Действующий

О бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов (с изменениями на 26 февраля 2010 года)

│   │ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА │09│  │       │   │  748677,3282│

│   │И СПОРТ                              │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Стационарная медицинская помощь      │09│01│       │   │ 183646,80734│

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Резервный фонд Президента Российской │09│01│0700200│   │         5100│

│   │Федерации                            │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Выполнение функций бюджетными        │09│01│0700200│001│         5100│

│   │учреждениями                         │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Больницы, клиники, госпитали,        │09│01│4700000│   │  68204,44494│

│   │медико-санитарные части              │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Обеспечение деятельности             │09│01│4709900│   │  58730,35583│

│   │подведомственных учреждений          │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Финансирование расходов,             │09│01│4709900│930│       3837,6│

│   │осуществляемое за счет средств,      │  │  │       │   │             │ 

│   │поступающих от сдачи в аренду        │  │  │       │   │             │ 

│   │имущества, закрепленного за          │  │  │       │   │             │ 

│   │муниципальными организациями         │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Расходы за счет платы за стационарное│09│01│4709900│903│    243,82122│

│   │обслуживание                         │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Расходы за счет доходов от услуг     │09│01│4709900│908│       1614,4│

│   │зубопротезирования                   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Расходы за счет доходов от           │09│01│4709900│909│  40606,07229│