Действующий

О бюджете города Пензы на 2008 год и на период до 2010 года (с изменениями на 27 февраля 2009 года)

│ 7 │УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА    │955│  │  │       │   │ 685495,97205│

│   │ПЕНЗЫ                                │   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Здравоохранение, физическая культура │955│09│  │       │   │ 685495,97205│

│   │и спорт                              │   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Стационарная медицинская помощь      │955│09│01│       │   │ 201125,07215│

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Больницы, клиники, госпитали,        │955│09│01│4700000│   │ 139080,71839│

│   │медико-санитарные части              │   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Обеспечение деятельности             │955│09│01│4709900│   │ 107137,47352│

│   │подведомственных учреждений          │   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Выполнение функций бюджетными        │955│09│01│4709900│001│      58701,3│

│   │учреждениями                         │   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Финансирование расходов,             │955│09│01│4709900│930│       3045,1│

│   │осуществляемое за счет средств,      │   │  │  │       │   │             │ 

│   │поступающих от сдачи в аренду        │   │  │  │       │   │             │ 

│   │имущества, закрепленного за          │   │  │  │       │   │             │ 

│   │муниципальными организациями         │   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Расходы за счет платы за             │955│09│01│4709900│903│    132,72302│

│   │стационарное обслуживание            │   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Расходы за счет доходов от услуг     │955│09│01│4709900│908│     1307,504│

│   │зубопротезирования                   │   │  │  │       │   │             │ 

├═══┼═════════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═════════════┤ 

│   │Расходы за счет доходов от           │955│09│01│4709900│909│  33239,31202│