Действующий

О Стратегическом плане (Концепции стратегического развития) города Магадана на период до 2020 года (с изменениями на 11 июня 2019 года)



Приложение N 1
к Стратегическому плану
     (Концепции стратегического развития)
города Магадана на период до 2020 года


ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА (КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) МАГАДАНА ДО 2020 ГОДА

Направление/раздел

2005 факт

2010

2015

2020

1. Оптимизация использования муниципальной собственности

Доля доходов от использования всех видов муниципального имущества в бюджетных доходах города, %

1

3

5

10 (десятая)

2. Механизмы новой муниципальной жилищной политики

Доля бюджетных инвестиций в общих инвестициях в жилищное строительство, %

75

60

50

33 (треть)

Доля жилья, построенного населением за свой счет и с помощью кредитов, %

5

15

35

50 (половина)

Средняя обеспеченность жильем одного человека, кв. м

23

24

25

27

Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей жилой площади, %

10

8

6

4

Доступность приобретения жилья (соотношение среднемесячной заработной платы и средней стоимости одного квадратного метра жилья)

0,7

1,0

2,0

2,5

3. Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры

Уровень износа систем инженерной инфраструктуры, %

Более 85

75

50

25

Внедрение приборов учета воды, потребляемых ресурсов тепловой энергии, % к площади жилфонда

Менее 3

5

15

35

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в потребительских расходах домашних хозяйств, %

30

25

25

35

Доля инвестиций в коммунальную инфраструктуру за счет внебюджетных средств, %

0

10

20

33 (треть)

4. Формирование среднего класса на основе развития малого бизнеса

Удельный вес занятых в малом бизнесе от всех занятых в городской экономике, %

30

40

50

65 (две трети)

Доля выпуска товаров и услуг малыми предприятиями (без НДС и акциза) по всем видам деятельности от общей городской доли, %

25

30

35

45

5. Гарантии качества и доступности медицинских услуг для всех горожан

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

62

63

65

67

Обеспеченность врачами на 10 тыс. чел.

71

75

75

75

Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. чел.

176

180

185

185

Количество офисов семейного врача

5

25

45

60

Система электронной истории болезни и индивидуальной карты амбулаторного больного

-

-

+

+

Информатизация системы управления "Скорой медицинской помощью"

-

-

+

+

6. Развитие городских образовательных услуг

Доля учащихся, обучающихся в первую смену, %

65

75

85

95

Удельный вес лиц, воспользовавшихся образовательным кредитом, в общей численности обучающихся, %

0

5

15

25

Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ в Интернет, в общем числе, %

15

35

100

100 (все)

На 1 компьютер учеников

25

15

10

3

Доступ школ города к широкополосной связи, %

0

15

35

75 (три четверти)

% управляющих (попечительских) советов в школах

0

10

35

65

% детей, по программам дополнительного образования

25

35

55

75

Профилизация, % школ

10

25

45

75

Количество иногородних филиалов вузов

15

10

5

2

Образование и переобучение взрослых, % от высвобожденных

10

25

45

75

7. Развитие услуг культуры через формирование мостов с другими видами деятельности

Число кинотеатров

1

1

2

4

Формирование зоны культурного наследия

-

-

+

+

8. Оптимизация межведомственного взаимодействия для эффективной доставки услуг физической культуры и спорта

Удельный вес горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % (оценка)

25

35

45

55

Доля подростков, вовлеченных в физическую активность в секциях, %

25

45

65

75 (три четверти)

9. Развитие туристических услуг как органичной части городской экономики

Количество иностранных посетителей (нерезидентов) в год, чел.

200

500

1000

2000

Количество российских посетителей из других регионов в год, чел.

500

2000

5000

10000

10. Новая модель городского рынка автотранспортных услуг

Количество личного автотранспорта на 1000 чел. населения, ед.

350

500

650 (полтора на семью)

11. Развитие услуг современной и традиционной связи

Обеспеченность городского населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход, штук на 1000 чел.

300

450

450

450

Число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся (студентов)

25

50

75

100 (все)

Число пользователей сети Интернет, зарегистрированных у местных провайдеров связи, чел.

4000

10000

5000

все жители

12. Повышение комфортности окружающей среды города

Доля очищенных водных стоков в общем объеме сбросов, %

0

50

100

100 (все)

13. Новые технологии и техника социальной работы

Удельный вес населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, %

18

15

14

12 (каждый восьмой)

14. Формирование финансово-бюджетной системы столичного города

Доля расходов на ЖКХ в общей структуре расходов бюджета города, %

41

35

30

25 (четверть)

Совокупная доля расходов на образование, здравоохранение, культуру в расходах городского бюджета, %

45

50

55

60

Дотационность местного бюджета, %

60

50

40

20

Удельный вес убыточных предприятий, %

50

40

30

20

15. Направления совершенствования муниципального заказа

Объем местных поставщиков в общем объеме товаров и услуг по муниципальному заказу, %

25

45

65 (две трети)