РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование подпрограммы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. (план по Программе) | 2018 г. (план по Программе) | 2019 г. (план по Программе) | 2020 г. (план по Программе) | |||||||
План по Программе | Утверждено в бюджете города <*> | План по Программе | Утверждено в бюджете города <*> | План по Программе | Утверждено в бюджете города <*> | ||||||||
Подпрограмма | "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ" | Всего по подпрограмме | 332861,8 | 23078,8 | 301486,0 | 0,0 | 194256,0 | 0,0 | 183636,0 | 180826,0 | 181189,0 | 177801,0 | |
Федеральный бюджет | 77000,0 | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Республиканский бюджет | 36175,8 | 19375,8 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Местный бюджет | 69666,0 | 3703,0 | 57966,0 | 0,0 | 44236,0 | 0,0 | 33616,0 | 30806,0 | 31169,0 | 27781,0 | |||
Прочие источники (ВИ) | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | |||
В том числе капитальные вложения | Итого | 281525,8 | 4675,8 | 272000,0 | 0,0 | 162000,0 | 0,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | ||
ФБ | 77000,0 | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
РБ | 20875,8 | 4075,8 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 33650,0 | 600,0 | 28500,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВИ | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | |||
Прочие нужды | Итого | 51336,0 | 18403,0 | 29486,0 | 0,0 | 32256,0 | 0,0 | 33636,0 | 30826,0 | 31189,0 | 29951,0 | ||
РБ | 15300,0 | 15300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 36016,0 | 3103,0 | 29466,0 | 0,0 | 32236,0 | 0,0 | 33616,0 | 30806,0 | 31169,0 | 29931,0 | |||
ВИ | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |