(в редакции Приказа Министерства экономики Пензенской области от 01.07.2016 N 52/1)
Отчет о результатах аудиторской проверки
Комиссией по проведению внутреннего финансового аудита в составе __________
___________________________________________________________________________
(ФИО, должность председателя Комиссии,
___________________________________________________________________________
членов Комиссии, в творительном падеже)
в соответствии с __________________________________________________________
(вид, реквизиты правового акта Министерства
о проведении аудиторской проверки)
проведена ________________________________________________________________.
(вид аудиторской проверки)
Внутренний финансовый аудит проведен за период ____________________________
и включал следующие направления __________________________________________.
(предмет внутреннего финансового аудита)
По результатам проведенной аудиторской проверки установлено:
1. Общая оценка надежности функционирования системы внутреннего
финансового контроля по проверенным направлениям
удовлетворительная/неудовлетворительная. По сравнению с результатами
предыдущей проверки очевидно улучшение/ухудшение состояния внутреннего
финансового контроля.
2. Представленная объектом аудита бюджетная отчетность
достоверна/недостоверна.
3. Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета
соответствует/не соответствует методологии и стандартам, установленным
Министерством финансов Российской Федерации.
4. При осуществлении бюджетных процедур в полной/неполной мере
применяются автоматизированные информационные системы.