Недействующий

Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы коммунальной инфраструктуры города Тюмени на 2015 - 2022 годы" (с изменениями на 25 марта 2019 года)



Приложение 2
к Программе



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ТЮМЕНИ НА 2015 - 2022 ГОДЫ"

Наименование

муниципальной программы

Развитие системы коммунальной инфраструктуры города Тюмени на 2015 - 2022 годы

Разработчик

муниципальной программы

Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени

Участники

муниципальной программы

МКУ "Тюменское городское имущественное казначейство", МКУ "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства", ТУМП "ГорКомСервис", ТМУП "Тюменские Тепловые сети"

Цель муниципальной программы

Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами на современном уровне

Задачи муниципальной программы

1. Повысить надежность системы теплоснабжения.

2. Создавать условия для обеспечения населения качественными услугами электроснабжения.

3. Повысить обеспеченность населения услугами газоснабжения.

4. Повысить надежность и эффективность систем водоснабжения и водоотведения.

Сроки реализации

муниципальной программы

2015 - 2022 годы

Объем бюджетных

ассигнований,

в т.ч.

источники

финансирования реализации

муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы требуется 2 788 628,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

Финансовые

показатели

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

кассовые

расходы

кассовые

расходы

кассовые

расходы

кассовые

расходы

утверждено в бюджете

г. Тюмени

утверждено в бюджете

г. Тюмени

утверждено в бюджете

г. Тюмени

средства бюджета города Тюмени:

314 176,4

250 791,8

273 122,5

319 735,7

446 950,0

211 815,0

211 863,0

211 863,0

средства бюджета Тюменской области:

21 802,0

29 558,7

2 236,2

7 148,6

7 120,0

7 760,0

9 600,0

9 600,0

прочие источники:

105 838,8

193 130,8

70 398,6

84 117,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

441 817,2

473 481,3

345 757,3

411 002,0

454 070,0

219 575,0

221 463,0

221 463,0

Ожидаемые

результаты

реализации

муниципальной программы

Снижение аварийности на муниципальных сетях теплоснабжения

Снижение доли потерь тепловой энергии

Снижение аварийности на сетях электроснабжения

Увеличение доли газифицированного индивидуального жилищного фонда

Снижение аварийности на муниципальных сетях водоснабжения

Снижение доли потерь воды

Увеличение доли населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения

Увеличение доли населения, пользующегося централизованной системой водоотведения