Действующий

О бюджете города Пензы на 2008 год и на период до 2010 года (с изменениями на 27 февраля 2009 года)

│ 7 │УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА│955│  │  │       │   │   835057,8│   887507,7│

│   │ПЕНЗЫ                            │   │  │  │       │   │           │           │ 

├═══┼═════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼═══════════┤ 

│   │Здравоохранение, физическая      │955│09│  │       │   │   835057,8│   887507,7│

│   │культура и спорт                 │   │  │  │       │   │           │           │ 

├═══┼═════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼═══════════┤ 

│   │Стационарная медицинская помощь  │955│09│01│       │   │   391726,8│   413086,3│

├═══┼═════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼═══════════┤ 

│   │Больницы, клиники, госпитали,    │955│09│01│4700000│   │   313659,9│   331762,5│

│   │медико-санитарные части          │   │  │  │       │   │           │           │ 

├═══┼═════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼═══════════┤ 

│   │Обеспечение деятельности         │955│09│01│4709900│   │   277787,8│   295890,4│

│   │подведомственных учреждений      │   │  │  │       │   │           │           │ 

├═══┼═════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼═══════════┤ 

│   │Выполнение функций бюджетными    │955│09│01│4709900│001│   234198,2│   249478,3│

│   │учреждениями                     │   │  │  │       │   │           │           │ 

├═══┼═════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼═══════════┤ 

│   │Финансирование расходов,         │955│09│01│4709900│930│     2728,5│     2741,4│

│   │осуществляемое за счет средств,  │   │  │  │       │   │           │           │ 

│   │поступающих от сдачи в аренду    │   │  │  │       │   │           │           │ 

│   │имущества, закрепленного за      │   │  │  │       │   │           │           │ 

│   │муниципальными организациями     │   │  │  │       │   │           │           │ 

├═══┼═════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼═══════════┤ 

│   │Расходы за счет платы за         │955│09│01│4709900│903│      215,4│      228,2│

│   │стационарное обслуживание        │   │  │  │       │   │           │           │ 

├═══┼═════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼═══════════┤ 

│   │Расходы за счет доходов от       │955│09│01│4709900│908│     1523,9│     1616,9│

│   │услуг зубопротезирования         │   │  │  │       │   │           │           │ 

├═══┼═════════════════════════════════┼═══┼══┼══┼═══════┼═══┼═══════════┼═══════════┤ 

│   │Расходы за счет доходов от       │955│09│01│4709900│909│    24608,9│    26399,9│