Действующий

О бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов (с изменениями на 26 февраля 2010 года)

│ 6 │УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ      │955│  │  │       │   │  676457,84│ 691978,58│

│   │ГОРОДА ПЕНЗЫ                    │   │  │  │       │   │           │          │ 

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Здравоохранение, физическая     │955│09│  │       │   │  676457,84│ 691978,58│

│   │культура и спорт                │   │  │  │       │   │           │          │ 

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Стационарная медицинская помощь │955│09│01│       │   │   155780,9│  151673,3│

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Больницы, клиники, госпитали,   │955│09│01│4700000│   │    57678,5│   63246,2│

│   │медико-санитарные части         │   │  │  │       │   │           │          │ 

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Обеспечение деятельности        │955│09│01│4709900│   │    57678,5│   63246,2│

│   │подведомственных учреждений     │   │  │  │       │   │           │          │ 

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Финансирование расходов,        │955│09│01│4709900│930│     3966,5│      4061│

│   │осуществляемое за счет средств, │   │  │  │       │   │           │          │ 

│   │поступающих от сдачи в аренду   │   │  │  │       │   │           │          │ 

│   │имущества, закрепленного за     │   │  │  │       │   │           │          │ 

│   │муниципальными организациями    │   │  │  │       │   │           │          │ 

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Расходы за счет платы за        │955│09│01│4709900│903│      291,4│     322,3│

│   │стационарное обслуживание       │   │  │  │       │   │           │          │ 

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Расходы за счет доходов от услуг│955│09│01│4709900│908│     1483,2│    1640,4│

│   │зубопротезирования              │   │  │  │       │   │           │          │ 

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Расходы за счет доходов от      │955│09│01│4709900│909│    38775,9│     42886│

│   │медицинских услуг               │   │  │  │       │   │           │          │ 

├═══┼════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼══════════┤ 

│   │Расходы за счет прочих          │955│09│01│4709900│910│     1329,7│    1470,6│