____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 03.08.2020 N 187.
____________________________________________________________________
В связи с предоставлением межбюджетного трансферта из республиканского бюджета на мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, руководствуясь п. 17 постановления Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363, следующие изменения:
1.1. В паспорте Муниципальной программы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
2014 | 385152,6 | 712,0 | 2562,0 | 381878,6 | - | |
2015 | 388220,7 | 712,0 | 2665,5 | 384843,2 | - | |
2016 | 746505,2 | 712,0 | 2665,5 | 743127,7 | - | |
2017 - 2020 | 1893518,5 | 2848,0 | 10662,0 | 1880008,5 | - |
".
1.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы выполнения Муниципальной программы", раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.3.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.3.2. В разделе 1 "Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей" шестой абзац изложить в новой редакции:
"- муниципальный финансовый контроль, контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
- автоматизация бюджетного процесса;
- обучение муниципальных служащих финансового органа в сфере повышения эффективности бюджетного процесса.".
1.3.3. В разделе 2 "Основные цели и задачи подпрограммы" третий абзац изложить в новой редакции:
"1. Совершенствование бюджетного процесса в целях повышения эффективности бюджетных расходов.".
1.3.4. Раздел 3 "Ожидаемые результаты" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.3.5. Раздел 4 "Целевые индикаторы выполнения подпрограммы", раздел 6 "Перечень мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 6, 7, 8 к настоящему постановлению.
4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование показателя | Вес показателя | Формула расчета <***> | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <*> | Базовые значения | Плановые значения | Темпы прироста <**> | |||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
Цель: повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности процессов бюджетного управления города Улан-Удэ | ||||||||||||||
1 | Индекс программы "Повышение качества муниципального управления" | - | - | > | - | 22,33 | 46,62 | 55,34 | 68,09 | 78,40 | 87,95 | 93,64 | 100,00 | - |
Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом | ||||||||||||||
2 | Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | 30 | - | > | - | 19,44 | 31,88 | 35,86 | 50,34 | 65,91 | 76,14 | 86,16 | 100,00 | - |
Задача 2: повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления | ||||||||||||||
3 | Индекс подпрограммы "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | 30 | - | > | - | 14,80 | 58,15 | 68,55 | 84,74 | 90,35 | 95,37 | 99,18 | 100,00 | - |
Задача 3: повышение эффективности муниципальной службы | ||||||||||||||
4 | Индекс подпрограммы "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | 25 | - | > | - | 19,43 | 45,52 | 58,62 | 68,29 | 79,62 | 95,00 | 96,67 | 100,00 | - |
Задача 4: повышение эффективности муниципального управления | ||||||||||||||
5 | Индекс показателя "Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении" | 5 | > | - | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,90 | 1,00 | - | |
Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, % | Население, участвующее в территориальном общественном самоуправлении / численность населения на начало года | > | 12,9 | 26,8 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 101,5 | ||
6 | Индекс показателя "Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы)" | 5 | > | - | 0,10 | 0,23 | 0,36 | 0,49 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 1,00 | - | |
Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы), % | Сумма контрактов, заключенных по итогам открытых торгов / общая сумма контрактов | > | 66,2 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 10,4 | ||
7 | Индекс показателя "Процент выполнения работ по развитию и содержанию административных зданий" | 5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
Процент выполнения работ по развитию и содержанию административных зданий, % | Объем потраченных денежных средств на выполнение работ / общий объем финансирования комплекса мероприятий | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование подпрограммы Ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий Ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (участники) | Срок | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
начала реализации | окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | ||||||||
План по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | |||||||
1 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 1, индикатор 1, 2 | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | Итого | 211885,0 | 198098,4 | 233692,3 | 232960,3 | 589001,2 | 573400,0 | 310472,0 | 305044,0 | 298517,0 | 290890,0 | 2239501,5 |
ФБ | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 2234377,5 | ||||||
РБ | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 | ||||||
МБ | 211153,0 | 198098,4 | 232960,3 | 232960,3 | 588269,2 | 573400,0 | 309740,0 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | 2234377,5 | ||||||
2 | Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 2, индикатор 1, 3 | Комитет экономического развития | 2014 | 2020 | МБ | 79570,1 | 54648,1 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | 436111,2 |
3 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 3, индикатор 1, 4 | Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития | 2014 | 2020 | Итого | 2610,5 | 2270,5 | 2836,0 | 2344,7 | 2976,9 | 2546,1 | 3122,8 | 3270,5 | 3413,6 | 3550,7 | 21903,1 |
РБ | 122,0 | 122,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 1597,0 | ||||||
МБ | 2488,5 | 2148,5 | 2610,5 | 2344,7 | 2751,4 | 2546,1 | 2897,3 | 3045,0 | 3188,1 | 3325,2 | 20306,1 | ||||||
4 | Совершенствование нормативно-правовой базы | Задача 4, индикатор 1 | Правовое управление | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Развитие системы муниципального заказа | Задача 4, индикатор 1, 6 | Управление по муниципальным закупкам | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Развитие территориального общественного самоуправления | Задача 4, индикатор 1, 5 | Управление по развитию территорий | 2014 | 2020 | Итого | 9804,3 | 8879,7 | 9774,1 | 7100,9 | 9777,4 | 7357,4 | 13465,5 | 13481,2 | 13496,4 | 13511,0 | 83309,8 |
РБ | 2420,0 | 2090,0 | 2420,0 | 0,0 | 2420,0 | 0,0 | 2420,0 | 2420,0 | 2420,0 | 2420,0 | 16940,0 | ||||||
МБ | 7384,3 | 6789,7 | 7354,1 | 7100,9 | 7357,4 | 7357,4 | 11045,5 | 11061,2 | 11076,4 | 11091,0 | 66369,8 | ||||||
7 | Развитие и содержание административных зданий | Задача 4, индикатор 1, 7 | Управление эксплуатации административных зданий, Управление информатизации и информационных ресурсов | 2014 | 2020 | МБ | 81282,7 | 62451,9 | 83195,9 | 72233,5 | 86613,2 | 76015,1 | 90148,4 | 93730,3 | 97199,8 | 100523,2 | 632693,5 |
Итого: | 385152,6 | 326348,6 | 388220,7 | 355908,9 | 746505,2 | 701996,2 | 475523,6 | 474218,0 | 473230,5 | 470546,5 | 3413397,0 | ||||||
Местный бюджет: | 381878,6 | 324136,6 | 384843,2 | 355908,9 | 743127,7 | 701996,2 | 472146,1 | 470840,5 | 469853,0 | 467169,0 | 3389858,0 | ||||||
Республиканский бюджет: | 2562,0 | 2212,0 | 2665,5 | 0,0 | 2665,5 | 0,0 | 2665,5 | 2665,5 | 2665,5 | 2665,5 | 18677,0 | ||||||
Федеральный бюджет: | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 2321053,3 | ||||||
Прочие источники (указываются виды источников): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, Ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | ||||||||||||
КЦСР | РзПр | ГРБС | КВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | |||||||
Муниципальная программа | Повышение эффективности управления | Комитет экономического развития | 7600000 | 381878,6 | 324136,6 | 384843,2 | 355908,9 | 743127,7 | 701996,2 | 472146,1 | 470840,5 | 469853,0 | 467169,0 | |||
Подпрограмма | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | Комитет по финансам | 014 01 03 01 00 04 0000 810 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342339,2 | 327470,0 | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | |||||||
7610700 | 1301 | 014 | 730 | 211153,0 | 198098,4 | 232960,3 | 232960,3 | 245930,0 | 245930,0 | 199740,0 | 194312,0 | 187785,0 | 180158,0 | |||
Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | Управление информатизации и информационных ресурсов | 7620000 | по соответ. разделам | по соответ. ГРБС | 111,112,242,244,612,622,852 | 79570,1 | 54648,1 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 |
Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ | Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития | 7630000 | 0113 | 010, 017 | 122, 244, 621 | 2488,5 | 2148,5 | 2610,5 | 2344,7 | 2751,4 | 2546,1 | 2897,3 | 3045,0 | 3188,1 | 3325,2 |
Основное мероприятие | Развитие территориального общественного самоуправления | Управление по развитию территорий | 7600101 | 0113 | 010 | 111, 112, 242, 244 | 5584,3 | 5289,7 | 5554,1 | 5450,9 | 5557,4 | 5557,4 | 5545,5 | 5561,2 | 5576,4 | 5591,0 |
7600102 | 0113 | 010 | 630 | 1800,0 | 1500,0 | 1800,0 | 1650,0 | 1800,0 | 1800,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | |||
Основное мероприятие | Развитие и содержание административных зданий | Управление эксплуатации административных зданий, Управление информатизации и информационных ресурсов | 7600201 | 0113, 0412 | 010, 017 | 111,112, 242, 244, 851 | 81282,7 | 62451,9 | 83195,9 | 72233,5 | 86613,2 | 76015,1 | 90148,4 | 93730,3 | 97199,8 | 100523,2 |