 тыс. руб. годам: 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 535,90000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.". |
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 78 015,62000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.; 2016 год - 26 282,02000 тыс. руб.; 2017 год - 28 785,30000 тыс. руб.; 2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.; 2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.; 2020 год - 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 9 473,22000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.; 2016 год - 762,02000 тыс. руб.; 2017 год - 2 219,00000 тыс. руб.; 2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.; 2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.; 2020 год - 475,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 16 456,10000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 52 086,30000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.; 2017 год - 26 566,36000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.". |
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 661 574,97528 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.; 2016 год - 1 672 065,23845 тыс. руб.; 2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.; 2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.; 2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.; 2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) 671,90000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 286,50000 тыс. руб.; 2016 год - 385,40000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 11 660 903,07528 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 1 623 589,26580 тыс. руб.; 2016 год - 1 671 679,83845 тыс. руб.; 2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.; 2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.; 2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.; 2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.". |
6. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к государственной программе
Камчатского края "Социальная
поддержка граждан в Камчатском
крае на 2015-2020 годы"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2020 ГОДЫ"
тыс. руб.
N | Наименование государственной | Код бюджетной | Объем средств на реализацию программы | ||||||||
ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы" | Всего | 43 755 860,15851 | 6 240 804,70214 | 6 637 429,96368 | 8 860 045,57394 | 7 631 910,83354 | 6 998 205,64997 | 7 387 463,43524 | |||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 38 001 718,38779 | 6 240 804,70214 | 6 610 370,16368 | 7 459 859,21044 | 6 189 612,29780 | 5 555 907,11423 | 5 945 164,89950 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 3 727 105,41045 | 1 164 936,67211 | 1 280 344,93834 | 1 281 823,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 5 700 515,67072 | 0,00000 | 0,00000 | 1 373 620,06350 | 1 442 298,53574 | 1 442 298,53574 | 1 442 298,53574 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 34 257 599,47734 | 5 058 854,53003 | 5 330 025,22534 | 6 178 035,41044 | 6 189 612,29780 | 5 555 907,11423 | 5 945 164,89950 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 908,40000 | 0,00000 | 908,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 17 013,50000 | 17 013,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 52 717,70000 | 0,00000 | 26 151,40000 | 26 566,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 228 854,54824 | 34 209,05000 | 35 136,12824 | 38 120,00000 | 36 899,00000 | 39 769,00000 | 44 721,37000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 228 759,04824 | 34 209,05000 | 35 040,62824 | 38 120,00000 | 36 899,00000 | 39 769,00000 | 44 721,37000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 228 667,34824 | 34 117,35000 | 35 040,62824 | 38 120,00000 | 36 899,00000 | 39 769,00000 | 44 721,37000 | |||
813 | 031 | 780,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 140,00000 | 130,00000 | 130,00000 | 130,00000 | |||
815 | 031 | 196 555,89824 | 29 643,70000 | 29 953,42824 | 31 985,40000 | 31 477,00000 | 34 297,00000 | 39 199,37000 | |||
816 | 031 | 11 303,90000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 2 494,60000 | 1 792,00000 | 1 792,00000 | 1 792,00000 | |||
846 | 031 | 12 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
847 | 031 | 8 027,55000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 550,00000 | 1 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 91,70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 031 | 91,70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 95,50000 | 0,00000 | 95,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 031 | 95,50000 | 0,00000 | 95,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста" | Всего | 12 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 12 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 12 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
815 | 031 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 031 | 12 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 031 | 0,00000 | ||||||||
1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста" | Всего | 200 925,84824 | 30 543,65000 | 30 278,42824 | 32 615,40000 | 32 082,00000 | 34 847,00000 | 40 559,37000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 200 925,84824 | 30 543,65000 | 30 278,42824 | 32 615,40000 | 32 082,00000 | 34 847,00000 | 40 559,37000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 200 925,84824 | 30 543,65000 | 30 278,42824 | 32 615,40000 | 32 082,00000 | 34 847,00000 | 40 559,37000 | |||
815 | 031 | 192 898,29824 | 29 252,00000 | 29 692,52824 | 31 115,40000 | 30 582,00000 | 33 297,00000 | 38 959,37000 | |||
847 | 031 | 8 027,55000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 550,00000 | 1 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
1.4. | Основное мероприятие 1 4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста" | Всего | 5 503,80000 | 681,40000 | 992,40000 | 990,00000 | 980,00000 | 980,00000 | 880,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 408,30000 | 681,40000 | 896,90000 | 990,00000 | 980,00000 | 980,00000 | 880,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 5 316,60000 | 589,70000 | 896,90000 | 990,00000 | 980,00000 | 980,00000 | 880,00000 | |||
* | 813 | 031 | 780,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 140,00000 | 130,00000 | 130,00000 | 130,00000 | ||
815 | 031 | 408,60000 | 91,70000 | 16,90000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | |||
816 | 031 | 4 128,00000 | 378,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 750,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 031 | 91,70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 031 | 91,70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 031 | 95,50000 | 0,00000 | 95,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 031 | 95,50000 | 0,00000 | 95,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.5. | Основное мероприятие 15 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" | Всего | 9 949,90000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 2 424,60000 | 1 752,00000 | 1 842,00000 | 1 212,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 9 949,90000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 2 424,60000 | 1 752,00000 | 1 842,00000 | 1 212,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 9 949,90000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 2 424,60000 | 1 752,00000 | 1 842,00000 | 1 212,00000 | |||
815 | 031 | 2 774,00000 | 250,00000 | 164,00000 | 680,00000 | 710,00000 | 800,00000 | 170,00000 | |||
816 | 031 | 7 175,90000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 1 744,60000 | 1 042,00000 | 1 042,00000 | 1 042,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
1.6. | Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1" | Всего | 475,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 90,00000 | 85,00000 | 100,00000 | 70,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 475,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 90,00000 | 85,00000 | 100,00000 | 70,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 475,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 90,00000 | 85,00000 | 100,00000 | 70,00000 | |||
815 | 031 | 475,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 90,00000 | 85,00000 | 100,00000 | 70,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 29 737 198,77207 | 4 377 990,18155 | 4 755 263,79430 | 6 470 707,15350 | 4 711 079,21424 | 4 711 079,21424 | 4 711 079,21424 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 24 036 683,10135 | 4 377 990,18155 | 4 755 263,79430 | 5 097 087,09000 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 032 | 3 666 384,39845 | 1 127 470,66011 | 1 257 089,93834 | 1 281 823,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 2 815 918,59924 | 0,00000 | 0,00000 | 1 373 620,06350 | 1 442 298,53574 | 1 442 298,53574 | 1 442 298,53574 | ||
за счет средств краевого бюджета | 032 | 20 370 298,70290 | 3 250 519,52144 | 3 498 173,85596 | 3 815 263,29000 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | |||
815 | 032 | 19 869 284,73250 | 3 142 143,14104 | 3 356 173,85596 | 3 564 625,70000 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | |||
810 | 032 | 501 013,97040 | 108 376,38040 | 142 000,00000 | 250 637,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | Всего | 7 117 933,16450 | 836 995,48500 | 1 040 379,42400 | 1 883 841,37000 | 1 118 905,62850 | 1 118 905,62850 | 1 118 905,62850 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 266 890,66450 | 836 995,48500 | 1 040 379,42400 | 955 877,10000 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 032 | 2 431 854,71000 | 731 508,31000 | 868 529,50000 | 831 816,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 3 851 042,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 927 964,27000 | 974 359,41000 | 974 359,41000 | 974 359,41000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 835 035,95450 | 105 487,17500 | 171 849,92400 | 124 060,20000 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | ||||
815 | 032 | 835 035,95450 | 105 487,17500 | 171 849,92400 | 124 060,20000 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края" | Всего | 11 142 762,18771 | 1 673 309,63271 | 1 686 964,25500 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 11 142 762,18771 | 1 673 309,63271 | 1 686 964,25500 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 11 142 762,18771 | 1 673 309,63271 | 1 686 964,25500 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | ||||
815 | 032 | 11 142 762,18771 | 1 673 309,63271 | 1 686 964,25500 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего | 2 465 782,11360 | 489 659,04330 | 528 178,27030 | 389 052,80000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 465 782,11360 | 489 659,04330 | 528 178,27030 | 389 052,80000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 032 | 3 112,78845 | 1 686,15011 | 1 426,63834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 2 462 669,32515 | 487 972,89319 | 526 751,63196 | 389 052,80000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | ||||
815 | 032 | 2 462 669,32515 | 487 972,89319 | 526 751,63196 | 389 052,80000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
2.4. | Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми" | Всего | 8 721 795,33626 | 1 318 914,27054 | 1 445 921,14500 | 2 127 114,18350 | 1 276 615,24574 | 1 276 615,24574 | 1 276 615,24574 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 872 322,16554 | 1 318 914,27054 | 1 445 921,14500 | 1 681 458,39000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 032 | 1 231 416,90000 | 394 276,20000 | 387 133,80000 | 450 006,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 1 849 473,17072 | 0,00000 | 0,00000 | 445 655,79350 | 467 939,12574 | 467 939,12574 | 467 939,12574 | ||
за счет средств краевого бюджета | 5 640 905,26554 | 924 638,07054 | 1 058 787,34500 | 1 231 451,49000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | ||||
815 | 032 | 5 139 891,29514 | 816 261,69014 | 916 787,34500 | 980 813,90000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | |||
810 | 032 | 501 013,97040 | 108 376,38040 | 142 000,00000 | 250 637,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
2.5. | Основное мероприятие 2 5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" | Всего | 200 190,89000 | 59 111,75000 | 53 820,70000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 200 190,89000 | 59 111,75000 | 53 820,70000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 288 925,97000 | 59 111,75000 | 53 820,70000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | ||||
815 | 032 | 288 925,97000 | 59 111,75000 | 53 820,70000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
3. | Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | Всего | 216 632,42687 | 52 444,88100 | 35 291,01843 | 41 698,57744 | 36 762,95000 | 26 960,00000 | 23 475,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 216 632,42687 | 52 444,88100 | 35 291,01843 | 41 698,57744 | 36 762,95000 | 26 960,00000 | 23 475,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 51 835,11200 | 28 965,51200 | 22 869,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 033 | 35 261,70000 | 18 002,10000 | 17 259,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 033 | 1 539,60000 | 1 239,60000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 033 | 4 479,42800 | 3 234,52800 | 1 244,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 033 | 1 087,00000 | 717,00000 | 370,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 033 | 0,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
833 | 033 | 3 629,50000 | 3 329,50000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 5 487,88400 | 2 442,78400 | 3 045,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 163 888,91487 | 23 479,36900 | 11 513,01843 | 41 698,57744 | 36 762,95000 | 26 960,00000 | 23 475,00000 | ||||
813 | 033 | 12 442,82000 | 4 090,06000 | 1 104,60000 | 203,16000 | 2 080,00000 | 2 480,00000 | 2 485,00000 | |||
814 | 033 | 20 533,16744 | 75,00000 | 320,00000 | 10 533,21744 | 3 304,95000 | 300,00000 | 6 000,00000 | |||
815 | 033 | 56 967,97743 | 5 304,65900 | 6 640,31843 | 16 308,00000 | 13 775,00000 | 8 320,00000 | 6 620,00000 | |||
816 | 033 | 38 057,60000 | 5 130,60000 | 660,00000 | 12 134,00000 | 10 503,00000 | 8 510,00000 | 1 120,00000 | |||
829 | 033 | 2 358,10000 | 0,00000 | 558,10000 | 1 000,00000 | 500,00000 | 300,00000 | 0,00000 | |||
833 | 033 | 17 815,00000 | 3 565,00000 | 350,00000 | 500,00000 | 4 200,00000 | 4 500,00000 | 4 700,00000 | |||
847 | 033 | 13 014,25000 | 4 814,05000 | 1 880,00000 | 520,20000 | 1 900,00000 | 1 950,00000 | 1 950,00000 | |||
850 | 033 | 2 700,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 600,00000 | 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 908,40000 | 0,00000 | 908,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
3.1. | Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
3.2. | Основное мероприятие 3.2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | Всего | 151 146,46787 | 41 546,63200 | 29 325,30843 | 28 859,57744 | 20 704,95000 | 12 710,00000 | 18 000,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 151 146,46787 | 41 546,63200 | 29 325,30843 | 28 859,57744 | 20 704,95000 | 12 710,00000 | 18 000,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 46 804,07200 | 27 204,57200 | 19 599,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 033 | 35 261,70000 | 18 002,10000 | 17 259,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 033 | 1 539,60000 | 1 239,60000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 033 | 3 528,20000 | 2 508,30000 | 1 019,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 033 | 837,00000 | 467,00000 | 370,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 033 | 350,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 033 | 3 629,50000 | 3 329,50000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 1 658,07200 | 1 658,07200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 103 433,99587 | 14 342,06000 | 8 817,40843 | 28 859,57744 | 20 704,95000 | 12 710,00000 | 18 000,00000 | ||||
813 | 033 | 8 634,82000 | 3 127,06000 | 1 104,60000 | 203,16000 | 1 200,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | |||
814 | 033 | 20 533,16744 | 75,00000 | 320,00000 | 10 533,21744 | 3 304,95000 | 300,00000 | 6 000,00000 | |||
815 | 033 | 34 584,20843 | 2 813,00000 | 4 805,20843 | 9 936,00000 | 9 600,00000 | 3 430,00000 | 4 000,00000 | |||
816 | 033 | 11 526,50000 | 1 900,00000 | 379,50000 | 6 167,00000 | 800,00000 | 1 580,00000 | 700,00000 | |||
829 | 033 | 2 358,10000 | 0,00000 | 558,10000 | 1 000,00000 | 500,00000 | 300,00000 | 0,00000 | |||
833 | 033 | 17 815,00000 | 3 565,00000 | 350,00000 | 500,00000 | 4 200,00000 | 4 500,00000 | 4 700,00000 | |||
847 | 033 | 7 982,20000 | 2 862,00000 | 1 300,00000 | 520,20000 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 908,40000 | 0,00000 | 908,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
3.3. | Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)" | Всего | 58 007,41100 | 9 570,70100 | 5 610,71000 | 11 353,00000 | 14 493,00000 | 12 560,00000 | 4 420,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 58 007,41100 | 9 570,70100 | 5 610,71000 | 11 353,00000 | 14 493,00000 | 12 560,00000 | 4 420,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 4 981,04000 | 1 710,94000 | 3 270,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 033 | 901,22800 | 676,22800 | 225,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 033 | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 3 829,81200 | 784,71200 | 3 045,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 53 026,37100 | 7 859,76100 | 2 340,61000 | 11 353,00000 | 14 493,00000 | 12 560,00000 | 4 420,00000 | ||||
813 | 033 | 1 950,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 550,00000 | 550,00000 | |||
815 | 033 | 16 813,22100 | 1 827,11100 | 1 480,11000 | 4 886,00000 | 2 990,00000 | 3 630,00000 | 2 000,00000 | |||
816 | 033 | 26 531,10000 | 3 230,60000 | 280,50000 | 5 967,00000 | 9 703,00000 | 6 930,00000 | 420,00000 | |||
829 | 033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 5 032,05000 | 1 952,05000 | 580,00000 | 0,00000 | 800,00000 | 850,00000 | 850,00000 | |||
850 | 033 | 2 700,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 600,00000 | 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
3.4. | Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество" | Всего | 4 067,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 610,00000 | 1 000,00000 | 1 140,00000 | 570,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 4 067,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 610,00000 | 1 000,00000 | 1 140,00000 | 570,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 4 067,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 610,00000 | 1 000,00000 | 1 140,00000 | 570,00000 | ||||
813 | 033 | 1 733,00000 | 583,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 400,00000 | 400,00000 | |||
815 | 033 | 2 334,36000 | 164,36000 | 0,00000 | 610,00000 | 650,00000 | 740,00000 | 170,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
3.5. | Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения" | Всего | 3 411,18800 | 580,18800 | 355,00000 | 876,00000 | 565,00000 | 550,00000 | 485,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов, обязательств | 3 411,18800 | 580,18800 | 355,00000 | 876,00000 | 565,00000 | 550,00000 | 485,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 033 | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 3 361,18800 | 530,18800 | 355,00000 | 876,00000 | 565,00000 | 550,00000 | 485,00000 | ||||
813 | 033 | 125,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 35,00000 | |||
815 | 033 | 3 236,18800 | 500,18800 | 355,00000 | 876,00000 | 535,00000 | 520,00000 | 450,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
4. | Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" | Всего | 1 731 199,30450 | 11 1739,82379 | 97 100,73271 | 528 160,69300 | 441 977,47500 | 163 101,59000 | 389 118,99000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 731 199,30450 | 11 1739,82379 | 97 100,73271 | 528 160,69300 | 441 977,47500 | 163 101,59000 | 389 118,99000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 730 733,60450 | 111 274,12379 | 97 100,73271 | 528 160,69300 | 441 977,47500 | 163 101,59000 | 389 118,99000 | ||||
812 | 034 | 990 225,01017 | 6 280,86079 | 21 749,89938 | 339 234,07000 | 305 960,18000 | 31 000,00000 | 286 000,00000 | |||
815 | 034 | 740 508,59433 | 104 993,26300 | 75 350,83333 | 188 926,62300 | 136 017,29500 | 132 101,59000 | 103 118,99000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 034 | 465,70000 | 465,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
815 | 034 | 465,70000 | 465,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 034 | 535,90000 | 0,00000 | 535,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
535,90000 | 0,00000 | 535,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
4.1. | Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан" | Всего | Финансирование не предусмотрено | ||||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | |||||||||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
4.2. | Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)" | Всего | 377 426,43017 | 16 442,46079 | 21 749,89938 | 339 234,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 377 426,43017 | 16 442,46079 | 21 749,89938 | 339 234,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 000 386,61017 | 16 442,46079 | 21 749,89938 | 339 234,07000 | 305 960,18000 | 31 000,00000 | 286 000,00000 | ||||
812 | 034 | 990 225,01017 | 6 280,86079 | 21 749,89938 | 339 234,07000 | 305 960,18000 | 31 000,00000 | 286 000,00000 | |||
815 | 034 | 10 161,60000 | 10 161,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
4.3. | Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан" | Всего | 563 476,56233 | 69 909,87900 | 56 980,76033 | 142 596,67500 | 111 408,18800 | 106 900,40000 | 75 680,66000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 563 476,56233 | 69 909,87900 | 56 980,76033 | 142 596,67500 | 111 408,18800 | 106 900,40000 | 75 680,66000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 563 010,86233 | 69 444,17900 | 56 980,76033 | 142 596,67500 | 111 408,18800 | 106 900,40000 | 75 680,66000 | ||||
815 | 034 | 563 010,86233 | 69 444,17900 | 56 980,76033 | 142 596,67500 | 111 408,18800 | 106 900,40000 | 75 680,66000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 034 | 465,70000 | 465,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 034 | 465,70000 | 465,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 034 | 535,90000 | 0,00000 | 535,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
535,90000 | 0,00000 | 535,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
4.4. | Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан" | Всего | 157 236,83200 | 25 207,48400 | 17 800,07300 | 41 459,84800 | 22 598,70700 | 23 412,39000 | 26 758,33000 | ||
Зсего без учета планируемых объемов обязательств | 157 236,83200 | 25 207,48400 | 17 800,07300 | 41 459,84800 | 22 598,70700 | 23 412,39000 | 26 758,33000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 157 236,83200 | 25 207,48400 | 17 800,07300 | 41 459,84800 | 22 598,70700 | 23 412,39000 | 26 758,33000 | ||||
815 | 034 | 157 236,83200 | 25 207,48400 | 17 800,07300 | 41 459,84800 | 22 598,70700 | 23 412,39000 | 26 758,33000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
4.5. | Основное мероприятие 4 5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий" | Всего | 10 099,30000 | 180,00000 | 570,00000 | 4 870,10000 | 2 010,40000 | 1 788,80000 | 680,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 10 099,30000 | 180,00000 | 570,00000 | 4 870,10000 | 2 010,40000 | 1 788,80000 | 680,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 10 099,30000 | 180,00000 | 570,00000 | 4 870,10000 | 2 010,40000 | 1 788,80000 | 680,00000 | ||||
815 | 034 | 10 099,30000 | 180,00000 | 570,00000 | 4 870,10000 | 2 010,40000 | 1 788,80000 | 680,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
4.6. | Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 034 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
5 | Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | Всего | 101 848,61155 | 22 664,20000 | 15 755,13155 | 15 891,24000 | 15 941,24000 | 16 123,40000 | 15 473,40000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 101 848,61155 | 22 664,20000 | 15 755,13155 | 15 891,24000 | 15 941,24000 | 16 123,40000 | 15 473,40000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 8 214,00000 | 8 214,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 035 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 035 | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 035 | 3 714,00000 | 3 714,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 035 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 93 634,61155 | 14 450,20000 | 15 755,13155 | 15 891,24000 | 15 941,24000 | 16 123,40000 | 15 473,40000 | ||||
813 | 035 | 5 855,68000 | 1 000,00000 | 920,00000 | 967,84000 | 967,84000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
815 | 035 | 8 202,43155 | 1 300,00000 | 1 102,43155 | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | |||
816 | 035 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 550,00000 | 600,00000 | 650,00000 | 0,00000 | |||
846 | 035 | 72 276,50000 | 11 150,20000 | 13 232,70000 | 11 973,40000 | 11 973,40000 | 11 973,40000 | 11 973,40000 | |||
847 | 035 | 5 500,00000 | 1 000,00000 | 500,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
5.1. | Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях" | Всего | 78 862,11155 | 19 454,00000 | 13 872,43155 | 11 417,84000 | 11 467,84000 | 11 650,00000 | 11 000,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 78 862,11155 | 19 454,00000 | 13 872,43155 | 11 417,84000 | 11 467,84000 | 11 650,00000 | 11 000,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 8 214,00000 | 8 214,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 035 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 035 | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 035 | 3 714,00000 | 3 714,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 035 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 70 648,11155 | 11 240,00000 | 13 872,43155 | 11 417,84000 | 11 467,84000 | 11 650,00000 | 11 000,00000 | ||||
813 | 035 | 5 855,68000 | 1 000,00000 | 920,00000 | 967,84000 | 967,84000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
815 | 035 | 8 202,43155 | 1 300,00000 | 1 102,43155 | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | |||
816 | 035 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 550,00000 | 600,00000 | 650,00000 | 0,00000 | |||
846 | 035 | 49 290,00000 | 7 940,00000 | 11 350,00000 | 7 500,00000 | 7 500,00000 | 7 500,00000 | 7 500,00000 | |||
847 | 035 | 5 500,00000 | 1 000,00000 | 500,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
5.2. | Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
5.3. | Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка" | Всего | 26 106,70000 | 2 390,20000 | 1 082,70000 | 3 233,40000 | 6 466,80000 | 6 466,80000 | 6 466,80000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 706,30000 | 2 390,20000 | 1 082,70000 | 3 233,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 16 406,50000 | 2 390,20000 | 1 082,70000 | 3 233,40000 | 3 233,40000 | 3 233,40000 | 3 233,40000 | ||||
846 | 035 | 16 406,50000 | 2 390,20000 | 1 082,70000 | 3 233,40000 | 3 233,40000 | 3 233,40000 | 3 233,40000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
5.4. | Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию" | Всего | 6 580,00000 | 820,00000 | 800,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 580,00000 | 820,00000 | 800,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 6 580,00000 | 820,00000 | 800,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | ||||
846 | 035 | 6 580,00000 | 820,00000 | 800,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | Всего | 78 015,62000 | 17 880,80000 | 26 282,02000 | 28 785,30000 | 3 457,50000 | 1 135,00000 | 475,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 25 929,32000 | 17 880,80000 | 762,02000 | 2 219,00000 | 3 457,50000 | 1 135,00000 | 475,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 9 473,22000 | 1 424,70000 | 762,02000 | 2 219,00000 | 3 457,50000 | 1 135,00000 | 475,00000 | ||||
814 | 036 | 4 997,50000 | 850,00000 | 0,00000 | 700,00000 | 2 867,50000 | 580,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 4 375,72000 | 574,70000 | 762,02000 | 1 419,00000 | 590,00000 | 555,00000 | 475,00000 | |||
847 | 036 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 16 456,10000 | 16 456,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
КРО ФСС | 16 456,10000 | 16 456,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) | 52 086,30000 | 0,00000 | 25 520,00000 | 26 566,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
КРО ФСС | 52 086,30000 | 0,00000 | 25 520,00000 | 26 566,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
6.1. | Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края" | Всего | 5 771,52000 | 0,00000 | 336,02000 | 1 793,00000 | 2 982,50000 | 660,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 771,52000 | 0,00000 | 336,02000 | 1 793,00000 | 2 982,50000 | 660,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 5 771,52000 | 0,00000 | 336,02000 | 1 793,00000 | 2 982,50000 | 660,00000 | 0,00000 | ||||
814 | 036 | 4 147,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 700,00000 | 2 867,50000 | 580,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 0,00000 | 0,00000 | 336,02000 | 993,00000 | 115,00000 | 80,00000 | 0,00000 | |||
847 | 036 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
6.2. | Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | Всего | 69 905,94100 | 17 378,10000 | 25 630,54100 | 26 642,30000 | 85,00000 | 85,00000 | 85,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 363,54100 | 922,00000 | 110,54100 | 76,00000 | 85,00000 | 85,00000 | 85,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 363,54100 | 922,00000 | 110,54100 | 76,00000 | 85,00000 | 85,00000 | 85,00000 | ||||
814 | 036 | 850,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 513,54100 | 72,00000 | 110,54100 | 76,00000 | 85,00000 | 85,00000 | 85,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 16 456,10000 | 16 456,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
КРО ФСС | 16 456,10000 | 16 456,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | КРО ФСС | 52 086,30000 | 0,00000 | 25 520,00000 | 26 566,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
КРО ФСС | 52 086,30000 | 0,00000 | 25 520,00000 | 26 566,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
6.3. | Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения" | Всего | 688,11400 | 253,01400 | 15,10000 | 90,00000 | 110,00000 | 110,00000 | 110,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 688,11400 | 253,01400 | 15,10000 | 90,00000 | 110,00000 | 110,00000 | 110,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 688,11400 | 253,01400 | 15,10000 | 90,00000 | 110,00000 | 110,00000 | 110,00000 | ||||
815 | 036 | 688,11400 | 253,01400 | 15,10000 | 90,00000 | 110,00000 | 110,00000 | 110,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
6.4. | Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
847 | 036 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
6.5. | Основное мероприятия 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" | Всего | 1 650,04500 | 249,68600 | 300,35900 | 260,00000 | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 650,04500 | 249,68600 | 300,35900 | 260,00000 | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 650,04500 | 249,68600 | 300,35900 | 260,00000 | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 | ||||
815 | 036 | 1 650,04500 | 249,68600 | 300,35900 | 260,00000 | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
6.6. | Основное мероприятие 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 036 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
7. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" | Всего | 11 661 574,97528 | 1 623 875,76580 | 1 672 065,23845 | 1 736 682,61000 | 2 385 793,45430 | 2 040 037,44573 | 2 203 120,46100 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 11 661 574,97528 | 1 623 875,76580 | 1672 065,23845 | 1 736 682,61000 | 2 385 793,45430 | 2 040 037,44573 | 2 203 120,46100 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 671,90000 | 286,50000 | 385,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 11 660 903,07528 | 1 623 589,26580 | 1 671 679,83845 | 1 736 682,61000 | 2 385 793,45430 | 2 040 037,44573 | 2 203 120,46100 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
7.1. | Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений" | Всего | 10 751 129,19483 | 1 478 839,58380 | 1 536 400,17000 | 1 581 103,81000 | 2 228 316,14430 | 1 881 693,23573 | 2 044 776,25100 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 10 751 129,19483 | 1 478 839,58380 | 1 536 400,17000 | 1 581 103,81000 | 2 228 316,14430 | 1 881 693,23573 | 2 044 776,25100 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 10 751 129,19483 | 1 478 839,58380 | 1 536 400,17000 | 1 581 103,81000 | 2 228 316,14430 | 1 881 693,23573 | 2 044 776,25100 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
7.2. | Основное мероприятие 7.2 "Проведение тематических мероприятий" | Всего | 28 802,39200 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 4 268,00000 | 4 268,00000 | 5 134,90000 | 5 134,90000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 28 802,39200 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 4 268,00000 | 4 268,00000 | 5 134,90000 | 5 134,90000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 28 802,39200 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 4 268,00000 | 4 268,00000 | 5 134,90000 | 5 134,90000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
7.3. | Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края" | Всего | 512 482,02900 | 76 011,62900 | 75 843,80000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 512 482,02900 | 76 011,62900 | 75 843,80000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 512 482,02900 | 76 011,62900 | 75 843,80000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
7.4. | Основное мероприятие 7 4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае" | Всего | 2 270,00000 | 350,00000 | 520,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 270,00000 | 350,00000 | 520,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 2 270,00000 | 350,00000 | 520,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
7.5 | Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания" | Всего | 258 569,13845 | 58 224,73000 | 35 948,86845 | 40 658,47000 | 41 245,69000 | 41 245,69000 | 41 245,69000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 258 569,13845 | 58 224,73000 | 35 948,86845 | 40 658,47000 | 41 245,69000 | 41 245,69000 | 41 245,69000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 258 569,13845 | 58 224,73000 | 35 948,86845 | 40 658,47000 | 41 245,69000 | 41 245,69000 | 41 245,69000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
7.6. | Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае" | Всего | 671,90000 | 286,50000 | 385,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 671,90000 | 286,50000 | 385,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 037 | 671,90000 | 286,50000 | 385,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | |||||||||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
7.7. | Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" | Всего | 107 650,32100 | 4 434,73100 | 18 699,00000 | 20 145,68000 | 21 456,97000 | 21 456,97000 | 21 456,97000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 107 650,32100 | 4 434,73100 | 18 699,00000 | 20 145,68000 | 21 456,97000 | 21 456,97000 | 21 456,97000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 107 650,32100 | 4 434,73100 | 18 699,00000 | 20 145,68000 | 21 456,97000 | 21 456,97000 | 21 456,97000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
".