Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования мэрии города |
Соисполнители муниципальной программы | Отдел образования мэрии города |
Участники муниципальной программы | Участник 1: отдел образования мэрии города. Участник 2: управление ЖКХ мэрии города. Участник 3: муниципальные дошкольные образовательные учреждения в соответствии с приложением N 6 к муниципальной программе. Участник 4: муниципальные общеобразовательные учреждения в соответствии с приложением N 6 к муниципальной программе. Участник 5: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества". Участник 6: муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования в соответствии с приложением N 6 к муниципальной программе. Участник 7: областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города Биробиджана". Участник 8: муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия школьных и внешкольных образовательных учреждений". Участник 9: муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений". Участник 10: муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр". Участник 11: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Биробиджане. Участник 12: комитет по управлению муниципальным имуществом" |
Цель (цели) муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и жителей муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области |
Задачи муниципальной программы | Задача 1. Обновление и укрепление материально-технической базы и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, современное качество образовательных достижений и социализации детей. Задача 2. Повышение качества организации отдыха и занятости детей в каникулярное время. Задача 3. Обеспечение организационно-экономических, информационных и методических условий развития системы образования муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области |
Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах". Подпрограмма N 2 "Организация отдыха детей в каникулярное время" в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах". Подпрограмма N 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах" и прочие мероприятия в области образования" |
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Целевой показатель (индикатор) 1: доля детей в возрасте 1,5 - 7 лет, являющихся воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет к концу 2018 года составит 89,0%, в том числе по годам: 2016 год - 88,3%; 2017 год - 88,5%; 2018 год - 89,0%. Целевой показатель (индикатор) 2: доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен, к концу 2018 года составит 99,7%, в том числе по годам: 2016 год - 99,5%; 2017 год - 99,6%; 2018 год - 99,7%. Целевой показатель (индикатор) 3: доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет к концу 2018 года составит 86,5%, в том числе по годам: 2016 год - 86,3%; 2017 год - 86,4%; 2018 год - 86,5%. Целевой показатель (индикатор) 4: доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях к концу 2018 года составит 20,0%, в том числе по годам: 2016 год - 21,0%; 2017 год - 20,5%; 2018 год - 20,0%. Целевой показатель (индикатор) 5: доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведена работа по совершенствованию материально-технической базы, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений - 100,0% ежегодно. Целевой показатель (индикатор) 6: количество детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, к концу 2018 года составит 98,2%, в том числе по годам: 2016 год - 98,0%; 2017 год - 98,1%; 2018 год - 98,2%. Целевой показатель (индикатор) 7: количество учащихся, охваченных трудовой занятостью, к концу 2018 года составит 270 человек, в том числе по годам: 2016 год - 265 человек; 2017 год - 270 человек; 2018 год - 270 человек. Целевой показатель (индикатор) 8: охват педагогических работников, получивших информационную, методическую поддержку, - 100,0% ежегодно. Целевой показатель (индикатор) 9: доля молодых педагогов до 35 лет от общего количества педагогического состава к концу 2018 года составит 28,0%, в том числе по годам: 2016 год - 27,0%; 2017 год - 27,5%; 2018 год - 28,0%. Целевой показатель (индикатор) 10: доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей и молодежи; духовно-нравственной направленности в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 100,0% ежегодно |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации программы: 2016 - 2018 годы, без разделения на этапы. |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3286487,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1019659,3 тыс. рублей; 2017 год - 1056314,2 тыс. рублей; 2018 год - 1210514,0 тыс. рублей. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 979436,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 322120,7 тыс. рублей; 2017 год - 333540,4 тыс. рублей; 2018 год - 323774,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 1934486,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 606296,3 тыс. рублей; 2017 год - 612355,7 тыс. рублей; 2018 год - 715834,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 45596,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 466,4 тыс. рублей; 2018 год - 45130,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 326967,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 91242,3 тыс. рублей; 2017 год - 109951,7 тыс. рублей; 2018 год - 125773,8 тыс. рублей. По подпрограмме N 1 общий объем финансирования составляет 3173350,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 981560,9 тыс. рублей; 2017 год - 1019941,2 тыс. рублей; 2018 год - 1171848,5 тыс. рублей. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 866409,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 284132,3 тыс. рублей; 2017 год - 297167,4 тыс. рублей; 2018 год - 285109,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 1934376,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 606186,3 тыс. рублей; 2017 год - 612355,7 тыс. рублей; 2018 год - 715834,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 45596,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 466,4 тыс. рублей; 2018 год - 45130,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 326967,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 91242,3 тыс. рублей; 2017 год - 109951,7 тыс. рублей; 2018 год - 125773,8 тыс. рублей. По подпрограмме N 2 общий объем финансирования составляет 18614,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 6887,4 тыс. рублей; 2017 год - 5516,1 тыс. рублей; 2018 год - 6210,7 тыс. рублей. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 18614,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 6887,4 тыс. рублей; 2017 год - 5516,1 тыс. рублей; 2018 год - 6210,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей. По подпрограмме N 3 общий объем финансирования составляет 94522,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 31211,0 тыс. рублей; 2017 год - 30856,9 тыс. рублей. 2018 год - 32454,8 тыс. рублей. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 94412,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 31101,0 тыс. рублей; 2017 год - 30856,9 тыс. рублей; 2018 год - 32454,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 110,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 110,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей. 2018 год - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация программных мероприятий в 2016 - 2018 годах позволит: 1. Увеличить долю детей в возрасте 1,5 - 7 лет, являющихся воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет с 88,0% в 2015 году до 89,0% к концу 2018 года. Доля детей в возрасте 1,5 - 7 лет, являющихся воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет к концу 2018 года составит 89,0%, в том числе по годам: 2016 год - 88,3%; 2017 год - 88,5%; 2018 год - 89,0%. 2. Увеличить долю выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен, с 99,4% в 2015 году до 99,7% к концу 2018 года. Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен, к концу 2018 года составит 99,7%, в том числе по годам: 2016 год - 99,5%; 2017 год - 99,6%; 2018 год - 99,7%. 3. Увеличить долю детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, с 86,0% в 2015 году до 86,5% к концу 2018 года. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет к концу 2018 года составит 86,5%, в том числе по годам: 2016 год - 86,3%; 2017 год - 86,4% 2018 год - 86,5%. 4. Уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 21,29% в 2015 году до 20,0% к концу 2018 года. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях к концу 2018 года составит 20,0%, в том числе по годам: 2016 год - 21,0%; 2017 год - 20,5%; 2018 год - 20,0%. 5. Укрепить материально-техническую базу муниципальных образовательных учреждений. Планируется, что ежегодно доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведена работа по совершенствованию материально-технической базы, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений будет составлять 100,0%. 6. Увеличить количество детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, с 98,0% в 2015 году до 98,2% к концу 2018 года. Количество детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, к концу 2018 года составит 98,2%, в том числе по годам: 2016 год - 98,0%; 2017 год - 98,1%; 2018 год - 98,2%. 7. Увеличить количество учащихся, охваченных трудовой занятостью, с 265 человек в 2015 году до 270 человек к концу 2018 года. Количество учащихся, охваченных трудовой занятостью, к концу 2018 года составит 270 человек, в том числе по годам: 2016 год - 265 человек; 2017 год - 270 человек; 2018 год - 270 человек. 8. Охватить педагогических работников информационной, методической поддержкой. Планируется, что ежегодно охват педагогических работников, получивших информационную, методическую поддержку, будет составлять 100,0%. 9. Увеличить долю молодых педагогов до 35 лет от общего количества педагогического состава с 26,9% в 2015 году до 28,0% к концу 2018 года. Доля молодых педагогов до 35 лет от общего количества педагогического состава к концу 2018 года составит 28,0%, в том числе по годам: 2016 год - 27,0%; 2017 год - 27,5%; 2018 год - 28,0%. 10. Увеличить долю обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей и молодежи; духовно-нравственной направленности в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, с 98,0% в 2015 году до 100,0% в 2016 году. Планируется, что в период 2017 - 2018 годов значение показателя не изменится и будет составлять 100% ежегодно |