Действующий

О бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов (с изменениями на 26 февраля 2010 года)

│ 5 │СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА    │948│  │  │       │   │    61640,3│   36018,1│

│   │ПЕНЗЫ                           │   │  │  │       │   │           │          │ 

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Социальная политика             │948│10│  │       │   │    61640,3│   36018,1│

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Пенсионное обеспечение          │948│10│01│       │   │     2800,4│      3002│

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Пенсии                          │948│10│01│4900000│   │     2800,4│      3002│

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Доплаты к пенсиям,              │948│10│01│4910000│   │     2800,4│      3002│

│   │дополнительное пенсионное       │   │  │  │       │   │           │          │ 

│   │обеспечение                     │   │  │  │       │   │           │          │ 

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Доплаты к пенсиям муниципальных │948│10│01│4910110│   │     2800,4│      3002│

│   │служащих, осуществляемые за счет│   │  │  │       │   │           │          │ 

│   │средств местного бюджета        │   │  │  │       │   │           │          │ 

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Социальные выплаты              │948│10│01│4910110│005│     2800,4│      3002│

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Социальное обслуживание         │948│10│02│       │   │     8746,4│    9032,7│

│   │населения                       │   │  │  │       │   │           │          │ 

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Учреждения социального          │948│10│02│5080000│   │     8746,4│    9032,7│

│   │обслуживания населения          │   │  │  │       │   │           │          │ 

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Обеспечение деятельности        │948│10│02│5089900│   │     8746,4│    9032,7│

│   │подведомственных учреждений     │   │  │  │       │   │           │          │ 

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Расходы за счет доходов от      │948│10│02│5089900│900│         56│        56│

│   │платных услуг                   │   │  │  │       │   │           │          │