Действующий

О бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов (с изменениями на 26 февраля 2010 года)

│   │СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                  │10│  │       │   │1123870,78778│

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Пенсионное обеспечение               │10│01│       │   │       9875,3│

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Пенсии                               │10│01│4900000│   │       9875,3│

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Доплаты к пенсиям, дополнительное    │10│01│4910000│   │       9875,3│

│   │пенсионное обеспечение               │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Доплаты к пенсиям государственных    │10│01│4910100│   │       7570,3│

│   │служащих субъектов Российской        │  │  │       │   │             │ 

│   │Федерации и муниципальных служащих   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Социальные выплаты                   │10│01│4910100│005│       7570,3│

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Доплаты к пенсиям муниципальных      │10│01│4910110│   │         2305│

│   │служащих, осуществляемые за счет     │  │  │       │   │             │ 

│   │средств местного бюджета             │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Социальные выплаты                   │10│01│4910110│005│         2305│

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Социальное обслуживание населения    │10│02│       │   │ 122509,53599│

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Учреждения социального обслуживания  │10│02│5080000│   │ 122509,53599│

│   │населения                            │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Обеспечение деятельности             │10│02│5089900│   │ 122509,53599│

│   │подведомственных учреждений          │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Расходы за счет доходов от платных   │10│02│5089900│900│        94,76│