____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 03.08.2020 N 187.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363, следующие изменения:
1.1. В паспорте Муниципальной программы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
2014 | 385375,3 | 712,0 | 2642,0 | 382021,3 | - | |
2015 | 411190,3 | 712,0 | 2665,5 | 407812,8 | - | |
2016 | 845180,9 | 712,0 | 2665,5 | 841803,4 | - | |
2017 - 2020 | 2025664,9 | 2848,0 | 10662,0 | 2012154,9 | - |
".
1.2. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 1, 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 9 "Методика оценки планируемой эффективности Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.4.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
2014 | 211885,0 | 712,0 | 20,0 | 211153,0 | - | |
2015 | 256661,9 | 712,0 | 20,0 | 255929,9 | - | |
2016 | 687676,9 | 712,0 | 20,0 | 686944,9 | - | |
2017 - 2020 | 1337069,4 | 2848,0 | 80,0 | 1334141,4 | - |
".
1.4.2. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 4, 5 к настоящему постановлению.
1.4.3. Раздел 9 "Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.5.1. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 7, 8 к настоящему постановлению.
1.5.2. Раздел 9 "Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
2014 | 2833,2 | - | 202,0 | 2631,2 | - | |
2015 | 2836,0 | - | 225,5 | 2610,5 | - | |
2016 | 2976,9 | - | 225,5 | 2751,4 | - | |
2017 - 2020 | 13357,6 | - | 902,0 | 12455,6 | - |
".
1.6.2. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 9, 10 к настоящему постановлению.
1.6.3. Раздел 9 "Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
Е.Н.ПРОНЬКИНОВ
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (участники) | Срок | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
начала реализации | окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | ||||||||
план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | |||||||
1 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 1, индикатор 1, 2 | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | Итого | 211885,0 | 198830,4 | 256661,9 | 232960,3 | 687676,9 | 573400,0 | 442618,4 | 305044,0 | 298517,0 | 290890,0 | 2493293,2 |
ФБ | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 2488169,2 | ||||||
РБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 | ||||||
МБ | 211153,0 | 198098,4 | 255929,9 | 232960,3 | 686944,9 | 573400,0 | 441886,4 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | 2488169,2 | ||||||
2 | Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 2, индикатор 1, 3 | Комитет экономического развития | 2014 | 2020 | МБ | 79570,1 | 54393,7 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | 436111,2 |
3 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 3, индикатор 1, 4 | Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития | 2014 | 2020 | Итого | 2833,2 | 2493,2 | 2836,0 | 2344,7 | 2976,9 | 2546,1 | 3122,8 | 3270,5 | 3413,6 | 3550,7 | 22205,7 |
РБ | 202,0 | 202,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 1757,0 | ||||||
МБ | 2631,2 | 2291,2 | 2610,5 | 2344,7 | 2751,4 | 2546,1 | 2897,3 | 3045,0 | 3188,1 | 3325,2 | 20448,7 | ||||||
4 | Совершенствование нормативно-правовой базы | Задача 4, индикатор 1 | Правовое управление | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Развитие системы муниципального заказа | Задача 4, индикатор 1, 6 | Управление по муниципальным закупкам | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Развитие территориального общественного самоуправления | Задача 4, индикатор 1, 5 | Управление по развитию территорий | 2014 | 2020 | Итого | 9804,3 | 8879,7 | 9774,1 | 7100,9 | 9777,4 | 7357,4 | 13465,5 | 13481,2 | 13496,4 | 13511,0 | 83309,8 |
РБ | 2420,0 | 2090,0 | 2420,0 | 0,0 | 2420,0 | 0,0 | 2420,0 | 2420,0 | 2420,0 | 2420,0 | 16940,0 | ||||||
МБ | 7384,3 | 6789,7 | 7354,1 | 7100,9 | 7357,4 | 7357,4 | 11045,5 | 11061,2 | 11076,4 | 11091,0 | 66369,8 | ||||||
7 | Развитие и содержание административных зданий | Задача 4, индикатор 1, 7 | Управление эксплуатации административных зданий, Управление информатизации и информационных ресурсов | 2014 | 2020 | МБ | 81282,7 | 63296,5 | 83195,9 | 72233,5 | 86613,2 | 76015,1 | 90148,4 | 93730,3 | 97199,8 | 100523,2 | 632693,5 |
Итого: | 385375,3 | 327893,5 | 411190,3 | 355908,9 | 845180,9 | 701996,2 | 607670,0 | 474218,0 | 473230,5 | 470546,5 | 3667411,4 | ||||||
Местный бюджет: | 382021,3 | 324869,5 | 407812,8 | 355908,9 | 841803,4 | 701996,2 | 604292,5 | 470840,5 | 469853,0 | 467169,0 | 3643792,4 | ||||||
Республиканский бюджет: | 2642,0 | 2312,0 | 2665,5 | 0,0 | 2665,5 | 0,0 | 2665,5 | 2665,5 | 2665,5 | 2665,5 | 18837,0 | ||||||
Федеральный бюджет: | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 2574987,7 | ||||||
Прочие источники (указываются виды источников): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | ||||||||||||||
КЦСР | РзПр | ГРБС | КВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||
план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | |||||||||
Муниципальная программа | Повышение эффективности управления | Комитет экономического развития | 7600000 | 382021,3 | 324869,5 | 407812,8 | 355908,9 | 841803,4 | 701996,2 | 604292,5 | 470840,5 | 469853,0 | 467169,0 | |||||
Подпрограмма | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | Комитет по финансам | 014 01 03 01 00 04 0000 810 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342339,2 | 327470,0 | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | |||||||||
7610700 | 1301 | 014 | 730 | 211153,0 | 198098,4 | 255929,9 | 232960,3 | 344605,7 | 245930,0 | 331886,4 | 194312,0 | 187785,0 | 180158,0 | |||||
Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | Управление информатизации и информационных ресурсов | 7620000 | По соответ. разделам | По соответ. ГРБС | 111, 112, 242, 244, 612, 622, 851, 852 | 79570,1 | 54393,7 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | ||
Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ | Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития | 7630000 | 0113 | 010, 017 | 122, 244, 621 | 2631,2 | 2291,2 | 2610,5 | 2344,7 | 2751,4 | 2546,1 | 2897,3 | 3045,0 | 3188,1 | 3325,2 | ||
Основное мероприятие | Развитие территориального общественного самоуправления | Управление по развитию территорий | 7600101 | 0113 | 010 | 111, 112, 242, 244 | 5584,3 | 5289,7 | 5554,1 | 5450,9 | 5557,4 | 5557,4 | 5545,5 | 5561,2 | 5576,4 | 5591,0 | ||
7600102 | 0113 | 010 | 630 | 1800,0 | 1500,0 | 1800,0 | 1650,0 | 1800,0 | 1800,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | |||||
Основное мероприятие | Развитие и содержание административных зданий | Управление эксплуатации административных зданий, Управление информатизации и информационных ресурсов | 7600201 | 0113, 0412 | 010, 017 | 111, 112, 242, 244, 851 | 81282,7 | 63296,5 | 83195,9 | 72233,5 | 86613,2 | 76015,1 | 90148,4 | 93730,3 | 97199,8 | 100523,2 |