(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 21.08.2018 N 1521/1)
Наименование подпрограммы | "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования города Пензы |
Соисполнители подпрограммы | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, Администрация Железнодорожного района города Пензы, Администрация Ленинского района города Пензы, Администрация Октябрьского района города Пензы, Администрация Первомайского района города Пензы |
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 19.03.2015 N 341) | |
Цели подпрограммы | создание условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, отдыха детей в каникулярное время, развития творческого потенциала детей и подростков и обеспечение доступности получения качественных образовательных услуг; повышение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Задачи подпрограммы | 1) модернизация образовательных программ и технологий обучения, развитие инфраструктуры, организационно-правовых форм, обеспечивающих достижение современного качества учебных результатов, равную доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования, позитивную социализацию детей; 2) совершенствование и развитие системы организации каникулярного отдыха детей; 3) совершенствование организации питания детей в образовательных учреждениях; 4) укрепление материально-технической базы, проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями и обеспечение их безопасности; обслуживание зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение; 5) информационно-методическое сопровождение деятельности учреждений образования; 6) реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 7) реализация механизмов адресной, социально-экономической поддержки в системе дошкольного образования; 8) организация городских мероприятий с обучающимися, воспитанниками и педагогическими работниками образовательных учреждений. |
Целевые показатели подпрограммы | 1) доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%); 2) доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет (%); 3) удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу в рамках введения ФГОС дошкольного образования в общем количестве дошкольных образовательных учреждений (%); 4) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%); 5) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам (%); 6) доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством организации каникулярного отдыха детей, от общего количества респондентов, принимавших участие в анкетировании (%); 7) доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%); 8) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%); 9) доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей (%); 10) доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей (%); 11) доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений (%); 12) расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (тыс. руб.); 13) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, на содержание которых выплачиваются пособия, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, имеющих право на получение пособия (%); 14) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях, получающих выплату компенсации, связанной с возмещением расходов на проезд в городском транспорте, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от законных представителей которых поступили заявления о выплате компенсации (%); 15) доля приемных родителей, получающих вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о приемной семье, от общего числа приемных родителей, имеющих право на получение денежного вознаграждения за осуществление обязанностей по договору о приемной семье (%); 16) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, на содержание которых выплачиваются пособия, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, имеющих право на получение пособия (%); 17) удельный вес граждан, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, от общего числа граждан, предоставивших документы на выплату компенсации (%); 18) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: - муниципальных дошкольных образовательных учреждений (руб.); - муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей (руб.). 19) количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу и обустройство в рамках реализации мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования. 20) Удельный вес молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, получивших денежные выплаты, от общего числа молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, имеющих право на получение выплат 21) доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений (%) 22) Доля выпускников 9 классов, продолживших получение образования в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях (%); 23) Доля выпускников 11 классов, освоивших образовательные программы среднего общего образования от общего числа выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений (%). 24) Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов (%) 25) количество обучающихся, состоящих в школьных спортивных клубах по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях (человек) 26) количество объектов (территорий), въезды на которые оснащены воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении (ед.); 27) количество объектов (территорий), оборудованных инженерно-техническими средствами и системами охраны (ед.) 28) Количество объектов (территорий), оборудованных системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации (ед.) 29) Количество объектов (территорий), на которых выполнено целостное периметральное ограждение, позволяющее исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (ед.) |
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы от 26.03.2015 N 377/2, от 16.11.2015 N 1935/1, от 12.08.2016 N 1325/3, от 13.02.2017 N 214, от 29.03.2017 N 520/1, от 27.08.2018 N 1567/1, от 21.02.2019 N 285, от 28.06.2019 N 1163/4, от 30.08.2019 N 1669/4, от 30.12.2019 N 2506/4) | |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | С 1 января 2015 по 31 декабря 2021 года, без разделения на этапы |
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 21.08.2018 N 1521/1) | |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить 36039804,5757 тыс. руб., в том числе: - за счет средств бюджета города Пензы - 10621205,02966 тыс. руб., - за счет средств бюджета Пензенской области - 25412999,04604 тыс. руб., - за счет средств федерального бюджета - 5600,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 1) в 2015 году - 4159705,2 тыс. руб., 1232568,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 2927137,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 2) в 2016 году - 4319202,227 тыс. руб., 1244964,127 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 3070834,8 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 3403,3 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета; 3) в 2017 году - 4563229,51009 тыс. руб., 1360223,24569 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 3203006,2644 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 4) в 2018 году - 5342875,2256 тыс. руб., 1531911,57433 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 3809813,65127 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 1150,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета; 5) в 2019 году - 5774822,90201 тыс. руб., 1681004,97164 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 4092770,73037 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 1047,2 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета; 6) в 2020 году - 5793814,381 тыс. руб., 1769242,981 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 4024571,4 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области; 7) в 2021 году - 6086155,13 тыс. руб., 1801289,93 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы; 4284865,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области |
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 30.12.2019 N 2506/4) |