____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 03.08.2020 N 187.
____________________________________________________________________
В связи с изменением структуры Администрации г. Улан-Удэ, утвержденной решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 24.12.2015 N 168-17, постановляю:
Внести в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363, следующие изменения:
1. В наименовании Муниципальной программы слова "на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" исключить.
2. В пункте 1 Муниципальной программы слова "на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" исключить.
3. В приложении к постановлению "Муниципальная программа "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее по тексту - Программа):
3.1. По тексту приложения слова "на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" исключить.
3.2. По тексту приложения слова "Комитет экономического развития" в соответствующих падежах заменить словами "Комитет экономического развития и туризма".
3.3. По тексту приложения слова "Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству" в соответствующих падежах заменить словами "Комитет по архитектуре и градостроительству".
3.4. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему постановлению.
3.6. В подпрограмме "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
3.6.1. Раздел 4 "Целевые индикаторы выполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
3.7. В подпрограмме "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
3.7.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
2014 | (утверждено в бюджете города) | 2493,2 | - | 202,0 | 2291,2 | - |
2015 | (утверждено в бюджете города) | 2203,5 | - | 0,0 | 2203,5 | |
2016 | (план по Программе) | 4331,7 | - | 225,5 | 4106,2 | - |
(утверждено в бюджете города) | 2512,3 | - | 0,0 | 2512,3 | ||
2017 | (план по Программе) | 3285,8 | - | 225,5 | 3060,3 | - |
2018 | (план по Программе) | 3441,8 | - | 225,5 | 3216,3 | - |
2019 | (план по Программе) | 3593,0 | - | 225,5 | 3367,5 | - |
2020 | (план по Программе) | 3737,8 | - | 225,5 | 3512,3 | - |
".
3.7.2. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 4 и N 5 к настоящему постановлению.
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
А.Д.АЮШЕЕВ
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (участники) | Срок | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||
начала реализации | окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | ||||||
утверждено в бюджете города | утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | ||||||||
1 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 1, индикатор 1, 2 | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | МБ | 170169,6 | 198829,9 | 368631,6 | 351712,5 | 441886,4 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | 2071772,5 |
2 | Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 2, индикатор 1, 3 | Комитет экономического развития и туризма | 2014 | 2020 | МБ | 54289,5 | 41195,5 | 64273,0 | 45660,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | 399440,2 |
3 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 3, индикатор 1, 4 | Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития и туризма | 2014 | 2020 | Итого | 2493,2 | 2203,5 | 4331,7 | 2512,3 | 3285,8 | 3441,8 | 3593,0 | 3737,8 | 23086,8 |
РБ | 202,0 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 1329,5 | ||||||
МБ | 2291,2 | 2203,5 | 4106,2 | 2512,3 | 3060,3 | 3216,3 | 3367,5 | 3512,3 | 21757,3 | ||||||
4 | Совершенствование нормативно-правовой базы | Задача 4, индикатор 1 | Правовой комитет | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Развитие системы муниципального заказа | Задача 4, индикатор 1, 6 | Управление по муниципальным закупкам | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ | Задача 1, 4 | Комитет по финансам, Управление местных доходов, аппарат Администрации, Администрация Советского района, Администрация Октябрьского района, Администрация Железнодорожного района, Управление по муниципальным закупкам | 2016 | 2020 | МБ | - | - | 172660,3 | 169439,1 | 178080,5 | 177741,6 | 176216,7 | 175369,5 | 880068,6 |
7 | Обеспечение деятельности прочих учреждений | Задача 4 | Аппарат Администрации | 2014 | 2020 | Итого | 7354,6 | 6310,7 | 143158,3 | 126054,2 | 121918,4 | 127062 | 131840,4 | 136189,5 | 673833,9 |
РБ | 2090,0 | 1900,0 | 2420,0 | 0,0 | 2420,0 | 2420,0 | 2420,0 | 2420,0 | 16090 | ||||||
МБ | 5264,6 | 4410,7 | 140738,3 | 126054,2 | 119498,4 | 124642 | 129420,4 | 133769,5 | 657743,9 | ||||||
8 | Развитие и содержание административных зданий | Задача 4, индикатор 1, 7 | Аппарат Администрации | 2014 | 2020 | МБ | 62603,4 | 69544,6 | 6842,1 | 1637,4 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 166990,1 |
9 | Развитие территориального общественного самоуправления | Задача 4, индикатор 1, 5 | Аппарат Администрации | 2014 | 2020 | МБ | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 26800 |
10 | Проведение социологического опроса населения | Задача 4 | Комитет экономического развития и туризма | 2016 | 2016 | МБ | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Итого: | 298410,3 | 319584,2 | 761697,0 | 698516,1 | 816586,1 | 683749,4 | 682538,7 | 680026,4 | 4241992,1 | ||||||
Местный бюджет: | 296118,3 | 317684,2 | 759051,5 | 698516,1 | 813940,6 | 681103,9 | 679893,2 | 677380,9 | 4224572,6 | ||||||
Республиканский бюджет: | 2292 | 1900 | 2645,5 | 0 | 2645,5 | 2645,5 | 2645,5 | 2645,5 | 17419,5 | ||||||
Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники (указываются виды источников): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | ||||||||||
КЦСР | РзПр | ГРБС | КВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
утверждено в бюджете города | утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | |||||||
Муниципальная программа | Повышение эффективности управления | Комитет экономического развития и туризма | 7600000, 76000 | 296118,3 | 317684,2 | 759051,5 | 698516,1 | 813340,6 | 681103,9 | 679893,2 | 677380,9 | |||
Подпрограмма | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | Комитет по финансам | 014 01 03 01 00 04 0000 810 <*> | 0,0 | 0,0 | 24025,9 | 24025,9 | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | |||||||
7610700, 76167 | 1301 | 014 | 730 | 170169,6 | 198829,9 | 344605,7 | 327686,6 | 331886,4 | 194312,0 | 187785,0 | 180158,0 | |||
Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | Управление информатизации и информационных ресурсов | 7620000, 76200 | по соответ. разделам | по соответ. ГРБС | 111, 112, 242, 244, 612, 622, 851, 852 | 54289,5 | 41195,5 | 64273,0 | 45660,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 |
Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ | Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития и туризма | 7630000, 76300 76372 | 0113, 0412 | 010, 017 | 122, 244, 621 | 2291,2 | 2203,5 | 4106,2 | 2512,3 | 3060,3 | 3216,3 | 3367,5 | 3512,3 |
Основное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ | Комитет по финансам, Управление местных доходов, аппарат Администрации, Администрация Советского района, Администрация Октябрьского района, Администрация Железнодорожного района, Управление по муниципальным закупкам | 76001 | 0104, 0106, 0412 | 010, 011, 012, 013, 014, 015, 035 | 121, 122, 129, 242, 244 | - | - | 172660,3 | 169439,1 | 178080,5 | 177741,6 | 176216,7 | 175369,5 |
Основное мероприятие | Обеспечение деятельности прочих учреждений | Аппарат Администрации | 76002 | 0104 | 010 | 111, 112, 119, 242, 244, 852 | 5264,6 | 4410,7 | 140738,3 | 126054,2 | 119498,4 | 124642 | 129420,4 | 133769,5 |
Основное мероприятие | Развитие и содержание административных зданий | Аппарат Администрации | 7600201, 76065 | 0113 | 010 | 244 | 62603,4 | 69544,6 | 6842,1 | 1637,4 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
Основное мероприятие | Развитие территориального общественного самоуправления | Управление по развитию территорий | 7600102, 76066 | 0113 | 010 | 630 | 1500,0 | 1500,0 | 1800,0 | 1500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |
Основное мероприятие | Проведение социологического опроса населения | Комитет экономического развития и туризма | 76076 | 0113 | 017 | 244 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
________________
* Для данной строки используется источниковая классификация расходов.
Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
в т.ч. утверждено в бюджете города | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | ||||
Муниципальная программа | Повышение эффективности управления | Всего по Программе (подпрограмме): | 296320,3 | 317684,2 | 759277 | 698516,1 | 813566,1 | 681329,4 | 680118,7 | 677606,4 | |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 202,0 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | |||
Местный бюджет | 296118,3 | 317684,2 | 759051,5 | 698516,1 | 813340,6 | 681103,9 | 679893,2 | 677380,9 | |||
Прочие источники (указываются виды источников) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
В том числе капитальные вложения: | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
НИОКР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие нужды | Всего | 298410,3 | 319584,2 | 761697,0 | 698516,1 | 815986,1 | 683749,4 | 682538,7 | 680026,4 | ||
ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
РБ | 2292,0 | 1900,0 | 2645,5 | 0,0 | 2645,5 | 2645,5 | 2645,5 | 2645,5 | |||
МБ | 296118,3 | 317684,2 | 759051,5 | 698516,1 | 813340,6 | 681103,9 | 679893,2 | 677380,9 |