Действующий

О бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов (с изменениями на 26 февраля 2010 года)

│   │КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА  │08│  │       │   │ 124383,84968│

│   │МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                  │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Культура                             │08│01│       │   │ 116322,29768│

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Дворцы и дома культуры, другие       │08│01│4400000│   │   5572,97242│

│   │учреждения культуры и средств        │  │  │       │   │             │ 

│   │массовой информации                  │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Обеспечение деятельности             │08│01│4409900│   │   5572,97242│

│   │подведомственных учреждений          │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Расходы за счет доходов от платных   │08│01│4409900│900│   4964,57222│

│   │услуг                                │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Расходы за счет прочих безвозмездных │08│01│4409900│910│        107,5│

│   │поступлений                          │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Финансирование расходов,             │08│01│4409900│930│     500,9002│

│   │осуществляемое за счет средств,      │  │  │       │   │             │ 

│   │поступающих от сдачи в аренду        │  │  │       │   │             │ 

│   │имущества, закрепленного за          │  │  │       │   │             │ 

│   │муниципальными организациями         │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Библиотеки                           │08│01│4420000│   │    960,88244│

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Обеспечение деятельности             │08│01│4429900│   │    960,88244│

│   │подведомственных учреждений          │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Расходы за счет доходов от платных   │08│01│4429900│900│    687,68244│