____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 03.08.2020 N 187.
____________________________________________________________________
В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 27.08.2015 N 106-11 "О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 04.12.2014 N 35-4 "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363, следующие изменения:
1.1. В паспорте Муниципальной программы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
2014 | (утверждено в бюджете города) | 299142,3 | 712,0 | 2312,0 | 296118,3 | - |
2015 | (план по Программе) | 414924,0 | 712,0 | 2665,5 | 411546,5 | - |
(утверждено в бюджете города) | 377911,2 | 0,0 | 0,0 | 377911,2 | ||
2016 | (план по Программе) | 1010709,6 | 712,0 | 2665,5 | 1007332,1 | - |
(утверждено в бюджете города) | 792869,0 | 0,0 | 0,0 | 792869,0 | ||
2017 | (план по Программе) | 781010,4 | 712,0 | 2665,5 | 777632,9 | - |
(утверждено в бюджете города) | 439005,5 | 0,0 | 0,0 | 439005,5 | ||
2018 | (план по Программе) | 655359,6 | 712,0 | 2665,5 | 651982,1 | - |
2019 | (план по Программе) | 661619,0 | 712,0 | 2665,5 | 658241,5 | - |
2020 | (план по Программе) | 665530,1 | 712,0 | 2665,5 | 662152,6 | - |
".
1.2. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.4.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
2014 | (утверждено в бюджете города) | 54289,5 | - | - | 54289,5 | - |
2015 | (план по Программе) | 62046,0 | - | - | 62046,0 | - |
(утверждено в бюджете города) | 41511,4 | - | - | 41511,4 | ||
2016 | (план по Программе) | 58136,5 | - | - | 58136,5 | - |
(утверждено в бюджете города) | 32050,7 | - | - | 32050,7 | ||
2017 | (план по Программе) | 58315,0 | - | - | 58315,0 | - |
(утверждено в бюджете города) | 32097,3 | - | - | 32097,3 | ||
2018 | (план по Программе) | 58692,0 | - | - | 58692,0 | - |
2019 | (план по Программе) | 60603,6 | - | - | 60603,6 | - |
2020 | (план по Программе) | 62071,6 | - | - | 62071,6 | - |
".
1.4.2. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 4 и N 5 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.5.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
2014 | (утверждено в бюджете города) | 2493,2 | - | 202,0 | 2291,2 | - |
2015 | (план по Программе) | 2898,9 | - | 225,5 | 2673,4 | - |
(утверждено в бюджете города) | 2218,2 | - | 0,0 | 2218,2 | ||
2016 | (план по Программе) | 3731,7 | - | 225,5 | 3506,2 | - |
(утверждено в бюджете города) | 2308,4 | - | 0,0 | 2308,4 | ||
2017 | (план по Программе) | 3285,8 | - | 225,5 | 3060,3 | - |
(утверждено в бюджете города) | 2396,7 | - | 0,0 | 2396,7 | ||
2018 | (план по Программе) | 3441,8 | - | 225,5 | 3216,3 | - |
2019 | (план по Программе) | 3593,0 | - | 225,5 | 3367,5 | - |
2020 | (план по Программе) | 3737,8 | - | 225,5 | 3512,3 | - |
".
1.5.2. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 6 и N 7 к настоящему постановлению.
И.о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ
О.Г.ЕКИМОВСКИЙ
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (участники) | Срок | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
начала реализации | окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | ||||||||
утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | ||||||||
1 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 1, индикатор 1, 2 | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | Итого | 170901,6 | 256661,9 | 255929,9 | 687676,9 | 686944,8 | 442618,4 | 331886,4 | 305044,0 | 298517,0 | 290890,0 | 2452309,8 |
ФБ | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 4984,0 | ||||||
РБ | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 | ||||||
МБ | 170169,6 | 255929,9 | 255929,9 | 686944,9 | 686944,8 | 441886,4 | 331886,4 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | 2447185,8 | ||||||
2 | Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 2, индикатор 1, 3 | Комитет экономического развития | 2014 | 2020 | МБ | 54289,5 | 62046,0 | 41511,4 | 58136,5 | 32050,7 | 58315,0 | 32097,3 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | 414154,1 |
3 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 3, индикатор 1, 4 | Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития | 2014 | 2020 | Итого | 2493,2 | 2898,9 | 2218,2 | 3731,7 | 2308,4 | 3285,8 | 2396,7 | 3441,8 | 3593,0 | 3737,8 | 23182,2 |
РБ | 202,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 1555,0 | ||||||
МБ | 2291,2 | 2673,4 | 2218,2 | 3506,2 | 2308,4 | 3060,3 | 2396,7 | 3216,3 | 3367,5 | 3512,3 | 21627,2 | ||||||
4 | Совершенствование нормативно-правовой базы | Задача 4, индикатор 1 | Правовое управление | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Развитие системы муниципального заказа | Задача 4, индикатор 1, 6 | Управление по муниципальным закупкам | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | 5955,9 | - | 6259,7 | - | 6541,3 | 6803,0 | 7041,1 | 32601,0 |
6 | Развитие территориального общественного самоуправления | Задача 4, индикатор 1, 5 | Управление по развитию территорий | 2014 | 2020 | Итого | 8854,6 | 9774,1 | 6160,4 | 9777,4 | 6789,9 | 13465,5 | 6789,9 | 13481,2 | 13496,4 | 13511,0 | 82360,1 |
РБ | 2090,0 | 2420,0 | 0,0 | 2420,0 | 0,0 | 2420,0 | 0,0 | 2420,0 | 2420,0 | 2420,0 | 16610,0 | ||||||
МБ | 6764,6 | 7354,1 | 6160,4 | 7357,4 | 6789,9 | 11045,5 | 6789,9 | 11061,2 | 11076,4 | 11091,0 | 65750,1 | ||||||
7 | Развитие и содержание административных зданий | Задача 4, индикатор 1, 7 | Управление эксплуатации административных зданий, Управление информатизации и информационных ресурсов | 2014 | 2020 | МБ | 62603,4 | 83543,1 | 72091,3 | 86613,2 | 64775,2 | 90148,4 | 65835,2 | 93730,3 | 97199,8 | 100523,2 | 614361,4 |
8 | Повышение эффективности управления по реализации финансовой, бюджетной и налоговой политики города Улан-Удэ | Задача 1 | Комитет по финансам, Управление местных доходов | 2016 | 2020 | МБ | - | - | - | 38314,7 | - | 40268,7 | - | 42080,8 | 43764,1 | 45295,8 | 209724,2 |
9 | Повышение эффективности управления по организационному, документационному, правовому, кадровому, контрольному обеспечению деятельности Администрации | Задача 4 | Аппарат Администрации г. Улан-Удэ, Автотранспортное управление | 2016 | 2020 | МБ | - | - | - | 54886,1 | - | 57685,3 | - | 60281,1 | 62692,4 | 64886,6 | 300431,5 |
10 | Повышение эффективности управления по социально-экономическому развитию районов города, организации качественного и бесперебойного коммунального обслуживания населения, а также осуществлению муниципального земельного контроля в пределах представленных полномочий | Задача 4 | Администрации Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов | 2016 | 2020 | МБ | - | - | - | 65617,2 | - | 68963,7 | - | 72067,0 | 74949,7 | 77573,0 | 359170,6 |
Итого: | 299142,3 | 414924,0 | 377911,2 | 1010709,6 | 792869,0 | 781010,4 | 439005,5 | 655359,6 | 661619,0 | 665530,1 | 4488294,9 | ||||||
Местный бюджет: | 296118,3 | 411546,5 | 377911,2 | 1007332,1 | 792869,0 | 777632,9 | 439005,5 | 651982,1 | 658241,5 | 662152,6 | 3563078,7 | ||||||
Республиканский бюджет: | 2312,0 | 2665,5 | 0,0 | 2665,5 | 0,0 | 2665,5 | 0,0 | 2665,5 | 2665,5 | 2665,5 | 18305,0 | ||||||
Федеральный бюджет: | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 4984,0 | ||||||
Прочие источники (указываются виды источников): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ