(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 05.10.2018 N 1840/1)
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 27.12.2016 N 2328)
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2021 годы" | ||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 05.10.2018 N 1840/1) | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | X | X | X | X | X | 100,00 | X |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,3 | 92,4 | X | X | X | X | X | 100,11 | X |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс. пас. | 28800 | 28900 | X | X | X | X | X | 100,35 | X |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 100,00 | X |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 130 | 140 | X | X | X | X | X | 107,69 | X |
Показатель плотности маршрутной сети | % | 85 | 86 | X | X | X | X | X | 101,18 | X |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | X | X | X | X | X | 100,00 | X |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | X | X | X | X | X | 100,00 | X |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | X | X | X | X | X | 100,00 | X |
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | X | X | X | X | X | 100,00 | X |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 25 | 30 | X | X | X | X | X | 120,00 | X |
Итоговое значение (по Программе) | тыс. руб. | X | X | X | X | 240 775,006 | X | X | X | 102,67 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | 100,00 | X | X | X | X | X | X |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,3 | 92,4 | 100,11 | X | X | X | X | X | X |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс. пас. | 28800 | 28900 | 100,35 | X | X | X | X | X | X |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | 100 | X | X | X | X | X | X |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) | X | X | X | 100,12 | 196 528,17 | 0,8162 | 81,72 | X | X | |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 130 | 140 | 107,69 | X | X | X | X | X | X |
Показатель плотности маршрутной сети | % | 85 | 86 | 100,00 | X | X | X | X | X | X |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | 100,00 | X | X | X | X | X | X |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) | X | X | X | 102,56 | 7 261,6 | 0,0302 | 3,10 | X | X | |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | X | X | X | X | X | X |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по предоставлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | X | X | X | X | X | X |
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | 100,00 | X | X | X | X | X | X |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 25 | 30 | 120,0 | X | X | X | X | X | X |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) | X | X | X | 105,00 | 36 985,24 | 0,1536 | 16,13 | X | X |