____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 03.08.2020 N 187.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363, следующие изменения:
1.1. В паспорте Муниципальной программы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
2014 | (утверждено в бюджете города) | 298410,3 | - | 2292,0 | 296118,3 | - |
2015 | (утверждено в бюджете города) | 319584,2 | - | 1900,0 | 317684,2 | |
2016 | (план по Программе) | 761697,0 | - | 2645,5 | 759051,5 | - |
(утверждено в бюджете города) | 698516,1 | - | 0,0 | 698516,1 | ||
2017 | (план по Программе) | 815986,1 | - | 2645,5 | 813340,6 | - |
2018 | (план по Программе) | 683749,4 | - | 2645,5 | 681103,9 | - |
2019 | (план по Программе) | 682538,7 | - | 2645,5 | 679893,2 | - |
2020 | (план по Программе) | 680026,4 | - | 2645,5 | 677380,9 | - |
".
1.2. Третий абзац раздела 1 "Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей" изложить в новой редакции:
"Решающее значение для становления полноценного местного самоуправления имеет самоорганизация населения для решения вопросов своей жизнедеятельности и благополучия территории проживания. На 01.07.2013 в г. Улан-Удэ действуют 42 территориальных общественных самоуправления с охватом населения 54,6 тысячи человек, что составляет 16,39% от количества граждан, имеющих право принимать участие в осуществлении территориального общественного самоуправления.".
1.3. В разделе 4 "Целевые индикаторы выполнения Муниципальной программы" п. 5 изложить в новой редакции:
"
2011 | 2012 план | 2012 факт | 2013 план | 2013 факт | 2014 план | 2014 факт | 2015 план | 2015 факт | 2016 план | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Темпы прироста | ||||
5 | Индекс показателя "Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении" | 5 | > | - | - | 0,34 | 0,12 | 0,42 | 0,12 | 0,51 | 0,26 | 0,41 | 0,56 | 0,71 | 0,85 | 1,00 | - | |
Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, % | Население, участвующее в территориальном общественном самоуправлении / численность населения, имеющего право принимать участие в осуществлении ТОС, на начало года | > | 12,9 | 14,8 | 26,8 | 16,4 | 30 | 18 | 34 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 82,93 |
".
1.4. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом":
1.5.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
2014 | (утверждено в бюджете города) | 170169,6 | - | - | 170169,6 | - |
2015 | (утверждено в бюджете города) | 198829,9 | - | - | 198829,9 | |
2016 | (план по Программе) | 368631,6 | - | - | 368631,6 | - |
(утверждено в бюджете города) | 351712,5 | - | - | 351712,5 | ||
2017 | (план по Программе) | 441886,4 | - | - | 441886,4 | - |
2018 | (план по Программе) | 304312,0 | - | - | 304312,0 | - |
2019 | (план по Программе) | 297785,0 | - | - | 297785,0 | - |
2020 | (план по Программе) | 290158,0 | - | - | 290158,0 | - |
".
1.5.2. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 3, N 4 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
2014 | (утверждено в бюджете города) | 54289,5 | - | - | 54289,5 | - |
2015 | (утверждено в бюджете города) | 41195,5 | - | - | 41195,5 | |
2016 | (план по Программе) | 64273,0 | - | - | 64273,0 | - |
(утверждено в бюджете города) | 45660,6 | - | - | 45660,6 | ||
2017 | (план по Программе) | 58315,0 | - | - | 58315,0 | - |
2018 | (план по Программе) | 58692,0 | - | - | 58692,0 | - |
2019 | (план по Программе) | 60603,6 | - | - | 60603,6 | - |
2020 | (план по Программе) | 62071,6 | - | - | 62071,6 | - |
".
1.6.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы выполнения подпрограммы", раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 5, N 6 и N 7 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.7.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
2014 | (утверждено в бюджете города) | 2493,2 | - | 202,0 | 2291,2 | - |
2015 | (утверждено в бюджете города) | 2203,5 | - | 0,0 | 2203,5 | |
2016 | (план по Программе) | 3731,7 | - | 225,5 | 3506,2 | - |
(утверждено в бюджете города) | 2512,3 | - | 0,0 | 2512,3 | ||
2017 | (план по Программе) | 3285,8 | - | 225,5 | 3060,3 | - |
2018 | (план по Программе) | 3441,8 | - | 225,5 | 3216,3 | - |
2019 | (план по Программе) | 3593,0 | - | 225,5 | 3367,5 | - |
2020 | (план по Программе) | 3737,8 | - | 225,5 | 3512,3 | - |
".
1.7.2. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 8 и N 9 к настоящему постановлению.
И.о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ
О.Г.ЕКИМОВСКИЙ
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (участники) | Срок | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||
начала реализации | окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |||||||
утверждено в бюджете города | утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | |||||||||
1 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 1, индикатор 1, 2 | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | МБ | 170169,6 | 198829,9 | 368631,6 | 351712,5 | 441886,4 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | 2071772,5 | |
2 | Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 2, индикатор 1, 3 | Комитет экономического развития | 2014 | 2020 | МБ | 54289,5 | 41195,5 | 64273,0 | 45660,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | 399440,2 | |
3 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 3, индикатор 1, 4 | Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития | 2014 | 2020 | Итого | 2493,2 | 2203,5 | 3731,7 | 2512,3 | 3285,8 | 3441,8 | 3593,0 | 3737,8 | 22486,9 | |
РБ | 202,0 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 1329,5 | |||||||
МБ | 2291,2 | 2203,5 | 3506,2 | 2512,3 | 3060,3 | 3216,3 | 3367,5 | 3512,3 | 21157,3 | |||||||
4 | Совершенствование нормативно-правовой базы | Задача 4, индикатор 1 | Правовой комитет | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Развитие системы муниципального заказа | Задача 4, индикатор 1, 6 | Управление по муниципальным закупкам | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ | Задача 1, 4 | Комитет по финансам, Управление местных доходов, аппарат Администрации, Администрация Советского района, Администрация Октябрьского района, Администрация Железнодорожного района, Управление по муниципальным закупкам | 2016 | 2020 | МБ | - | - | 172660,3 | 169439,1 | 178080,5 | 177741,6 | 176216,7 | 175369,5 | 880068,6 | |
7 | Обеспечение деятельности прочих учреждений | Задача 4 | Аппарат Администрации | 2014 | 2020 | Итого | 7354,6 | 6310,7 | 143158,3 | 126054,2 | 121918,4 | 127062 | 131840,4 | 136189,5 | 673833,9 | |
РБ | 2090,0 | 1900,0 | 2420,0 | 0,0 | 2420,0 | 2420,0 | 2420,0 | 2420,0 | 16090 | |||||||
МБ | 5264,6 | 4410,7 | 140738,3 | 126054,2 | 119498,4 | 124642 | 129420,4 | 133769,5 | 657743,9 | |||||||
8 | Развитие и содержание административных зданий | Задача 4, индикатор 1, 7 | Аппарат Администрации | 2014 | 2020 | МБ | 62603,4 | 69544,6 | 6842,1 | 1637,4 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 166990,1 | |
9 | Развитие территориального общественного самоуправления | Задача 4, индикатор 1, 5 | Аппарат Администрации | 2014 | 2020 | МБ | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 26800 | |
10 | Проведение социологического опроса населения | Задача 4 | Комитет экономического развития | 2016 | 2016 | МБ | - | - | 600,0 | 0 | - | - | - | - | 600 | |
Итого: | 298410,3 | 319584,2 | 761697,0 | 698516,1 | 815986,1 | 683749,4 | 682538,7 | 680026,4 | 4241992,1 | |||||||
Местный бюджет: | 296118,3 | 317684,2 | 759051,5 | 698516,1 | 813340,6 | 681103,9 | 679893,2 | 677380,9 | 4224572,6 | |||||||
Республиканский бюджет: | 2292 | 1900 | 2645,5 | 0 | 2645,5 | 2645,5 | 2645,5 | 2645,5 | 17419,5 | |||||||
Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Прочие источники (указываются виды источников): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |