Направления реализации мероприятий Программы
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 10.07.2019 N 031-06-512/9)
N п/п | Наименование направлений | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель, исполнитель | |||||||||
Всего | в том числе по годам: | |||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
1. Поддержание надлежащего технического состояния, обеспечение сохранности автомобильных дорог и комплексное развитие транспортной инфраструктуры города | ||||||||||||||
1.1. | Обеспечение комплексного развития транспортной инфраструктуры города | Всего | 1229812,8 | 11636,7 | 10076,0 | 26644,0 | 207615,7 | 271367,7 | 24651,8 | 191376,3 | 468339,7 | 116421,0 | Введение в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции улично-дорожной сети города Иркутска и искусственных дорожных сооружений на ней | КГО (ответственный исполнитель), отдел строительства, реконструкции и ремонта дорог, отдел развития дорожной и транспортной инфраструктуры департамента дорожной деятельности и транспорта КГО (исполнители) |
ГБ | 739989,7 | 6856,5 | 10076,0 | 26644,0 | 44742,0 | 67208,0 | 9716,0 <*****> | 123890,2 | 344103,0 | 116421,0 | ||||
ОБ | 339823,1 | 4780,2 | 0,0 | 0,0 | 162873,7 | 204159,7 <****> | 14935,8 <*******> | 17486,1 <********> | 24236,7 | 0,0 | ||||
ФБ | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 100000,0 | 0,0 | ||||
1.2. | Поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог | Всего | 17916008,3 | 2042674,7 | 2376425,0 | 2028028 <**> | 2225263,5 <*> | 1907328,9 <***> | 2295853,1 | 2205783,3 | 1609508,0 | 1527031,0 | Поддержание в надлежащем техническом состоянии улично-дорожной сети города Иркутска и обеспечение сохранности ее элементов. Повышение транспортно-технических параметров улично-дорожной сети города Иркутска | КГО (ответственный исполнитель), отдел содержания, эксплуатации дорог и искусственных сооружений департамента дорожной деятельности и транспорта КГО, сектор безопасности дорожного движения отдела содержания, эксплуатации дорог и искусственных сооружений департамента дорожной деятельности и транспорта КГО (исполнители) |
ГБ | 14483300,2 | 1531083,0 | 1801687,0 | 1528625,6 | 1710936,0 | 1386025,0 | 1639344,6 <******> | 1752450,0 | 1609508,0 | 1527031,0 | ||||
ОБ | 2068450,3 | 511591,7 | 574738,0 | 345892,1 <**> | 206377,0 <*> | 213359,0 | 243636,8 | 153333,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
ФБ | 1010871,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298000,0 | 412871,7 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
БК | 353386,1 | 0,0 | 0,0 | 153510,3 | 307950,5 <*> | 9944,9 <***> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
0,0 | ||||||||||||||
2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | ||||||||||||||
2.1. | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | Всего | 341141,1 | 26358,1 | 53631,0 | 53665,0 | 31733,0 | 35958,0 | 25487,0 | 36596,0 | 38094,0 | 39619,0 | Введение в эксплуатацию новых технических средств регулирования дорожного движения. Поддержание в надлежащем техническом состоянии светофорных объектов и повышение безопасности дорожного движения | КГО (ответственный исполнитель), отдел содержания, эксплуатации дорог и искусственных сооружений департамента дорожной деятельности и транспорта КГО (исполнитель) |
ГБ | 341141,1 | 26358,1 | 53631,0 | 53665,0 | 31733,0 | 35958,0 | 25487,0 | 36596,0 | 38094,0 | 39619,0 | ||||
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | ||||||||||||||
3.1. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | Всего | 2767461,1 | 342832,1 | 223267,0 | 237764,0 | 177876,0 | 466146,0 | 544553,0 | 746803,0 | 20320,0 | 7900,0 | Транспортное обеспечение муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Иркутска на территории города Иркутска | КГО (ответственный исполнитель), отдел организации пассажирских перевозок департамента дорожной деятельности и транспорта КГО (исполнитель) |
ОБ | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ГБ | 2732461,1 | 342832,1 | 223267,0 | 237764,0 | 177876,0 | 466146,0 | 509553,0 | 746803,0 | 20320,0 | 7900,0 | ||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | Всего, в т.ч.: | 22254423,3 | 2423501,6 | 2663399,0 | 2346101 <**> | 2642488,2 <*> | 2680800,6 <***> | 2890544,9 <*****> | 3180558,6 | 2136261,7 | 1690971,0 | |||
ГБ | 18296892,1 | 1907129,7 | 2088661,0 | 1846698,6 | 1965287,0 | 1955337,0 | 2184100,6 | 2659739,2 | 2012025,0 | 1690971,0 | ||||
ОБ | 2443273,4 | 516371,9 | 574738,0 | 345892,1 <**> | 369250,7 <*> | 417518,7 <****> | 293572,6 | 170819,4 | 24236,7 | 0,0 | ||||
ФБ | 1160871,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298000,0 | 412871,7 | 350000,0 | 100000,0 | 0,0 | ||||
БК | 353386,1 | 0,0 | 0,0 | 153510,3 | 307950,5* | 9944,9 <***> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
________________
* с учетом остатка средств областного бюджета (56 183,5 тыс. руб.) и бюджетного кредита 2015 года (107 950,5 тыс. руб.), неиспользованного в 2015 году и перенесенного на 2016 год;
** с учетом остатка средств областного бюджета (124 294,1 тыс. руб.), неиспользованного в 2014 году и перенесенного на 2015 год;
*** с учетом остатка средств бюджетного кредита, сложившегося на 1 января 2017 года (10 069,1 тыс. руб.), из которого - 124,2 тыс. руб. подлежат возврату в областной бюджет;
**** с учетом остатка средств областного бюджета 2016 года (72 893,9 тыс. руб.), неиспользованного в 2016 году и перенесенного на 2017 год;
***** с учетом средств, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов, не исполненных в 2017 году (9 667,0 тыс. руб.);
****** с учетом средств, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов, не исполненных в 2017 году (3 390 тыс. руб.);
******* с учетом остатка средств областного бюджета (14 935,8 тыс. руб.) неиспользованного в 2017 году и перенесенного на 2018 год;
******** с учетом остатка средств областного бюджета (819,4 тыс. руб.) неиспользованного в 2018 году и перенесенного на 2019 год.