Действующий

О бюджете города Пензы на 2008 год и на период до 2010 года (с изменениями на 27 февраля 2009 года)

│10 │КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,      │967│  │  │       │   │  127160,9596│

│   │СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА  │   │  │  │       │   │             │ 

│   │ПЕНЗЫ                                │   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Образование                          │967│07│  │       │   │  76031,43585│

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Общее образование                    │967│07│02│       │   │   66569,2756│

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Учреждения по внешкольной работе с   │967│07│02│4230000│   │   61990,1706│

│   │детьми                               │   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Обеспечение деятельности             │967│07│02│4239900│   │   61990,1706│

│   │подведомственных учреждений          │   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Выполнение функций бюджетными        │967│07│02│4239900│001│    59479,423│

│   │учреждениями                         │   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Финансирование расходов,             │967│07│02│4239900│930│      301,019│

│   │осуществляемое за счет средств,      │   │  │  │       │   │             │ 

│   │поступающих от сдачи в аренду        │   │  │  │       │   │             │ 

│   │имущества, закрепленного за          │   │  │  │       │   │             │ 

│   │муниципальными организациями         │   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Расходы за счет доходов от платных   │967│07│02│4239900│900│    498,90844│

│   │услуг                                │   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Расходы за счет целевых поступлений  │967│07│02│4239900│906│   1254,67363│

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Расходы за счет прочих безвозмездных │967│07│02│4239900│910│    456,14653│

│   │поступлений                          │   │  │  │       │   │             │