Направления реализации мероприятий Программы
┌═══┬════════════════════════┬═══════════════════════════════════════════════════════┬═════════════════════┬═════════════‰
│ N │Наименование мероприятий│ Финансовое обеспечение, в том числе по источникам │Ожидаемый результат │Ответственный│
│п/п│ │ финансирования, тыс. руб. │ │исполнитель, │
│ │ ├══════════┬════════════════════════════════════════════┤ │ исполнитель │
│ │ │ Всего │ в том числе по годам: │ │ │
│ │ │ ├══════════┬════════┬════════┬═══════┬═══════┤ │ │
│ │ │ │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ │ │
├═══┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼════════┼════════┼═══════┼═══════┼═════════════════════┼═════════════┤
│1. │Обеспечение комплексного│189066,7, │11636,7, в│67300, в│92300, в│ 0 │ 17830 │Введение в │ КГО │
│ │развития транспортной │ в т.ч.: │ т.ч.: │ т.ч.: │ т.ч.: │ │ ГБ │эксплуатацию объектов│ │
│ │инфраструктуры города │34686,5 ГБ│6856,5 ГБ │5000 ГБ │5000 ГБ │ │ │строительства и │ │
│ │ │154380,2 │4780,2 ОБ │62300 ОБ│87300 ОБ│ │ │реконструкции │ │
│ │ │ ОБ │ │ │ │ │ │улично-дорожной сети │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │города Иркутска и │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │искусственных │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │дорожных сооружений │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │на ней │ │
├═══┼════════════════════════┼══════════┼══════════┼════════┼════════┼═══════┼═══════┼═════════════════════┼═════════════┤
│2 │Поддержание надлежащего │9039218,7,│2042674,7,│1621617,│1592751 │1791111│1991065│Поддержание в │ КГО │
│ │технического состояния и│ в т.ч.: │ в т.ч.: │в т.ч.:│ ГБ │ ГБ │ ГБ │надлежащем │ │
│ │обеспечение сохранности │8502627 ГБ│1531083 ГБ│1596617 │ │ │ │техническом состоянии│ │
│ │автомобильных дорог │536591,7 │511591,7 │ГБ 25000│ │ │ │улично-дорожной сети │ │
│ │ │ ОБ │ ОБ │ ОБ │ │ │ │города Иркутска и │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │обеспечение │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │сохранности ее │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │элементов. Повышение │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │транспортно-техническ│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │их параметров │ │