(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 05.10.2018 N 1840/1)
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 05.02.2018 N 200)
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2021 годы" | ||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 05.10.2018 N 1840/1) | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,4 | 92,5 | х | х | х | х | х | 100,11 | х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс. пас. | 28900 | 29000 | х | х | х | х | х | 100,35 | х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 140 | 150 | х | х | х | х | х | 107,14 | х |
Показатель плотности маршрутной сети | % | 86 | 87 | х | х | х | х | х | 101,16 | х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 30 | 35 | х | х | х | х | х | 116,67 | х |
Итоговое значение (по Программе) | тыс. руб. | х | х | х | х | 265 220,944 | х | х | х | 102,31 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,4 | 92,5 | 100,11 | х | х | х | х | х | х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс. пас. | 28900 | 29000 | 100,35 | х | х | х | х | х | х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х | х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) | х | х | х | 100,12 | 214 308,444 | 0,8080 | 80,90 | х | х | |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 140 | 150 | 107,14 | х | х | х | х | х | х |
Показатель плотности маршрутной сети | % | 86 | 87 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) | х | х | х | 102,38 | 6 995,2 | 0,0319 | 3,27 | х | х | |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 30 | 35 | 116,67 | х | х | х | х | х | х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) | х | х | х | 104,17 | 43 917,3 | 0,1760 | 18,33 | х | х |