к муниципальной программе
"Развитие строительства,
реконструкции, капитального
ремонта, ремонта дорог
и искусственных сооружений
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан"
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕМОНТА ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N | Наименование мероприятия/направления и источники финансирования | Исполнитель (соисполнитель) | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие | ||||||
Всего | в том числе по годам | |||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: | УСРДИС Администрации г. Уфы | 7 056 550,26818 | 4 202 801,08818 | 1 503 739,00 | 525 129,00 | 547 450,00 | 138 103,76 | 139 327,42 | ||
федеральный бюджет | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 5 944 764,99892 | 3 536 446,99892 | 1 448 595,00 | 468 701,00 | 491 022,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 901 785,26926 | 456 354,08926 | 55 144,00 | 56 428,00 | 56 428,00 | 138 103,76 | 139 327,42 | |||
1. Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 6 905 365,92227 | 4 171 961,44227 | 1 484 651,00 | 506 041,00 | 528 362,00 | 106 642,03 | 107 708,45 | ||
федеральный бюджет | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 5 944 764,99892 | 3 536 446,99892 | 1 448 595,00 | 468 701,00 | 491 022,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 750 600,92335 | 425 514,44335 | 36 056,00 | 37 340,00 | 37 340,00 | 106 642,03 | 107 708,45 | |||
1.1. | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | 4 278 625,03239 | 3 114 231,97239 | 1 018 474,00 | 19 116,00 | 19 116,00 | 53 575,65 | 54 111,41 | 1.1.1.1, | |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 4 278 625,03239 | 3 114 231,97239 | 1 018 474,00 | 19 116,00 | 19 116,00 | 53 575,65 | 54 111,41 | |||
федеральный бюджет | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 3 622 754,42651 | 2 622 754,42651 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 445 870,60588 | 281 477,54588 | 18 474,00 | 19 116,00 | 19 116,00 | 53 575,65 | 54 111,41 | |||
1.1.1. | Проектирование | 382 611,04441 | 305 243,75402 | 4 650,33 | 3 224,00 | 3 224,00 | 32 969,63 | 33 299,33 | ||
бюджет Республики Башкортостан | 218 480,90815 | 218 480,90815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 164 130,13626 | 86 762,84587 | 4 650,33 | 3 224,00 | 3 224,00 | 32 969,63 | 33 299,33 | |||
1.1.2. | Строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений | 3 896 013,98798 | 2 808 988,21837 | 1 013 823,67 | 15 892,00 | 15 892,00 | 20 606,02 | 20 812,08 | ||
федеральный бюджет | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 3 404 273,51836 | 2 404 273,51836 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 281 740,46962 | 194 714,70001 | 13 823,67 | 15 892,00 | 15 892,00 | 20 606,02 | 20 812,08 | |||
1.2. | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | 2 626 740,88988 | 1 057 729,46988 | 466 177,00 | 486 925,00 | 509 246,00 | 53 066,38 | 53 597,04 | 1.1.1.4. | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 2 626 740,88988 | 1 057 729,46988 | 466 177,00 | 486 925,00 | 509 246,00 | 53 066,38 | 53 597,04 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 2 322 010,57241 | 913 692,57241 | 448 595,00 | 468 701,00 | 491 022,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 304 730,31747 | 144 036,89747 | 17 582,00 | 18 224,00 | 18 224,00 | 53 066,38 | 53 597,04 | |||
1.2.1. | Проектирование | 43 540,84014 | 5 973,60014 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 242,41 | 8 324,83 | ||
бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 43 540,84014 | 5 973,60014 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 242,41 | 8 324,83 | |||
1.2.2. | Капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений | 2 583 200,04974 | 1 051 755,86974 | 459 177,00 | 479 925,00 | 502 246,00 | 44 823,97 | 45 272,21 | ||
бюджет Республики Башкортостан | 2 322 010,57241 | 913 692,57241 | 448 595,00 | 468 701,00 | 491 022,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 261 189,47733 | 138 063,29733 | 10 582,00 | 11 224,00 | 11 224,00 | 44 823,97 | 45 272,21 | |||
2. Подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 12 141,81 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 060,60 | 2 081,21 | ||
2.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 12 141,81 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 060,60 | 2 081,21 | 2.1.1.1 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 6 769,17302 | 1 627,36302 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 060,60 | 1 081,21 | |||
местный бюджет | 6 769,17302 | 1 627,36302 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 060,60 | 1 081,21 | |||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 5 372,63698 | 372,63698 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
местный бюджет | 5 372,63698 | 372,63698 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
3. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 34 950,53591 | 7 487,64591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 663,13 | 13 799,76 | ||
3.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 34 950,53591 | 7 487,64591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 663,13 | 13 799,76 | 3.1.1.1 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 34 950,53591 | 7 487,64591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 663,13 | 13 799,76 | |||
местный бюджет | 34 950,53591 | 7 487,64591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 663,13 | 13 799,76 | |||
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 104 092,00 | 21 352,00 | 17 088,00 | 17 088,00 | 17 088,00 | 15 738,00 | 15 738,00 | ||
4.1. | Расходы на содержание аппарата Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 104 092,00 | 21 352,00 | 17 088,00 | 17 088,00 | 17 088,00 | 15 738,00 | 15 738,00 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 104 092,00 | 21 352,00 | 17 088,00 | 17 088,00 | 17 088,00 | 15 738,00 | 15 738,00 | |||
местный бюджет | 104 092,00 | 21 352,00 | 17 088,00 | 17 088,00 | 17 088,00 | 15 738,00 | 15 738,00 |